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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138938E/2025-00024
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-27
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县里仁镇
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-27

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

乡镇党政机构具有党委政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策乡镇政府基层国家行政机关,行使本行政区行政职能
     1.委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
     2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项

(二)机构设置

1.党政综合办事机构

党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2.党政综合办事机构职责

1)党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责;负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作;

2)经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

3)社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责;

4)社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责;

3.党委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4.事业单位

秀山土家族苗族自治县里仁镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇财政办、秀山土家族苗族自治县里仁镇人力资源和社会保障服务中心。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1394.46万元。收、支与2023年度相比,增加12.80万元,增长0.9%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。

1.收入情况。2024年度收入合计1394.46万元,2023年度相比,增加47.28万元,增长3.5%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。其中:财政拨款收入1394.46万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1394.46万元,2023年度相比,增加12.80万元,增长0.9%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。其中:基本支出617.12万元,占44.3%;项目支出777.33万元,占55.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支相等,无特殊结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1394.46万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加12.80万元,增长0.9%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1394.46万元,2023年度相比,增加49.28万元,增长3.7%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。较年初预算数增加562.82万元,增长67.7%。主要原因是现阶段年初预算主要是覆盖基本支出,年中追加的项目支出大多未涵盖在年初预算之中。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1394.46万元,2023年度相比,增加14.80万元,增长1.1%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。较年初预算数增加562.82万元,增长67.7%。主要原因是现阶段年初预算主要是覆盖基本支出,年中追加的项目支出大多未涵盖在年初预算之中。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出497.49万元,占35.7%较年初预算数增加29.38万元,增长6.3%,主要原因是固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目推进,政务服务保障及相关办公、宣传等支出增加。

2)社会保障就业支出81.03万元,占5.8%较年初预算数减少0.82万元,下降1.0%,主要原因是我单位严格按照过紧日子要求,创建节约型政府,减少公共开支。

3)卫生健康支出31.38万元,占2.3%较年初预算数无增减,主要原因年度内医保政策宣传、基础医疗服务保障等核心开支均按预算计划执行,无额外新增或减少支出事项。

4)农林水支出604.67万元,占43.4%较年初预算数增加411.86万元,增长213.6%,主要原因是年中追加里仁镇2024年上川村吊瓜集散分拨中心建设项目-渝财行政〔2024〕22号、里仁镇南庄村2024年庭院经济发展项目[-]-渝财农〔2023〕146号等项目指标。

5)商业服务业等支出110.00万元,占7.9%较年初预算数增加110.00万元,增长100.0%,主要原因是2023年中央县域商业建设行动水果集散分拨中心项目投入增加。

6自然资源海洋气象等支出25.00万元,占1.8%较年初预算数增加25.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2023耕地恢复补足工作奖补资金项目指标。

7住房保障支出44.89万元,占3.2%较年初预算数增加3.26万元,增长7.8%,主要原因是年中追加农村危房改造项目项目指标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2024年预算内资金支付效率高,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出617.12万元。

其中:

人员经费489.67万元,2023年度相比,减少26.06万元,下降5.1%,主要原因是人员减少,相应的工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费127.46万元,2023年度相比,增加34.04万元,增长36.4%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目推进,政务服务保障及相关办公、宣传等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度按实际需要,所需政府性基金项目相较上年度有所减少本年支出0.00万元,2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度按实际需要,所需政府性基金项目相较上年度有所减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.83万元,较年初预算数增加0.83万元,增长9.2%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护超出预期较上年支出数增加6.01万元,增长157.3%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,较年初预算数上年支出数无增减

公务车运行维护费9.83万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出较年初预算数增加0.83万元,增长9.2%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加6.01万元,增长157.3%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护费用增加。

公务接待费0.00万元,较年初预算数上年支出数无增减

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是我单位会议费在机关食堂列支。本年度培训费支出2.71万元,2023年度相比,增加1.36万元,增长100.7%,主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合,且本单位培训均按照上级要求执行。本年度差旅费支出0.00万元,2023年度相比,减少1.98万元,下降100.0%,主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合,且本单位培训均按照上级要求执行。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出127.46万元,机关运行经费主要用于开支机关食堂生活费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、维修费等费用机关运行经费较上年支出数增加34.04万元,增长36.4%,主要原因是年度公务活动增多增加公务车运行维护费、印刷费,同时机关设施日常维修需求上升。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.68元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.68万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

附件1

里仁镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

部门编号

820

自评总分:

97.656

部门联系人

白皓

联系电话

023-76618875


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

14,033,136.71

22,283,126.46

19,783,526.46




其中:财政拨款

14,033,136.71

22,283,126.46

19,783,526.46

88.78

10.00

8.88

一般公共预算

14,033,136.71

22,283,126.46

19,783,526.46

88.78



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外,政府预决算向社会公开,“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。

按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外,政府预决算向社会公开,“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。

基本完成

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

重点项目建设个数

1

1

0

100

10

10


全年预算支出执行率

%

90

88.78

1.36

86.4

10

8.64


预决算及时编制率

%

100

100

0

100

25

25


政府预决算公开率(除涉密信息外)

%

100

100

0

100

25

25


保障村社

6

6

0

100

30

30


总体说明


附件2

2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

乡镇环保专项

服务村居个数

6

20.00

6

20.00


100

资金及时支付率

100

%

40.00

100

40 .00


经费标准

50

万元

40.00

50

40.00


2

秀山县2024年里仁镇上川村吊瓜基地灌溉配套设施建设项目[-]-秀委农办发〔2024123

受益农户数量

150

20.00

150

20.00


100

资金支付率

90

%

40.00

90

40.00


带动低收入户增收金额

2

万元

40.00

2

40.00



收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,394.46

一、一般公共服务支出

31

497.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5


五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

81.03


9


九、卫生健康支出

39

31.38


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

604.67


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

110.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

25.00


19


十九、住房保障支出

49

44.89


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

1,394.46

本年支出合计

57

1,394.46

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29


年末结转和结余

59

0.00

总计

30

1,394.46

总计

60

1,394.46


收入决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,394.46

1,394.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

497.49

497.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.56

491.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

465.87

465.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

15.97

15.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.33

43.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.38

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.38

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

604.67

604.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

518.95

518.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

376.43

376.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

117.52

117.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.89

44.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,394.46

617.12

777.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

497.49

466.47

31.02

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.56

465.87

25.69

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

465.87

465.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.69

0.00

25.69

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.60

0.12

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

15.97

15.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.33

43.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.38

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.38

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

604.67

0.00

604.67

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

518.95

0.00

518.95

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

376.43

0.00

376.43

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

117.52

0.00

117.52

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.89

38.25

6.64

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,394.46

一、一般公共服务支出

33

497.49

497.49



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34

0.00

0.00



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00




5


五、教育支出

37

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

40

81.03

81.03




9


九、卫生健康支出

41

31.38

31.38




10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

44

604.67

604.67




13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

47

110.00

110.00




16


十六、金融支出

48

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

25.00

25.00




19


十九、住房保障支出

51

44.89

44.89




20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00




23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00




24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00




25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00



本年收入合计

27

1,394.46

本年支出合计

59

1,394.46

1,394.46



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,394.46

总计

64

1,394.46

1,394.46




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,394.46

617.12

777.33

1,394.46

617.12

777.33

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

497.49

466.47

31.02

497.49

466.47

31.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

3.52

0.00

3.52

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

3.52

0.00

3.52

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

491.56

465.87

25.69

491.56

465.87

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

465.87

465.87

0.00

465.87

465.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

25.69

0.00

25.69

25.69

0.00

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

1.69

0.00

1.69

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00

1.69

0.00

1.69

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.72

0.60

0.12

0.72

0.60

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

81.03

81.03

0.00

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

81.03

81.03

0.00

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.97

15.97

0.00

15.97

15.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

43.33

43.33

0.00

43.33

43.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

21.73

21.73

0.00

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

31.38

31.38

0.00

31.38

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

31.38

31.38

0.00

31.38

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

26.58

26.58

0.00

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

4.80

4.80

0.00

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

604.67

0.00

604.67

604.67

0.00

604.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

23.72

0.00

23.72

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

23.72

0.00

23.72

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

518.95

0.00

518.95

518.95

0.00

518.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

376.43

0.00

376.43

376.43

0.00

376.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

117.52

0.00

117.52

117.52

0.00

117.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

44.89

38.25

6.64

44.89

38.25

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

6.64

0.00

6.64

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

6.64

0.00

6.64

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

38.25

38.25

0.00

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

38.25

38.25

0.00

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

468.97

302

商品和服务支出

127.46

310

资本性支出


30101

基本工资

103.26

30201

办公费

76.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

100.58

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

129.65

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.33

30206

电费

3.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

21.73

30207

邮电费

9.45

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

26.58

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.80

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

38.25

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.80

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

20.69

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.38

31022

无形资产购置


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助

19.29

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.40

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.10

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.76

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.83

399

其他支出


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

19.93

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

0.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出

0.00

39910

资本性赠与





30701

国内债务付息

0.00

39999

其他支出





30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

489.67

公用经费合计

127.46


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)

09表

单位:万元

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

127.46

(一)支出合计

2

9.83

(一)行政单位

26

127.46

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

9.83

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

3   

(2)公务用车运行维护费

6

9.83

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7


2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8


3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

3

(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

3

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16


(一)政府采购支出合计

40

1.68

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

1.68

6.国内公务接待人次(人)

18


2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

1.68

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

1.68

二、会议费

22





三、培训费

23

2.71




四、差旅费

24






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