秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级)2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
1.党政综合办事机构
党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。
2.党政综合办事机构职责
(1)党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责;负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作;
(2)经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。
(3)社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责;
(4)社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责;
3.党委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。
4.事业单位
秀山土家族苗族自治县里仁镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇财政办、秀山土家族苗族自治县里仁镇人力资源和社会保障服务中心。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1394.46万元。收、支与2023年度相比,增加12.80万元,增长0.9%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。
1.收入情况。2024年度收入合计1394.46万元,与2023年度相比,增加47.28万元,增长3.5%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。其中:财政拨款收入1394.46万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1394.46万元,与2023年度相比,增加12.80万元,增长0.9%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。其中:基本支出617.12万元,占44.3%;项目支出777.33万元,占55.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支相等,无特殊结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1394.46万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加12.80万元,增长0.9%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1394.46万元,与2023年度相比,增加49.28万元,增长3.7%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。较年初预算数增加562.82万元,增长67.7%。主要原因是现阶段年初预算主要是覆盖基本支出,年中追加的项目支出大多未涵盖在年初预算之中。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1394.46万元,与2023年度相比,增加14.80万元,增长1.1%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。较年初预算数增加562.82万元,增长67.7%。主要原因是现阶段年初预算主要是覆盖基本支出,年中追加的项目支出大多未涵盖在年初预算之中。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出497.49万元,占35.7%,较年初预算数增加29.38万元,增长6.3%,主要原因是固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目推进,政务服务保障及相关办公、宣传等支出增加。
(2)社会保障和就业支出81.03万元,占5.8%,较年初预算数减少0.82万元,下降1.0%,主要原因是我单位严格按照过紧日子要求,创建节约型政府,减少公共开支。
(3)卫生健康支出31.38万元,占2.3%,较年初预算数无增减,主要原因是年度内医保政策宣传、基础医疗服务保障等核心开支均按预算计划执行,无额外新增或减少支出事项。
(4)农林水支出604.67万元,占43.4%,较年初预算数增加411.86万元,增长213.6%,主要原因是年中追加里仁镇2024年上川村吊瓜集散分拨中心建设项目-渝财行政〔2024〕22号、里仁镇南庄村2024年庭院经济发展项目[-]-渝财农〔2023〕146号等项目指标。
(5)商业服务业等支出110.00万元,占7.9%,较年初预算数增加110.00万元,增长100.0%,主要原因是2023年中央县域商业建设行动,水果集散分拨中心项目投入增加。
(6)自然资源海洋气象等支出25.00万元,占1.8%,较年初预算数增加25.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足工作奖补资金项目指标。
(7)住房保障支出44.89万元,占3.2%,较年初预算数增加3.26万元,增长7.8%,主要原因是年中追加农村危房改造项目项目指标。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年预算内资金支付效率高,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出617.12万元。
其中:
人员经费489.67万元,与2023年度相比,减少26.06万元,下降5.1%,主要原因是人员减少,相应的工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费127.46万元,与2023年度相比,增加34.04万元,增长36.4%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目推进,政务服务保障及相关办公、宣传等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度按实际需要,所需政府性基金项目相较上年度有所减少。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度按实际需要,所需政府性基金项目相较上年度有所减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.83万元,较年初预算数增加0.83万元,增长9.2%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护超出预期。较上年支出数增加6.01万元,增长157.3%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数、上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,较年初预算数、上年支出数无增减。
公务用车运行维护费9.83万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.83万元,增长9.2%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加6.01万元,增长157.3%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护费用增加。
公务接待费0.00万元,较年初预算数、上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位会议费在机关食堂列支。本年度培训费支出2.71万元,与2023年度相比,增加1.36万元,增长100.7%,主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合,且本单位培训均按照上级要求执行。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,减少1.98万元,下降100.0%,主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合,且本单位培训均按照上级要求执行。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出127.46万元,机关运行经费主要用于开支机关食堂生活费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、维修费等费用。机关运行经费较上年支出数增加34.04万元,增长36.4%,主要原因是年度公务活动增多增加公务车运行维护费、印刷费,同时机关设施日常维修需求上升。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.68万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.68万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
|
附件1 里仁镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
主管部门: |
820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府 |
部门编号: |
820 |
自评总分: |
97.656 | |||||||||
|
部门联系人 |
白皓 |
联系电话: |
023-76618875 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
14,033,136.71 |
22,283,126.46 |
19,783,526.46 |
|||||||||||
|
其中:财政拨款 |
14,033,136.71 |
22,283,126.46 |
19,783,526.46 |
88.78 |
10.00 |
8.88 | ||||||||
|
一般公共预算 |
14,033,136.71 |
22,283,126.46 |
19,783,526.46 |
88.78 |
||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外,政府预决算向社会公开,“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。 |
按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外,政府预决算向社会公开,“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。 |
基本完成 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
重点项目建设个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
88.78 |
1.36 |
86.4 |
10 |
8.64 |
是 |
|||||
|
预决算及时编制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||||
|
政府预决算公开率(除涉密信息外) |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||||
|
保障村社 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||
|
总体说明 |
||||||||||||||
|
附件2 2024年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
乡镇环保专项 |
服务村居个数 |
≥ |
6 |
个 |
20.00 |
6 |
20.00 |
100 | |
|
资金及时支付率 |
≥ |
100 |
% |
40.00 |
100 |
40 .00 |
||||
|
经费标准 |
≥ |
50 |
万元 |
40.00 |
50 |
40.00 |
||||
|
2 |
秀山县2024年里仁镇上川村吊瓜基地灌溉配套设施建设项目[-]-秀委农办发〔2024〕123号 |
受益农户数量 |
≥ |
150 |
户 |
20.00 |
150 |
20.00 |
100 | |
|
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
40.00 |
90 |
40.00 |
||||
|
带动低收入户增收金额 |
≥ |
2 |
万元 |
40.00 |
2 |
40.00 |
||||
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,394.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
497.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
81.03 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
31.38 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
604.67 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
110.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
25.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
44.89 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,394.46 |
本年支出合计 |
57 |
1,394.46 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 | |
|
总计 |
30 |
1,394.46 |
总计 |
60 |
1,394.46 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,394.46 |
1,394.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
497.49 |
497.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
491.56 |
491.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
465.87 |
465.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
604.67 |
604.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
518.95 |
518.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
376.43 |
376.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
117.52 |
117.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.89 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,394.46 |
617.12 |
777.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
497.49 |
466.47 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
491.56 |
465.87 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
465.87 |
465.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.72 |
0.60 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
604.67 |
0.00 |
604.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
518.95 |
0.00 |
518.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
376.43 |
0.00 |
376.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
117.52 |
0.00 |
117.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.89 |
38.25 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,394.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
497.49 |
497.49 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.03 |
81.03 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
31.38 |
31.38 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
604.67 |
604.67 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
110.00 |
110.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.89 |
44.89 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,394.46 |
本年支出合计 |
59 |
1,394.46 |
1,394.46 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,394.46 |
总计 |
64 |
1,394.46 |
1,394.46 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,394.46 |
617.12 |
777.33 |
1,394.46 |
617.12 |
777.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497.49 |
466.47 |
31.02 |
497.49 |
466.47 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
491.56 |
465.87 |
25.69 |
491.56 |
465.87 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
465.87 |
465.87 |
0.00 |
465.87 |
465.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.60 |
0.12 |
0.72 |
0.60 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604.67 |
0.00 |
604.67 |
604.67 |
0.00 |
604.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
518.95 |
0.00 |
518.95 |
518.95 |
0.00 |
518.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376.43 |
0.00 |
376.43 |
376.43 |
0.00 |
376.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.52 |
0.00 |
117.52 |
117.52 |
0.00 |
117.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.89 |
38.25 |
6.64 |
44.89 |
38.25 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
468.97 |
302 |
商品和服务支出 |
127.46 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.26 |
30201 |
办公费 |
76.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
129.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.33 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.73 |
30207 |
邮电费 |
9.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.80 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.38 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.10 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.83 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
489.67 |
公用经费合计 |
127.46 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府(本级) |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
127.46 |
|
(一)支出合计 |
2 |
9.83 |
(一)行政单位 |
26 |
127.46 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
9.83 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
9.83 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
||
|
(1)国内接待费 |
8 |
3.机要通信用车 |
32 |
||
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
3 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
1.68 | |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
1.68 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1.68 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
1.68 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
2.71 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
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