重庆市秀山土家族苗族自治县统计局(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全县统计工作。
2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外统计调查事务、民间统计进行监督管理。
3.管理和指导乡镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。
4.会同有关部门组织拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全县国民经济核算制度;核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,对相关情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务。
7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8.制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
9.组织全县统计人员继续教育、业务培训等工作;管理和监督统计工作经费的使用。
10.组织指导全县统计调查研究和统计工作合作交流;参与对乡镇(街道)、县级部门的考核评价工作。
11.按照《统计法》和国家、市县相关统计法规和制度,负责全县城乡调查人员业务培训和指导工作;组织实施城镇住户调查、价格调查和其他专项调查,农、林、牧、渔生产情况、农村住户调查及农业现代化监测等工作;开展对城乡社会经济问题进行分析研究,及时准确收集、整理、上报和编印社会经济统计调查资料,及时向社会各界提供统计调查信息。
12.承担各项普查及重大国情国力调查的综合业务,负责普查的组织实施、方案制定、宣传、培训、文秘、后勤、普查资料的综合开发和基本单位名录库维护更新等工作。
13.围绕市委、市政府安排的重点工作和县委、县政府的决策部署,定期不定期开展民意调查;接受县委、县政府组成部门的委托开展专项调查;负责民意调查结果的研究分析,撰写民意调查报告,为县委、县政府提供决策咨询;指导各乡镇(街道)开展民意调查工作;做好与市民意调查中心的衔接协调工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市秀山县统计局为县政府工作部门,内设办公室,综合核算科,工业投资科,贸易服务科4个职能科室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收、支总计均为377.08万元。收、支与2023年度相比,减少75.21万元,下降16.6%,主要原因是2024年项目资金收入、支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计376.23万元,与2023年度相比,减少64.40万元,下降14.6%,主要原因是2024年项目收入减少。其中:财政拨款收入341.25万元,占90.7%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入34.98万元,占9.3%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.84万元。
3.支出情况。2024年度支出合计375.96万元,与2023年度相比,减少75.49万元,下降16.7%,主要原因是2024年项目支出减少。其中:基本支出273.40万元,占72.7%;项目支出102.56万元,占27.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.12万元,与2023年度相比,增加0.28万元,增长33.3%,主要原因是部分凭证报销不及时,导致结转和结余金额增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为341.26万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少74.32万元,下降17.9%。主要原因是2024年项目资金收入、支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入341.25万元,与2023年度相比,减少73.85万元,下降17.8%。主要原因是2024年项目资金收入减少。较年初预算数减少181.52万元,下降34.7%。主要原因是第五次经济普查普查员补助通过预算调剂方式下拨到各乡镇(街道),导致较年初预算减少较多。此外,年初财政拨款结转和结余0.01万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出341.26万元,与2023年度相比,减少74.31万元,下降17.9%。主要原因是2024年项目资金支出减少。较年初预算数减少181.51万元,下降34.7%。主要原因是第五次经济普查普查员补助通过预算调剂方式下拨到各乡镇(街道),导致较年初预算减少较多。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出272.97万元,占80.0%,较年初预算数减少176.35万元,下降39.3%,主要原因是第五次经济普查普查员补助通过预算调剂方式下拨到各乡镇(街道),导致较年初预算减少较多。
(2)外交支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(3)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(4)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(5)教育支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(6)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(8)社会保障和就业支出39.35万元,占11.5%,较年初预算数减少3.03万元,下降7.2%,主要原因是我单位2024
有1名人员工资关系调整到秀山县社会经济调查队账套。
(9)卫生健康支出13.54万元,占4.0%,较年初预算数减少0.90万元,下降6.2%,主要原因是我单位2024有1名人员工资关系调整到秀山县社会经济调查队账套。
(10)节能环保支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(11)城乡社区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(12)农林水支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(13)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(16)金融支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(19)住房保障支出15.40万元,占4.5%,较年初预算数减少1.22万元,下降7.3%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(23)其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(24)债务还本支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(25)债务付息支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无此项支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降100.0%,主要原因是做账不一致导致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出273.40万元。其中:人员经费190.83万元,与2023年度相比,减少11.20万元,下降5.5%,主要原因是我单位2024有1名人员工资关系调整到秀山县社会经济调查队账套。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费82.57万元,与2023年度相比,增加57.99万元,增长235.9%,主要原因是增加了事业发展经费作为公用经费,之前是统计抽样调查经费,作为项目经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费及差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.26万元,较年初预算数减少7.49万元,下降69.7%,主要原因是严格控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.40万元,增长14.0%,主要原因是公务车运行维护费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。
本单位2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。
公务用车运行维护费2.55万元,主要用于公务车辆燃油费、过关费、保险费及维修费用等。费用支出较年初预算数减少1.95万元,下降43.3%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.72万元,增长39.3%,主要原因是本年办理了加油卡。
公务接待费0.72万元,主要用于接待市局来秀检查、调研工作等开支。费用支出较年初预算数减少5.53万元,下降88.5%,主要原因是按照过“紧日子”要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.30万元,下降29.4%,主要原因是单位本年接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人,较上年增加0人,增长0.0%;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆,较上年增加0辆,增长0.0%;国内公务接待8批次72人,其中:国内外事接待0批次,0人,较上年增加0人,增长0.0%;国(境)外公务接待0批次,0人,较上年增加0万元,增长0.0%。2024年本单位人均接待费99.75元,车均购置费0万元,车均维护费2.55万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.24万元,与2023年度相比,增加2.19万元,增长4380.0%,主要原因是2023年度产生的会议费2024年报销。本年度培训费支出0.64万元,与2023年度相比,减少0.52万元,下降44.8%,主要原因是该账套下培训费减少。本年度差旅费支出6.28万元,与2023年度相比,减少2.51万元,下降28.6%,主要原因是2024年培训较2023年少,差旅费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出82.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费及差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加57.99万元,增长235.9%,主要原因是本年增加事业发展经费作为公用经费补充,2023为统计抽样调查经费,列入项目经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金67.85万元。
统计局(本级)2024年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标 得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
五经普“两员”和投入产出调查员市级补助经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
普查员个数 |
≥ |
600 |
个 |
20 |
600 |
20 |
||||
投入产出单位 |
≥ |
25 |
个 |
15 |
25 |
15 |
||||
指导员个数 |
≥ |
60 |
个 |
20 |
60 |
20 |
||||
为国家经普办了解全国经济结构提供数据比率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
劳务报酬金额 |
≤ |
205190 |
元/年 |
15 |
50560 |
15 |
||||
2 |
市级抽样调查网络补助经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
统计数据共享 |
≥ |
5 |
场次 |
10 |
5 |
10 |
||||
统计宣传 |
≥ |
3 |
场次 |
10 |
3 |
10 |
||||
统计业务培训次数 |
≥ |
3 |
场次 |
20 |
3 |
20 |
||||
统计业务培训人次 |
≥ |
60 |
人次 |
10 |
60 |
10 |
||||
调查员补助 |
≤ |
10 |
万元/年 |
10 |
10 |
10 |
||||
数据公布利用率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
||||
3 |
第五次经济普查工作经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
普查对象数 |
≥ |
20000 |
个 |
10 |
20000 |
10 |
||||
普查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
普查质量抽查合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
普查完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
12 |
10 |
||||
成果发布率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
成果利用率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
普查费用 |
≤ |
400 |
万元/年 |
20 |
210 |
20 |
(二)单位绩效评价情况
我单位对五经普“两员”和投入产出调查员市级补助经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5.06万元,评价得分90分,评价等次为合格;
对市级抽样调查网络补助经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金22.99万元,评价得分90分,评价等次为合格;
对第五次经济普查工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金39.80万元,评价得分90分,评价等次为合格。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
田茂丹 023-76895605
收入支出决算表 | |||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
01表 | ||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
341.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
307.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
34.98 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
39.35 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
13.54 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
15.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
376.23 |
本年支出合计 |
57 |
375.96 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.85 |
年末结转和结余 |
59 |
1.12 |
总计 |
30 |
377.08 |
总计 |
60 |
377.08 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
376.23 |
341.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.98 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
307.94 |
272.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.98 | ||
20105 |
统计信息事务 |
307.04 |
272.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.98 | ||
2010501 |
行政运行 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010505 |
专项统计业务 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.98 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
44.86 |
44.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013204 |
公务员事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
03表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
375.96 |
273.40 |
102.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
307.67 |
205.11 |
102.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
306.77 |
204.21 |
102.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010501 |
行政运行 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010505 |
专项统计业务 |
34.70 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013204 |
公务员事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
04表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
341.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
272.97 |
272.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.35 |
39.35 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
341.25 |
本年支出合计 |
59 |
341.26 |
341.26 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
0.01 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.01 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
341.26 |
总计 |
64 |
341.26 |
341.26 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
05表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
341.25 |
273.40 |
67.85 |
341.26 |
273.40 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
272.96 |
205.11 |
67.85 |
272.97 |
205.11 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
272.06 |
204.21 |
67.85 |
272.07 |
204.21 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
22.99 |
0.00 |
22.99 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013204 |
公务员事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
178.51 |
302 |
商品和服务支出 |
82.06 |
310 |
资本性支出 |
0.51 |
30101 |
基本工资 |
42.00 |
30201 |
办公费 |
48.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.41 |
30202 |
印刷费 |
2.73 |
31002 |
办公设备购置 |
0.51 |
30103 |
奖金 |
47.79 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.80 |
30206 |
电费 |
1.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.23 |
30207 |
邮电费 |
2.78 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.33 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.64 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
10.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.08 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.11 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.55 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.32 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
190.83 |
公用经费合计 |
82.57 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
07表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
08表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
机构运行信息决算表 | |||||
部门:秀山土家族苗族自治县统计局(本级) |
09表 | ||||
单位:万元 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
82.57 |
(一)支出合计 |
2 |
3.26 |
(一)行政单位 |
26 |
82.57 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.55 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
2.55 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.72 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
0.72 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
8 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
72 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
二、会议费 |
22 |
2.24 |
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.64 |
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
6.28 |
|
|
|
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