/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>中和街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
  • [ 索号 ]
  • 11500241009138671U/2025-00030
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-31
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-31
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县中和街道
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道办事处2024年度决算说明
日期:2025-10-31

本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整,不存在意识形态问题。

经办人:             单位负责人:

重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

中和街道党工委、办事处主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实,聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能,构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职责是:

1.加强党的建设。坚持党的全面领导,完善相应体制机制,提升协调能力,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。街道党工委领导本街道党的工作和基层社会治理工作,讨论和决定职责范围内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿始终。

2.服务经济发展。负责编制和组织实施辖区国民经济发展规划和年度计划,促进产业结构调整和转型升级,做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展,实施乡村振兴战略,推进农业结构调整,因地制宜发展生态特色产业,全面推进巴渝和美乡村建设,促进经济增长方式转变和农民增收。负责编制和组织实施街道建设规划,组织基础设施和各项公益事业建设,改善群众生产生活环境。

3.优化公共服务。积极推进基本公共服务均等化,做实公共服务平台,推进服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的服务事项整合集中到位,办理权限到位。组织实施公共服务设施建设规划,优化与居民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务,落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。负责精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。

4.动员社会参与。坚持以党建引领基层治理,动员指导各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理,组织和引导辖区单位履行社会责任,整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

5.领导基层自治。发挥社区党组织在社区居民委员会等自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

6.维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理、综合行政执法等工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作,加强安全生产和食品药品安全监管,负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,保障政治稳定和社会安宁。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.综合办事机构(5个):基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室(包含:中和财政室)、民生服务办公室、平安法治办公室。

2.街道事业站所(5个):社区事务服务中心、新时代文明实践中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、园区服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3477.21万元。收、支与2023年度相比,增加220.97万元,增长6.8%,主要原因是本年度人员相比上年增加4名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。

1.收入情况。2024年度收入合计3436.98万元,与2023年度相比,增加283.80万元,增长9.0%,主要原因是本年度人员相比上年增加4名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。其中:财政拨款收入3436.98万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余40.23万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3477.21万元,与2023年度相比,增加261.20万元,增长8.1%,主要原因是本年度人员相比上年增加4名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。其中:基本支出1971.47万元,占56.7%;项目支出1505.74万元,占43.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少40.23万元,下降100.0%,主要原因是本年事业单位超额绩效已在年内发放完成,不存在结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3477.21万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加324.03万元,增长10.3%。主要原因是本年度人员相比上年增加4名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3303.46万元,与2023年度相比,增加196.76万元,增长6.3%。主要原因是本年度人员相比上年增加4名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。较年初预算数增加613.64万元,增长22.8%。主要原因是本年度受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。此外,年初财政拨款结转和结余40.23万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3343.69万元,与2023年度相比,增加277.22万元,增长9.0%。主要原因是本年度人员相比上年增加4名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。较年初预算数增加653.87万元,增长24.3%。主要原因是本年度受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,其他单位未开支部门支出,在本单位开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1191.33万元,占35.6%,较年初预算数增加300.31万元,增长33.7%,主要原因是本年人员变动,预算支出相应增加。

2)外交支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

3)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

4)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少16.52万元,下降100.0%,主要原因是本年度无相关支出。

5)教育支出15.00万元,占0.5%,较年初预算数增加15.00万元,增长100.0%,主要原因是年初无相关预算,年中增加。

6)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

7)文化旅游体育与传媒支出59.78万元,占1.8%,较年初预算数增加14.84万元,增长33.0%,主要原因是年初无相关预算,年中增加。

8)社会保障和就业支出494.89万元,占14.8%,较年初预算数增加14.29万元,增长3.0%,主要原因是社保基数调整,事业人员补缴2023年社保。

9)卫生健康支出103.72万元,占3.1%,较年初预算数增加2.94万元,增长2.9%,主要原因是人员变动,医保政策性调标。

10)节能环保支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

11)城乡社区支出264.49万元,占7.9%,较年初预算数增加237.12万元,增长866.4%,主要原因是年初无相关预算,年中增加。

12)农林水支出1073.06万元,占32.1%,较年初预算数增加73.12万元,增长7.3%,主要原因是本年农业项目增加。

13)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

14)资源勘探信息等支出9.25万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是依据单位实际情况精准预算全年开支。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

16)金融支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

17援助其他地区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

18自然资源海洋气象等支出16.60万元,占0.5%,较年初预算数增加10.60万元,增长176.7%,主要原因是年中追加耕地恢复补助相关预算。

19住房保障支出105.58万元,占3.2%,较年初预算数增加2.19万元,增长2.1%,主要原因是公积金基数调整。

20粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

21国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

22灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是依据单位实际情况精准预算全年开支。

23其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

24债务还本支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

25债务付息支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

26抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少40.23万元,下降100.0%,主要原因是本年事业单位超额绩效已在年内发放完成,不存在结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1971.47万元。

其中:

人员经费1772.63万元,与2023年度相比,增加178.01万元,增长11.2%,主要原因是人员增减变化,政策性调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费198.84万元,与2023年度相比,增加21.05万元,增长11.8%,主要原因是本年度人员增加,增加两违人员,公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入133.52万元,与2023年度相比,增加87.04万元,增长187.3%,主要原因是本年度两违执法人员相较于去年仅在我单位半年,本年度增加一整年开支。本年支出133.52万元,与2023年度相比,增加87.04万元,增长187.3%,主要原因是本年度两违执法人员相较于去年仅在我单位半年,本年度增加一整年开支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计6.16万元,较年初预算数减少2.84万元,下降31.6%,主要原因是年初预算按照严格落实过紧日子要求,压减运行开支。较上年支出数增加1.48万元,增长31.6%,主要原因是本年度两违执法人员相较于去年仅在我单位半年,本年度增加一整年开支

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是无因公出国(境)

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费6.16万元,主要用于油费、车辆保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少2.84万元,下降31.6%,主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数增加1.48万元,增长31.6%,主要原因是落实过紧日子政策,本年油费支出减少。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务接待较上年支出数无增减,主要原因是无公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.37万元,与2023年度相比,减少1.42万元,下降37.5%,主要原因是是严格落实过紧日子要求,压减运行开支,压减不必要会议开支。本年度培训费支出3.97万元,与2023年度相比,减少1.09万元,下降21.5%,主要原因是缩减培训费开支,落实过紧日子政策。本年度差旅费支出7.66万元,2023年度相比,增加1.63万元,增长27.0%,主要原因本年度信访等问题导致出差增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出177.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数增加34.43万元,增长24.1%,主要原因是本年度两违执法工作增加,食堂人员增加,购入新车一辆,机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购A4纸。


五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对1个部门整体项目和64个二级项目开展了绩效自评。


2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处整体监控

项目编码:

50024100024P000073

自评总分:

99.38

项目主管部门:

801-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

何雨夏

联系电话:

13594914912

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

28,400,518.20

37,034,763.45

34,369,791.45

其中:财政拨款

27,998,206.20

36,632,451.45

34,369,791.45

93.82

10.00

9.38

一般公共预算

26,898,206.20

35,297,245.45

33,034,585.45

93.59

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道单位预算执行,编制财政决算;
2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我单位在职职工65人,退休职工86人的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护各社区环境卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道单位预算执行,编制财政决算;
2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我单位在职职工65人,退休职工86人的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护各社区环境卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

全年预算支出执行率

%

90

90

0

100

20

20

重大安全事故发生次数

1

0

100

100

10

10

本年度无重大安全事故发生

部门预决算准确按时编制

%

95

95

0

100

20

20

公文流转准确率

%

95

95

0

100

10

10

预决算按时公开率

%

95

95

0

100

20

20

群众服务事项交办完成率

%

90

90

0

100

10

10

人居环境改善、交通便捷

%

90

90

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

乡镇环保专项

项目编码:

50024122T000000139274

自评总分:

100.00

项目主管部门:

801-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

何雨夏

联系电话:

13594914912

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

500,000.00

500,000.00

500,000.00

其中:财政拨款

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。

用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

清扫清运人员

人数

130

130

0

100

30

30

资金支付进度达标率

%

95

95

0

100

20

20

资金支付完成率

%

95

95

0

100

10

10

资金支付覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何雨夏

办公电话023-76869943


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,303.46

一、一般公共服务支出

1,191.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

133.52

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

15.00

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

59.78

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

494.89

九、卫生健康支出

103.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

398.01

十二、农林水支出

1,073.06

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

9.25

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

16.60

十九、住房保障支出

105.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

10.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,436.98

本年支出合计

3,477.21

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

40.23

年末结转和结余

总计

3,477.21

总计

3,477.21

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,436.98

3,436.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,191.33

1,191.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.52

994.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

910.87

910.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.65

47.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

87.87

87.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

87.87

87.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

59.78

59.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

59.78

59.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

44.88

44.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

494.89

494.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

431.46

431.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

188.38

188.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

28.66

28.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.33

143.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.09

71.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

13.78

13.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.25

94.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.94

60.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

398.01

398.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

64.49

64.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

64.49

64.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

133.52

133.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

133.52

133.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,032.83

1,032.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

180.35

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

178.83

178.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

106.76

106.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

61.80

61.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

44.96

44.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

740.13

740.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

688.13

688.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

105.58

105.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

105.58

105.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.58

105.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,477.21

1,971.47

1,505.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,191.33

1,000.39

190.94

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.52

910.87

83.65

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

910.87

910.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.65

0.00

47.65

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

52.33

0.00

52.33

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

52.33

0.00

52.33

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

87.87

87.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

87.87

87.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.05

1.65

8.40

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

59.78

44.88

14.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

59.78

44.88

14.90

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

44.88

44.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

494.89

484.82

10.06

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

431.46

431.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

188.38

188.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

28.66

28.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.33

143.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.09

71.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.57

0.00

5.57

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.57

0.00

5.57

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

18.08

13.78

4.30

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

13.78

13.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

103.72

94.25

9.47

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.25

94.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.94

60.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.59

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

6.59

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

398.01

22.49

375.52

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

64.49

22.49

42.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

64.49

22.49

42.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

133.52

0.00

133.52

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

133.52

0.00

133.52

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,073.06

219.06

854.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

220.58

219.06

1.52

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

219.06

219.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

106.76

0.00

106.76

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

61.80

0.00

61.80

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

44.96

0.00

44.96

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

740.13

0.00

740.13

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

688.13

0.00

688.13

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

105.58

105.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

105.58

105.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.58

105.58

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,303.46

一、一般公共服务支出

1,191.33

1,191.33

二、政府性基金预算财政拨款

133.52

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

15.00

15.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

59.78

59.78

八、社会保障和就业支出

494.89

494.89

九、卫生健康支出

103.72

103.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

398.01

264.49

133.52

十二、农林水支出

1,073.06

1,073.06

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

9.25

9.25

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

16.60

16.60

十九、住房保障支出

105.58

105.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,436.98

本年支出合计

3,477.21

3,343.69

133.52

年初财政拨款结转和结余

40.23

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

40.23

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,477.21

总计

3,477.21

3,343.69

133.52

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,343.69

1,971.47

1,372.22

201

一般公共服务支出

1,191.33

1,000.39

190.94

20101

人大事务

4.56

0.00

4.56

2010108

代表工作

2.64

0.00

2.64

2010199

其他人大事务支出

1.92

0.00

1.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.52

910.87

83.65

2010301

行政运行

910.87

910.87

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.65

0.00

47.65

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

0.00

36.00

20105

统计信息事务

52.33

0.00

52.33

2010507

专项普查活动

52.33

0.00

52.33

20106

财政事务

87.87

87.87

0.00

2010601

行政运行

87.87

87.87

0.00

20132

组织事务

10.05

1.65

8.40

2013202

一般行政管理事务

8.40

0.00

8.40

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

0.00

11.20

2013602

一般行政管理事务

11.20

0.00

11.20

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

20140

信访事务

20.80

0.00

20.80

2014004

信访业务

20.80

0.00

20.80

205

教育支出

15.00

0.00

15.00

20502

普通教育

15.00

0.00

15.00

2050299

其他普通教育支出

15.00

0.00

15.00

207

文化旅游体育与传媒支出

59.78

44.88

14.90

20701

文化和旅游

59.78

44.88

14.90

2070109

群众文化

44.88

44.88

0.00

2070111

文化创作与保护

4.90

0.00

4.90

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

494.89

484.82

10.06

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.59

39.59

0.00

2080109

社会保险经办机构

39.59

39.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

431.46

431.46

0.00

2080501

行政单位离退休

188.38

188.38

0.00

2080502

事业单位离退休

28.66

28.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.33

143.33

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.09

71.09

0.00

20811

残疾人事业

5.57

0.00

5.57

2081199

其他残疾人事业支出

5.57

0.00

5.57

20821

特困人员救助供养

0.20

0.00

0.20

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.20

0.00

0.20

20828

退役军人管理事务

18.08

13.78

4.30

2082850

事业运行

13.78

13.78

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.30

0.00

4.30

210

卫生健康支出

103.72

94.25

9.47

21004

公共卫生

2.88

0.00

2.88

2100499

其他公共卫生支出

2.88

0.00

2.88

21011

行政事业单位医疗

94.25

94.25

0.00

2101101

行政单位医疗

60.94

60.94

0.00

2101102

事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.60

15.60

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.59

0.00

6.59

2101505

医疗保障政策管理

6.59

0.00

6.59

212

城乡社区支出

264.49

22.49

242.00

21201

城乡社区管理事务

64.49

22.49

42.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

64.49

22.49

42.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

213

农林水支出

1,073.06

219.06

854.00

21301

农业农村

220.58

219.06

1.52

2130104

事业运行

219.06

219.06

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.00

0.72

2130122

农业生产发展

0.80

0.00

0.80

21302

林业和草原

5.60

0.00

5.60

2130234

林业草原防灾减灾

5.60

0.00

5.60

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

106.76

0.00

106.76

2130504

农村基础设施建设

61.80

0.00

61.80

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

44.96

0.00

44.96

21307

农村综合改革

740.13

0.00

740.13

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.00

0.00

52.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

688.13

0.00

688.13

215

资源勘探工业信息等支出

9.25

0.00

9.25

21505

工业和信息产业监管

9.25

0.00

9.25

2150599

其他工业和信息产业监管支出

9.25

0.00

9.25

220

自然资源海洋气象等支出

16.60

0.00

16.60

22001

自然资源事务

16.60

0.00

16.60

2200106

自然资源利用与保护

16.60

0.00

16.60

221

住房保障支出

105.58

105.58

0.00

22102

住房改革支出

105.58

105.58

0.00

2210201

住房公积金

105.58

105.58

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00

2240108

应急救援

10.00

0.00

10.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,497.24

302

商品和服务支出

198.84

310

资本性支出

30101

基本工资

350.91

30201

办公费

64.30

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

249.75

30202

印刷费

5.64

31002

办公设备购置

30103

奖金

279.07

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

70.72

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

103.07

30205

水费

0.78

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

143.33

30206

电费

9.09

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

71.09

30207

邮电费

22.14

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

78.65

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.36

30211

差旅费

7.45

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

105.58

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

15.60

30213

维修(护)费

1.41

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

27.11

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

275.39

30215

会议费

2.37

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.97

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

36.03

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

215.44

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

7.84

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

23.92

30227

委托业务费

2.64

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.76

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

9.39

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.16

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

47.90

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3.99

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,772.63

公用经费合计

198.84

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

212

城乡社区支出

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

177.49

(一)支出合计

6.16

6.16

(一)行政单位

166.68

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

10.80

2.公务用车购置及运行维护费

6.16

6.16

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

6.16

6.16

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

0.41

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.41

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

2.37

三、培训费

3.97

四、差旅费

7.66

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政策推荐
热门词汇
最新政策
换一换

版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号

微信公众号