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  • [ 索号 ]
  • 11500241739805704E/2025-00019
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县雅江镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府2024年度决算公开说明
日期:2025-10-20

重庆市秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

1主要职能。负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇部门预算执行,编制财政预决算;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及乡村振兴工作,稳定和完善政府各项决策部署;抓好本乡镇领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防;保障村(社区)组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进村(社区)各项事业的发展,提高群众幸福指数;保障辖区内道路正常通行,提高群众交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护辖区内环境卫生;认真完成上级主管部门交办的其他事项。

2.机构情况:本部门下设7个单独核算机构,分别为雅江镇政府机关,雅江镇财政办公室,雅江镇产业发展服务中心,雅江镇新时代文明实践中心,雅江镇便民服务中心(退役军人服务站),雅江镇综合行政执法大队和雅江镇退役军人服务站。机构设置较上年无变化。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1793.69万元。收、支与2023年度相比,减少468.22万元,下降20.7%,主要原因是主要原因是本年度低保金和特困人员等经费由县级部门发放,不再经过乡镇政府发放,导致社会保障和就业支出大幅减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1764.72万元,与2023年度相比,减少458.51万元,下降20.6%,主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性开支;本年度特定目标类项目收支减少。其中:财政拨款收入1764.72万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余28.96万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1793.69万元,与2023年度相比,减少439.26万元,下降19.7%,主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性开支;本年度特定目标类项目收支减少。其中:基本支出1014.33万元,占56.6%;项目支出779.36万元,占43.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少28.96万元,下降100.0%,主要原因是本年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1793.69万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少468.22万元,下降20.7%。主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性开支;本年度特定目标类项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1764.72万元,与2023年度相比,减少442.71万元,下降20.1%。主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性开支;本年度特定目标类项目收支减少。较年初预算数增加345.45万元,增长24.3%。主要原因是自然灾害频发年中追加救灾资金,建筑恢复资金等;此外,年初财政拨款结转和结余28.96万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.69万元,与2023年度相比,减少423.46万元,下降19.1%。主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性开支;本年度特定目标类项目收支减少。较年初预算数增加374.42万元,增长26.4%。主要原因是自然灾害频发年中追加救灾资金,建筑恢复资金等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出559.32万元,占31.2%,较年初预算数增加73.37万元,增长15.1%,主要原因是对人员工资津贴进行规范管理,依据政策和实际情况开支经费。

2)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少5.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度无相关支出。

3)文化旅游体育与传媒支出40.30万元,占2.3%,较年初预算数增加2.75万元,增长7.3%,主要原因是开展渝黔边区第二届乡村大舞台非遗进万家暨农特产品展销活动,导致增加。

4)社会保障和就业支出215.65万元,占12.0%,较年初预算数增加17.61万元,增长8.9%,主要原因是社保调标,以前年度补发。

5)卫生健康支出55.49万元,占3.1%,较年初预算数增加2.58万元,增长4.9%,主要原因是医疗保险调标,以前年度补发。

6)节能环保支出8.90万元,占0.5%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.6%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

7)城乡社区支出25.11万元,占1.4%,较年初预算数减少0.80万元,下降3.1%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

8)农林水支出676.77万元,占37.7%,较年初预算数增加213.29万元,增长46.0%,主要原因是本年雅江镇2024年困难群众“石柱红”辣椒产业发展补助项目,雅江镇2024年响鼓村茶叶加工设备购置建设项目等项目增加。

9自然资源海洋气象等支出94.06万元,占5.2%,较年初预算数增加64.26万元,增长215.6%,主要原因是自然灾害救灾补助,自然灾害防治。

10住房保障支出61.52万元,占3.4%,较年初预算数减少0.14万元,下降0.2%,主要原因是职工退休,调走。

11灾害防治及应急管理支出56.57万元,占3.2%,较年初预算数增加6.55万元,增长13.1%,主要原因是自然灾害救灾补助。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少28.96万元,下降100.0%,主要原因是本年度无结转结余资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1014.33万元。其中:

人员经费890.06万元,与2023年度相比,增加30.97万元,增长3.6%,主要原因是新增3个入职人员。人员经费用途主要包括工资,社保,公积金。

公用经费124.27万元,与2023年度相比,减少18.18万元,下降12.8%,主要原因是严格落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费,水费,电费,差旅费,委托劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格落实过紧日子要求。较上年支出数减少1.00万元,下降10.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门无因公出国(境)支出,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门无因公出国(境)支出与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门无因公出国(境)支出。

公务用车购置费0.00万元,主要本部门无因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门无公务用车购置支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门无公务用车购置支出。

2024年度本部门公务用车运行维护费9.00万元,主要用于车辆维修,保养,油费,保险。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实过紧日子要求。较上年支出数减少1.00万元,下降10.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

2024年度本部门公务用车运行维护费9.00万元,主要用于车辆维修,保养,油费,保险。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实过紧日子要求。较上年支出数减少1.00万元,下降10.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

2024公务接待费0.00万元,主要本部门无公务接待费支出,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门无公务接待费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门无公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出3.04万元,与2023年度相比,增加2.93万元,增长2663.6%,主要原因是本年度培训会议增多。

本年度差旅费支出1.80万元,2023年度相比,减少1.44万元,下降44.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出102.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费,水费,电费,委托劳务费等;机关运行经费较上年支出数减少9.19万元,下降8.2%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额97.00万元,其中:政府采购货物支出97.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.00元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额97.00万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购秀山县雅江镇2023年桂坪村数字化乡村治理配套设施。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和76个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金1764.72万元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件12024年项目支出绩效自评表(二级项目)详见附件2

(二)部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

姚瑞姮   电话:023-76629103


附件1

2024年度部门整体绩效自评表

部门:万元

项目名称:

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府整体监控

项目编码:

50024100024P000084

自评总分:

96.926

项目主管部门:

812-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

姚瑞姮

联系电话:

76629103

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

14,482,343.49

20,185,277.66

17,647,227.66

其中:财政拨款

14,192,709.49

19,895,643.66

17,647,227.66

88.7

10.00

8.87

一般公共预算

14,192,709.49

19,895,643.66

17,647,227.66

88.7

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工38人,退休职工18人,,退伍士兵1人以及遗属人员2人补贴发放的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;
5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进各项事业的发展,提高居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高居民交通便捷性,按时发放乡镇秩序维护人员的工资,维护各村居环境的卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工38人,退休职工18人,,退伍士兵1人以及遗属人员2人补贴发放的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;
5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进各项事业的发展,提高居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高居民交通便捷性,按时发放乡镇秩序维护人员的工资,维护各村居环境的卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工38人,退休职工18人,,退伍士兵1人以及遗属人员2人补贴发放的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;
5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进各项事业的发展,提高居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高居民交通便捷性,按时发放乡镇秩序维护人员的工资,维护各村居环境的卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

绩效指标

指标名称

计量部门

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

各项工作完成及时率

%

90

95

5.56

100

15

15

全年预算支出执行率

%

90

88.7

1.44

85.6

15

12.84

项目按时完工率

%

90

95

5.56

100

5

5

预决算及时编制率

%

100

100

0

100

15

15

政府预决算公开率(除涉密信息外)

%

100

100

0

100

15

15

重大集访、越级上访事件发生次数

0

0

0

100

15

15

重大事故发生率

%

0

0

0

100

15

15

辖区内居民满意度

%

90

95

5.56

100

5

5

附件22024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量部门

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

023年公共文化服务体系建设专项资金(农产品展销文艺演出)-渝财教〔202346

宣传报道条数

6

10

6

10

100

展台搭建个数

=

40

30

40

30

桌椅安置数量

=

80

10

80

10

活动知晓率

80

%

40

80

40

2

秀山县雅江镇2023年山银花加工厂房建设项目-渝财农〔202338

场地硬化面积

=

600

平方米

30

600

30

100

建成钢结构厂房面积

=

400

平方米

30

400

30

带动农户增收

10

万元

20

10

20

帮扶村民满意度

90

%

10

90

10


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

部门:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,764.72

一、一般公共服务支出

559.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属部门上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

40.30

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

215.65

九、卫生健康支出

55.49

十、节能环保支出

8.90

十一、城乡社区支出

25.11

十二、农林水支出

676.77

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

94.06

十九、住房保障支出

61.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

56.57

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,764.72

本年支出合计

1,793.69

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

28.96

年末结转和结余

总计

1,793.69

总计

1,793.69

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开02

部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,764.72

1,764.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

559.32

559.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.28

8.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

8.28

8.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

496.74

496.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

424.25

424.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

62.52

62.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.98

9.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

48.94

48.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

48.94

48.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

215.65

215.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

30.40

30.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业部门养老支出

154.01

154.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政部门离退休

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业部门离退休

16.14

16.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

75.52

75.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

37.79

37.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.48

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.48

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政部门医疗

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业部门医疗

12.26

12.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业部门医疗支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25.11

25.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

25.11

25.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.11

25.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

647.81

647.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

178.31

178.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

37.19

37.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

197.82

197.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

35.50

35.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

81.72

81.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

244.18

244.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

187.18

187.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

94.06

94.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

94.06

94.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

94.06

94.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.52

61.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.20

53.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.20

53.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

56.57

56.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开03

部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,793.69

1,014.33

779.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

559.32

474.09

85.23

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.28

0.00

8.28

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

8.28

0.00

8.28

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

496.74

424.25

72.50

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

424.25

424.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

62.52

0.00

62.52

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.98

0.00

9.98

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.46

0.00

4.46

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.46

0.00

4.46

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

48.94

48.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

48.94

48.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40.30

35.30

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

40.30

35.30

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

215.65

210.68

4.96

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

30.40

30.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业部门养老支出

154.01

154.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政部门离退休

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业部门离退休

16.14

16.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

75.52

75.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

37.79

37.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.26

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.26

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.49

49.58

5.90

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政部门医疗

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业部门医疗

12.26

12.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业部门医疗支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.42

0.00

4.42

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

3.03

0.00

3.03

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25.11

25.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

25.11

25.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.11

25.11

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

676.77

166.36

510.41

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

207.27

166.36

40.91

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

166.36

166.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

37.19

0.00

37.19

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

197.82

0.00

197.82

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

35.50

0.00

35.50

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

80.60

0.00

80.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

81.72

0.00

81.72

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

244.18

0.00

244.18

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

187.18

0.00

187.18

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

94.06

0.00

94.06

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

94.06

0.00

94.06

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

94.06

0.00

94.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.52

53.20

8.32

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

8.32

0.00

8.32

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

8.32

0.00

8.32

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.20

53.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.20

53.20

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

56.57

0.00

56.57

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.42

0.00

8.42

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

8.42

0.00

8.42

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.55

0.00

6.55

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.61

0.00

19.61

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

19.61

0.00

19.61

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开04

部门:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,764.72

一、一般公共服务支出

559.32

559.32

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

40.30

40.30

八、社会保障和就业支出

215.65

215.65

九、卫生健康支出

55.49

55.49

十、节能环保支出

8.90

8.90

十一、城乡社区支出

25.11

25.11

十二、农林水支出

676.77

676.77

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

94.06

94.06

十九、住房保障支出

61.52

61.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

56.57

56.57

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,764.72

本年支出合计

1,793.69

1,793.69

年初财政拨款结转和结余

28.96

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

28.96

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,793.69

总计

1,793.69

1,793.69

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开05

部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,793.69

1,014.33

779.36

201

一般公共服务支出

559.32

474.09

85.23

20101

人大事务

8.28

0.00

8.28

2010108

代表工作

8.28

0.00

8.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

496.74

424.25

72.50

2010301

行政运行

424.25

424.25

0.00

2010302

一般行政管理事务

62.52

0.00

62.52

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.98

0.00

9.98

20105

统计信息事务

4.46

0.00

4.46

2010507

专项普查活动

4.46

0.00

4.46

20106

财政事务

48.94

48.94

0.00

2010601

行政运行

48.94

48.94

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

2013204

公务员事务

0.90

0.90

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40.30

35.30

5.00

20701

文化和旅游

40.30

35.30

5.00

2070109

群众文化

35.30

35.30

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

215.65

210.68

4.96

20801

人力资源和社会保障管理事务

30.40

30.40

0.00

2080109

社会保险经办机构

26.44

26.44

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.95

3.95

0.00

20805

行政事业部门养老支出

154.01

154.01

0.00

2080501

行政部门离退休

24.56

24.56

0.00

2080502

事业部门离退休

16.14

16.14

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

75.52

75.52

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

37.79

37.79

0.00

20811

残疾人事业

4.26

0.00

4.26

2081199

其他残疾人事业支出

4.26

0.00

4.26

20821

特困人员救助供养

0.70

0.00

0.70

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.70

0.00

0.70

20828

退役军人管理事务

26.28

26.28

0.00

2082850

事业运行

26.28

26.28

0.00

210

卫生健康支出

55.49

49.58

5.90

21004

公共卫生

1.48

0.00

1.48

2100499

其他公共卫生支出

1.48

0.00

1.48

21011

行政事业部门医疗

49.58

49.58

0.00

2101101

行政部门医疗

28.20

28.20

0.00

2101102

事业部门医疗

12.26

12.26

0.00

2101199

其他行政事业部门医疗支出

9.12

9.12

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.42

0.00

4.42

2101505

医疗保障政策管理

3.03

0.00

3.03

2101506

医疗保障经办事务

1.39

0.00

1.39

211

节能环保支出

8.90

0.00

8.90

21103

污染防治

8.90

0.00

8.90

2110304

固体废弃物与化学品

8.90

0.00

8.90

212

城乡社区支出

25.11

25.11

0.00

21201

城乡社区管理事务

25.11

25.11

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.11

25.11

0.00

213

农林水支出

676.77

166.36

510.41

21301

农业农村

207.27

166.36

40.91

2130104

事业运行

166.36

166.36

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.00

0.72

2130122

农业生产发展

37.19

0.00

37.19

2130124

农村合作经济

3.00

0.00

3.00

21302

林业和草原

20.00

0.00

20.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

21303

水利

7.50

0.00

7.50

2130316

农村水利

7.50

0.00

7.50

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

197.82

0.00

197.82

2130504

农村基础设施建设

35.50

0.00

35.50

2130505

生产发展

80.60

0.00

80.60

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

81.72

0.00

81.72

21307

农村综合改革

244.18

0.00

244.18

2130701

对村级公益事业建设的补助

57.00

0.00

57.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

187.18

0.00

187.18

220

自然资源海洋气象等支出

94.06

0.00

94.06

22001

自然资源事务

94.06

0.00

94.06

2200106

自然资源利用与保护

94.06

0.00

94.06

221

住房保障支出

61.52

53.20

8.32

22101

保障性安居工程支出

8.32

0.00

8.32

2210105

农村危房改造

8.32

0.00

8.32

22102

住房改革支出

53.20

53.20

0.00

2210201

住房公积金

53.20

53.20

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

56.57

0.00

56.57

22401

应急管理事务

8.42

0.00

8.42

2240108

应急救援

8.42

0.00

8.42

22402

消防救援事务

22.00

0.00

22.00

2240204

消防应急救援

22.00

0.00

22.00

22406

自然灾害防治

6.55

0.00

6.55

2240601

地质灾害防治

6.00

0.00

6.00

2240699

其他自然灾害防治支出

0.55

0.00

0.55

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.61

0.00

19.61

2240703

自然灾害救灾补助

19.61

0.00

19.61

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开06

部门:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

841.36

302

商品和服务支出

123.77

310

资本性支出

0.50

30101

基本工资

177.76

30201

办公费

71.98

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

150.65

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.50

30103

奖金

136.49

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

141.56

30205

水费

1.28

31006

大型修缮

30108

机关事业部门基本养老保险缴费

75.52

30206

电费

3.34

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

37.79

30207

邮电费

8.94

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

40.46

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.21

30211

差旅费

1.73

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

53.20

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.12

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

17.61

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

48.70

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.70

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

44.22

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.43

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.48

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.97

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.11

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

21.02

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

0.26

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

890.06

公用经费合计

124.27

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开07

部门:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

公开08

部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

部门:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

102.60

(一)支出合计

9.00

9.00

(一)行政部门

95.60

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业部门

7.01

2.公务用车购置及运行维护费

9.00

9.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

97.00

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

97.00

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

97.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

97.00

二、会议费

三、培训费

3.04

四、差旅费

1.80

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


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