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  • [ 索号 ]
  • /2025-00026
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-21
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-21
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县龙凤坝镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-21

秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.党政办公室。主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.应急管理办公室。主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。

7.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

8.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。

9.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规,协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况,传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定,协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

10.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作;负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学,积极开展教学总结和研究,不断提高教学质量;完成上级交办的其他工作事务。

11.工会。主要职能是维护职工合法权益;参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

12.团委。主要职责是领导镇共青团工作,对镇上的青少年组织进行指导和管理;调查青少年思想动态和青少年工作情况;组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

13.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益,促进男女和平。

14.农业服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3792.87万元。收、支与2023年度相比,增加1438.60万元,增长61.1%,主要原因是项目建设预算增多。

1.收入情况。2024年度收入合计3792.87万元,2023年度相比,增加1521.21万元,增长67.0%,主要原因是项目整合资金增多。其中:财政拨款收入3792.87万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3792.87万元,2023年度相比,增加1438.60万元,增长61.1%,主要原因是项目增多。其中:基本支出782.93万元,占20.6%;项目支出3009.94万元,占79.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是严格落实财政预算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3792.87万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加1438.60万元,增长61.1%。主要原因是财政项目增多,预算增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3792.87万元,2023年度相比,增加1521.21万元,增长67.0%。主要原因是项目增多,较年初预算数增加1908.02万元,增长101.2%。主要原因是项目整合资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3792.87万元,2023年度相比,增加1438.60万元,增长61.1%。主要原因是工程类项目增加。较年初预算数增加1908.02万元,增长101.2%。主要原因是人员政策性增资,项目年中预算增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出681.28万元,占18.0%较年初预算数增加95.17万元,增长16.2%,主要原因是2024年人员调入,人员政策性增资。

2)文化旅游体育与传媒支出8.00万元,占0.2%较年初预算数无增减,主要原因是落实计划。

3)社会保障就业支出89.97万元,占2.4%较年初预算数增加4.18万元,增长4.9%,主要原因是人员社保政策调整,补缴往年社保资金增加。

4)卫生健康支出42.75万元,占1.1%较年初预算数增加2.08万元,增长5.1%,主要原因是医保政策调整。

5)节能环保支出1416.73万元,占37.4%较年初预算数增加1413.00万元,增长37882.0%,主要原因是环保项目增加。

6)农林水支出1390.71万元,占36.7%较年初预算数增加773.91万元,增长125.5%,主要原因是本年农业项目增加

7自然资源海洋气象等支出101.20万元,占2.7%较年初预算数增加86.20万元,增长574.7%,主要原因是年中追加耕地恢复补助相关预算

8住房保障支出54.59万元,占1.4%较年初预算数增加2.12万元,增长4.0%,主要原因是年中人员增加,追加住房公积金指标

9灾害防治及应急管理支出7.65万元,占0.2%较年初预算数减少4.63万元,下降37.7%,主要原因是年中抗旱防汛相关指标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是严格落实年初计划。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出782.93万元。

其中:人员经费675.26万元,2023年度相比,增加15.87万元,增长2.4%,主要原因是社保调动,工资福利支出增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等

公用经费107.67万元,2023年度相比,减少15.05万元,下降12.3%主要原因是落实政府过紧日子政策公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格落实年初计划,较上年支出数减少0.64万元,下降6.6%,主要原因是落实过紧日子政策,加强三公经费管理。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位工作人员因公务出国(境)期间产生的差旅费、伙食补助费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未产生相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是未产生相关支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于单位用车的购置费及租用费、燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未有相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是未有相关支出。

公务车运行维护费9万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等运行维护费支出费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实计划,较上年支出数减少0.64万元,下降6.6%,主要原因是落实过紧日子政策。

公务接待费0.00万元,主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要而进行的合理接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是无相关支出。

“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位未安排会议费支出本年度培训费支出2.98万元,2023年度相比,增加1.21万元,增长68.4%,主要原因是本年培训次数增加本年度差旅费支出0.91万元,2023年度相比,减少0.65万元,下降41.7%,主要原因是业务主管部门已经包含培训差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出107.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数减少15.05万元,下降12.3%,主要原因是落实过紧日子政策,相关运行经费支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.98元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购国产电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位整体96个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3009.94万元

龙凤坝人民政府2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

乡镇环保专项

环保运维次数

5

20

5

20


88.96

验收合格率

100

%

40

98

32


环境卫生覆盖辖区内村民数量

=

11

30

11

30


(二)部门绩效评价情况

单位乡镇环保专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金63.00万元,评价得分88.89分,评价等次为,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:龙吉  023-76865666


收入支出决算总表




公开01

单位:秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,792.87

一、一般公共服务支出

681.28

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

8.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

89.97



九、卫生健康支出

42.75



十、节能环保支出

1,416.73



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

1,390.71



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

101.20



十九、住房保障支出

54.59



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

7.65



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,792.87

本年支出合计

3,792.87

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,792.87

总计

3,792.87

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,792.87

3,792.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

681.28

681.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

665.97

665.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

602.18

602.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

55.18

55.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.97

89.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.84

86.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.78

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.75

42.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.75

42.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.67

34.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.08

8.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,416.73

1,416.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1,413.00

1,413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1,413.00

1,413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,390.71

1,390.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

127.66

127.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

120.66

120.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

107.32

107.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

33.32

33.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

69.00

69.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

852.92

852.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

495.91

495.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

54.95

54.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

302.07

302.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

302.80

302.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

302.80

302.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

101.20

101.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

101.20

101.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

54.20

54.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.59

54.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,792.87

782.93

3,009.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

681.28

602.93

78.35

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

665.97

602.18

63.79

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

602.18

602.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

55.18

0.00

55.18

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.61

0.00

8.61

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.55

0.75

1.80

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.97

89.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.84

86.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.78

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.75

42.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.75

42.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.67

34.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.08

8.08

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,416.73

0.00

1,416.73

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1,413.00

0.00

1,413.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1,413.00

0.00

1,413.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

1.63

0.00

1.63

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,390.71

0.00

1,390.71

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

127.66

0.00

127.66

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

120.66

0.00

120.66

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

107.32

0.00

107.32

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

33.32

0.00

33.32

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

69.00

0.00

69.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

852.92

0.00

852.92

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

495.91

0.00

495.91

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

54.95

0.00

54.95

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

302.07

0.00

302.07

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

302.80

0.00

302.80

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

302.80

0.00

302.80

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

47.00

0.00

47.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

54.20

0.00

54.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.59

47.29

7.31

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.65

0.00

7.65

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

5.74

0.00

5.74

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.74

0.00

5.74

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,792.87

一、一般公共服务支出

681.28

681.28



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

8.00

8.00





八、社会保障和就业支出

89.97

89.97





九、卫生健康支出

42.75

42.75





十、节能环保支出

1,416.73

1,416.73





十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

1,390.71

1,390.71





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

101.20

101.20





十九、住房保障支出

54.59

54.59





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

7.65

7.65





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,792.87

本年支出合计

3,792.87

3,792.87



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,792.87

总计

3,792.87

3,792.87



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,792.87

782.93

3,009.94

201

一般公共服务支出

681.28

602.93

78.35

20101

人大事务

7.31

0.00

7.31

2010108

代表工作

7.31

0.00

7.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

665.97

602.18

63.79

2010301

行政运行

602.18

602.18

0.00

2010302

一般行政管理事务

55.18

0.00

55.18

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.61

0.00

8.61

20105

统计信息事务

3.96

0.00

3.96

2010507

专项普查活动

3.96

0.00

3.96

20132

组织事务

2.55

0.75

1.80

2013202

一般行政管理事务

1.80

0.00

1.80

2013204

公务员事务

0.75

0.75

0.00

20140

信访事务

1.50

0.00

1.50

2014004

信访业务

1.50

0.00

1.50

207

文化旅游体育与传媒支出

8.00

0.00

8.00

20701

文化和旅游

8.00

0.00

8.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.00

0.00

8.00

208

社会保障和就业支出

89.97

89.97

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.13

3.13

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.13

3.13

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.84

86.84

0.00

2080501

行政单位离退休

0.66

0.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.39

57.39

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.78

28.78

0.00

210

卫生健康支出

42.75

42.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.75

42.75

0.00

2101101

行政单位医疗

34.67

34.67

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.08

8.08

0.00

211

节能环保支出

1,416.73

0.00

1,416.73

21104

自然生态保护

1,413.00

0.00

1,413.00

2110402

农村环境保护

1,413.00

0.00

1,413.00

21105

森林保护修复

3.73

0.00

3.73

2110501

森林管护

1.63

0.00

1.63

2110599

其他森林保护修复支出

2.10

0.00

2.10

213

农林水支出

1,390.71

0.00

1,390.71

21301

农业农村

127.66

0.00

127.66

2130122

农业生产发展

120.66

0.00

120.66

2130124

农村合作经济

6.00

0.00

6.00

2130135

农业生态资源保护

1.00

0.00

1.00

21302

林业和草原

107.32

0.00

107.32

2130205

森林资源培育

5.00

0.00

5.00

2130234

林业草原防灾减灾

33.32

0.00

33.32

2130299

其他林业和草原支出

69.00

0.00

69.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

852.92

0.00

852.92

2130504

农村基础设施建设

495.91

0.00

495.91

2130505

生产发展

54.95

0.00

54.95

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

302.07

0.00

302.07

21307

农村综合改革

302.80

0.00

302.80

2130701

对村级公益事业建设的补助

302.80

0.00

302.80

220

自然资源海洋气象等支出

101.20

0.00

101.20

22001

自然资源事务

101.20

0.00

101.20

2200104

自然资源规划及管理

47.00

0.00

47.00

2200106

自然资源利用与保护

54.20

0.00

54.20

221

住房保障支出

54.59

47.29

7.31

22101

保障性安居工程支出

7.31

0.00

7.31

2210105

农村危房改造

7.31

0.00

7.31

22102

住房改革支出

47.29

47.29

0.00

2210201

住房公积金

47.29

47.29

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.65

0.00

7.65

22401

应急管理事务

1.91

0.00

1.91

2240108

应急救援

1.91

0.00

1.91

22406

自然灾害防治

5.74

0.00

5.74

2240601

地质灾害防治

5.74

0.00

5.74

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

666.02

302

商品和服务支出

107.13

310

资本性支出

0.53

30101

基本工资

140.20

30201

办公费

27.04

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

127.93

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.53

30103

奖金

166.53

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

15.13

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.40

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.39

30206

电费

3.89

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

28.78

30207

邮电费

10.83

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

34.67

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.04

30211

差旅费

0.85

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

47.39

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.08

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

38.88

30214

租赁费

2.57

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

9.24

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.66

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

8.96

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.86

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.28

30227

委托业务费

0.08

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

18.50

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.76

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

26.48

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

0.20

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

675.26

公用经费合计

107.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

107.67

(一)支出合计

9.00

9.00

(一)行政单位

107.67

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

9.00

9.00

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

0.98

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.98

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.98

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.98

二、会议费




三、培训费

2.98



四、差旅费

0.91



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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