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  • 115002415721212463/2025-00035
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  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-21
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-21
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县乌杨街道
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-21

重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

乌杨街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。其中,乌杨街道办事处(本级)为乌杨街道办事处统一设置的行政站所。

1.主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

乌杨街道办事处(本级)为乌杨街道办事处统一设置的行政站所,单位构成为乌杨街道办事处(本级)。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1604.19万元。收、支与2023年度相比,减少387.43万元,下降19.5%,主要原因人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等,导致收、支总计2023减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1604.19万元,2023年度相比,减少113.74万元,下降6.6%,主要原因人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等,导致收入合计2023减少其中:财政拨款收入1604.19万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1604.19万元,2023年度相比,减少387.43万元,下降19.5%,主要原因人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等,导致支出合计2023减少。其中:基本支出949.61万元,占59.2%;项目支出654.58万元,占40.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因2023年、2024年的收入均按照计划及时、足额用于各项支出,没有资金剩余,也不存在以往年度结转资金的变动情况,实现了当年收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1604.19万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少387.43万元,下降19.5%。主要原因是人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等,导致财政拨款收、支总计2023减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1441.27万元,2023年度相比,减少161.78万元,下降10.1%。主要原因是人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等,导致一般公共预算财政拨款收入2023减少。较年初预算数增加161.74万元,增长12.6%。主要原因是年中追加了黄精管护项目两类群体产业发展到户补贴项目创聚农业水果保鲜库建设项目公益性岗位开发项目等,导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1441.27万元,2023年度相比,减少435.46万元,下降23.2%。主要原因是人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等,导致一般公共预算财政拨款支出较2023减少。较年初预算数增加161.74万元,增长12.6%。主要原因是年中追加了黄精管护项目两类群体产业发展到户补贴项目创聚农业水果保鲜库建设项目公益性岗位开发项目等,导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出823.28万元,占57.1%较年初预算数增加125.66万元,增长18.0%,主要原因是年中追加了第五次经济普查工作经费固定资产投资工作奖励经费人大代表履职经费平安建设经费等。

2)公共安全支出5.86万元,占0.4%较年初预算数减少194.14万元,下降97.1%,主要原因是落实过紧日子政策,严控各项开支

3社会保障就业支出138.91万元,占9.6%较年初预算数减少13.01万元,下降8.6%,主要原因是人员变动减少。

4)卫生健康支出49.15万元,占3.4%较年初预算数减少7.50万元,下降13.2%,主要原因是人员变动减少。

5)节能环保支出0.00万元,占0.0%较年初预算数减少3.55万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展节能环保相关支出。

6)农林水支出305.57万元,占21.2%较年初预算数增加207.65万元,增长212.1%,主要原因是年中追加了黄精管护项目“两类群体”产业发展到户补贴项目创聚农业水果保鲜库建设项目公益性岗位开发项目等。

7自然资源海洋气象等支出48.18万元,占3.3%较年初预算数增加42.50万元,增长748.2%,主要原因是年中追加了耕地恢复补足工作奖补资金

8住房保障支出70.32万元,占4.9%较年初预算数增加5.15万元,增长7.9%,主要原因是年中追加了退休、在职死亡人员1999年至2007年住房公积金补缴等。

9灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%较年初预算数减少1.01万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展灾害防治及应急管理相关支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2023年、2024年度财政收支平衡零结转结余

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出949.61万元。

其中:

人员经费791.53万元,2023年度相比,减少60.46万元,下降7.1%,主要原因是人员变动减少,导致人员经费较2023减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等

公用经费158.07万元,2023年度相比,减少16.57万元,下降9.5%,主要原因是2024年严格控制办公用品的采购数量和档次,导致公用经费较2023年减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、电费、邮电费等方面。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入162.91万元,2023年度相比,增加48.02万元,增长41.8%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目增加。本年支出162.91万元,2023年度相比,增加48.02万元,增长41.8%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.66万元,较年初预算数减少2.34万元,下降26.0%,主要原因是人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等。较上年支出数减少3.34万元,下降33.4%,主要原因是人员变动减少,落实过紧日子政策,严控各项开支等。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年无人因公出国(境)上年支出数无增减,主要原因是本单位20232024年均无人因公出国(境)

公务车购置费0.00万元,本单位2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位20232024年均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.66万元,主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少2.34万元,下降26.0%,主要原因是落实过紧日子政策,严控各项开支较上年支出数减少3.34万元,下降33.4%,主要原因是落实过紧日子政策,严控各项开支等

公务接待费0.00万元,本单位2024年未发生公务接待。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年未发生公务接待费较上年支出数无增减,主要原因是本单位20232024年均未发生公务接待费

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.94万元,2023年度相比,减少0.06万元,下降3.0%,主要原因是严格控制会议规模和次数,充分利用线上会议等方式,减少了线下会议的举办,导致会议费较2023年减少。本年度培训费支出5.40万元,2023年度相比,增加2.44万元,增长82.4%,主要原因2024年参与培训的人员范围有一定的扩大,导致培训费较2023年增加。本年度差旅费支出2.42万元,与2023年度相比,减少1.34万元,下降35.6%,主要原因是在开展相关工作时,一些原本需要出差办理的事务,通过线上沟通、网络传输资料等途径完成,减少了外出差旅的需求,导致差旅费较2023年减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出158.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等机关运行经费较上年支出数减少16.57万元,下降9.5%,主要原因是落实过紧日子要求,缩减机关运行支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100.00万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8.71万元,其中:政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.71元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额8.71万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对44个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金491.67万元。2024年项目支出绩效自评表(二级项目)详见附件1

(二)单位绩效评价情况

我单位对2023年耕地恢复补足工作奖补资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金34.88万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:

郝洪芳023-76861579



附件1

2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2023年耕地恢复补足工作奖补资金

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

10.00


100.00

恢复耕地亩数

=

7

30.00

7

30.00


资金支付及时率

98

%

30.00

98

30.00


新增耕地覆盖面积

=

7

30.00

7

30.00


收入支出决算总表




公开01

部门:秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,441.27

一、一般公共服务支出

823.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

162.91

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

5.86

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

138.91



九、卫生健康支出

49.15



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

122.91



十二、农林水支出

305.57



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

48.18



十九、住房保障支出

70.32



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

40.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,604.19

本年支出合计

1,604.19

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,604.19

总计

1,604.19

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,604.19

1,604.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

823.28

823.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

802.55

802.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

697.87

697.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

99.08

99.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.91

138.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

138.91

138.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.40

72.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

49.15

49.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.15

49.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.91

40.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

122.91

122.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

122.91

122.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

122.91

122.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

305.57

305.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.89

229.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

171.46

171.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.55

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

74.31

74.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

48.18

48.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

48.18

48.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

48.18

48.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.57

61.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.57

61.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,604.19

949.61

654.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

823.28

699.97

123.31

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.63

0.00

1.63

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

802.55

697.87

104.68

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

697.87

697.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

99.08

0.00

99.08

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.55

2.10

1.45

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.86

0.00

5.86

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.86

0.00

5.86

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.86

0.00

5.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.91

138.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

138.91

138.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.40

72.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

49.15

49.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.15

49.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.91

40.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

122.91

0.00

122.91

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

122.91

0.00

122.91

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

122.91

0.00

122.91

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

305.57

0.00

305.57

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.89

0.00

229.89

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

171.46

0.00

171.46

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

11.88

0.00

11.88

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.55

0.00

46.55

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

74.31

0.00

74.31

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

24.31

0.00

24.31

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

48.18

0.00

48.18

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

48.18

0.00

48.18

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

48.18

0.00

48.18

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.32

61.57

8.75

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

8.75

0.00

8.75

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

8.75

0.00

8.75

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.57

61.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.57

61.57

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,441.27

一、一般公共服务支出

823.28

823.28



二、政府性基金预算财政拨款

162.91

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

5.86

5.86





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

138.91

138.91





九、卫生健康支出

49.15

49.15





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

122.91


122.91




十二、农林水支出

305.57

305.57





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

48.18

48.18





十九、住房保障支出

70.32

70.32





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

40.00


40.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,604.19

本年支出合计

1,604.19

1,441.27

162.91


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,604.19

总计

1,604.19

1,441.27

162.91


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,441.27

949.61

491.67

201

一般公共服务支出

823.28

699.97

123.31

20101

人大事务

1.93

0.00

1.93

2010108

代表工作

1.63

0.00

1.63

2010199

其他人大事务支出

0.30

0.00

0.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

802.55

697.87

104.68

2010301

行政运行

697.87

697.87

0.00

2010302

一般行政管理事务

99.08

0.00

99.08

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.60

0.00

5.60

20105

统计信息事务

9.65

0.00

9.65

2010507

专项普查活动

9.65

0.00

9.65

20132

组织事务

3.55

2.10

1.45

2013202

一般行政管理事务

1.45

0.00

1.45

2013204

公务员事务

2.10

2.10

0.00

20136

其他共产党事务支出

4.60

0.00

4.60

2013602

一般行政管理事务

4.60

0.00

4.60

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

204

公共安全支出

5.86

0.00

5.86

20402

公安

5.86

0.00

5.86

2040299

其他公安支出

5.86

0.00

5.86

208

社会保障和就业支出

138.91

138.91

0.00

20805

行政事业单位养老支出

138.91

138.91

0.00

2080501

行政单位离退休

30.18

30.18

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.40

72.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.33

36.33

0.00

210

卫生健康支出

49.15

49.15

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.15

49.15

0.00

2101101

行政单位医疗

40.91

40.91

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.24

8.24

0.00

213

农林水支出

305.57

0.00

305.57

21302

林业和草原

0.66

0.00

0.66

2130299

其他林业和草原支出

0.66

0.00

0.66

21303

水利

0.70

0.00

0.70

2130315

抗旱

0.70

0.00

0.70

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.89

0.00

229.89

2130504

农村基础设施建设

171.46

0.00

171.46

2130505

生产发展

11.88

0.00

11.88

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.55

0.00

46.55

21307

农村综合改革

74.31

0.00

74.31

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

24.31

0.00

24.31

220

自然资源海洋气象等支出

48.18

0.00

48.18

22001

自然资源事务

48.18

0.00

48.18

2200106

自然资源利用与保护

48.18

0.00

48.18

221

住房保障支出

70.32

61.57

8.75

22101

保障性安居工程支出

8.75

0.00

8.75

2210105

农村危房改造

8.75

0.00

8.75

22102

住房改革支出

61.57

61.57

0.00

2210201

住房公积金

61.57

61.57

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

756.97

302

商品和服务支出

156.13

310

资本性支出

1.94

30101

基本工资

181.79

30201

办公费

75.26

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

144.25

30202

印刷费

1.33

31002

办公设备购置

1.94

30103

奖金

210.14

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.56

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.40

30206

电费

6.68

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

36.33

30207

邮电费

12.06

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

40.91

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.33

30211

差旅费

2.42

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

61.57

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.24

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

34.56

30215

会议费

1.94

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.73

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

30.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

4.06

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.92

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.09

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.74

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.66

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

34.13

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

2.49

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

791.53

公用经费合计

158.07

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

162.91

162.91

0.00

162.91

0.00

212

城乡社区支出

0.00

122.91

122.91

0.00

122.91

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

122.91

122.91

0.00

122.91

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

122.91

122.91

0.00

122.91

0.00

229

其他支出

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

158.07

(一)支出合计

6.66

6.66

(一)行政单位

158.07

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.66

6.66

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.66

6.66

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

8.71

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

8.71

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.71

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

8.71

二、会议费

1.94



三、培训费

5.40



四、差旅费

2.42



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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