秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
石耶镇人民政府是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。
1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。
2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
9.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。
10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
11.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
统一设置综合办事机构(8个):
1.党政办公室。主要负责党委政府常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。
2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。
3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。
4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室)。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理,协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。
统一设置乡镇事业站所(4个):
1.产业发展服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。
2.新时代文明实践站。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。
3.便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。
4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。
5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2222.04万元。收、支与2023年度相比,增加20.46万元,增长0.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出较2023年减少23.43万元,政府性基金预算财政拨款收入支出较2023年增加1.22万元,年初结转和结余较2023年增加42.66万元。
1.收入情况。2024年度收入合计2172.47万元,与2023年度相比,减少22.21万元,下降1.0%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较2023年减少23.43万元,政府性基金预算财政拨款收入较2023年增加1.22万元。其中:财政拨款收入2172.47万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余49.57万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2220.48万元,与2023年度相比,增加68.46万元,增长3.2%,主要原因是人员经费较2023年增加151.46万元,公用经费较2023年减少50.27万元,项目支出较2023年减少32.72万元。其中:基本支出1421.26万元,占64.0%;项目支出799.22万元,占36.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.56万元,与2023年度相比,减少48.01万元,下降96.9%,主要原因是2022年事业单位超额绩效清算结转至2024年年初支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2222.04万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加20.46万元,增长0.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出较2023年减少23.43万元,政府性基金预算财政拨款收入支出较2023年增加1.22万元,年初结转和结余较2023年增加42.66万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2103.78万元,与2023年度相比,减少23.43万元,下降1.1%。主要原因是一般公共服务支出较2023年增加78.76万元,国防支出较2023年减少3万元,教育支出较2023年减少9万元,公共安全支出较2023年减少12.96万元,文化旅游体育与传媒支出较2023年减少9.43万元,社会保障和就业支出较2023年增加4.24万元,卫生健康支出较2023年增加3.13万元,节能环保支出较2023年减少47.84万元,城乡社区支出较2023年减少80.36万元,农林水支出较2023年增加9.75万元,交通运输支出较2023年减少11.67万元,自然资源海洋气象等支出较2023年减少57.07万元,住房保障支出较2023年增加11.40万元,灾害防治及应急管理支出较2023年增加6.29万元,商业服务业等支出较2023年增加94.34万元。较年初预算数增加591.79万元,增长39.1%。主要原因是本年度新进人员5人,同时行政事业单位人员社保基数调标导致人员经费增加,年中部分项目纳入预算或者追加预算导致较年初预算数增长39.1%。此外,年初财政拨款结转和结余49.57万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2151.79万元,与2023年度相比,增加67.25万元,增长3.2%。主要原因是本年度新进人员5人,同时行政事业单位人员社保基数调标导致人员经费增加,年中部分项目纳入预算或者追加预算导致较2023年增长3.2%。较年初预算数增加639.80万元,增长42.3%。主要原因是部分特定目标类项目年中追加预算或者纳入预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出666.30万元,占31.0%,较年初预算数增加162.28万元,增长32.2%,主要原因是党建统领网格治理经费、党龄40年以上、老党员生活补贴、两违整治专项工作经费、丧葬费和一次性抚恤金、石耶水泥厂历史遗留问题经费、非税收入安排支出等项目年中纳入预算导致实际支出大于年初预算数。
(2)文化旅游体育与传媒支出55.24万元,占2.6%,较年初预算数增加0.14万元,增长0.3%,主要原因是行政事业单位人员社保基数调整。
(3)社会保障和就业支出286.53万元,占13.3%,较年初预算数增加23.67万元,增长9.0%,主要原因是三支一扶人员经费、补缴事业单位工作人员2022-2024年养老保险、补缴事业单位工作人员2022-2024年职业年金、春节走访慰问活动经费、特困人员安埋费等项目年中纳入预算导致实际支出大于年初预算数。
(4)卫生健康支出62.50万元,占2.9%,较年初预算数增加2.11万元,增长3.5%,主要原因是本年度有5人调入本单位,导致行政人员医保缴费实际支出较年初预算数增加。
(5)节能环保支出10.70万元,占0.5%,较年初预算数减少4.20万元,下降28.2%,主要原因是部分年初预算项目未实施。
(6)城乡社区支出35.13万元,占1.6%,较年初预算数减少7.84万元,下降18.3%,主要原因是本年度实际支出较年初预算数减少。
(7)农林水支出785.28万元,占36.5%,较年初预算数增加335.82万元,增长74.7%,主要原因是本单位财政专户收入支出纳入农林水支出,项目管理费用、秀山县2023年乡村振兴人才培训基金项目(2023年中国农业银行第一批)、秀山县石耶镇亮化及人居环境改善项目等年中纳入预算。
(8)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少8.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度未产生实际支出。
(9)商业服务业等支出94.34万元,占4.4%,较年初预算数增加94.34万元,增长100.0%,主要原因是中央县域商业建设行动项目资金年中纳入预算。
(10)自然资源海洋气象等支出32.90万元,占1.5%,较年初预算数增加32.90万元,增长100.0%,主要原因是秀山县耕地保护工作奖补资金、2023年耕地恢复补足工作奖补资金等年中纳入预算。
(11)住房保障支出81.80万元,占3.8%,较年初预算数增加8.75万元,增长12.0%,主要原因是农村危房改造项目、退休、在职死亡人员1999年至2007年住房公积金补缴等年中纳入预算。
(12)灾害防治及应急管理支出41.06万元,占1.9%,较年初预算数减少0.18万元,下降0.4%,主要原因是2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)结余被财政收回。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.56万元,与2023年度相比,减少48.01万元,下降96.9%,主要原因是2022年事业单位超额绩效清算结转至2024年年初支付。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1421.26万元。
其中:
人员经费1290.17万元,与2023年度相比,增加151.46万元,增长13.3%,主要原因是本年度新进人员5人,同时行政事业单位人员社保基数调标导致人员经费增加。人员经费用途主要包括每月基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。
公用经费131.10万元,与2023年度相比,减少50.27万元,下降27.7%,主要原因是职工住院护理费取消,同时贯彻落实过“紧日子”政策压减本单位水电费、食堂支出等。公用经费用途主要包括食堂开支、日常办公开支、邮电费、差旅费、报刊费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入68.69万元,与2023年度相比,增加1.22万元,增长1.8%,主要原因是秀山县石耶镇亮化及人居环境改善项目投入资金68.69万元,较2023年政府性基金项目收入增加1.22万元。本年支出68.69万元,与2023年度相比,增加1.22万元,增长1.8%,主要原因是秀山县石耶镇亮化及人居环境改善项目投入资金68.69万元,较2023年政府性基金项目收入增加1.22万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.81万元,较年初预算数减少0.19万元,下降2.1%,主要原因是本年度贯彻落实过“紧日子”政策,压减机关运行经费支出。较上年支出数减少1.08万元,下降10.9%,主要原因是本年度贯彻落实过“紧日子”政策,压减机关运行经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位工作人员因公务出国(境)期间产生的差旅费、伙食补助费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度无相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度无相关支出。
公务用车购置费0.00万元,主要用于单位用车的购置费及租用费、燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度无相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度无相关支出。
公务用车运行维护费8.81万元,主要用于单位公务用车洗车、加油、维修、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降2.1%,主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.08万元,下降10.9%,主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元,主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要而进行的合理接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度无相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度无相关支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度无相关支出。本年度培训费支出4.59万元,与2023年度相比,增加1.63万元,增长55.1%,主要原因是本年度职工培训出差支出增加。本年度差旅费支出0.07万元,与2023年度相比,减少0.52万元,下降88.1%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策,压减差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.33万元,机关运行经费主要用于开支机关所产生的水费、电费、生活费等。机关运行经费较上年支出数减少41.00万元,下降28.0%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策,压减机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和72个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金799.22[乡1]万元。
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秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
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主管部门 |
财政局 |
部门编码 |
|
自评总(分) |
97.43 | |||||||
|
部门联系人 |
肖军胜 |
联系电话 |
023-76624008 | |||||||||
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年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行权重 |
执行率得(分) | ||||||
|
年度总金额 |
15,644,503.12 |
29,754,285.24 |
21,724,698.52 |
—— |
—— |
—— | ||||||
|
其中:财政拨款 |
15,148,828.12 |
29,258,610.24 |
|
74.25 |
10 |
7.43 | ||||||
|
一般公共预算 |
15,119,947.12 |
|
21,037,773.52 |
95.37 |
—— |
—— | ||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
全面完成上级部门交代的工作;政府公文交换流转准确率达到100%;保障民政民生工作,民政资金按时发放率达到90%以上;编制执行乡镇年度财政预算,按时公开部门预决算;贯彻落实上级政策和方针,推进乡镇经济发展,保障辖区内平安稳定,使人均收入有所增加,群众对政府工作满意度达到90%以上。 |
|
全面完成上级部门交代的工作;政府公文交换流转准确率达到100%;保障民政民生工作,民政资金按时发放率达到90%以上;编制执行乡镇年度财政预算,按时公开部门预决算;贯彻落实上级政策和方针,推进乡镇经济发展,保障辖区内平安稳定,使人均收入有所增加,群众对政府工作满意度达到90%以上。 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分(分) | ||||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 | ||||||
|
项目完工合格率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 | ||||||
|
民政资金按时发放率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 | ||||||
|
森林植被覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 | ||||||
|
村集体收入增长率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 | ||||||
|
群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 | ||||||
|
"三公"经费下降 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 | ||||||
|
秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 2023年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
特困人员安埋费 |
特困人员安埋费补助标准可持续发展率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
|
100 |
|
特困人员安埋费补助标准 |
≥ |
1000 |
元 |
30 |
1000 |
30 |
| |||
|
特困人员安埋费补助标准到账率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
| |||
(二)部门绩效评价情况
本部门对部门整体及72个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评72项,这些项目主要用于社区环境卫生维护、基础设施建设等,从评价情况来看,这些资金的使用维护了社会的稳定,为构建和谐社会打下了基础。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本[乡2]部门决算公开信息反馈和联系方式:
肖军胜 023-76624008
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,103.78 |
一、一般公共服务支出 |
666.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
68.69 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
55.24 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
286.53 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.50 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.70 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
35.13 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
853.97 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
94.34 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
32.90 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
41.06 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,172.47 |
本年支出合计 |
2,220.48 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
49.57 |
年末结转和结余 |
1.56 |
|
总计 |
2,222.04 |
总计 |
2,222.04 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,172.47 |
2,172.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
666.30 |
666.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
626.56 |
626.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.07 |
522.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.24 |
55.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
55.24 |
55.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
47.84 |
47.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.67 |
214.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.14 |
87.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
805.96 |
805.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
187.20 |
187.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
186.48 |
186.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
310.71 |
310.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
152.20 |
152.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
104.96 |
104.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
238.51 |
238.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.51 |
187.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.59 |
59.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.59 |
59.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,220.48 |
1,421.26 |
799.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
666.30 |
543.14 |
123.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
626.56 |
522.07 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.07 |
522.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
104.49 |
0.00 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.24 |
47.84 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
55.24 |
47.84 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
47.84 |
47.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.53 |
284.98 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.67 |
214.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.14 |
87.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.24 |
2.88 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.24 |
2.88 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.50 |
56.86 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
853.97 |
393.72 |
460.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
235.21 |
235.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
234.49 |
234.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
310.71 |
0.00 |
310.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
152.20 |
0.00 |
152.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
104.96 |
0.00 |
104.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
238.51 |
158.51 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.51 |
158.51 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.80 |
59.59 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.21 |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.21 |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.59 |
59.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.59 |
59.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.06 |
0.00 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,103.78 |
一、一般公共服务支出 |
666.30 |
666.30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
68.69 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
55.24 |
55.24 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
286.53 |
286.53 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.50 |
62.50 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
35.13 |
35.13 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
853.97 |
785.28 |
68.69 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
32.90 |
32.90 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.80 |
81.80 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
41.06 |
41.06 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,172.47 |
本年支出合计 |
2,220.48 |
2,151.79 |
68.69 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
49.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
49.57 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,222.04 |
总计 |
2,222.04 |
2,153.34 |
68.69 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,151.79 |
1,421.26 |
730.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
666.30 |
543.14 |
123.16 |
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
626.56 |
522.07 |
104.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.07 |
522.07 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
104.49 |
0.00 |
104.49 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
|
20106 |
财政事务 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.24 |
47.84 |
7.40 |
|
20701 |
文化和旅游 |
55.24 |
47.84 |
7.40 |
|
2070109 |
群众文化 |
47.84 |
47.84 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.53 |
284.98 |
1.56 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.67 |
214.67 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.14 |
87.14 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.24 |
2.88 |
0.36 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.24 |
2.88 |
0.36 |
|
20820 |
临时救助 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.50 |
56.86 |
5.63 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
785.28 |
393.72 |
391.56 |
|
21301 |
农业农村 |
235.21 |
235.21 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
234.49 |
234.49 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
2130314 |
防汛 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
310.71 |
0.00 |
310.71 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
152.20 |
0.00 |
152.20 |
|
2130505 |
生产发展 |
104.96 |
0.00 |
104.96 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
|
21307 |
农村综合改革 |
238.51 |
158.51 |
80.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.51 |
158.51 |
29.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
|
21602 |
商业流通事务 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.80 |
59.59 |
22.21 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.21 |
0.00 |
22.21 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.21 |
0.00 |
22.21 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.59 |
59.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.59 |
59.59 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.06 |
0.00 |
41.06 |
|
22401 |
应急管理事务 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
|
2240108 |
应急救援 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
|
22402 |
消防救援事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
945.07 |
302 |
商品和服务支出 |
131.10 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
213.27 |
30201 |
办公费 |
68.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
175.23 |
30202 |
印刷费 |
3.72 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
133.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
23.86 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
152.32 |
30205 |
水费 |
2.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.14 |
30206 |
电费 |
7.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.63 |
30207 |
邮电费 |
8.48 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.32 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
345.09 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.68 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.46 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
285.67 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.96 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.81 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,290.17 |
公用经费合计 |
131.10 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
105.33 |
|
(一)支出合计 |
8.81 |
8.81 |
(一)行政单位 |
101.25 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
4.08 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.81 |
8.81 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
6 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
8.81 |
8.81 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
0.45 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.45 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.45 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.45 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.59 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.07 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
![]()
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