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  • [ 索号 ]
  • 115002410091387007/2025-00030
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县宋农镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府2024年度决算公开说明
日期:2025-10-20

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

2024年度决算公开说明[乡1]

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。[乡2]

(二)机构设置

1.党政办公室。主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村村居公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等单位组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。

11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规,协助党委检查党的路线、方针、政策和决议贯彻执行情况,传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定,协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作;负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学,积极开展教学总结和研究,不断提高教学质量;完成上级交办的其他工作事务。

13.工会。主要职能是维护职工合法权益;参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

14.团委。主要职责是领导镇共青团工作,对镇上的青少年组织进行指导和管理;调查青少年思想动态和青少年工作情况;组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益,促进男女和平。

16.农业服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。

17.文化服务中心。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

19.退役军人服务站。主要职责:负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

20.综合行政执法大队。主要职责:集中行使乡镇依法承担和单位授权或委托的各项行政执法权,制止、打击各类行政违法行为,协助、配合县级有关单位及其派驻机构开展联合执法。

21.特色产业发展中心。主要职责:承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1728.69万元。收、支与2023年度相比,减少501.49万元,下降22.5%,主要原因是项目资金减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1701.46万元,与2023年度相比,减少490.91万元,下降22.4%,主要原因是项目资金减少。其中:财政拨款收入1701.46万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余27.23万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1728.69万元,与2023年度相比,减少474.26万元,下降21.5%,主要原因是项目资金减少。其中:基本支出980.34万元,占56.7%;项目支出748.35万元,占43.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少27.23万元,下降100.0%,主要原因是本年预算内资金使用完毕,收支平衡无结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1728.69万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少501.49万元,下降22.5%。主要原因是项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1701.46万元,与2023年度相比,减少470.43万元,下降21.7%。主要原因是落实过紧日子政策,年初预算收入减少。较年初预算数增加252.58万元,增长17.4%。主要原因是年中追加项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余27.23万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1728.69万元,与2023年度相比,减少453.77万元,下降20.8%。主要原因是落实过紧日子政策,支出减少。较年初预算数增加279.81万元,增长19.3%。主要原因是年中追加项目预算,支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出475.41万元,占27.5%,较年初预算数增加28.58万元,增长6.4%,主要原因是人员变动及政策性调整等。

2)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少2.55万元,下降100.0%,主要原因是本年疫情完全结束,公共安全支出未做年初预算。

3)教育支出10.00万元,占0.6%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是年中新增教育类项目。

4)文化旅游体育与传媒支出35.31万元,占2.0%,较年初预算数减少18.18万元,下降34.0%,主要原因是落实过紧日子政策,文化活动开展次数减少。

5)社会保障和就业支出239.53万元,占13.9%,较年初预算数增加12.35万元,增长5.4%,主要原因是人员变动,政策性调资等。

6)卫生健康支出52.36万元,占3.0%,较年初预算数增加1.06万元,增长2.1%,主要原因是人员变动,医保政策性调标。

7)节能环保支出6.40万元,占0.4%,较年初预算数增加4.94万元,增长338.4%,主要原因是年中新增环保类项目。

8)城乡社区支出25.46万元,占1.5%,较年初预算数减少3.56万元,下降12.3%,主要原因是年中项目调整。

9)农林水支出761.22万元,占44.0%,较年初预算数增加207.52万元,增长37.5%,主要原因是年中追加农林水类项目。

10自然资源海洋气象等支出49.42万元,占2.9%,较年初预算数增加24.42万元,增长97.7%,主要原因是年中追加耕地恢复相关项目支出。

11住房保障支出67.58万元,占3.9%,较年初预算数增加9.23万元,增长15.8%,主要原因是住房公积金政策性调标。

12灾害防治及应急管理支出6.00万元,占0.4%,较年初预算数增加6.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加抗旱防汛相关项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少27.23万元,下降100.0%,主要原因是收支平衡无结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出980.34万元。

其中:

人员经费846.59万元,与2023年度相比,增加35.37万元,增长4.4%,主要原因是人员增减变化,政策性调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费133.75万元,与2023年度相比,减少2.08万元,下降1.5%,主要原因是落实过紧日子政策,压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少20.48万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少20.48万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.03万元,较年初预算数增加5.03万元,增长55.9%,主要原因是本年支付上年结转资金。较上年支出数增加11.44万元,增长441.7%,主要原因是本年支付上年结转资金。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)。与2023年度相比,无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。与2023年度相比,无增减。

公务用车运行维护费14.03万元,主要用于公务用车的日常油费及维护费。费用支出较年初预算数增加5.03万元,增长55.9%,主要原因是本年支付上年结转资金。较上年支出数增加11.44万元,增长441.7%,主要原因是本年支付上年结转资金。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费7.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.02万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子政策,压减会议费支出。本年度培训费支出0.33万元,与2023年度相比,减少1.34万元,下降80.2%,主要原因是落实过紧日子政策,压减培训费支出。本年度差旅费支出2.54万元,2023年度相比,减少0.65万元,下降20.4%,主要原因是落实过紧日子政策,压减差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出112.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加6.14万元,增长5.8%,主要原因是人员增加导致办公用品购买金额增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对1个部门整体项目和5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金24.54万元。[乡3]

(二)部门绩效评价情况

我部门对驻乡驻村工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.00万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议;对人大代表履职经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金6.60万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议。[乡4]

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。[乡5]

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:联系人:刘亭沅;办公电话:(02381553820


2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府整体监控

项目编码:

50024100024P000091

自评总分:

84.49

项目主管部门:

819-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

刘亭沅

联系电话:

17702324757

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

14,761,086.06

21,555,562.25

17,014,646.88

其中:财政拨款

14,488,790.06

21,283,266.25

17,014,646.88

79.94

10.00

7.99

一般公共预算

14,488,790.06

21,283,266.25

17,014,646.88

79.94

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保按照县委、县政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算在批准后20日内向社会公开;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百;按照中央统一部署,坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施;本级“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。

全年基本完成绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

重点建设项目个数

1

1

0

100

10

10

预决算及时编制率

%

90

90

0

100

25

25

政府预决算及时公开率(除涉密信息外)

%

90

90

0

100

25

25

国库集中支付资金支付完成率

%

90

90

0

100

15

15

资料不齐全未支付

全年预算支出执行率

%

90

79.94

11.18

0

15

0

资料不齐全未支付

保障村社

6

6

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

驻乡驻村工作经费

项目编码:

50024122T000000158002

自评总分:

100.00

项目主管部门:

819-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

刘亭沅

联系电话:

17702324757

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

30,000.00

30,000.00

30,000.00

其中:财政拨款

30,000.00

30,000.00

30,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

30,000.00

30,000.00

30,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为驻乡驻村工作队提供资金支持,保障工作顺利进行。

全年基本完成绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

驻乡驻村工作队数量

1

1

0

100

30

30

资金支付及时率

%

95

95

0

100

30

30

驻乡驻村工作队平均月走访进村次数

5

5

0

100

30

30

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

人大代表履职经费

项目编码:

50024122T000000151631

自评总分:

100.00

项目主管部门:

819-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

刘亭沅

联系电话:

17702324757

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

66,000.00

66,000.00

66,000.00

其中:财政拨款

66,000.00

66,000.00

66,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

66,000.00

66,000.00

66,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过培训提升人大代表的工作能力,提高工作效率,更好地为民服务

全年基本完成绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

培训班次

4

4

0

100

20

20

培训天数

3

3

0

100

10

10

培训人员合格率

%

100

100

0

100

10

10

培训计划按期完成率

%

100

100

0

100

20

20

为民服务涉及群众数

100

100

0

100

30

30


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,701.46

一、一般公共服务支出

475.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

10.00

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

35.31

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

239.53

九、卫生健康支出

52.36

十、节能环保支出

6.40

十一、城乡社区支出

25.46

十二、农林水支出

761.22

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

49.42

十九、住房保障支出

67.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

6.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,701.46

本年支出合计

1,728.69

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

27.23

年末结转和结余

总计

1,728.69

总计

1,728.69

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,701.46

1,701.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

475.41

475.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

415.03

415.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

399.12

399.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

15.91

15.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

47.98

47.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

47.98

47.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

18.97

18.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

239.53

239.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.10

47.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

148.66

148.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.28

74.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.40

37.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

34.12

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

34.12

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.81

48.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.89

12.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

733.99

733.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

131.47

131.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

128.75

128.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.47

14.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

14.47

14.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

316.22

316.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

143.53

143.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

23.98

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

133.71

133.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

258.92

258.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.30

52.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.62

206.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.78

52.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

52.78

52.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,728.69

980.34

748.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

475.41

448.75

26.66

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

415.03

399.12

15.91

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

399.12

399.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

15.91

0.00

15.91

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

47.98

47.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

47.98

47.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.45

1.65

0.80

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

35.31

18.97

16.34

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

35.31

18.97

16.34

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

18.97

18.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

239.53

229.59

9.94

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.10

46.80

0.30

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

16.11

15.81

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

148.66

148.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.28

74.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.40

37.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.24

0.00

9.24

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

9.24

0.00

9.24

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

34.12

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

34.12

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.36

48.81

3.55

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.81

48.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.89

12.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.21

0.00

3.21

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.43

0.00

2.43

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6.40

0.00

6.40

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

761.22

155.98

605.23

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

158.70

155.98

2.72

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

155.98

155.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.72

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

12.90

0.00

12.90

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

12.90

0.00

12.90

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.47

0.00

14.47

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

14.47

0.00

14.47

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

316.22

0.00

316.22

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

143.53

0.00

143.53

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

23.98

0.00

23.98

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

133.71

0.00

133.71

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

258.92

0.00

258.92

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.30

0.00

52.30

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.62

0.00

206.62

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

49.42

0.00

49.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

49.42

0.00

49.42

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

49.42

0.00

49.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.58

52.78

14.80

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.78

52.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

52.78

52.78

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,701.46

一、一般公共服务支出

475.41

475.41

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

10.00

10.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

35.31

35.31

八、社会保障和就业支出

239.53

239.53

九、卫生健康支出

52.36

52.36

十、节能环保支出

6.40

6.40

十一、城乡社区支出

25.46

25.46

十二、农林水支出

761.22

761.22

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

49.42

49.42

十九、住房保障支出

67.58

67.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,701.46

本年支出合计

1,728.69

1,728.69

年初财政拨款结转和结余

27.23

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

27.23

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,728.69

总计

1,728.69

1,728.69

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,728.69

980.34

748.35

201

一般公共服务支出

475.41

448.75

26.66

20101

人大事务

6.60

0.00

6.60

2010108

代表工作

6.60

0.00

6.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

415.03

399.12

15.91

2010301

行政运行

399.12

399.12

0.00

2010302

一般行政管理事务

15.91

0.00

15.91

20105

统计信息事务

3.35

0.00

3.35

2010507

专项普查活动

3.35

0.00

3.35

20106

财政事务

47.98

47.98

0.00

2010601

行政运行

47.98

47.98

0.00

20132

组织事务

2.45

1.65

0.80

2013202

一般行政管理事务

0.80

0.00

0.80

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

205

教育支出

10.00

0.00

10.00

20502

普通教育

10.00

0.00

10.00

2050299

其他普通教育支出

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

35.31

18.97

16.34

20701

文化和旅游

35.31

18.97

16.34

2070108

文化活动

2.04

0.00

2.04

2070109

群众文化

18.97

18.97

0.00

2070111

文化创作与保护

9.30

0.00

9.30

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

239.53

229.59

9.94

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.10

46.80

0.30

2080109

社会保险经办机构

30.99

30.99

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

16.11

15.81

0.30

20805

行政事业单位养老支出

148.66

148.66

0.00

2080501

行政单位离退休

25.60

25.60

0.00

2080502

事业单位离退休

11.38

11.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.28

74.28

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.40

37.40

0.00

20811

残疾人事业

9.24

0.00

9.24

2081199

其他残疾人事业支出

9.24

0.00

9.24

20821

特困人员救助供养

0.40

0.00

0.40

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.40

0.00

0.40

20828

退役军人管理事务

34.12

34.12

0.00

2082850

事业运行

34.12

34.12

0.00

210

卫生健康支出

52.36

48.81

3.55

21004

公共卫生

0.34

0.00

0.34

2100499

其他公共卫生支出

0.34

0.00

0.34

21011

行政事业单位医疗

48.81

48.81

0.00

2101101

行政单位医疗

27.04

27.04

0.00

2101102

事业单位医疗

12.89

12.89

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.88

8.88

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.21

0.00

3.21

2101505

医疗保障政策管理

2.43

0.00

2.43

2101506

医疗保障经办事务

0.78

0.00

0.78

211

节能环保支出

6.40

0.00

6.40

21103

污染防治

5.00

0.00

5.00

2110302

水体

5.00

0.00

5.00

21105

森林保护修复

1.40

0.00

1.40

2110599

其他森林保护修复支出

1.40

0.00

1.40

212

城乡社区支出

25.46

25.46

0.00

21201

城乡社区管理事务

25.46

25.46

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.46

25.46

0.00

213

农林水支出

761.22

155.98

605.23

21301

农业农村

158.70

155.98

2.72

2130104

事业运行

155.98

155.98

0.00

2130108

病虫害控制

2.72

0.00

2.72

21302

林业和草原

12.90

0.00

12.90

2130299

其他林业和草原支出

12.90

0.00

12.90

21303

水利

14.47

0.00

14.47

2130335

农村供水

14.47

0.00

14.47

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

316.22

0.00

316.22

2130504

农村基础设施建设

143.53

0.00

143.53

2130505

生产发展

23.98

0.00

23.98

2130506

社会发展

15.00

0.00

15.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

133.71

0.00

133.71

21307

农村综合改革

258.92

0.00

258.92

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.30

0.00

52.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.62

0.00

206.62

220

自然资源海洋气象等支出

49.42

0.00

49.42

22001

自然资源事务

49.42

0.00

49.42

2200106

自然资源利用与保护

49.42

0.00

49.42

221

住房保障支出

67.58

52.78

14.80

22101

保障性安居工程支出

14.80

0.00

14.80

2210105

农村危房改造

14.80

0.00

14.80

22102

住房改革支出

52.78

52.78

0.00

2210201

住房公积金

52.78

52.78

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

0.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

0.00

6.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

0.00

6.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

782.11

302

商品和服务支出

133.75

310

资本性支出

30101

基本工资

173.91

30201

办公费

65.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

143.04

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

127.28

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

29.89

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

93.52

30205

水费

2.11

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.28

30206

电费

9.28

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

37.40

30207

邮电费

13.26

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

39.93

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.20

30211

差旅费

2.54

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

52.78

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.88

30213

维修(护)费

0.04

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

64.48

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.33

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

60.28

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.40

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.92

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.69

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

14.03

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

19.22

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

846.59

公用经费合计

133.75

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

112.99

(一)支出合计

14.03

14.03

(一)行政单位

105.91

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

7.08

2.公务用车购置及运行维护费

14.03

14.03

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

14.03

14.03

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

0.18

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.18

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.18

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

0.18

二、会议费

三、培训费

0.33

四、差旅费

2.54

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府2024年度决算公开说明.doc


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