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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138858T/2025-00045
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县清溪场街道
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-15

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

清溪场街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能,清溪场街道办事处(本级)是清溪场街道办事处下属二级机构。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。

9.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

10.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,信访维稳,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。

11.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

12.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位是清溪场街道办事处下属二级机构,内设7个综合办事机构,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4628.65万元。收、支与2023年度相比,减少756.03万元,下降14.0%,主要原因是基础设施建设趋于完善,基建类项目需求减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4592.94万元,与2023年度相比,减少367.80万元,下降7.4%,主要原因是基础设施建设趋于完善,减少基建类项目投入。其中:财政拨款收入4592.94万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余35.71万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4628.65万元,与2023年度相比,减少731.64万元,下降13.7%,主要原因是基础设施建设趋于完善,基建类项目支出减少。其中:基本支出1626.44万元,占35.1%;项目支出3002.21万元,占64.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少24.38万元,下降100.0%,主要原因是本年度收、支持平,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4628.65万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少756.03万元,下降14.0%。主要原因是基础设施建设趋于完善,基建类项目需求减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4585.34万元,与2023年度相比,减少363.46万元,下降7.3%。主要原因是基础设施建设趋于完善,减少基建类项目投入。较年初预算数增加1157.08万元,增长33.8%。主要原因是年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、劝导站人员工作经费、清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目、2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目等部分项目投入,推动辖区发展。此外,年初财政拨款结转和结余35.71万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4621.04万元,与2023年度相比,减少727.31万元,下降13.6%。主要原因是基础设施建设趋于完善,基建类项目支出减少。较年初预算数增加1192.78万元,增长34.8%。主要原因是年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、劝导站人员工作经费、清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目、2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目等部分项目支出,推动辖区社会发展。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1357.17万元,占29.4%,较年初预算数增加229.51万元,增长20.4%,主要原因是依据实际需求年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、劝导站人员工作经费等部分项目,导致支出增加。

2)外交支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无外交支出。

3)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无国防支出。

4)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少111.35万元,下降100.0%,主要原因是本单位无公共安全支出。

5)教育支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无教育支出。

6)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无科学技术支出。

7)文化旅游体育与传媒支出6.23万元,占0.1%,较年初预算数减少0.19万元,下降3.0%,主要原因是文化遗产保护支出有所降低。

8)社会保障和就业支出299.32万元,占6.5%,较年初预算数减少5.61万元,下降1.8%,主要原因是依据政策口径调整职工社保基数,实际支出较年初预算数有所差异。

9)卫生健康支出85.87万元,占1.9%,较年初预算数增加3.70万元,增长4.5%,主要原因是依据政策口径调整职工医保基数,实际支出较年初预算数有所差异。

10)节能环保支出269.15万元,占5.8%,较年初预算数增加223.51万元,增长489.7%,主要原因是依据实际需求年中追加传统村落集中连片保护利用示范补助资金等部分项目,导致支出增加。

11)城乡社区支出13.85万元,占0.3%,较年初预算数增加6.81万元,增长96.7%,主要原因是依据实际需求年中追加两违整治工作经费等部分项目,导致支出增加。

12)农林水支出2270.18万元,占49.1%,较年初预算数增加707.44万元,增长45.3%,主要原因是依据实际需求年中追加清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目、清溪场街道2024年新华社区山银花产业路建设项目等部分项目,导致支出增加。

13)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无交通运输支出。

14)资源勘探信息等支出4.39万元,占0.1%,较年初预算数无增减,主要原因是合理预算全年开支,实际支出与年初预算数一致。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16)金融支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无金融支出。

17援助其他地区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无援助其他地区支出

18自然资源海洋气象等支出128.66万元,占2.8%,较年初预算数增加128.66万元,增长100.0%,主要原因是依据实际需求年中追加耕地恢复补足工作奖补资金等部分项目,导致支出增加。

19住房保障支出147.94万元,占3.2%,较年初预算数增加9.15万元,增长6.6%,主要原因是依据政策口径调整职工公积金基数,实际支出较年初预算数有所差异。

20粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无粮油物资储备支出

21国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出

22灾害防治及应急管理支出38.28万元,占0.8%,较年初预算数增加1.13万元,增长3.0%,主要原因是乡镇专职消防队专项经费支出增加,实际支出较年初预算数有所差异。

23其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无其他支出

24债务还本支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无债务还本支出

25债务付息支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无债务付息支出

26抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少24.38万元,下降100.0%,主要原因是本年度收、支持平,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1626.44万元。

其中:

人员经费1368.75万元,与2023年度相比,增加29.41万元,增长2.2%,主要原因是受人员晋级晋档、社保公积金调整影响,人员经费开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等。

公用经费257.68万元,与2023年度相比,增加0.35万元,增长0.1%,主要原因是受社会发展,物价上涨影响,单位运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7.60万元,与2023年度相比,减少4.34万元,下降36.4%,主要原因是用于社会福利的彩票公益金投入减少。本年支出7.60万元,与2023年度相比,减少4.34万元,下降36.4%,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.10万元,较年初预算数减少0.40万元,下降3.0%,主要原因是严格落实过紧日子政策,厉行节约,严控“三公”经费开支。较上年支出数增加2.82万元,增长27.4%,主要原因是上年度部分公车维修费用遗留至本年报销支付,导致“三公”经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)事项。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)事项。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是依据实际需求,本年度未购置公车。较上年支出数无增减,主要原因是依据实际需求,本年度未购置公车。

公务用车运行维护费13.10万元,主要用于油费、维修费等方面,支出较年初预算数减少0.40万元,下降3.0%,主要原因是严格落实过紧日子政策,厉行节约,严控“三公”经费开支。较上年支出数增加2.82万元,增长27.4%,主要原因是上年度部分公车维修费用遗留至本年报销支付,导致维护费增加。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减,主要原因是本年度我单位未开展公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.36万元,与2023年度相比,减少0.18万元,下降33.3%,主要原因是严格落实过紧日子政策,减少不必要会议开支。本年度培训费支出3.78万元,与2023年度相比,增加0.08万元,增长2.2%,主要原因是依据实际业务需求,增加对职工的培训。本年度差旅费支出3.79万元,2023年度相比,减少0.56万元,下降12.9%,主要原因是依据实际业务开展,异地出差办公事项减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出257.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.35万元,增长0.1%,主要原因是受社会发展,物价上涨影响,单位运行成本增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.98万元,其中:政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.98元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额10.98万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸、电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对105个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3002.21万元。2024年项目支出绩效自评表(二级项目)详见附件1

(二)单位绩效评价情况

我单位对2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金14.86万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效目标设置重复、无法全面评价项目绩效情况的问题,今后工作将进一步优化绩效指标设置,使评价更加科学合理、全面客观;清溪场街道2024年檬子村易地扶贫搬迁集中安置点中药材蔬菜加工配送中心建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金60.00万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了指标权重设置不合理,无法把握项目重点环节的问题,今后工作将进一步优化绩效指标设置,使评价结果更加科学精准;对在村挂职本土人才补贴开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金8.50万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效目标设置重复、无法全面评价项目绩效情况的问题,今后工作将进一步优化绩效指标设置,使评价更加科学合理、全面客观。

(三)财政绩效评价情况

本单位是秀山县清溪场街道办事处下属二级机构,县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杨雪儒 023-76614999


附件1

2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目[-]-渝财农〔2023146

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

10.00

100

补助人数(户数)

296

人次

10.00

296

10.00

补助合格率

100

%

10.00

100

10.00

补助按时到位率

100

%

10.00

100

10.00

补助政策知晓率

100

%

30.00

100

30.00

补助标准

=

600

元/户

30.00

600

30.00

2

清溪场街道2024年檬子村易地扶贫搬迁集中安置点中药材蔬菜加工配送中心建设项目[-]-渝财农〔2023161

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

100

100

300型开块机

4

10.00

4

4

新建钢架棚

1100

平方米

10.00

1100

1100

项目验收合格率

100

%

10.00

100

100

项目计划开工率

100

%

30.00

100

100

受益农户

10

30.00

10

10


收入支出决算总表

公开01

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,585.34

一、一般公共服务支出

1,357.17

二、政府性基金预算财政拨款收入

7.60

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

6.23

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

299.32

九、卫生健康支出

85.87

十、节能环保支出

269.15

十一、城乡社区支出

13.85

十二、农林水支出

2,270.18

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

4.39

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

128.66

十九、住房保障支出

147.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

38.28

二十三、其他支出

7.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,592.94

本年支出合计

4,628.65

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

35.71

年末结转和结余

总计

4,628.65

总计

4,628.65

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,592.94

4,592.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,332.79

1,332.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,229.74

1,229.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,127.25

1,127.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

78.99

78.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

81.35

81.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

81.35

81.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

299.32

299.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

296.46

296.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

127.92

127.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.29

112.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85.87

85.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.75

81.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

69.51

69.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

269.15

269.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

137.04

137.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

137.04

137.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,260.71

2,260.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

280.27

280.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

270.57

270.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,646.07

1,646.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

896.14

896.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

300.87

300.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

449.06

449.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

292.22

292.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

292.22

292.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.94

147.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.89

93.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.89

93.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,628.65

1,626.44

3,002.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,357.17

1,154.34

202.83

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,254.12

1,151.64

102.49

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,151.64

1,151.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

78.99

0.00

78.99

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.50

0.00

23.50

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

12.40

0.00

12.40

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

12.40

0.00

12.40

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

81.35

0.00

81.35

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

81.35

0.00

81.35

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.50

2.70

0.80

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

299.32

296.46

2.86

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

296.46

296.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

127.92

127.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.29

112.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85.87

81.75

4.12

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.75

81.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

69.51

69.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

269.15

0.00

269.15

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

137.04

0.00

137.04

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

137.04

0.00

137.04

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

32.11

0.00

32.11

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.71

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

29.40

0.00

29.40

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13.85

0.00

13.85

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,270.18

0.00

2,270.18

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

286.24

0.00

286.24

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

270.57

0.00

270.57

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

9.70

0.00

9.70

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5.97

0.00

5.97

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

32.84

0.00

32.84

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

2.84

0.00

2.84

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.80

0.00

12.80

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,646.07

0.00

1,646.07

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

896.14

0.00

896.14

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

300.87

0.00

300.87

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

449.06

0.00

449.06

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

292.22

0.00

292.22

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

292.22

0.00

292.22

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

128.66

0.00

128.66

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

128.66

0.00

128.66

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

128.66

0.00

128.66

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.94

93.89

54.06

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.89

93.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.89

93.89

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.28

0.00

38.28

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

37.62

0.00

37.62

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

37.62

0.00

37.62

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,585.34

一、一般公共服务支出

1,357.17

1,357.17

二、政府性基金预算财政拨款

7.60

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

6.23

6.23

八、社会保障和就业支出

299.32

299.32

九、卫生健康支出

85.87

85.87

十、节能环保支出

269.15

269.15

十一、城乡社区支出

13.85

13.85

十二、农林水支出

2,270.18

2,270.18

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

4.39

4.39

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

128.66

128.66

十九、住房保障支出

147.94

147.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

38.28

38.28

二十三、其他支出

7.60

7.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,592.94

本年支出合计

4,628.65

4,621.04

7.60

年初财政拨款结转和结余

35.71

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

35.71

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,628.65

总计

4,628.65

4,621.04

7.60

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,621.04

1,626.44

2,994.60

201

一般公共服务支出

1,357.17

1,154.34

202.83

20101

人大事务

4.80

0.00

4.80

2010108

代表工作

2.80

0.00

2.80

2010199

其他人大事务支出

2.00

0.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,254.12

1,151.64

102.49

2010301

行政运行

1,151.64

1,151.64

0.00

2010302

一般行政管理事务

78.99

0.00

78.99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.50

0.00

23.50

20105

统计信息事务

12.40

0.00

12.40

2010507

专项普查活动

12.40

0.00

12.40

20123

民族事务

81.35

0.00

81.35

2012304

民族工作专项

81.35

0.00

81.35

20132

组织事务

3.50

2.70

0.80

2013202

一般行政管理事务

0.80

0.00

0.80

2013204

公务员事务

2.70

2.70

0.00

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.23

0.00

6.23

20701

文化和旅游

6.23

0.00

6.23

2070111

文化创作与保护

6.23

0.00

6.23

208

社会保障和就业支出

299.32

296.46

2.86

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.00

0.36

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.36

0.00

0.36

20805

行政事业单位养老支出

296.46

296.46

0.00

2080501

行政单位离退休

127.92

127.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.29

112.29

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.24

56.24

0.00

20811

残疾人事业

2.50

0.00

2.50

2081199

其他残疾人事业支出

2.50

0.00

2.50

210

卫生健康支出

85.87

81.75

4.12

21004

公共卫生

4.12

0.00

4.12

2100499

其他公共卫生支出

4.12

0.00

4.12

21011

行政事业单位医疗

81.75

81.75

0.00

2101101

行政单位医疗

69.51

69.51

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.24

12.24

0.00

211

节能环保支出

269.15

0.00

269.15

21103

污染防治

100.00

0.00

100.00

2110302

水体

100.00

0.00

100.00

21104

自然生态保护

137.04

0.00

137.04

2110402

农村环境保护

137.04

0.00

137.04

21105

森林保护修复

32.11

0.00

32.11

2110501

森林管护

2.71

0.00

2.71

2110599

其他森林保护修复支出

29.40

0.00

29.40

212

城乡社区支出

13.85

0.00

13.85

21201

城乡社区管理事务

12.00

0.00

12.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.00

0.00

12.00

21203

城乡社区公共设施

1.85

0.00

1.85

2120303

小城镇基础设施建设

1.85

0.00

1.85

213

农林水支出

2,270.18

0.00

2,270.18

21301

农业农村

286.24

0.00

286.24

2130122

农业生产发展

270.57

0.00

270.57

2130135

农业生态资源保护

9.70

0.00

9.70

2130199

其他农业农村支出

5.97

0.00

5.97

21302

林业和草原

32.84

0.00

32.84

2130234

林业草原防灾减灾

2.84

0.00

2.84

2130299

其他林业和草原支出

30.00

0.00

30.00

21303

水利

12.80

0.00

12.80

2130315

抗旱

1.30

0.00

1.30

2130319

江河湖库水系综合整治

8.00

0.00

8.00

2130335

农村供水

3.50

0.00

3.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,646.07

0.00

1,646.07

2130504

农村基础设施建设

896.14

0.00

896.14

2130505

生产发展

300.87

0.00

300.87

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

449.06

0.00

449.06

21307

农村综合改革

292.22

0.00

292.22

2130701

对村级公益事业建设的补助

292.22

0.00

292.22

215

资源勘探工业信息等支出

4.39

0.00

4.39

21505

工业和信息产业监管

4.39

0.00

4.39

2150517

产业发展

4.39

0.00

4.39

220

自然资源海洋气象等支出

128.66

0.00

128.66

22001

自然资源事务

128.66

0.00

128.66

2200106

自然资源利用与保护

128.66

0.00

128.66

221

住房保障支出

147.94

93.89

54.06

22101

保障性安居工程支出

54.06

0.00

54.06

2210105

农村危房改造

54.06

0.00

54.06

22102

住房改革支出

93.89

93.89

0.00

2210201

住房公积金

93.89

93.89

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.28

0.00

38.28

22402

消防救援事务

37.62

0.00

37.62

2240204

消防应急救援

37.62

0.00

37.62

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.67

0.00

0.67

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.67

0.00

0.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,163.82

302

商品和服务支出

254.29

310

资本性支出

3.40

30101

基本工资

265.57

30201

办公费

94.57

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

213.65

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3.40

30103

奖金

338.32

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.25

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

112.29

30206

电费

8.42

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

56.24

30207

邮电费

20.06

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

69.51

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.10

30211

差旅费

0.06

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

93.89

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

12.24

30213

维修(护)费

0.40

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

204.94

30215

会议费

0.36

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.78

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

25.70

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

164.40

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

42.13

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

14.84

30227

委托业务费

1.24

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.02

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

7.56

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

13.10

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

49.18

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

8.14

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,368.75

公用经费合计

257.68

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

7.60

7.60

0.00

7.60

0.00

229

其他支出

0.00

7.60

7.60

0.00

7.60

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

7.60

7.60

0.00

7.60

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

7.60

7.60

0.00

7.60

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

257.68

(一)支出合计

13.10

13.10

(一)行政单位

257.68

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

13.10

13.10

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

13.10

13.10

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

10.98

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

10.98

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

10.98

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

10.98

二、会议费

0.36

三、培训费

3.78

四、差旅费

3.79

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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