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  • [ 索号 ]
  • 115002410091390258/2025-00046
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县平凯街道
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处2024年度决算公开说明
日期:2025-10-15

重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

平凯街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 11.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。

11.稳步推进扶贫攻坚工作,认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。

12.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

机构设置情况(8个):

1.党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理,协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

下级预算单位情况(7个):

1.本级。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.产业发展服务中心。主要承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监督、农业综合服务等工作。

3.新时代文明实践中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

6.财政室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4398.93万元。收、支与2023年度相比,减少804.15万元,下降15.5%,主要原因是本年度较上年度特定目标类项目减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4398.93万元,与2023年度相比,减少561.35万元,下降11.3%,主要原因是本年度较上年度特定目标类项目减少。其中:财政拨款收入4398.93万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4398.93万元,与2023年度相比,减少804.15万元,下降15.5%,主要原因是本年度较上年度特定目标类项目减少。其中:基本支出2000.00万元,占45.5%;项目支出2398.93万元,占54.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4398.93万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少804.15万元,下降15.5%。主要原因是本年度较上年度特定目标类项目减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4090.15万元,与2023年度相比,减少585.32万元,下降12.5%。主要原因是本年度较上年度特定目标类项目减少。较年初预算数增加403.07万元,增长10.9%。主要原因是因地区发展需求,追加了农林水与基础设施、生产发展项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4090.15万元,与2023年度相比,减少819.12万元,下降16.7%。主要原因是本年度较上年度特定目标类项目减少。较年初预算数增加403.07万元,增长10.9%。主要原因是因地区发展需求,追加了农林水与基础设施、生产发展项目预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1047.75万元,占25.6%,较年初预算数增加105.74万元,增长11.2%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。

2)公共安全支出7.89万元,占0.2%,较年初预算数减少103.15万元,下降92.9%,主要原因是部分项目调整至其他科目。

3)文化旅游体育与传媒支出62.65万元,占1.5%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.1%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。

4)社会保障和就业支出456.74万元,占11.2%,较年初预算数增加22.71万元,增长5.2%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。

5)卫生健康支出112.33万元,占2.8%,较年初预算数增加4.64万元,增长4.3%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。

6)节能环保支出204.72万元,占5.0%,较年初预算数增加178.54万元,增长682.0%,主要原因是因地区发展需求,追加了农林水与基础设施、生产发展项目预算。

7)城乡社区支出52.69万元,占1.3%,较年初预算数增加1.69万元,增长3.3%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。

8)农林水支出1960.70万元,占47.9%,较年初预算数增加157.96万元,增长8.8%,主要原因是因地区发展需求,追加了农林水与基础设施、生产发展项目预算。

9自然资源海洋气象等支出44.91万元,占1.1%,较年初预算数增加44.74万元,增长26317.7%,主要原因是因地区发展需求,追加了农林水与基础设施、生产发展项目预算。

10住房保障支出114.75万元,占2.8%,较年初预算数增加3.53万元,增长3.2%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。

11灾害防治及应急管理支出25.00万元,占0.6%,较年初预算数减少13.38万元,下降34.9%,主要原因是部分项目调整至其他科目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2000.00万元。

其中:

人员经费1784.29万元,与2023年度相比,增加12.36万元,增长0.7%,主要原因是在职在编人员数量较上年有所增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等方面。

公用经费215.71万元,与2023年度相比,减少2.76万元,下降1.3%,主要原因是积极响应政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减单位运行成本。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入308.79万元,与2023年度相比,增加23.98万元,增长8.4%,主要原因是本年度政府性基金收入增加。本年支出308.79万元,与2023年度相比,增加14.98万元,增长5.1%,主要原因是资金支付效率提高。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.23万元,较年初预算数减少4.27万元,下降31.6%,主要原因是积极响应政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减单位运行成本,严控“三公”经费。较上年支出数减少0.74万元,下降7.4%,主要原因是积极响应政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减单位运行成本,严控“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务用车运行维护费9.23万元,主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数减少4.27万元,下降31.6%,主要原因是积极响应政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减单位运行成本,严控“三公”经费。较上年支出数减少0.74万元,下降7.4%,主要原因是积极响应政府“过紧日子”要求,厉行节约,压减单位运行成本,严控“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.18万元,与2023年度相比,增加0.18万元,增长100.0%,主要原因是本年度会议开支增加。本年度培训费支出0.68万元,与2023年度相比,增加0.37万元,增长119.4%,主要原因是本年度培训开支增加。本年度差旅费支出4.82万元,与2023年度相比,减少5.74万元,下降54.4%,主要原因是人员出差次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出173.93万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数增加15.95万元,增长10.1%,主要原因是极端天气较多水电费较上年增加,增加旧办公桌椅电脑换新及维修较多。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10.11万元,其中:政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.11元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额10.11万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购台式电脑及多功能打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和39个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金2398.93万元。

(二)部门绩效评价情况

我部门对第一季度平安建设经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4万元,评价得分100分,评价等次为A

2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

第一季度平安建设经费

平安网格员人数

15

40

15

40

100.00

平安建经费设涉及村社

4

40

4

40

服务对象满意度

90

%

10

90

10

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-76865211杨洪。

收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,090.15

一、一般公共服务支出

1,047.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

308.79

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

7.89

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

62.65

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

456.74

九、卫生健康支出

112.33

十、节能环保支出

204.72

十一、城乡社区支出

326.70

十二、农林水支出

1,960.70

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

44.91

十九、住房保障支出

114.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

25.00

二十三、其他支出

34.78

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,398.93

本年支出合计

4,398.93

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,398.93

总计

4,398.93

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,398.93

4,398.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,047.75

1,047.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.16

902.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

858.88

858.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

43.28

43.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

12.82

12.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

12.82

12.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

92.94

92.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

92.94

92.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

62.65

62.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

62.65

62.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

60.37

60.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

456.74

456.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

71.12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

71.12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

360.07

360.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

84.46

84.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

44.72

44.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.71

153.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.19

77.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

19.30

19.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

112.33

112.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

103.34

103.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

59.10

59.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.72

18.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

204.72

204.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

178.55

178.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

178.55

178.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

326.70

326.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

52.69

52.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

52.69

52.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

143.25

143.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

143.25

143.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

130.76

130.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

130.76

130.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,960.70

1,960.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

373.39

373.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

269.09

269.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

69.90

69.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

53.53

53.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

571.17

571.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

274.97

274.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

136.70

136.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

159.31

159.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

881.23

881.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

32.26

32.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

848.97

848.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

114.75

114.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

33.68

33.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,398.93

2,000.00

2,398.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,047.75

953.47

94.28

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.78

0.00

2.78

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.78

0.00

2.78

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.16

858.88

43.28

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

858.88

858.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

43.28

0.00

43.28

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

12.82

0.00

12.82

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

12.82

0.00

12.82

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

92.94

92.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

92.94

92.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.15

1.65

1.50

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.89

0.00

7.89

0.00

0.00

0.00

20402

公安

7.89

0.00

7.89

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

7.89

0.00

7.89

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

62.65

60.37

2.28

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

62.65

60.37

2.28

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

60.37

60.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.28

0.00

2.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

456.74

449.53

7.22

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

71.12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

71.12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

360.07

360.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

84.46

84.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

44.72

44.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.71

153.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.19

77.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.38

0.00

4.38

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.38

0.00

4.38

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

19.30

18.33

0.97

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

112.33

103.34

8.98

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

103.34

103.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

59.10

59.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.72

18.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.78

0.00

7.78

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

3.91

0.00

3.91

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

3.87

0.00

3.87

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

204.72

0.00

204.72

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

178.55

0.00

178.55

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

178.55

0.00

178.55

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

26.18

0.00

26.18

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

7.63

0.00

7.63

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

18.55

0.00

18.55

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

326.70

52.69

274.01

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

52.69

52.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

52.69

52.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

143.25

0.00

143.25

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

143.25

0.00

143.25

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

130.76

0.00

130.76

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

130.76

0.00

130.76

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,960.70

269.09

1,691.62

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

373.39

269.09

104.30

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

269.09

269.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

18.10

0.00

18.10

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

74.80

0.00

74.80

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

79.38

0.00

79.38

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

9.48

0.00

9.48

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

69.90

0.00

69.90

0.00

0.00

0.00

21303

水利

55.53

0.00

55.53

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

53.53

0.00

53.53

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

571.17

0.00

571.17

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

274.97

0.00

274.97

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

136.70

0.00

136.70

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

159.31

0.00

159.31

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

881.23

0.00

881.23

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

32.26

0.00

32.26

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

848.97

0.00

848.97

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

44.91

0.00

44.91

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

44.91

0.00

44.91

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

44.91

0.00

44.91

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

114.75

111.51

3.24

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.01

0.00

2.01

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

2.01

0.00

2.01

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

34.78

0.00

34.78

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

34.78

0.00

34.78

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

33.68

0.00

33.68

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,090.15

一、一般公共服务支出

1,047.75

1,047.75

二、政府性基金预算财政拨款

308.79

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

7.89

7.89

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

62.65

62.65

八、社会保障和就业支出

456.74

456.74

九、卫生健康支出

112.33

112.33

十、节能环保支出

204.72

204.72

十一、城乡社区支出

326.70

52.69

274.01

十二、农林水支出

1,960.70

1,960.70

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

44.91

44.91

十九、住房保障支出

114.75

114.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

25.00

25.00

二十三、其他支出

34.78

34.78

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,398.93

本年支出合计

4,398.93

4,090.15

308.79

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,398.93

总计

4,398.93

4,090.15

308.79

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,090.15

2,000.00

2,090.15

201

一般公共服务支出

1,047.75

953.47

94.28

20101

人大事务

2.78

0.00

2.78

2010108

代表工作

2.78

0.00

2.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.16

858.88

43.28

2010301

行政运行

858.88

858.88

0.00

2010302

一般行政管理事务

43.28

0.00

43.28

20105

统计信息事务

12.82

0.00

12.82

2010507

专项普查活动

12.82

0.00

12.82

20106

财政事务

92.94

92.94

0.00

2010601

行政运行

92.94

92.94

0.00

20132

组织事务

3.15

1.65

1.50

2013202

一般行政管理事务

1.50

0.00

1.50

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.90

0.00

3.90

2013602

一般行政管理事务

3.90

0.00

3.90

20140

信访事务

30.00

0.00

30.00

2014004

信访业务

30.00

0.00

30.00

204

公共安全支出

7.89

0.00

7.89

20402

公安

7.89

0.00

7.89

2040299

其他公安支出

7.89

0.00

7.89

207

文化旅游体育与传媒支出

62.65

60.37

2.28

20701

文化和旅游

62.65

60.37

2.28

2070109

群众文化

60.37

60.37

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.28

0.00

2.28

208

社会保障和就业支出

456.74

449.53

7.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

71.12

71.12

0.00

2080109

社会保险经办机构

71.12

71.12

0.00

20805

行政事业单位养老支出

360.07

360.07

0.00

2080501

行政单位离退休

84.46

84.46

0.00

2080502

事业单位离退休

44.72

44.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.71

153.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.19

77.19

0.00

20808

抚恤

0.66

0.00

0.66

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.66

0.00

0.66

20811

残疾人事业

4.38

0.00

4.38

2081199

其他残疾人事业支出

4.38

0.00

4.38

20821

特困人员救助供养

1.20

0.00

1.20

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.20

0.00

1.20

20828

退役军人管理事务

19.30

18.33

0.97

2082850

事业运行

18.33

18.33

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.97

0.00

0.97

210

卫生健康支出

112.33

103.34

8.98

21004

公共卫生

1.20

0.00

1.20

2100499

其他公共卫生支出

1.20

0.00

1.20

21011

行政事业单位医疗

103.34

103.34

0.00

2101101

行政单位医疗

59.10

59.10

0.00

2101102

事业单位医疗

25.52

25.52

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.72

18.72

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.78

0.00

7.78

2101505

医疗保障政策管理

3.91

0.00

3.91

2101506

医疗保障经办事务

3.87

0.00

3.87

211

节能环保支出

204.72

0.00

204.72

21104

自然生态保护

178.55

0.00

178.55

2110402

农村环境保护

178.55

0.00

178.55

21105

森林保护修复

26.18

0.00

26.18

2110501

森林管护

7.63

0.00

7.63

2110599

其他森林保护修复支出

18.55

0.00

18.55

212

城乡社区支出

52.69

52.69

0.00

21201

城乡社区管理事务

52.69

52.69

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

52.69

52.69

0.00

213

农林水支出

1,960.70

269.09

1,691.62

21301

农业农村

373.39

269.09

104.30

2130104

事业运行

269.09

269.09

0.00

2130108

病虫害控制

2.40

0.00

2.40

2130122

农业生产发展

18.10

0.00

18.10

2130124

农村合作经济

9.00

0.00

9.00

2130135

农业生态资源保护

74.80

0.00

74.80

21302

林业和草原

79.38

0.00

79.38

2130205

森林资源培育

9.48

0.00

9.48

2130234

林业草原防灾减灾

69.90

0.00

69.90

21303

水利

55.53

0.00

55.53

2130305

水利工程建设

53.53

0.00

53.53

2130335

农村供水

2.00

0.00

2.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

571.17

0.00

571.17

2130504

农村基础设施建设

274.97

0.00

274.97

2130505

生产发展

136.70

0.00

136.70

2130506

社会发展

0.20

0.00

0.20

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

159.31

0.00

159.31

21307

农村综合改革

881.23

0.00

881.23

2130701

对村级公益事业建设的补助

32.26

0.00

32.26

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

848.97

0.00

848.97

220

自然资源海洋气象等支出

44.91

0.00

44.91

22001

自然资源事务

44.91

0.00

44.91

2200106

自然资源利用与保护

44.91

0.00

44.91

221

住房保障支出

114.75

111.51

3.24

22101

保障性安居工程支出

3.24

0.00

3.24

2210105

农村危房改造

3.24

0.00

3.24

22102

住房改革支出

111.51

111.51

0.00

2210201

住房公积金

111.51

111.51

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.00

0.00

25.00

22401

应急管理事务

2.01

0.00

2.01

2240108

应急救援

2.01

0.00

2.01

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

22.99

0.00

22.99

2240703

自然灾害救灾补助

22.99

0.00

22.99

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,642.55

302

商品和服务支出

215.71

310

资本性支出

30101

基本工资

370.05

30201

办公费

66.73

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

208.82

30202

印刷费

4.01

31002

办公设备购置

30103

奖金

263.71

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

5.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

268.36

30205

水费

3.26

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.71

30206

电费

16.08

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

77.19

30207

邮电费

27.13

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

84.62

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.54

30211

差旅费

3.57

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

111.51

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

18.72

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

78.33

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

141.73

30215

会议费

0.18

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.68

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

131.33

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

3.08

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

10.40

30227

委托业务费

0.10

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

4.05

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

10.13

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.23

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

43.75

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

23.74

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,784.29

公用经费合计

215.71

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

308.79

308.79

0.00

308.79

0.00

212

城乡社区支出

0.00

274.01

274.01

0.00

274.01

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

143.25

143.25

0.00

143.25

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

143.25

143.25

0.00

143.25

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

130.76

130.76

0.00

130.76

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

130.76

130.76

0.00

130.76

0.00

229

其他支出

0.00

34.78

34.78

0.00

34.78

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

34.78

34.78

0.00

34.78

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

33.68

33.68

0.00

33.68

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

1.10

1.10

0.00

1.10

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

173.93

(一)支出合计

9.23

9.23

(一)行政单位

161.61

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

12.32

2.公务用车购置及运行维护费

9.23

9.23

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

9.23

9.23

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

10.11

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

10.11

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

10.11

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

10.11

二、会议费

0.18

三、培训费

0.68

四、差旅费

4.82

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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