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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138938E/2025-00025
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-27
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县里仁镇
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府2024年度决算公开说明
日期:2025-10-27

重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
     1.党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
     2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

1.党政综合办事机构

党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2.党政综合办事机构职责

1)党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责;负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作;

2经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

3)社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责;

4)社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责;

3.党委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4.事业单位

秀山土家族苗族自治县里仁镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇财政办、秀山土家族苗族自治县里仁镇人力资源和社会保障服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1978.35万元。收、支与2023年度相比,增加57.96万元,增长3.0%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。

1.收入情况。2024年度收入合计1978.35万元,2023年度相比,增加92.44万元,增长4.9%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。其中:财政拨款收入1978.35万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1978.35万元,2023年度相比,增加57.96万元,增长3.0%,主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。其中:基本支出974.64万元,占49.3%;项目支出1003.71万元,占50.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2024年预算内资金支付效率高,年终无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1978.35万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加57.96万元,增长3.0%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1978.35万元,2023年度相比,增加94.44万元,增长5.0%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。较年初预算数增加575.04万元,增长41.0%。主要原因是年中追加里仁镇2024年上川村吊瓜集散分拨中心建设项目-渝财行政202422号、里仁镇南庄村2024年庭院经济发展项目[-]-渝财农2023146号、里仁镇2024年易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设项目[-]-渝财农2023146等项目指标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1978.35万元,2023年度相比,增加59.96万元,增长3.1%。主要原因是我单位落实乡村振兴政策,加大对黄精、山银花产业项目管护及农田水利设施维护投入。较年初预算数增加575.04万元,增长41.0%。主要原因是年中追加里仁镇2024年上川村吊瓜集散分拨中心建设项目-渝财行政202422号、里仁镇南庄村2024年庭院经济发展项目[-]-渝财农2023146号、里仁镇2024年易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设项目[-]-渝财农2023146等项目指标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出523.20万元,占26.5%较年初预算数增加27.95万元,增长5.6%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目推进,政务服务保障及相关办公、宣传等支出增加。

2)文化旅游体育与传媒支出33.60万元,占1.7%较年初预算数增加1.10万元,增长3.4%,主要原因是年初民族风俗活动举办及送文化下乡活动,相关策划、推广与设备投入增加。

3)社会保障就业支出190.77万元,占9.6%较年初预算数增加10.46万元,增长5.8%,主要原因是强化脱贫人口动态帮扶相关补助与服务投入增加

4)卫生健康支出57.62万元,占2.9%较年初预算数增加1.08万元,增长1.9%,主要原因是开展医保政策宣传工作,相关宣传物料制作、活动组织等费用投入增加

5)城乡社区支出20.32万元,占1.0%较年初预算数减少8.27万元,下降28.9%,主要原因是我单位严格按照过紧日子要求,创建节约型政府,减少公共开支。

6)农林水支出955.29万元,占48.3%较年初预算数增加417.34万元,增长77.6%,主要原因是年中追加里仁镇2024年上川村吊瓜集散分拨中心建设项目-渝财行政202422号、里仁镇南庄村2024年庭院经济发展项目[-]-渝财农2023146号等项目指标。

7)商业服务业等支出110.00万元,占5.6%较年初预算数增加110.00万元,增长100.0%,主要原因是2023年中央县域商业建设行动水果集散分拨中心项目投入增加。

8自然资源海洋气象等支出25.00万元,占1.3%较年初预算数增加25.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2023耕地恢复补足工作奖补资金项目指标。

9住房保障支出62.56万元,占3.2%较年初预算数增加3.26万元,增长5.5%,主要原因是年中追加农村危房改造项目项目指标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2024年预算内资金支付效率高,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出974.64万元。

其中:

人员经费826.24万元,2023年度相比,增加12.99万元,增长1.6%,主要原因是人员增加,人员政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费148.40万元,2023年度相比,增加30.65万元,增长26.0%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目推进,政务服务保障及相关办公、宣传等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度按实际需要,所需政府性基金项目相较上年度有所减少本年支出0.00万元,2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度按实际需要,所需政府性基金项目相较上年度有所减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.83万元,较年初预算数增加0.83万元,增长9.2%,主要原因年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护超出预期较上年支出数增加6.01万元,增长157.3%,主要原因年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,较年初预算数上年支出数无增减

公务车运行维护费9.83万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出较年初预算数增加0.83万元,增长9.2%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加6.01万元,增长157.3%,主要原因是年度内乡村振兴项目调研、应急事务处置等公务活动增多,导致公务用车运行维护费用增加。

公务接待费0.00万元,较年初预算数上年支出数无增减

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是我单位会议费在机关食堂列支。本年度培训费支出3.74万元,2023年度相比,增加1.33万元,增长55.2%,主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合,且本单位培训均按照上级要求执行。本年度差旅费支出0.00万元,2023年度相比,减少1.98万元,下降100.0%,主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合,且本单位培训均按照上级要求执行。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.45万元,机关运行经费主要用于开支机关食堂生活费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、维修费等费用机关运行经费较上年支出数增加34.16万元,增长35.1%,主要原因是年度公务活动增多增加公务车运行维护费、印刷费,同时机关设施日常维修需求上升。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。


五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对0个一级项目、69个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1003.71元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件12024年项目支出绩效自评表(二级项目)详见附件2

(二)部门绩效评价情况

我单位对乡镇环保专项项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对秀山县2024年里仁镇上川村吊瓜基地灌溉配套设施建设项目[-]-秀委农办发〔2024123号项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题,绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题,今后工作将进一步优化绩效指标设置,是评价更具可衡量性。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:白皓023-76618875

附件1

里仁镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

部门编号

820

自评总分:

97.656

部门联系人

白皓

联系电话

023-76618875


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

14,033,136.71

22,283,126.46

19,783,526.46




其中:财政拨款

14,033,136.71

22,283,126.46

19,783,526.46

88.78

10.00

8.88

一般公共预算

14,033,136.71

22,283,126.46

19,783,526.46

88.78



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外,政府预决算向社会公开,“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。

按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,确保拨付完成率达百分之百。除涉密信息外,政府预决算向社会公开,“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。

基本完成

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

重点项目建设个数

1

1

0

100

10

10


全年预算支出执行率

%

90

88.78

1.36

86.4

10

8.64


预决算及时编制率

%

100

100

0

100

25

25


政府预决算公开率(除涉密信息外)

%

100

100

0

100

25

25


保障村社

6

6

0

100

30

30


总体说明


附件2

2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

乡镇环保专项

服务村居个数

6

20.00

6

20.00


100

资金及时支付率

100

%

40.00

100

40 .00


经费标准

50

万元

40.00

50

40.00


2

秀山县2024年里仁镇上川村吊瓜基地灌溉配套设施建设项目[-]-秀委农办发〔2024123

受益农户数量

150

20.00

150

20.00


100

资金支付率

90

%

40.00

90

40.00


带动低收入户增收金额

2

万元

40.00

2

40.00



收入支出决算总表




公开01

部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,978.35

一、一般公共服务支出

523.20

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

33.60

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

190.77



九、卫生健康支出

57.62



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

20.32



十二、农林水支出

955.29



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

110.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

25.00



十九、住房保障支出

62.56



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,978.35

本年支出合计

1,978.35

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,978.35

总计

1,978.35

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,978.35

1,978.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

523.20

523.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.56

491.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

465.87

465.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.77

190.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

139.15

139.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

15.97

15.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.30

75.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.89

37.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

57.62

57.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.11

50.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

955.29

955.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

138.57

138.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

137.85

137.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

536.61

536.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

382.08

382.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

129.52

129.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

244.40

244.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

182.40

182.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.56

62.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,978.35

974.64

1,003.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

523.20

492.18

31.02

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.56

465.87

25.69

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

465.87

465.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.69

0.00

25.69

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.60

0.12

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.60

28.60

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

33.60

28.60

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.77

189.67

1.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

139.15

139.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

15.97

15.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.30

75.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.89

37.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

57.62

50.11

7.51

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.11

50.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.51

0.00

7.51

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

6.43

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

955.29

137.85

817.44

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

138.57

137.85

0.72

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

137.85

137.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

536.61

0.00

536.61

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

382.08

0.00

382.08

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

129.52

0.00

129.52

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

244.40

0.00

244.40

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

62.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

182.40

0.00

182.40

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.56

55.92

6.64

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,978.35

一、一般公共服务支出

523.20

523.20



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

33.60

33.60





八、社会保障和就业支出

190.77

190.77





九、卫生健康支出

57.62

57.62





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

20.32

20.32





十二、农林水支出

955.29

955.29





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

110.00

110.00





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

25.00

25.00





十九、住房保障支出

62.56

62.56





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,978.35

本年支出合计

1,978.35

1,978.35



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,978.35

总计

1,978.35

1,978.35



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,978.35

974.64

1,003.71

201

一般公共服务支出

523.20

492.18

31.02

20101

人大事务

3.52

0.00

3.52

2010108

代表工作

3.52

0.00

3.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.56

465.87

25.69

2010301

行政运行

465.87

465.87

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.69

0.00

25.69

20105

统计信息事务

1.69

0.00

1.69

2010507

专项普查活动

1.69

0.00

1.69

20106

财政事务

25.71

25.71

0.00

2010601

行政运行

25.71

25.71

0.00

20132

组织事务

0.72

0.60

0.12

2013202

一般行政管理事务

0.12

0.00

0.12

2013204

公务员事务

0.60

0.60

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.60

28.60

5.00

20701

文化和旅游

33.60

28.60

5.00

2070109

群众文化

28.60

28.60

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

190.77

189.67

1.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.74

26.74

0.00

2080109

社会保险经办机构

26.74

26.74

0.00

20805

行政事业单位养老支出

139.15

139.15

0.00

2080501

行政单位离退休

15.97

15.97

0.00

2080502

事业单位离退休

10.00

10.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.30

75.30

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.89

37.89

0.00

20811

残疾人事业

0.80

0.00

0.80

2081199

其他残疾人事业支出

0.80

0.00

0.80

20821

特困人员救助供养

0.30

0.00

0.30

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.30

0.00

0.30

20828

退役军人管理事务

23.78

23.78

0.00

2082850

事业运行

23.78

23.78

0.00

210

卫生健康支出

57.62

50.11

7.51

21011

行政事业单位医疗

50.11

50.11

0.00

2101101

行政单位医疗

28.48

28.48

0.00

2101102

事业单位医疗

12.51

12.51

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.12

9.12

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.51

0.00

7.51

2101505

医疗保障政策管理

6.43

0.00

6.43

2101506

医疗保障经办事务

1.08

0.00

1.08

212

城乡社区支出

20.32

20.32

0.00

21201

城乡社区管理事务

20.32

20.32

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.32

20.32

0.00

213

农林水支出

955.29

137.85

817.44

21301

农业农村

138.57

137.85

0.72

2130104

事业运行

137.85

137.85

0.00

2130108

病虫害控制

0.72

0.00

0.72

21302

林业和草原

23.72

0.00

23.72

2130299

其他林业和草原支出

23.72

0.00

23.72

21303

水利

12.00

0.00

12.00

2130335

农村供水

12.00

0.00

12.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

536.61

0.00

536.61

2130504

农村基础设施建设

382.08

0.00

382.08

2130505

生产发展

25.00

0.00

25.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

129.52

0.00

129.52

21307

农村综合改革

244.40

0.00

244.40

2130701

对村级公益事业建设的补助

62.00

0.00

62.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

182.40

0.00

182.40

216

商业服务业等支出

110.00

0.00

110.00

21602

商业流通事务

110.00

0.00

110.00

2160299

其他商业流通事务支出

110.00

0.00

110.00

220

自然资源海洋气象等支出

25.00

0.00

25.00

22001

自然资源事务

25.00

0.00

25.00

2200106

自然资源利用与保护

25.00

0.00

25.00

221

住房保障支出

62.56

55.92

6.64

22101

保障性安居工程支出

6.64

0.00

6.64

2210105

农村危房改造

6.64

0.00

6.64

22102

住房改革支出

55.92

55.92

0.00

2210201

住房公积金

55.92

55.92

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

795.55

302

商品和服务支出

147.62

310

资本性支出

0.78

30101

基本工资

180.21

30201

办公费

86.03

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

128.20

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.78

30103

奖金

137.20

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

129.48

30205

水费

4.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.30

30206

电费

5.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

37.89

30207

邮电费

10.15

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

40.99

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.23

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

55.92

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.12

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

30.69

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.41

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

28.49

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.93

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

4.82

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.83

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.45

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

826.24

公用经费合计

148.40

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

131.45

(一)支出合计

9.83

9.83

(一)行政单位

127.46

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

4.00

2.公务用车购置及运行维护费

9.83

9.83

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

9.83

9.83

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

2.65

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.65

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.65

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.65

二、会议费




三、培训费

3.74



四、差旅费




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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