秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
龙池镇党工委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实,聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能,构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职责是:
1.加强党的建设。坚持党的全面领导,完善相应体制机制,提升协调能力,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。街道党工委领导本街道党的工作和基层社会治理工作,讨论和决定职责范围内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿始终。
2.服务经济发展。负责编制和组织实施辖区国民经济发展规划和年度计划,促进产业结构调整和转型升级,做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展,实施乡村振兴战略,推进农业结构调整,因地制宜发展生态特色产业,全面推进巴渝和美乡村建设,促进经济增长方式转变和农民增收。负责编制和组织实施街道建设规划,组织基础设施、农田水利和各项公益事业建设,改善群众生产生活环境。
3.优化公共服务。积极推进基本公共服务均等化,做实公共服务平台,推进服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的服务事项整合集中到位,办理权限到位。组织实施公共服务设施建设规划,优化与村(居)民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务,落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。负责精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。
4.动员社会参与。坚持以党建引领基层治理,动员指导各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,组织和引导辖区单位履行社会责任,整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
5.领导基层自治。发挥村(社区)党组织在村委会(社区居民委员会)等自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。
6.维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理、综合行政执法等工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作,加强安全生产和食品药品安全监管,负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,保障政治稳定和社会安宁。
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)单位构成
龙池镇人民政府(本级)是龙池镇人民政府下属二级机构,内设5个综合办事机构,分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2924.70万元。收、支与2023年度相比,减少1174.33万元,下降28.7%,主要原因是本年度项目数量减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2900.93万元,与2023年度相比,减少336.14万元,下降10.4%,主要原因是本年度项目数量减少。其中:财政拨款收入2900.93万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余23.78万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2924.70万元,与2023年度相比,减少1150.56万元,下降28.2%,主要原因是本年度项目数量减少。其中:基本支出1184.45万元,占40.5%;项目支出1740.25万元,占59.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少23.78万元,下降100.0%,主要原因是2023年存在结转精算公务员、参公人员、机关工人2022年度考核奖,2024年不存在结转精算公务员、参公人员、机关工人2023年度考核奖。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2924.70万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1174.33万元,下降28.7%。主要原因是本年度项目数量减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2895.03万元,与2023年度相比,减少318.99万元,下降9.9%。主要原因是本年度项目数量减少。较年初预算数增加1438.90万元,增长98.8%。主要原因是公务员社保基数调整,相关配套费用增加。此外,年初财政拨款结转和结余23.78万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2918.80万元,与2023年度相比,减少1133.40万元,下降28.0%。主要原因是本年度项目数量减少。较年初预算数增加1462.67万元,增长100.5%。主要原因是公务员社保基数调整,相关配套费用增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出919.30万元,占31.5%,较年初预算数增加171.14万元,增长22.9%,主要原因是公务员社保基数调整,相关配套费用增加。
(2)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少3.89万元,下降100.0%,主要原因是群防群治和网格化服务管理工作考核奖补补助减少。
(3)社会保障和就业支出217.92万元,占7.5%,较年初预算数增加2.38万元,增长1.1%,主要原因是退休人员增加,相关费用增加。
(4)卫生健康支出60.70万元,占2.1%,较年初预算数增加2.52万元,增长4.3%,主要原因是公务员社保基数调整,相关配套费用增加。
(5)农林水支出1374.98万元,占47.1%,较年初预算数增加1088.79万元,增长380.4%,主要原因是油茶生产建设项目增加。
(6)商业服务业等支出95.38万元,占3.3%,较年初预算数增加95.38万元,增长100.0%,主要原因是年中追加中央县域商业建设行动项目资金。
自然资源海洋气象等支出123.69万元,占4.2%,较年初预算数增加98.92万元,增长399.4%,主要原因是2024年开展耕地恢复补足工作。
(8)住房保障支出78.06万元,占2.7%,较年初预算数增加2.12万元,增长2.8%,主要原因是人员增加,公积金配套费用增加。
(9)灾害防治及应急管理支出48.75万元,占1.7%,较年初预算数增加5.29万元,增长12.2%,主要原因是年中追加项目,相关支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少23.78万元,下降100.0%,主要原因是2023年存在结转精算公务员、参公人员、机关工人2022年度考核奖,2024年不存在结转精算公务员、参公人员、机关工人2023年度考核奖。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1184.45万元。其中:人员经费1040.90万元,与2023年度相比,增加97.99万元,增长10.4%,主要原因是公务员社保基数调整,相关配套费用增加。人员经费用途主要包括社保配套及公积金。
公用经费143.55万元,与2023年度相比,增加6.37万元,增长4.6%,主要原因是人员增加,相关支出增加。公用经费用途主要包括办公耗材及水电费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.90万元,与2023年度相比,减少17.15万元,下降74.4%,主要原因是本年度基金类项目减少。本年支出5.90万元,与2023年度相比,减少17.15万元,下降74.4%,主要原因是本年度基金类项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.98万元,较年初预算数减少1.02万元,下降11.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,三公经费只减不增。较上年支出数减少1.28万元,下降13.8%,主要原因是严格落实过紧日子要求,三公经费只减不增。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费7.98万元,主要用于公务车维修、清洗及油卡充值。费用支出较年初预算数减少1.02万元,下降11.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,三公经费只减不增。较上年支出数减少1.11万元,下降12.2%,主要原因是严格落实过紧日子要求,三公经费只减不增。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少0.20万元,下降100.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求,三公经费只减不增。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出3.18万元,与2023年度相比,增加0.13万元,增长4.3%,主要原因是人员增加,相关培训费用增加。本年度差旅费支出0.34万元,与2023年度相比,减少3.38万元,下降90.9%,主要原因是因公出差事宜有所减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出143.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数增加6.37万元,增长4.6%,主要原因是人员增加,相关支出增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额8.94万元,其中:政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.94万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额8.94万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑及打印。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对90个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金1740.25万元。
绩效自评表见附件。
(二)单位绩效评价情况
我单位对党建统领网格治理经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.00万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了资金拨付不及时等主要问题,提出进一步加快资金拨付进度等下一步工作建议。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴浩宇;办公电话023-7662308。
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收入支出决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,950,256.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
9,193,028.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
59,028.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,179,207.56 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
607,011.80 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
13,749,825.80 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
953,841.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
1,236,944.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
780,613.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
487,541.81 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
59,028.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
29,009,284.53 |
本年支出合计 |
57 |
29,247,041.53 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
237,757.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
29,247,041.53 |
总计 |
60 |
29,247,041.53 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
29,009,284.53 |
29,009,284.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,955,271.44 |
8,955,271.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
54,357.44 |
54,357.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
54,357.44 |
54,357.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8,803,545.41 |
8,803,545.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,158,725.41 |
8,158,725.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
501,740.00 |
501,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
143,080.00 |
143,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
57,990.00 |
57,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
57,990.00 |
57,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
39,378.59 |
39,378.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,878.59 |
25,878.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
13,500.00 |
13,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,179,207.56 |
2,179,207.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,032,335.56 |
2,032,335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
831,150.00 |
831,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
800,589.04 |
800,589.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
400,596.52 |
400,596.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6,420.00 |
6,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6,420.00 |
6,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
607,011.80 |
607,011.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
594,011.80 |
594,011.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
482,411.80 |
482,411.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111,600.00 |
111,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
13,749,825.80 |
13,749,825.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
373,000.00 |
373,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
271,374.80 |
271,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
271,374.80 |
271,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
12,605,451.00 |
12,605,451.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8,517,893.00 |
8,517,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
375,500.00 |
375,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,712,058.00 |
3,712,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
953,841.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
953,841.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
953,841.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
780,613.12 |
780,613.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
92,851.00 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
92,851.00 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
487,541.81 |
487,541.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
22,460.00 |
22,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
22,460.00 |
22,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
336,018.61 |
336,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
336,018.61 |
336,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
68,890.00 |
68,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
66,890.00 |
66,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60,173.20 |
60,173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
54,656.00 |
54,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5,517.20 |
5,517.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
59,028.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59,028.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
44,498.00 |
44,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
14,530.00 |
14,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
29,247,041.53 |
11,844,543.89 |
17,402,497.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,193,028.44 |
8,409,982.41 |
783,046.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
54,357.44 |
0.00 |
54,357.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
54,357.44 |
0.00 |
54,357.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,041,302.41 |
8,396,482.41 |
644,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,396,482.41 |
8,396,482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
501,740.00 |
0.00 |
501,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
143,080.00 |
0.00 |
143,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
57,990.00 |
0.00 |
57,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
57,990.00 |
0.00 |
57,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
39,378.59 |
13,500.00 |
25,878.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,878.59 |
0.00 |
25,878.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
13,500.00 |
13,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,179,207.56 |
2,152,787.56 |
26,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,032,335.56 |
2,032,335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
831,150.00 |
831,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
800,589.04 |
800,589.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
400,596.52 |
400,596.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6,420.00 |
0.00 |
6,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6,420.00 |
0.00 |
6,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
607,011.80 |
594,011.80 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
594,011.80 |
594,011.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
482,411.80 |
482,411.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111,600.00 |
111,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
13,749,825.80 |
0.00 |
13,749,825.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
373,000.00 |
0.00 |
373,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
271,374.80 |
0.00 |
271,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
271,374.80 |
0.00 |
271,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
12,605,451.00 |
0.00 |
12,605,451.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8,517,893.00 |
0.00 |
8,517,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
375,500.00 |
0.00 |
375,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,712,058.00 |
0.00 |
3,712,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
780,613.12 |
687,762.12 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
92,851.00 |
0.00 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
92,851.00 |
0.00 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
487,541.81 |
0.00 |
487,541.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
22,460.00 |
0.00 |
22,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
22,460.00 |
0.00 |
22,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
336,018.61 |
0.00 |
336,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
336,018.61 |
0.00 |
336,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
68,890.00 |
0.00 |
68,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
66,890.00 |
0.00 |
66,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60,173.20 |
0.00 |
60,173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
54,656.00 |
0.00 |
54,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5,517.20 |
0.00 |
5,517.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
44,498.00 |
0.00 |
44,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
14,530.00 |
0.00 |
14,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,950,256.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9,193,028.44 |
9,193,028.44 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
59,028.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,179,207.56 |
2,179,207.56 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
607,011.80 |
607,011.80 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
13,749,825.80 |
13,749,825.80 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
953,841.00 |
953,841.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
780,613.12 |
780,613.12 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
487,541.81 |
487,541.81 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
59,028.00 |
59,028.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
29,009,284.53 |
本年支出合计 |
59 |
29,247,041.53 |
29,188,013.53 |
59,028.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
237,757.00 |
年末结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
237,757.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
29,247,041.53 |
总计 |
64 |
29,247,041.53 |
29,188,013.53 |
59,028.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
237,757.00 |
237,757.00 |
0.00 |
28,950,256.53 |
11,606,786.89 |
17,343,469.64 |
29,188,013.53 |
11,844,543.89 |
17,343,469.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237,757.00 |
237,757.00 |
0.00 |
8,955,271.44 |
8,172,225.41 |
783,046.03 |
9,193,028.44 |
8,409,982.41 |
783,046.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,357.44 |
0.00 |
54,357.44 |
54,357.44 |
0.00 |
54,357.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,357.44 |
0.00 |
54,357.44 |
54,357.44 |
0.00 |
54,357.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
237,757.00 |
237,757.00 |
0.00 |
8,803,545.41 |
8,158,725.41 |
644,820.00 |
9,041,302.41 |
8,396,482.41 |
644,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
237,757.00 |
237,757.00 |
0.00 |
8,158,725.41 |
8,158,725.41 |
0.00 |
8,396,482.41 |
8,396,482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
501,740.00 |
0.00 |
501,740.00 |
501,740.00 |
0.00 |
501,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143,080.00 |
0.00 |
143,080.00 |
143,080.00 |
0.00 |
143,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,990.00 |
0.00 |
57,990.00 |
57,990.00 |
0.00 |
57,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,990.00 |
0.00 |
57,990.00 |
57,990.00 |
0.00 |
57,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,378.59 |
13,500.00 |
25,878.59 |
39,378.59 |
13,500.00 |
25,878.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,878.59 |
0.00 |
25,878.59 |
25,878.59 |
0.00 |
25,878.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
0.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,179,207.56 |
2,152,787.56 |
26,420.00 |
2,179,207.56 |
2,152,787.56 |
26,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
120,452.00 |
120,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,032,335.56 |
2,032,335.56 |
0.00 |
2,032,335.56 |
2,032,335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
831,150.00 |
831,150.00 |
0.00 |
831,150.00 |
831,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,589.04 |
800,589.04 |
0.00 |
800,589.04 |
800,589.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,596.52 |
400,596.52 |
0.00 |
400,596.52 |
400,596.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,420.00 |
0.00 |
6,420.00 |
6,420.00 |
0.00 |
6,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,420.00 |
0.00 |
6,420.00 |
6,420.00 |
0.00 |
6,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
607,011.80 |
594,011.80 |
13,000.00 |
607,011.80 |
594,011.80 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
594,011.80 |
594,011.80 |
0.00 |
594,011.80 |
594,011.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,411.80 |
482,411.80 |
0.00 |
482,411.80 |
482,411.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,600.00 |
111,600.00 |
0.00 |
111,600.00 |
111,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,749,825.80 |
0.00 |
13,749,825.80 |
13,749,825.80 |
0.00 |
13,749,825.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373,000.00 |
0.00 |
373,000.00 |
373,000.00 |
0.00 |
373,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271,374.80 |
0.00 |
271,374.80 |
271,374.80 |
0.00 |
271,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271,374.80 |
0.00 |
271,374.80 |
271,374.80 |
0.00 |
271,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,605,451.00 |
0.00 |
12,605,451.00 |
12,605,451.00 |
0.00 |
12,605,451.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,517,893.00 |
0.00 |
8,517,893.00 |
8,517,893.00 |
0.00 |
8,517,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375,500.00 |
0.00 |
375,500.00 |
375,500.00 |
0.00 |
375,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,712,058.00 |
0.00 |
3,712,058.00 |
3,712,058.00 |
0.00 |
3,712,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
953,841.00 |
0.00 |
953,841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
1,236,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
780,613.12 |
687,762.12 |
92,851.00 |
780,613.12 |
687,762.12 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,851.00 |
0.00 |
92,851.00 |
92,851.00 |
0.00 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,851.00 |
0.00 |
92,851.00 |
92,851.00 |
0.00 |
92,851.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
687,762.12 |
687,762.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,541.81 |
0.00 |
487,541.81 |
487,541.81 |
0.00 |
487,541.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,460.00 |
0.00 |
22,460.00 |
22,460.00 |
0.00 |
22,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,460.00 |
0.00 |
22,460.00 |
22,460.00 |
0.00 |
22,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,018.61 |
0.00 |
336,018.61 |
336,018.61 |
0.00 |
336,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,018.61 |
0.00 |
336,018.61 |
336,018.61 |
0.00 |
336,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,890.00 |
0.00 |
68,890.00 |
68,890.00 |
0.00 |
68,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,890.00 |
0.00 |
66,890.00 |
66,890.00 |
0.00 |
66,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,173.20 |
0.00 |
60,173.20 |
60,173.20 |
0.00 |
60,173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,656.00 |
0.00 |
54,656.00 |
54,656.00 |
0.00 |
54,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,517.20 |
0.00 |
5,517.20 |
5,517.20 |
0.00 |
5,517.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,998,663.05 |
302 |
商品和服务支出 |
1,435,540.64 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,915,141.50 |
30201 |
办公费 |
471,460.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,722,866.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
2,588,962.78 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
22,324.10 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
800,589.04 |
30206 |
电费 |
60,069.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
400,596.52 |
30207 |
邮电费 |
135,060.97 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
482,411.80 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14,471.97 |
30211 |
差旅费 |
2,876.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
687,762.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
111,600.00 |
30213 |
维修(护)费 |
19,014.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
274,261.32 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,410,340.20 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
26,379.72 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
459,475.20 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
838,465.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
216,684.69 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
112,400.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,000.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21,103.78 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
52,759.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
79,758.42 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
327,050.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
10,409,003.25 |
公用经费合计 |
1,435,540.64 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
59,028.00 |
0.00 |
59,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,498.00 |
0.00 |
44,498.00 |
44,498.00 |
0.00 |
44,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,530.00 |
0.00 |
14,530.00 |
14,530.00 |
0.00 |
14,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级) |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,435,540.64 |
|
(一)支出合计 |
2 |
79,758.42 |
(一)行政单位 |
26 |
1,435,540.64 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
79,758.42 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
79,758.42 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
||
|
(1)国内接待费 |
8 |
3.机要通信用车 |
32 |
||
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
89,396.00 | |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
89,396.00 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
89,396.00 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
89,396.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
31,815.31 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
3,429.00 |
|||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
党建统领网格治理经费 |
项目编码: |
50024124T000004308519 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府 |
财政归口处室: |
012-乡财科 |
部门联系人: |
吴浩宇 |
联系电话: |
15856099545 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步加强党建统领网格治理,探索打造全科型、服务型、共治型、数智型的新型网格,加快构建党建统领、数智赋能、平战一体、集成协同的现代化网格治理体系。 |
进一步加强党建统领网格治理,探索打造全科型、服务型、共治型、数智型的新型网格,加快构建党建统领、数智赋能、平战一体、集成协同的现代化网格治理体系。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支付标准 |
元 |
= |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
网格治理效率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
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