秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
新时代文明实践中心。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为35.84万元。收、支与2023年度相比,减少1.81万元,下降4.8%,主要原因是落实政府过紧日子政策。
1.收入情况。2024年度收入合计35.84万元,与2023年度相比,减少1.81万元,下降4.8%,主要原因是落实政府过紧日子政策。其中:财政拨款收入35.84万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计35.84万元,与2023年度相比,减少1.81万元,下降4.8%,主要原因是落实政府过紧日子政策。其中:基本支出31.90万元,占89.0%;项目支出3.94万元,占11.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为35.84万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1.81万元,下降4.8%。主要原因是落实政府过紧日子政策。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入35.84万元,与2023年度相比,减少1.81万元,下降4.8%。主要原因是产业项目、基础设施建设项目等减少。较年初预算数增加2.91万元,增长8.8%。主要原因是人员政策性增资等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出35.84万元,与2023年度相比,减少1.81万元,下降4.8%。主要原因是落实政府过紧日子政策。较年初预算数增加2.91万元,增长8.8%。主要原因是人员政策性增资等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)文化旅游体育与传媒支出28.88万元,占80.6%,较年初预算数增加2.91万元,增长11.2%,主要原因是开展文化旅游体育与传媒活动较去年增多。
(2)社会保障和就业支出3.38万元,占9.4%,较年初预算数无增减,主要原因是无变动。
(3)卫生健康支出1.89万元,占5.3%,较年初预算数无增减,主要原因是无变动。
(4)住房保障支出1.69万元,占4.7%,较年初预算数无增减,主要原因是无变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出31.90万元。其中:人员经费29.66万元,与2023年度相比,增加0.02万元,增长0.1%,主要原因是人员变动,工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.25万元,与2023年度相比,减少0.76万元,下降25.3%,主要原因是落实政府过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。
公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为海洋乡人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出0.10万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是培训费用无变动。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
358,399.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
288,838.42 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
33,788.16 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
18,878.40 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
16,894.08 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
358,399.06 |
本年支出合计 |
57 |
358,399.06 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
358,399.06 |
总计 |
60 |
358,399.06 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
358,399.06 |
358,399.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288,838.42 |
288,838.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
288,838.42 |
288,838.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
39,364.45 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22,525.44 |
22,525.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11,262.72 |
11,262.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14,078.40 |
14,078.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
358,399.06 |
319,034.61 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
39,364.45 |
0.00 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22,525.44 |
22,525.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11,262.72 |
11,262.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14,078.40 |
14,078.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
358,399.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
288,838.42 |
288,838.42 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33,788.16 |
33,788.16 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
18,878.40 |
18,878.40 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
16,894.08 |
16,894.08 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
358,399.06 |
本年支出合计 |
59 |
358,399.06 |
358,399.06 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
358,399.06 |
总计 |
64 |
358,399.06 |
358,399.06 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358,399.06 |
319,034.61 |
39,364.45 |
358,399.06 |
319,034.61 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,364.45 |
0.00 |
39,364.45 |
39,364.45 |
0.00 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
33,788.16 |
33,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,525.44 |
22,525.44 |
0.00 |
22,525.44 |
22,525.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,262.72 |
11,262.72 |
0.00 |
11,262.72 |
11,262.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
18,878.40 |
18,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,078.40 |
14,078.40 |
0.00 |
14,078.40 |
14,078.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
16,894.08 |
16,894.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
296,550.99 |
302 |
商品和服务支出 |
22,483.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76,272.00 |
30201 |
办公费 |
17,500.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23,496.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
126,800.00 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22,525.44 |
30206 |
电费 |
1,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11,262.72 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14,078.40 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
422.35 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
16,894.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4,800.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1,048.32 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
838.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2,096.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
296,550.99 |
公用经费合计 |
22,483.62 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
(一)支出合计 |
2 |
(一)行政单位 |
26 |
||
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
||
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
||
|
3.公务接待费 |
7 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
||
|
(1)国内接待费 |
8 |
3.机要通信用车 |
32 |
||
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
1,048.32 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
||||
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