重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1.党政办公室。主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。
2.经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。
3.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。
4.平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。
5.规划建设管理环保办公室。主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。
6.财政办公室。主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等单位组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。
7.应急管理办公室。主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。
8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。
9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。
10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。
11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规,协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况,传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定,协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。
12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作;负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学,积极开展教学总结和研究,不断提高教学质量;完成上级交办的其他工作事务。
13.工会。主要职能是维护职工合法权益;参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。
14.团委。主要职责是领导镇共青团工作,对镇上的青少年组织进行指导和管理;调查青少年思想动态和青少年工作情况;组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益,促进男女和平。
16.农业服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。
17.文化服务中心。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。
18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。
19.退役军人服务站。主要职责:负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。
20.综合行政执法大队。主要职责:集中行使乡镇依法承担和单位授权或委托的各项行政执法权,制止、打击各类行政违法行为,协助、配合县级有关单位及其派驻机构开展联合执法。
21.特色产业发展中心。主要职责:承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1792.06万元。收、支与2023年度相比,减少200.79万元,下降10.1%,主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1770.72万元,与2023年度相比,减少207.51万元,下降10.5%,主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等减少。其中:财政拨款收入1770.72万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余21.34万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1792.06万元,与2023年度相比,减少179.45万元,下降9.1%,主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等减少。其中:基本支出869.30万元,占48.5%;项目支出922.76万元,占51.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少21.34万元,下降100.0%,主要原因是2024年支付效率较高,无资金结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1792.06万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少186.17万元,下降9.4%。主要原因是主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1770.72万元,与2023年度相比,减少200.76万元,下降10.2%。主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等减少。较年初预算数增加511.53万元,增长40.6%。主要原因是部分农林水预算收入与基础设施发展、生产发展等收入未纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余21.34万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1792.06万元,与2023年度相比,减少158.08万元,下降8.1%。主要原因是主要原因是人员经费保障以及社会保障等减少。较年初预算数增加532.87万元,增长42.3%。主要原因是部分预算内资金基础设施建设与生产发展开支等未纳入预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出459.96万元,占25.7%,较年初预算数增加42.56万元,增长10.2%,主要原因是人员增减变动。
(2)文化旅游体育与传媒支出28.88万元,占1.6%,较年初预算数增加2.91万元,增长11.2%,主要原因是人员增减变动。
(3)社会保障和就业支出206.93万元,占11.6%,较年初预算数增加23.28万元,增长12.7%,主要原因是人员增减变动。
(4)卫生健康支出48.65万元,占2.7%,较年初预算数增加1.50万元,增长3.2%,主要原因是人员政策性增资。
(5)节能环保支出131.74万元,占7.4%,较年初预算数增加88.00万元,增长201.2%,主要原因是农村环境保护支出增加。
(6)城乡社区支出27.00万元,占1.5%,较年初预算数减少1.67万元,下降5.8%,主要原因是人员增减变动。
(7)农林水支出755.44万元,占42.2%,较年初预算数增加308.58万元,增长69.1%,主要原因是主要原因是涉农补助项目增加。
(8)自然资源海洋气象等支出69.04万元,占3.9%,较年初预算数增加65.74万元,增长1992.1%,主要原因是应对自然环境变化。
(9)住房保障支出59.45万元,占3.3%,较年初预算数无增减,主要原因是人员增减变动。
(10)灾害防治及应急管理支出4.98万元,占0.3%,较年初预算数增加4.88万元,增长4880.0%,主要原因是年中追加安排应急预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少21.34万元,下降100.0%,主要原因是2024年支付效率高,无财政结余资金
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出869.30万元。
其中:人员经费754.74万元,与2023年度相比,增加53.43万元,增长7.6%,主要原因是人员变动,工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费114.56万元,与2023年度相比,增加7.81万元,增长7.3%,主要原因是办公费、印刷费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.59万元,下降6.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出决算有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是未安排此项支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务车辆。
公务用车运行维护费9.00万元,主要用于维护公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是落实过紧日子政策,较上年支出数减少0.59万元,下降6.2%,主要原因是落实过紧日子政策,
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是无公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.09万元,与2023年度相比,减少0.44万元,下降83.0%,主要原因是落实过紧日子政策。本年度培训费支出2.91万元,与2023年度相比,增加0.48万元,增长19.8%,主要原因是人员增减变动。本年度差旅费支出1.30万元,与2023年度相比,增加1.14万元,增长712.5%,主要原因是人员增减变动。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出100.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加16.44万元,增长19.5%,主要原因是单位人员变动。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和0个一级项目、70个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金922.76万元
|
| ||||||||||||
|
主管部门 |
823-秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
部门编码 |
823 |
自评总分(分) |
99.36 | |||||||
|
部门联系人 |
董静 |
联系电话 |
023-6641035 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
12805285.31 |
19127801.35 |
17707212.69 |
|||||||||
|
其中:财政拨款 |
12,591869.31 |
18914385.35 |
17707212.69 |
93.62 |
10.00 |
9.36 | ||||||
|
一般公共预算 |
12,591869.31 |
18714385.35 |
17707212.69 |
94.62 |
||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
确保按照县委、县政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算经过批准后在20日内向社会公开;严格按照相关国库集中支付制度的要求进行资金支付,确保支付完成率达百分之百;按照统一部署,坚决贯彻落实各项减税降费措施;本级“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。 |
确保按照县委、县政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算经过批准后在20日内向社会公开;严格按照相关国库集中支付制度的要求进行资金支付,确保支付完成率达百分之百;按照统一部署,坚决贯彻落实各项减税降费措施;本级“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。 |
基本完成全年绩效目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
说明 | ||
|
部门预决算公开率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
—— | |||
|
预决算及时编制率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
—— | |||
|
重大安全事故发生率 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
—— | |||
|
国库集中支付资金支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
—— | |||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
—— | |||
|
重点项目建设个数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
—— | |||
|
总体说明 |
基本完成全年绩效目标 | |||||||||||
|
海洋乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
乡镇环保专项 |
环卫人次数 |
≥ |
100 |
人次 |
30 |
30 |
30 |
100 | |
|
资金利用率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
30 |
30 |
||||
|
改善集镇环境卫生 |
定性 |
有效改善 |
30 |
30 |
30 |
|||||
|
2 |
驻乡驻村工作经费 |
驻村人数 |
≥ |
7 |
人 |
30 |
30 |
30 |
100 | |
|
经费及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
30 |
30 |
||||
|
驻村工作可持续性 |
定性 |
有效改善 |
30 |
30 |
30 |
|||||
(二)单位绩效评价情况
我单位对驻乡驻村工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金7.00万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议;对乡镇环保专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50.00万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:程福云办公电话023-76641035
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,707,212.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,599,553.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
288,838.42 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,069,281.04 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
486,460.70 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
1,317,422.84 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
269,984.39 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
7,554,408.42 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
690,420.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
594,459.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
49,800.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
17,707,212.69 |
本年支出合计 |
57 |
17,920,628.69 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
213,416.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
17,920,628.69 |
总计 |
60 |
17,920,628.69 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,707,212.69 |
17,707,212.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,599,553.76 |
4,599,553.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
59,080.60 |
59,080.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
59,080.60 |
59,080.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,965,947.79 |
3,965,947.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,783,390.25 |
3,783,390.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
182,557.54 |
182,557.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
11,680.00 |
11,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
11,680.00 |
11,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288,838.42 |
288,838.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
288,838.42 |
288,838.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
39,364.45 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,069,281.04 |
2,069,281.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
289,994.03 |
289,994.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
288,674.03 |
288,674.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,320.00 |
1,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,253,993.08 |
1,253,993.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
167,183.00 |
167,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103,200.00 |
103,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
654,786.72 |
654,786.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
328,823.36 |
328,823.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
183,897.00 |
183,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
118,897.00 |
118,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
65,000.00 |
65,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
68,030.00 |
68,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
68,030.00 |
68,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
486,460.70 |
486,460.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
445,145.70 |
445,145.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
262,760.10 |
262,760.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
100,785.60 |
100,785.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
26,315.00 |
26,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
26,315.00 |
26,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,317,422.84 |
1,317,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
880,000.00 |
880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
880,000.00 |
880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
437,422.84 |
437,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
437,422.84 |
437,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,340,992.42 |
7,340,992.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,082,332.20 |
1,082,332.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
874,222.20 |
874,222.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
30,110.00 |
30,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
178,000.00 |
178,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,679,838.22 |
1,679,838.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
858,800.00 |
858,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
131,400.00 |
131,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
689,638.22 |
689,638.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,478,822.00 |
4,478,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,514,210.00 |
2,514,210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,964,612.00 |
1,964,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
690,420.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
690,420.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
690,420.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
594,459.12 |
594,459.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
115,455.00 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
115,455.00 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49,800.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
48,800.00 |
48,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48,800.00 |
48,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,920,628.69 |
8,693,016.04 |
9,227,612.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,599,553.76 |
4,346,235.62 |
253,318.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
59,080.60 |
0.00 |
59,080.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
59,080.60 |
0.00 |
59,080.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,965,947.79 |
3,783,390.25 |
182,557.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,783,390.25 |
3,783,390.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
182,557.54 |
0.00 |
182,557.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
11,680.00 |
0.00 |
11,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
11,680.00 |
0.00 |
11,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
39,364.45 |
0.00 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,069,281.04 |
1,815,534.04 |
253,747.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
289,994.03 |
288,674.03 |
1,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
288,674.03 |
288,674.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,320.00 |
0.00 |
1,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,253,993.08 |
1,253,993.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
167,183.00 |
167,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103,200.00 |
103,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
654,786.72 |
654,786.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
328,823.36 |
328,823.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
183,897.00 |
0.00 |
183,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
118,897.00 |
0.00 |
118,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
68,030.00 |
0.00 |
68,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
68,030.00 |
0.00 |
68,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
486,460.70 |
445,145.70 |
41,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
445,145.70 |
445,145.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
262,760.10 |
262,760.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
100,785.60 |
100,785.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
26,315.00 |
0.00 |
26,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
26,315.00 |
0.00 |
26,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,317,422.84 |
0.00 |
1,317,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
437,422.84 |
0.00 |
437,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
437,422.84 |
0.00 |
437,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,554,408.42 |
1,087,638.20 |
6,466,770.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,295,748.20 |
1,087,638.20 |
208,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,087,638.20 |
1,087,638.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
30,110.00 |
0.00 |
30,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
178,000.00 |
0.00 |
178,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,679,838.22 |
0.00 |
1,679,838.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
858,800.00 |
0.00 |
858,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
131,400.00 |
0.00 |
131,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
689,638.22 |
0.00 |
689,638.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,478,822.00 |
0.00 |
4,478,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,514,210.00 |
0.00 |
2,514,210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,964,612.00 |
0.00 |
1,964,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
594,459.12 |
479,004.12 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
115,455.00 |
0.00 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
115,455.00 |
0.00 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
48,800.00 |
0.00 |
48,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48,800.00 |
0.00 |
48,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,707,212.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,599,553.76 |
4,599,553.76 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
288,838.42 |
288,838.42 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,069,281.04 |
2,069,281.04 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
486,460.70 |
486,460.70 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1,317,422.84 |
1,317,422.84 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
269,984.39 |
269,984.39 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
7,554,408.42 |
7,554,408.42 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
690,420.00 |
690,420.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
594,459.12 |
594,459.12 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
49,800.00 |
49,800.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
17,707,212.69 |
本年支出合计 |
59 |
17,920,628.69 |
17,920,628.69 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
213,416.00 |
年末结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
213,416.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
17,920,628.69 |
总计 |
64 |
17,920,628.69 |
17,920,628.69 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
213,416.00 |
213,416.00 |
0.00 |
17,707,212.69 |
8,479,600.04 |
9,227,612.65 |
17,920,628.69 |
8,693,016.04 |
9,227,612.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,599,553.76 |
4,346,235.62 |
253,318.14 |
4,599,553.76 |
4,346,235.62 |
253,318.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,080.60 |
0.00 |
59,080.60 |
59,080.60 |
0.00 |
59,080.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,080.60 |
0.00 |
59,080.60 |
59,080.60 |
0.00 |
59,080.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,965,947.79 |
3,783,390.25 |
182,557.54 |
3,965,947.79 |
3,783,390.25 |
182,557.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,783,390.25 |
3,783,390.25 |
0.00 |
3,783,390.25 |
3,783,390.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182,557.54 |
0.00 |
182,557.54 |
182,557.54 |
0.00 |
182,557.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,680.00 |
0.00 |
11,680.00 |
11,680.00 |
0.00 |
11,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,680.00 |
0.00 |
11,680.00 |
11,680.00 |
0.00 |
11,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
558,345.37 |
558,345.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
288,838.42 |
249,473.97 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
249,473.97 |
249,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,364.45 |
0.00 |
39,364.45 |
39,364.45 |
0.00 |
39,364.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,069,281.04 |
1,815,534.04 |
253,747.00 |
2,069,281.04 |
1,815,534.04 |
253,747.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
289,994.03 |
288,674.03 |
1,320.00 |
289,994.03 |
288,674.03 |
1,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,674.03 |
288,674.03 |
0.00 |
288,674.03 |
288,674.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,320.00 |
0.00 |
1,320.00 |
1,320.00 |
0.00 |
1,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,253,993.08 |
1,253,993.08 |
0.00 |
1,253,993.08 |
1,253,993.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167,183.00 |
167,183.00 |
0.00 |
167,183.00 |
167,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,200.00 |
103,200.00 |
0.00 |
103,200.00 |
103,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,786.72 |
654,786.72 |
0.00 |
654,786.72 |
654,786.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328,823.36 |
328,823.36 |
0.00 |
328,823.36 |
328,823.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,897.00 |
0.00 |
183,897.00 |
183,897.00 |
0.00 |
183,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,897.00 |
0.00 |
118,897.00 |
118,897.00 |
0.00 |
118,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,030.00 |
0.00 |
68,030.00 |
68,030.00 |
0.00 |
68,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,030.00 |
0.00 |
68,030.00 |
68,030.00 |
0.00 |
68,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
272,866.93 |
272,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486,460.70 |
445,145.70 |
41,315.00 |
486,460.70 |
445,145.70 |
41,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445,145.70 |
445,145.70 |
0.00 |
445,145.70 |
445,145.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262,760.10 |
262,760.10 |
0.00 |
262,760.10 |
262,760.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,785.60 |
100,785.60 |
0.00 |
100,785.60 |
100,785.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,315.00 |
0.00 |
26,315.00 |
26,315.00 |
0.00 |
26,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,315.00 |
0.00 |
26,315.00 |
26,315.00 |
0.00 |
26,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,317,422.84 |
0.00 |
1,317,422.84 |
1,317,422.84 |
0.00 |
1,317,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,422.84 |
0.00 |
437,422.84 |
437,422.84 |
0.00 |
437,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,422.84 |
0.00 |
437,422.84 |
437,422.84 |
0.00 |
437,422.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
269,984.39 |
269,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
213,416.00 |
213,416.00 |
0.00 |
7,340,992.42 |
874,222.20 |
6,466,770.22 |
7,554,408.42 |
1,087,638.20 |
6,466,770.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
213,416.00 |
213,416.00 |
0.00 |
1,082,332.20 |
874,222.20 |
208,110.00 |
1,295,748.20 |
1,087,638.20 |
208,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
213,416.00 |
213,416.00 |
0.00 |
874,222.20 |
874,222.20 |
0.00 |
1,087,638.20 |
1,087,638.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,110.00 |
0.00 |
30,110.00 |
30,110.00 |
0.00 |
30,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178,000.00 |
0.00 |
178,000.00 |
178,000.00 |
0.00 |
178,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,679,838.22 |
0.00 |
1,679,838.22 |
1,679,838.22 |
0.00 |
1,679,838.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
858,800.00 |
0.00 |
858,800.00 |
858,800.00 |
0.00 |
858,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,400.00 |
0.00 |
131,400.00 |
131,400.00 |
0.00 |
131,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
689,638.22 |
0.00 |
689,638.22 |
689,638.22 |
0.00 |
689,638.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,478,822.00 |
0.00 |
4,478,822.00 |
4,478,822.00 |
0.00 |
4,478,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,514,210.00 |
0.00 |
2,514,210.00 |
2,514,210.00 |
0.00 |
2,514,210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,964,612.00 |
0.00 |
1,964,612.00 |
1,964,612.00 |
0.00 |
1,964,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
690,420.00 |
0.00 |
690,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
594,459.12 |
479,004.12 |
115,455.00 |
594,459.12 |
479,004.12 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,455.00 |
0.00 |
115,455.00 |
115,455.00 |
0.00 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,455.00 |
0.00 |
115,455.00 |
115,455.00 |
0.00 |
115,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
479,004.12 |
479,004.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,800.00 |
0.00 |
48,800.00 |
48,800.00 |
0.00 |
48,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,800.00 |
0.00 |
48,800.00 |
48,800.00 |
0.00 |
48,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,245,187.24 |
302 |
商品和服务支出 |
1,145,645.80 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,599,841.00 |
30201 |
办公费 |
652,741.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,319,221.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
1,238,147.65 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
45,598.00 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
984,407.00 |
30205 |
水费 |
10,285.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
654,786.72 |
30206 |
电费 |
29,837.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
328,823.36 |
30207 |
邮电费 |
86,163.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
363,545.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10,906.36 |
30211 |
差旅费 |
12,876.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
479,004.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
81,600.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
139,306.33 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
302,183.00 |
30215 |
会议费 |
914.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
22,773.26 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
271,383.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5,960.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30,800.00 |
30227 |
委托业务费 |
800.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16,777.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
26,817.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
188,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,200.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,547,370.24 |
公用经费合计 |
1,145,645.80 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,006,235.84 |
|
(一)支出合计 |
2 |
90,000.00 |
(一)行政单位 |
26 |
919,480.62 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
86,755.22 | |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
90,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
4 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
90,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
||
|
(1)国内接待费 |
8 |
3.机要通信用车 |
32 |
||
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
4 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
4 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
914.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
29,128.26 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
12,956.78 |
|||
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