秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1.基层治理综合指挥室。承担机关日常工作的运转协调和应急工作的统筹调度,履行机关日常政务、文秘、督办、保密、后勤保障等日常工作。负责基层社会治理体系建设和指挥。负责统筹协调党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块工作,健全综合指挥运行管理机制,做好平台事件分析研判、协同流转、交办处置等工作。承担本级数字化城市运行和治理中心日常工作。
2.党的建设办公室。承担党风廉政、组织人事、社会工作、机构编制、宣传、统战、民族宗教等职责,负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等群团日常工作。
3.经济发展办公室。承担辖区经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理等职责。负责财务、国有资产监管工作,加强本级财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
4.民生服务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、退役军人、卫生健康、医疗保障、市场监管、教育、体育、文化、旅游管理、人居环境综合整治等职责。
5.平安法治办公室。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防救援、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2747.26万元。收、支与2023年度相比,减少3528.78万元,下降56.2%,主要原因是本年本乡镇项目建设减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2747.26万元,与2023年度相比,减少3207.04万元,下降53.9%,主要原因是项目建设预算减少,其中:财政拨款收入2747.26万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2747.26万元,与2023年度相比,减少3528.78万元,下降56.2%,主要原因是项目支出减少,其中:基本支出917.71万元,占33.4%;项目支出1829.55万元,占66.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2747.26万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3528.78万元,下降56.2%。主要原因是落实过“紧日子”政策。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2675.90万元,与2023年度相比,减少452.53万元,下降14.5%。主要原因是相关项目类建设项目数量减少,导致一般公共预算财政拨款收入较2023年有所降低。较年初预算数增加768.04万元,增长40.3%。主要原因是人员政策性增资,项目年中预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2675.90万元,与2023年度相比,减少674.27万元,下降20.1%。主要原因是相关项目类建设项目数量减少。较年初预算数增加768.04万元,增长40.3%。主要原因是人员政策性增资,项目年中预算增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出850.57万元,占31.8%,较年初预算数增加206.88万元,增长32.1%,主要原因是2024年新进人员调入本单位,导致一般公共服务支出有所增加。
(2)外交支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无外交支出。
(3)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无国防支出。
(4)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少166.41万元,下降100.0%,主要原因是单位本年度无公共安全支出。
(5)教育支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无教育支出。
(6)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本单位无科学技术支出。
(7)文化旅游体育与传媒支出34.22万元,占1.3%,较年初预算数增加4.89万元,增长16.7%,主要原因是本年度文化活动宇宣传次数增加,导致较年初预算数有所增加。
(8)社会保障和就业支出204.48万元,占7.6%,较年初预算数增加10.40万元,增长5.4%,主要原因是人员社保政策调整,补缴往年社保资金增加。
(9)卫生健康支出45.67万元,占1.7%,较年初预算数增加4.26万元,增长10.3%,主要原因是医保政策有所调整。
(10)节能环保支出300.00万元,占11.2%,较年初预算数增加300.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度开展节能环保工作开展次数较多,相关支出及维护费用有所增加。
(11)城乡社区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少113.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度无城乡社区支出。
(12)农林水支出1029.35万元,占38.5%,较年初预算数增加420.02万元,增长68.9%,主要原因是本年度农业林业相关项目建设增多。
(13)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无交通运输支出。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无资源勘探信息等支出。
(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无商业服务业等支出。
(16)金融支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无金融支出。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无援助其他地区支出。
(18)自然资源海洋气象等支出110.94万元,占4.2%,较年初预算数增加88.04万元,增长384.5%,主要原因是本年度耕地恢复项目追加预算,导致有所增加。
(19)住房保障支出73.87万元,占2.8%,较年初预算数增加9.56万元,增长14.9%,主要原因是2024年新进人员调入本单位,导致住房保障支出有所增加。
(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无粮油物资储备支出。
(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因本年度无国有资本经营预算支出。
(22)灾害防治及应急管理支出26.80万元,占1.0%,较年初预算数增加3.40万元,增长14.5%,主要原因是本年度产生因道路垮塌及桥梁维修等产生的维修费用,导致该项支出有所增加。
(23)其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无其他支出。
(24)债务还本支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无还本支出。
(25)债务付息支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无债务付息支出。
(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无抗疫特别国债安排支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年资金已使用完,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出917.71万元。
其中:
人员经费767.75万元,与2023年度相比,减少43.95万元,下降5.4%,主要原因是社保调动,工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等
公用经费149.95万元,与2023年度相比,增加33.16万元,增长28.4%,主要原因是本年度由于人员调入、办公用品采购数量增加、水费电费增加等原因,导致公用经费支出较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入71.36万元,与2023年度相比,减少2754.50万元,下降97.5%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少。本年支出71.36万元,与2023年度相比,减少2854.50万元,下降97.6%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.96万元,较年初预算数减少1.04万元,下降8.7%,主要原因是落实过紧日子政策,较上年支出数增加0.52万元,增长5.0%,主要原因是由于公务接待费有所提升。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是无因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是无因公出国(境)。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务车辆。
公务用车运行维护费8.98万元,主要用于公务用车加油费、过关费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是落实过紧日子政策,较上年支出数减少1.02万元,下降10.2%,主要原因是落实过紧日子政策。
公务接待费1.99万元,主要用于接待上级调研、兄弟单位考察等,费用支出较年初预算数减少1.01万元,下降33.7%,主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数增加1.55万元,增长352.3%,主要原因是本年度公务接待次数较上年有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次140人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费142.02元,车均购置费0万元,车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位未安排会议费支出。本年度培训费支出4.67万元,与2023年度相比,增加0.36万元,增长8.4%,主要原因是本年度职工外出培训次数与人数有所增加。本年度差旅费支出1.64万元,与2023年度相比,增加0.56万元,增长51.9%,主要原因是本年度职工外出参加培训以及学习等次数与人数有所增加,导致差旅费支出有所增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出149.95万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数增加33.16万元,增长28.4%,主要原因是由于本年度单位人员调入,导致水电费、食堂生活费支出有所增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.90万元,其中:政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.90万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的85.9 %。主要用于采购办公用品打印纸、打印机、电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对90个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2313.58万元。
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洪安镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
农村饮水维修养护工程 |
采购水管 |
≥ |
1 |
批次 |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
|
新建蓄水池 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
30 |
20 |
| |||
|
覆盖村居数量 |
≥ |
2 |
个 |
10 |
30 |
10 |
| |||
(二)单位绩效评价情况
我单位对农村饮水维修养护工程开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12.45万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:彭瑾;公开联系电话17708375223
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,675.90 |
一、一般公共服务支出 |
850.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
71.36 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34.22 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
204.48 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
300.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,029.35 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
110.94 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
73.87 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.80 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
71.36 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,747.26 |
本年支出合计 |
2,747.26 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,747.26 |
总计 |
2,747.26 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,747.26 |
2,747.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.57 |
850.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
823.45 |
823.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
655.30 |
655.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
163.95 |
163.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.48 |
204.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.95 |
157.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.79 |
70.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.67 |
45.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,029.35 |
1,029.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
67.75 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
67.75 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
738.41 |
738.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
398.31 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.89 |
167.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
172.21 |
172.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
99.73 |
99.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.73 |
99.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
110.94 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
110.94 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
110.94 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
71.36 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
71.36 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,747.26 |
917.71 |
1,829.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.57 |
656.95 |
193.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.38 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.38 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
823.45 |
655.30 |
168.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
655.30 |
655.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
163.95 |
0.00 |
163.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.25 |
1.65 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.22 |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.48 |
166.94 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.95 |
157.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.79 |
70.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.67 |
43.89 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,029.35 |
0.00 |
1,029.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
111.00 |
0.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
67.75 |
0.00 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
67.75 |
0.00 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
738.41 |
0.00 |
738.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
398.31 |
0.00 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.89 |
0.00 |
167.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
172.21 |
0.00 |
172.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
99.73 |
0.00 |
99.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.73 |
0.00 |
99.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
110.94 |
0.00 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
110.94 |
0.00 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
110.94 |
0.00 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.87 |
49.92 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
71.36 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
71.36 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,675.90 |
一、一般公共服务支出 |
850.57 |
850.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
71.36 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34.22 |
34.22 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
204.48 |
204.48 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.67 |
45.67 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,029.35 |
1,029.35 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
110.94 |
110.94 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
73.87 |
73.87 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
71.36 |
|
71.36 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,747.26 |
本年支出合计 |
2,747.26 |
2,675.90 |
71.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,747.26 |
总计 |
2,747.26 |
2,675.90 |
71.36 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,675.90 |
917.71 |
1,758.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.57 |
656.95 |
193.61 |
|
20101 |
人大事务 |
9.38 |
0.00 |
9.38 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.38 |
0.00 |
9.38 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
823.45 |
655.30 |
168.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
655.30 |
655.30 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
163.95 |
0.00 |
163.95 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
20132 |
组织事务 |
3.25 |
1.65 |
1.60 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
20140 |
信访事务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
2014004 |
信访业务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.22 |
0.00 |
34.22 |
|
20701 |
文化和旅游 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
20702 |
文物 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
|
2070205 |
博物馆 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.48 |
166.94 |
37.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.95 |
157.95 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.79 |
70.79 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.67 |
43.89 |
1.78 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,029.35 |
0.00 |
1,029.35 |
|
21301 |
农业农村 |
111.00 |
0.00 |
111.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
67.75 |
0.00 |
67.75 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
67.75 |
0.00 |
67.75 |
|
21303 |
水利 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
|
2130335 |
农村供水 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
738.41 |
0.00 |
738.41 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
398.31 |
0.00 |
398.31 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.89 |
0.00 |
167.89 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
172.21 |
0.00 |
172.21 |
|
21307 |
农村综合改革 |
99.73 |
0.00 |
99.73 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.73 |
0.00 |
99.73 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
110.94 |
0.00 |
110.94 |
|
22001 |
自然资源事务 |
110.94 |
0.00 |
110.94 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
110.94 |
0.00 |
110.94 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.87 |
49.92 |
23.95 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
|
22402 |
消防救援事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
626.83 |
302 |
商品和服务支出 |
146.42 |
310 |
资本性支出 |
3.53 |
|
30101 |
基本工资 |
138.72 |
30201 |
办公费 |
66.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
130.12 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.53 |
|
30103 |
奖金 |
175.97 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
4.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.05 |
30206 |
电费 |
12.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.11 |
30207 |
邮电费 |
8.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.93 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
1.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.96 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
140.93 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
131.09 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.84 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.46 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
767.75 |
公用经费合计 |
149.95 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
71.36 |
71.36 |
0.00 |
71.36 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
71.36 |
71.36 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
71.36 |
71.36 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出 |
0.00 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
149.95 |
|
(一)支出合计 |
10.96 |
10.96 |
(一)行政单位 |
149.95 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.98 |
8.98 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
8.98 |
8.98 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.99 |
1.99 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.99 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
12 |
(一)政府采购支出合计 |
4.90 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
4.90 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
140 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
4.90 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
4.21 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.67 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.64 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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