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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138743L/2025-00027
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 国有资产监督管理
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-23
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县洪安镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府_决算公开说明及公开报表(部门)
日期:2025-10-23

重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作

(二)机构设置

1.基层治理综合指挥室。承担机关日常工作的运转协调和应急工作的统筹调度,履行机关日常政务、文秘、督办、保密、后勤保障等日常工作。负责基层社会治理体系建设和指挥。负责统筹协调党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块工作,健全综合指挥运行管理机制,做好平台事件分析研判、协同流转、交办处置等工作。承担本级数字化城市运行和治理中心日常工作。

2.党的建设办公室。承担党风廉政、组织人事、社会工作、机构编制、宣传、统战、民族宗教等职责,负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等群团日常工作。

3.经济发展办公室。承担辖区经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理等职责。负责财务、国有资产监管工作,加强本级财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

4.民生服务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、退役军人、卫生健康、医疗保障、市场监管、教育、体育、文化、旅游管理、人居环境综合整治等职责。

5.平安法治办公室。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防救援、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

6.便民服务中心(退役军人服务站)。负责推进本乡镇“最多跑一次”改革。负责进入中心的政务服务事项和公共服务事项的集中受理、办理。负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障,指导辖区内村(社区)便民服务平台建设。负责便民服务平台日常管理协调工作。承担相关公共服务事务性工作。与民生服务办公室统筹运行。

7.综合行政执法大队。负责统一行使乡镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施,承接部门授权委托的各项行政执法事项,在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作。协助配合上级相关执法部门开展执法工作。

8.新时代文明实践中心。承担辖区内文化、体育阵地建设工作,推动新时代文明实践站常态化开展活动。负责本级新时代文明实践中心日常管理工作,统筹使用基层公共服务阵地资源,承担辖区志愿服务队伍建设、项目培育和活动组织等职责,做好辖区理论学习、政策宣传、价值培育、移风易俗和丰富文化生活等工作。

9.产业发展服务中心。承担辖区农林牧副渔等产业发展规划、服务与管理工作,协助开展农业植物和动物疫情防控,落实招商引资、乡村振兴、重大项目、特色产业发展等工作,提升产业发展质量。

10.景区服务中心。负责景区矛盾纠纷调解、景区游客咨询、景区讲解、景区接待;负责旅游项目、旅游产品开发等工作。协助开展文化旅游活动策划及运营;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3880.59万元。收、支与2023年度相比,减少3378.68万元,下降46.5%,主要原因为落实过紧日子政策,相关项目减少,预算降低,导致2024度收、支有所降低。

1.收入情况。2024年度收入合计3836.37万元,与2023年度相比,减少3101.16万元,下降44.7%原因为落实过紧日子政策,相关项目减少。其中:财政拨款收入3836.37万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余44.22万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3880.59万元,与2023年度相比,减少3334.45万元,下降46.2%原因为落实过紧日子政策,相关项目支出减少。其中:基本支出1626.40万元,占41.9%;项目支出2254.20万元,占58.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少44.22万元,下降100.0%,主要原因是本年预算内资金使用完毕,无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3880.59万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3378.68万元,下降46.5%。主要原因是为落实过紧日子政策,相关项目收入支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3765.01万元,与2023年度相比,减少346.65万元,下降8.4%。主要原因是为落实过紧日子政策,相关项目较上年度减少。较年初预算数增加848.34万元,增长29.1%。主要原因是年中追加项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余44.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3809.23万元,与2023年度相比,减少479.95万元,下降11.2%,主要原因是为落实过紧日子政策,相关项目支出较上年度减少。较年初预算数增加892.56万元,增长30.6%。主要原因是年中追加项目预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出918.93万元,占24.1%,较年初预算数增加191.73万元,增长26.4%,主要原因是本年度人员调动,预算支出有所增加。

2)外交支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无外交支出。

3)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无国防支出。

4)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少166.41万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公共安全相关支出。

5)教育支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无教育支出。

6)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无科学技术支出。

7)文化旅游体育与传媒支出71.70万元,占1.9%,较年初预算数增加4.83万元,增长7.2%,主要原因为年中文化活动次数增加

8)社会保障和就业支出489.58万元,占12.9%,较年初预算数增加122.23万元,增长33.3%,主要原因是人员变动,政策性调资等。

9)卫生健康支出85.10万元,占2.2%,较年初预算数增加5.03万元,增长6.3%,主要原因是人员变动,医保政策性调标。

10)节能环保支出300.00万元,占7.9%,较年初预算数增加300.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度开展节能环保工作开展次数较多,相关支出及维护费用有所增加。

11)城乡社区支出65.91万元,占1.7%,较年初预算数减少122.49万元,下降65.0%,要原因是落实财政过“紧日子”政策。

12)农林水支出1633.42万元,占42.9%,较年初预算数增加457.12万元,增长38.9%,主要原因是本年度农业林业相关项目建设增多。

13)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无交通运输支出。

14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无资源勘探信息支出。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无商业服务业等支出。

16)金融支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无金融支出。

17援助其他地区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无援助其他地区支出。

18自然资源海洋气象等支出110.94万元,占2.9%,较年初预算数增加88.04万元,增长384.5%,主要原因是本年度耕地恢复项目追加预算,导致有所增加。

19住房保障支出106.85万元,占2.8%,较年初预算数增加9.07万元,增长9.3%,主要原因是2024年新进人员调入本部门,导致住房保障支出有所增加。

20粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无粮油物资储备支出。

21国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因本年度无国有资本经营预算支出。

22灾害防治及应急管理支出26.80万元,占0.7%,较年初预算数增加3.40万元,增长14.5%,主要原因是本年度产生因道路垮塌及桥梁维修等产生的维修费用,导致该项支出有所增加。

23其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无其他支出。

24债务还本支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无还本支出。

25债务付息支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无债务付息支出。

26抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无抗疫特别国债安排支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少44.22万元,下降100.0%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入已使用完毕。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1626.40万元。

其中:

人员经费1432.75万元,与2023年度相比,增加102.01万元,增长7.7%,主要原因是人员增减变化,政策性调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费193.65万元,与2023年度相比,增加26.85万元,增长16.1%,主要原因是本年度由于人员调入、办公用品采购数量增加、水费电费增加等原因,导致公用经费支出较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入71.36万元,与2023年度相比,减少2754.50万元,下降97.5%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少。本年支出71.36万元,与2023年度相比,减少2854.50万元,下降97.6%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.96万元,较年初预算数减少1.04万元,下降8.7%,主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数增加0.52万元,增长5.0%,要原因是由于公务接待费有所提升。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是无因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是无因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费8.98万元,主要用于公务用车加油费、过关费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数减少1.02万元,下降10.2%,主要原因是落实过紧日子政策。

公务接待费1.99万元,主要用于接待上级调研、兄弟单位考察等,费用支出较年初预算数减少1.01万元,下降33.7%,主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数增加1.55万元,增长352.3%,主要原因是本年度公务接待次数较上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次140人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费142.02元,车均购置费0万元,车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门未安排会议费支出。本年度培训费支出5.42万元,与2023年度相比,减少3.14万元,下降36.7%,主要原因是落实过“紧日子”政策,降低培训费支出。本年度差旅费支出2.99万元,2023年度相比,增加1.65万元,增长123.1%,主要原因是本年度职工出差次数与人数有所增加,导致差旅费支出有所增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出160.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加31.85万元,增长24.7%,主要原因是人员增加导致办公用品购买金额增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.90万元,其中:政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.90元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的85.9 %。主要用于采购办公用品打印纸、打印机、电脑

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对1个部门整体项目和110个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2794.03万元


洪安镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

811-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

部门编码

811

自评总分(分)

72.52

部门联系人

彭瑾

联系电话

17708375223

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

33,985,464.57

50,713,297.27

38,463,685.85

其中:财政拨款

33,543,225.57

50,271,058.27

38,463,685.85

76.51

10.00

7.65

一般公共预算

29,166,725.57

45,894,558.27

37,750,085.85

82.25

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

扩大当地就业,开展技能培训。完善社会保障做到应保尽保。;加强农技、农机、畜牧、 水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防 治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作,实现分工细化,加大对农业发展的支持力度。;完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作;加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。推进平安乡镇建设,建立和完善现代乡(镇)村治理体系;加大对反邪教的宣传力度加大对邪教的处理力度,形成良好农村社会村风民俗。;强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。突出产业引导,科学编制乡村振兴等发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。;强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党延伸。;落实相关财政政策,贯彻财经方针政策,执行财 政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动,完成相关的财政任务,为促进乡村振兴提供财政财务支持。;厘清行政执法清单,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担,建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推动乡村振兴、创造美好生活,推进基层民主、促进农村和谐。;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。;加强当地文化宣传,号召百姓适当运动为实现健康中国做贡献,组织安排相关活动,丰富农村娱乐。;完成人大相关工作。;加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。

8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

扩大当地就业,开展技能培训。完善社会保障做到应保尽保。;加强农技、农机、畜牧、 水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防 治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作,实现分工细化,加大对农业发展的支持力度。;完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作;加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。推进平安乡镇建设,建立和完善现代乡(镇)村治理体系;加大对反邪教的宣传力度加大对邪教的处理力度,形成良好农村社会村风民俗。;强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。突出产业引导,科学编制乡村振兴等发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。;强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党延伸。;落实相关财政政策,贯彻财经方针政策,执行财 政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动,完成相关的财政任务,为促进乡村振兴提供财政财务支持。;厘清行政执法清单,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担,建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推动乡村振兴、创造美好生活,推进基层民主、促进农村和谐。;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。;加强当地文化宣传,号召百姓适当运动为实现健康中国做贡献,组织安排相关活动,丰富农村娱乐。;完成人大相关工作。;加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。

扩大当地就业,开展技能培训。完善社会保障做到应保尽保。;加强农技、农机、畜牧、 水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防 治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作,实现分工细化,加大对农业发展的支持力度。;完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作;加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。推进平安乡镇建设,建立和完善现代乡(镇)村治理体系;加大对反邪教的宣传力度加大对邪教的处理力度,形成良好农村社会村风民俗。;强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。突出产业引导,科学编制乡村振兴等发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。;强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党延伸。;落实相关财政政策,贯彻财经方针政策,执行财 政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动,完成相关的财政任务,为促进乡村振兴提供财政财务支持。;厘清行政执法清单,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担,建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推动乡村振兴、创造美好生活,推进基层民主、促进农村和谐。;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。;加强当地文化宣传,号召百姓适当运动为实现健康中国做贡献,组织安排相关活动,丰富农村娱乐。;完成人大相关工作。;加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重(分)

指标得分(分)

说明

重点项目建设数量

%

2

2

0.00

100

15

15.00

——

国库集中支付资金支付完成率

%

90

76.51

14.99

0

15

0.00

部分项目未实施或实施中,报账资料未提交,导致支付进度较慢

部门预决算按时公开率

%

100

100

0.00

100

15

15.00

——

全年预算支出执行率

%

90

82.25

8.61

13.9

15

2.08

——

税收完成情况

%

90

90

0.00

100

20

20.00

——

提高居民对政府满意度

%

95

95

0.00

100

20

20.00

总体说明

部分款项资料未齐全,正在履行报账程序,导致资金支付完成率较低。














洪安镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

乡镇环保专项

环保运维次数

5

30

30

30

100

验收合格率

100

%

30

30

30

环境卫生覆盖辖区内村居数量

=

10

30

30

30

2

第二季度平安建设经费

开展巡防巡查行动

5

30

30

30

100

平安建设经费

5

万元

30

30

30

维护社会安定人民安宁

95

%

30

30

30


(二)部门绩效评价情况

我部门对乡镇环保专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50万元,,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议;对第二季度平安建设经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.69万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

县政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:彭瑾;公开联系电话17708375223


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,765.01

一、一般公共服务支出

918.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

71.36

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

71.70

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

489.58

九、卫生健康支出

85.10

十、节能环保支出

300.00

十一、城乡社区支出

65.91

十二、农林水支出

1,633.42

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

110.94

十九、住房保障支出

106.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

26.80

二十三、其他支出

71.36

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,836.37

本年支出合计

3,880.59

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

44.22

年末结转和结余

总计

3,880.59

总计

3,880.59

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,836.37

3,836.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

918.93

918.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

823.45

823.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

655.30

655.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

163.95

163.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

68.37

68.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

68.37

68.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.70

71.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

32.48

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

489.58

489.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

35.20

35.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

280.60

280.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

73.45

73.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

37.16

37.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.50

112.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.49

57.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

38.29

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

38.29

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85.10

85.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.80

18.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,589.20

1,589.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

357.74

357.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

245.54

245.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

67.75

67.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

67.75

67.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

742.41

742.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

398.31

398.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

167.89

167.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

176.21

176.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

408.84

408.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

107.51

107.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.34

301.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

110.94

110.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

110.94

110.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

110.94

110.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.85

106.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.90

82.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.90

82.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

71.36

71.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

71.36

71.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出

51.36

51.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,880.59

1,626.40

2,254.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

918.93

725.32

193.61

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.38

0.00

9.38

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

9.38

0.00

9.38

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

823.45

655.30

168.15

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

655.30

655.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

163.95

0.00

163.95

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

68.37

68.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

68.37

68.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.25

1.65

1.60

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.70

32.48

39.22

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

62.48

32.48

30.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

32.48

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

489.58

350.80

138.79

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.50

44.20

0.30

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

35.20

35.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.30

9.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

280.60

280.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

73.45

73.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

37.16

37.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.50

112.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.49

57.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

99.40

0.00

99.40

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

99.40

0.00

99.40

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

38.29

0.00

38.29

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

38.29

0.00

38.29

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85.10

79.23

5.87

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.80

18.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

1.87

0.00

1.87

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

2.22

0.00

2.22

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,633.42

289.76

1,343.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

401.96

289.76

112.20

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

289.76

289.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

67.75

0.00

67.75

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

67.75

0.00

67.75

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.45

0.00

12.45

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

12.45

0.00

12.45

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

742.41

0.00

742.41

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

398.31

0.00

398.31

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

167.89

0.00

167.89

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

176.21

0.00

176.21

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

408.84

0.00

408.84

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

107.51

0.00

107.51

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.34

0.00

301.34

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

110.94

0.00

110.94

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

110.94

0.00

110.94

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

110.94

0.00

110.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.85

82.90

23.95

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

23.95

0.00

23.95

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

23.95

0.00

23.95

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.90

82.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.90

82.90

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.80

0.00

26.80

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

71.36

0.00

71.36

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

71.36

0.00

71.36

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出

51.36

0.00

51.36

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,765.01

一、一般公共服务支出

918.93

918.93

二、政府性基金预算财政拨款

71.36

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

71.70

71.70

八、社会保障和就业支出

489.58

489.58

九、卫生健康支出

85.10

85.10

十、节能环保支出

300.00

300.00

十一、城乡社区支出

65.91

65.91

十二、农林水支出

1,633.42

1,633.42

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

110.94

110.94

十九、住房保障支出

106.85

106.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

26.80

26.80

二十三、其他支出

71.36

71.36

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,836.37

本年支出合计

3,880.59

3,809.23

71.36

年初财政拨款结转和结余

44.22

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

44.22

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,880.59

总计

3,880.59

3,809.23

71.36

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,809.23

1,626.40

2,182.84

201

一般公共服务支出

918.93

725.32

193.61

20101

人大事务

9.38

0.00

9.38

2010108

代表工作

9.38

0.00

9.38

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

823.45

655.30

168.15

2010301

行政运行

655.30

655.30

0.00

2010302

一般行政管理事务

163.95

0.00

163.95

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

0.00

4.20

20105

统计信息事务

4.98

0.00

4.98

2010507

专项普查活动

4.98

0.00

4.98

20106

财政事务

68.37

68.37

0.00

2010601

行政运行

68.37

68.37

0.00

20111

纪检监察事务

4.97

0.00

4.97

2011199

其他纪检监察事务支出

4.97

0.00

4.97

20132

组织事务

3.25

1.65

1.60

2013202

一般行政管理事务

1.60

0.00

1.60

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.69

0.00

3.69

2013602

一般行政管理事务

3.69

0.00

3.69

20140

信访事务

0.84

0.00

0.84

2014004

信访业务

0.84

0.00

0.84

207

文化旅游体育与传媒支出

71.70

32.48

39.22

20701

文化和旅游

62.48

32.48

30.00

2070109

群众文化

32.48

32.48

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

30.00

0.00

30.00

20702

文物

9.22

0.00

9.22

2070205

博物馆

9.22

0.00

9.22

208

社会保障和就业支出

489.58

350.80

138.79

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.50

44.20

0.30

2080109

社会保险经办机构

35.20

35.20

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.30

9.00

0.30

20805

行政事业单位养老支出

280.60

280.60

0.00

2080501

行政单位离退休

73.45

73.45

0.00

2080502

事业单位离退休

37.16

37.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.50

112.50

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.49

57.49

0.00

20810

社会福利

99.40

0.00

99.40

2081004

殡葬

99.40

0.00

99.40

20811

残疾人事业

38.29

0.00

38.29

2081199

其他残疾人事业支出

38.29

0.00

38.29

20821

特困人员救助供养

0.80

0.00

0.80

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.80

0.00

0.80

20828

退役军人管理事务

26.00

26.00

0.00

2082850

事业运行

26.00

26.00

0.00

210

卫生健康支出

85.10

79.23

5.87

21004

公共卫生

1.78

0.00

1.78

2100499

其他公共卫生支出

1.78

0.00

1.78

21011

行政事业单位医疗

79.23

79.23

0.00

2101101

行政单位医疗

41.06

41.06

0.00

2101102

事业单位医疗

19.38

19.38

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.80

18.80

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.09

0.00

4.09

2101505

医疗保障政策管理

1.87

0.00

1.87

2101506

医疗保障经办事务

2.22

0.00

2.22

211

节能环保支出

300.00

0.00

300.00

21104

自然生态保护

300.00

0.00

300.00

2110402

农村环境保护

300.00

0.00

300.00

212

城乡社区支出

65.91

65.91

0.00

21201

城乡社区管理事务

65.91

65.91

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

65.91

65.91

0.00

213

农林水支出

1,633.42

289.76

1,343.66

21301

农业农村

401.96

289.76

112.20

2130104

事业运行

289.76

289.76

0.00

2130108

病虫害控制

7.20

0.00

7.20

2130135

农业生态资源保护

95.00

0.00

95.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

0.00

10.00

21302

林业和草原

67.75

0.00

67.75

2130205

森林资源培育

67.75

0.00

67.75

21303

水利

12.45

0.00

12.45

2130335

农村供水

12.45

0.00

12.45

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

742.41

0.00

742.41

2130504

农村基础设施建设

398.31

0.00

398.31

2130505

生产发展

167.89

0.00

167.89

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

176.21

0.00

176.21

21307

农村综合改革

408.84

0.00

408.84

2130701

对村级公益事业建设的补助

107.51

0.00

107.51

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.34

0.00

301.34

220

自然资源海洋气象等支出

110.94

0.00

110.94

22001

自然资源事务

110.94

0.00

110.94

2200106

自然资源利用与保护

110.94

0.00

110.94

221

住房保障支出

106.85

82.90

23.95

22101

保障性安居工程支出

23.95

0.00

23.95

2210105

农村危房改造

23.95

0.00

23.95

22102

住房改革支出

82.90

82.90

0.00

2210201

住房公积金

82.90

82.90

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.80

0.00

26.80

22402

消防救援事务

22.00

0.00

22.00

2240204

消防应急救援

22.00

0.00

22.00

22406

自然灾害防治

3.42

0.00

3.42

2240601

地质灾害防治

3.42

0.00

3.42

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.37

0.00

1.37

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.37

0.00

1.37

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,250.33

302

商品和服务支出

190.12

310

资本性支出

3.53

30101

基本工资

270.19

30201

办公费

85.83

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

230.62

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3.53

30103

奖金

195.60

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

54.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

165.99

30205

水费

6.17

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

112.50

30206

电费

20.08

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

57.49

30207

邮电费

11.93

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

60.43

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.82

30211

差旅费

2.99

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

82.90

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

18.80

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.08

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

182.42

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.83

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.99

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

167.26

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

16.29

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

15.16

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.97

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.95

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.98

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

28.03

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,432.75

公用经费合计

193.65

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

71.36

71.36

0.00

71.36

0.00

229

其他支出

0.00

71.36

71.36

0.00

71.36

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

71.36

71.36

0.00

71.36

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出

0.00

51.36

51.36

0.00

51.36

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

160.90

(一)支出合计

10.96

10.96

(一)行政单位

149.95

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

10.94

2.公务用车购置及运行维护费

8.98

8.98

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

8.98

8.98

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.99

1.99

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.99

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

12

(一)政府采购支出合计

4.90

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.90

6.国内公务接待人次(人)

140

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

4.90

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

4.21

二、会议费

三、培训费

5.42

四、差旅费

2.99

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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