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  • [ 索号 ]
  • 11500241009139076G/2025-00036
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县官庄街道
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处部门2024年度决算公开说明
日期:2025-10-20

重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责组织和管理单位财政收入和支出,编制执行部门年度财政预算,监督单位预算执行,编制财政预决算;负责对单位国有资产的购置、登记、处置进行管理;贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及乡村振兴工作,稳定和完善政府各项决策部署;抓好本单位领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防;保障村(社区)组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进村(社区)各项事业的发展,提高群众幸福指数;保障辖区内道路正常通行,提高群众交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护辖区内环境卫生;认真完成上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

下设7个机构,分别为官庄街道办事处机关,官庄街道财政室,官庄街道农业服务中心(特色产业发展中心),官庄街道新时代文明实践中心,官庄街道便民服务中心(退役军人服务站),官庄街道综合行政执法大队,官庄街道退役军人服务站。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4558.93万元。收、支与2023年度相比,减少675.87万元,下降12.9%,主要原因是本年度人员相比上年增加3名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加,但项目类支出和基建类项目大幅度减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4527.02万元,与2023年度相比,减少323.75万元,下降6.7%,主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。其中:财政拨款收入4527.02万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余31.91万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4558.93万元,与2023年度相比,减少643.96万元,下降12.4%,主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。其中:基本支出1848.00万元,占40.5%;项目支出2710.93万元,占59.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少31.91万元,下降100.0%,主要原因是上年度存在事业人员绩效结转,本年度无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4558.93万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少675.87万元,下降12.9%。主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4527.02万元,与2023年度相比,减少322.75万元,下降6.7%。主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。较年初预算数增加1558.67万元,增长52.5%。主要原因是部分农业类项目、补助类项目年初未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余31.91万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4558.93万元,与2023年度相比,减少642.96万元,下降12.4%。主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。较年初预算数增加1590.58万元,增长53.6%。主要原因是部分农业类项目、补助类项目年初未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1016.75万元,占22.3%,较年初预算数增加114.34万元,增长12.7%,主要原因是本年度人员相比上年增加3名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。

2)公共安全支出2.88万元,占0.1%,较年初预算数减少5.13万元,下降64.0%,主要原因是劝导站人员工作经费支出减少2.88万元,群防群治工作经费减少支出2.25万元。

3)文化旅游体育与传媒支出71.03万元,占1.6%,较年初预算数增加2.66万元,增长3.9%,主要原因是新时代文明实践站人员工资福利变动,加之上年度“三馆一站”资金结转。

4)社会保障和就业支出380.30万元,占8.3%,较年初预算数增加9.59万元,增长2.6%,主要原因是受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。

5)卫生健康支出108.18万元,占2.4%,较年初预算数增加6.03万元,增长5.9%,主要原因是城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费,严重精神障碍患者监护人奖励无年初预算,经费支出增加。

6)节能环保支出1100.92万元,占24.2%,较年初预算数增加1077.16万元,增长4533.5%,主要原因是因锰矿关停,给予三角滩恒丰公司关闭退出奖补资金629.18万元;建设特色村寨项目,传统村落集中连片保护利用示范补助资金447.98万元。

7)城乡社区支出26.11万元,占0.6%,较年初预算数减少14.66万元,下降36.0%,主要原因是因人员调动,工资福利类支出减少。

8)农林水支出1460.43万元,占32.0%,较年初预算数增加223.43万元,增长18.1%,主要原因是年中新增较多农林类项目,此类项目年初无预算。

9自然资源海洋气象等支出163.73万元,占3.6%,较年初预算数增加83.73万元,增长104.7%,主要原因是耕地恢复补足工作奖补资金增加83.73万元。

10住房保障支出117.44万元,占2.6%,较年初预算数增加7.45万元,增长6.8%,主要原因是受人员工资津贴规范管理、公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。

11灾害防治及应急管理支出111.17万元,占2.4%,较年初预算数增加85.98万元,增长341.3%,主要原因是新建了秀山县官庄街道红岩社区朱家坳猫儿洞边坡治理工程85.98万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少31.91万元,下降100.0%,主要原因是上年度存在事业人员绩效结转,本年度无结转结余资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1848.00万元。

其中:

人员经费1626.97万元,与2023年度相比,增加91.48万元,增长6.0%,主要原因是受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。人员经费用途主要包括在编人员工资发放,社保公积金缴纳,绩效发放,其他人员工资发放等。

公用经费221.03万元,与2023年度相比,减少10.37万元,下降4.5%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、维修费、邮电费、其他商品和服务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.39万元,较年初预算数减少0.11万元,下降2.4%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。较上年支出数减少0.34万元,下降7.2%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。

公务用车运行维护费4.39万元,主要用于公务车辆保险费、油费、修理等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降2.4%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。较上年支出数减少0.34万元,下降7.2%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元,与2023年度相比,减少0.11万元,下降18.0%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。本年度培训费支出5.08万元,与2023年度相比,增加0.81万元,增长19.0%,主要原因是本年度会议较去年增加7次,为产业发展工作会议。本年度差旅费支出0.50万元,2023年度相比,减少0.35万元,下降41.2%,主要原因是本年度公务出差次数较去年减少2次。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出199.25万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、公务车运行维护费、印刷费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加5.61万元,增长2.9%,主要原因是办公日常开支及食堂费用较上年度有所增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.13万元,其中:政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购政府打印一体机、复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和82个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金2710.83万元。

部门整体绩效自评表








(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 邹丽023-76633137


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,527.02

一、一般公共服务支出

1,016.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

2.88

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

71.03

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

380.30

九、卫生健康支出

108.18

十、节能环保支出

1,100.92

十一、城乡社区支出

26.11

十二、农林水支出

1,460.43

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

163.73

十九、住房保障支出

117.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

111.17

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,527.02

本年支出合计

4,558.93

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

31.91

年末结转和结余

总计

4,558.93

总计

4,558.93

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,527.02

4,527.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,016.75

1,016.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

932.32

932.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

908.32

908.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

68.76

68.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

68.76

68.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.03

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

71.03

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

66.03

66.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

380.30

380.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.30

54.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

54.13

54.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

297.54

297.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.95

139.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.23

70.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

23.82

23.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

108.18

108.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

101.09

101.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.53

60.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,100.92

1,100.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

629.18

629.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

土壤

629.18

629.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

447.98

447.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

447.98

447.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

23.76

23.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

23.76

23.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,428.52

1,428.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

207.15

207.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

162.93

162.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

97.03

97.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

97.03

97.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

449.29

449.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

85.32

85.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

90.20

90.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

273.76

273.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

675.06

675.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

44.92

44.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

630.14

630.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

163.73

163.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

163.73

163.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

163.73

163.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.44

117.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.56

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

11.56

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

105.87

105.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.87

105.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

111.17

111.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,558.93

1,848.00

2,710.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,016.75

978.89

37.86

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.23

0.92

2.32

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

932.32

908.32

24.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

908.32

908.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6.74

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.74

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

68.76

68.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

68.76

68.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.03

66.03

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

71.03

66.03

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

66.03

66.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

380.30

375.17

5.13

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.30

54.13

0.17

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

54.13

54.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

297.54

297.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.95

139.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.23

70.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

23.82

23.50

0.32

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

108.18

101.09

7.08

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

101.09

101.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.53

60.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.88

0.00

5.88

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,100.92

0.00

1,100.92

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

629.18

0.00

629.18

0.00

0.00

0.00

2110307

土壤

629.18

0.00

629.18

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

447.98

0.00

447.98

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

447.98

0.00

447.98

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,460.43

194.84

1,265.60

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

239.06

194.84

44.22

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

194.84

194.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

97.03

0.00

97.03

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

97.03

0.00

97.03

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

449.29

0.00

449.29

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

85.32

0.00

85.32

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

90.20

0.00

90.20

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

273.76

0.00

273.76

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

675.06

0.00

675.06

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

44.92

0.00

44.92

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

630.14

0.00

630.14

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

163.73

0.00

163.73

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

163.73

0.00

163.73

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

163.73

0.00

163.73

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.44

105.87

11.56

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.56

0.00

11.56

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

11.56

0.00

11.56

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

105.87

105.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.87

105.87

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

111.17

0.00

111.17

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

7.74

0.00

7.74

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

7.74

0.00

7.74

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

86.95

0.00

86.95

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

86.95

0.00

86.95

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.48

0.00

16.48

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

16.48

0.00

16.48

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,527.02

一、一般公共服务支出

1,016.75

1,016.75

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

2.88

2.88

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

71.03

71.03

八、社会保障和就业支出

380.30

380.30

九、卫生健康支出

108.18

108.18

十、节能环保支出

1,100.92

1,100.92

十一、城乡社区支出

26.11

26.11

十二、农林水支出

1,460.43

1,460.43

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

163.73

163.73

十九、住房保障支出

117.44

117.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

111.17

111.17

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,527.02

本年支出合计

4,558.93

4,558.93

年初财政拨款结转和结余

31.91

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

31.91

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,558.93

总计

4,558.93

4,558.93

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,558.93

1,848.00

2,710.93

201

一般公共服务支出

1,016.75

978.89

37.86

20101

人大事务

3.23

0.92

2.32

2010101

行政运行

0.92

0.92

0.00

2010108

代表工作

1.05

0.00

1.05

2010199

其他人大事务支出

1.27

0.00

1.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

932.32

908.32

24.00

2010301

行政运行

908.32

908.32

0.00

2010302

一般行政管理事务

21.00

0.00

21.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

0.00

3.00

20105

统计信息事务

6.74

0.00

6.74

2010507

专项普查活动

6.74

0.00

6.74

20106

财政事务

68.76

68.76

0.00

2010601

行政运行

68.76

68.76

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

2013204

公务员事务

0.90

0.90

0.00

20140

信访事务

4.80

0.00

4.80

2014004

信访业务

4.80

0.00

4.80

204

公共安全支出

2.88

0.00

2.88

20402

公安

2.88

0.00

2.88

2040299

其他公安支出

2.88

0.00

2.88

207

文化旅游体育与传媒支出

71.03

66.03

5.00

20701

文化和旅游

71.03

66.03

5.00

2070109

群众文化

66.03

66.03

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

380.30

375.17

5.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.30

54.13

0.17

2080109

社会保险经办机构

54.13

54.13

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.17

0.00

0.17

20805

行政事业单位养老支出

297.54

297.54

0.00

2080501

行政单位离退休

61.63

61.63

0.00

2080502

事业单位离退休

25.73

25.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.95

139.95

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.23

70.23

0.00

20811

残疾人事业

3.64

0.00

3.64

2081199

其他残疾人事业支出

3.64

0.00

3.64

20820

临时救助

0.10

0.00

0.10

2082001

临时救助支出

0.10

0.00

0.10

20821

特困人员救助供养

0.90

0.00

0.90

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.90

0.00

0.90

20828

退役军人管理事务

23.82

23.50

0.32

2082850

事业运行

23.50

23.50

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.32

0.00

0.32

210

卫生健康支出

108.18

101.09

7.08

21004

公共卫生

1.20

0.00

1.20

2100499

其他公共卫生支出

1.20

0.00

1.20

21011

行政事业单位医疗

101.09

101.09

0.00

2101101

行政单位医疗

60.53

60.53

0.00

2101102

事业单位医疗

18.56

18.56

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.00

22.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.88

0.00

5.88

2101505

医疗保障政策管理

2.95

0.00

2.95

2101506

医疗保障经办事务

2.93

0.00

2.93

211

节能环保支出

1,100.92

0.00

1,100.92

21103

污染防治

629.18

0.00

629.18

2110307

土壤

629.18

0.00

629.18

21104

自然生态保护

447.98

0.00

447.98

2110402

农村环境保护

447.98

0.00

447.98

21105

森林保护修复

23.76

0.00

23.76

2110501

森林管护

23.76

0.00

23.76

212

城乡社区支出

26.11

26.11

0.00

21201

城乡社区管理事务

26.11

26.11

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.11

26.11

0.00

213

农林水支出

1,460.43

194.84

1,265.60

21301

农业农村

239.06

194.84

44.22

2130104

事业运行

194.84

194.84

0.00

2130108

病虫害控制

1.92

0.00

1.92

2130122

农业生产发展

38.50

0.00

38.50

2130124

农村合作经济

3.00

0.00

3.00

2130199

其他农业农村支出

0.80

0.00

0.80

21302

林业和草原

97.03

0.00

97.03

2130234

林业草原防灾减灾

97.03

0.00

97.03

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

449.29

0.00

449.29

2130504

农村基础设施建设

85.32

0.00

85.32

2130505

生产发展

90.20

0.00

90.20

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

273.76

0.00

273.76

21307

农村综合改革

675.06

0.00

675.06

2130701

对村级公益事业建设的补助

44.92

0.00

44.92

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

630.14

0.00

630.14

220

自然资源海洋气象等支出

163.73

0.00

163.73

22001

自然资源事务

163.73

0.00

163.73

2200106

自然资源利用与保护

163.73

0.00

163.73

221

住房保障支出

117.44

105.87

11.56

22101

保障性安居工程支出

11.56

0.00

11.56

2210105

农村危房改造

11.56

0.00

11.56

22102

住房改革支出

105.87

105.87

0.00

2210201

住房公积金

105.87

105.87

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

111.17

0.00

111.17

22401

应急管理事务

7.74

0.00

7.74

2240108

应急救援

7.74

0.00

7.74

22406

自然灾害防治

86.95

0.00

86.95

2240601

地质灾害防治

86.95

0.00

86.95

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.48

0.00

16.48

2240703

自然灾害救灾补助

16.48

0.00

16.48

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,510.66

302

商品和服务支出

221.03

310

资本性支出

30101

基本工资

338.33

30201

办公费

141.44

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

252.11

30202

印刷费

0.11

31002

办公设备购置

30103

奖金

273.50

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

9.36

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

175.53

30205

水费

0.16

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

139.95

30206

电费

2.94

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

70.23

30207

邮电费

14.33

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

79.09

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.37

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

105.87

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

22.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

42.31

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

116.31

30215

会议费

0.50

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.08

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.93

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

29.32

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.31

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

62.06

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.68

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.23

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.39

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

44.36

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,626.97

公用经费合计

221.03

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

199.25

(一)支出合计

4.39

4.39

(一)行政单位

190.96

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

8.29

2.公务用车购置及运行维护费

4.39

4.39

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

4.39

4.39

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

1.13

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1.13

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.13

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

1.13

二、会议费

0.50

三、培训费

5.08

四、差旅费

0.50

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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