重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
负责组织和管理单位财政收入和支出,编制执行部门年度财政预算,监督单位预算执行,编制财政预决算;负责对单位国有资产的购置、登记、处置进行管理;贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及乡村振兴工作,稳定和完善政府各项决策部署;抓好本单位领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防;保障村(社区)组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进村(社区)各项事业的发展,提高群众幸福指数;保障辖区内道路正常通行,提高群众交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护辖区内环境卫生;认真完成上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
下设7个机构,分别为官庄街道办事处机关,官庄街道财政室,官庄街道农业服务中心(特色产业发展中心),官庄街道新时代文明实践中心,官庄街道便民服务中心(退役军人服务站),官庄街道综合行政执法大队,官庄街道退役军人服务站。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4558.93万元。收、支与2023年度相比,减少675.87万元,下降12.9%,主要原因是本年度人员相比上年增加3名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加,但项目类支出和基建类项目大幅度减少。
1.收入情况。2024年度收入合计4527.02万元,与2023年度相比,减少323.75万元,下降6.7%,主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。其中:财政拨款收入4527.02万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余31.91万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4558.93万元,与2023年度相比,减少643.96万元,下降12.4%,主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。其中:基本支出1848.00万元,占40.5%;项目支出2710.93万元,占59.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少31.91万元,下降100.0%,主要原因是上年度存在事业人员绩效结转,本年度无结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4558.93万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少675.87万元,下降12.9%。主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4527.02万元,与2023年度相比,减少322.75万元,下降6.7%。主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。较年初预算数增加1558.67万元,增长52.5%。主要原因是部分农业类项目、补助类项目年初未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余31.91万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4558.93万元,与2023年度相比,减少642.96万元,下降12.4%。主要原因是项目类支出和基建类项目大幅度减少。较年初预算数增加1590.58万元,增长53.6%。主要原因是部分农业类项目、补助类项目年初未纳入年初预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1016.75万元,占22.3%,较年初预算数增加114.34万元,增长12.7%,主要原因是本年度人员相比上年增加3名,受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。
(2)公共安全支出2.88万元,占0.1%,较年初预算数减少5.13万元,下降64.0%,主要原因是劝导站人员工作经费支出减少2.88万元,群防群治工作经费减少支出2.25万元。
(3)文化旅游体育与传媒支出71.03万元,占1.6%,较年初预算数增加2.66万元,增长3.9%,主要原因是新时代文明实践站人员工资福利变动,加之上年度“三馆一站”资金结转。
(4)社会保障和就业支出380.30万元,占8.3%,较年初预算数增加9.59万元,增长2.6%,主要原因是受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。
(5)卫生健康支出108.18万元,占2.4%,较年初预算数增加6.03万元,增长5.9%,主要原因是城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费,严重精神障碍患者监护人奖励无年初预算,经费支出增加。
(6)节能环保支出1100.92万元,占24.2%,较年初预算数增加1077.16万元,增长4533.5%,主要原因是因锰矿关停,给予三角滩恒丰公司关闭退出奖补资金629.18万元;建设特色村寨项目,传统村落集中连片保护利用示范补助资金447.98万元。
(7)城乡社区支出26.11万元,占0.6%,较年初预算数减少14.66万元,下降36.0%,主要原因是因人员调动,工资福利类支出减少。
(8)农林水支出1460.43万元,占32.0%,较年初预算数增加223.43万元,增长18.1%,主要原因是年中新增较多农林类项目,此类项目年初无预算。
(9)自然资源海洋气象等支出163.73万元,占3.6%,较年初预算数增加83.73万元,增长104.7%,主要原因是耕地恢复补足工作奖补资金增加83.73万元。
(10)住房保障支出117.44万元,占2.6%,较年初预算数增加7.45万元,增长6.8%,主要原因是受人员工资津贴规范管理、公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。
(11)灾害防治及应急管理支出111.17万元,占2.4%,较年初预算数增加85.98万元,增长341.3%,主要原因是新建了秀山县官庄街道红岩社区朱家坳猫儿洞边坡治理工程85.98万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少31.91万元,下降100.0%,主要原因是上年度存在事业人员绩效结转,本年度无结转结余资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1848.00万元。
其中:
人员经费1626.97万元,与2023年度相比,增加91.48万元,增长6.0%,主要原因是受人员工资津贴规范管理、社保公积金基数调整的因素影响,人员经费增加。人员经费用途主要包括在编人员工资发放,社保公积金缴纳,绩效发放,其他人员工资发放等。
公用经费221.03万元,与2023年度相比,减少10.37万元,下降4.5%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、维修费、邮电费、其他商品和服务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.39万元,较年初预算数减少0.11万元,下降2.4%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。较上年支出数减少0.34万元,下降7.2%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费4.39万元,主要用于公务车辆保险费、油费、修理等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降2.4%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。较上年支出数减少0.34万元,下降7.2%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.50万元,与2023年度相比,减少0.11万元,下降18.0%,主要原因是严格落实紧日子文件精神,减少非必要开支。本年度培训费支出5.08万元,与2023年度相比,增加0.81万元,增长19.0%,主要原因是本年度会议较去年增加7次,为产业发展工作会议。本年度差旅费支出0.50万元,与2023年度相比,减少0.35万元,下降41.2%,主要原因是本年度公务出差次数较去年减少2次。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出199.25万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、公务车运行维护费、印刷费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加5.61万元,增长2.9%,主要原因是办公日常开支及食堂费用较上年度有所增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.13万元,其中:政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购政府打印一体机、复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和82个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金2710.83万元。
部门整体绩效自评表

(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 邹丽023-76633137。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,527.02 |
一、一般公共服务支出 |
1,016.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
2.88 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
71.03 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
380.30 |
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九、卫生健康支出 |
108.18 |
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十、节能环保支出 |
1,100.92 |
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十一、城乡社区支出 |
26.11 |
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十二、农林水支出 |
1,460.43 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
163.73 |
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十九、住房保障支出 |
117.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
111.17 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,527.02 |
本年支出合计 |
4,558.93 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
31.91 |
年末结转和结余 |
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总计 |
4,558.93 |
总计 |
4,558.93 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
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合计 |
4,527.02 |
4,527.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,016.75 |
1,016.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
932.32 |
932.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
908.32 |
908.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.03 |
71.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
71.03 |
71.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
66.03 |
66.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.30 |
380.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
54.13 |
54.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.54 |
297.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
61.63 |
61.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.95 |
139.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.23 |
70.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
108.18 |
108.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.53 |
60.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,100.92 |
1,100.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
629.18 |
629.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
629.18 |
629.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
447.98 |
447.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
447.98 |
447.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,428.52 |
1,428.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
207.15 |
207.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
97.03 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
97.03 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
449.29 |
449.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
85.32 |
85.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
273.76 |
273.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
675.06 |
675.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630.14 |
630.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
163.73 |
163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
163.73 |
163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
163.73 |
163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.44 |
117.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
111.17 |
111.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
86.95 |
86.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
86.95 |
86.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,558.93 |
1,848.00 |
2,710.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,016.75 |
978.89 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.23 |
0.92 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
932.32 |
908.32 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
908.32 |
908.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.03 |
66.03 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
71.03 |
66.03 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
66.03 |
66.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.30 |
375.17 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.30 |
54.13 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
54.13 |
54.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.54 |
297.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
61.63 |
61.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.95 |
139.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.23 |
70.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.82 |
23.50 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
108.18 |
101.09 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.53 |
60.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.88 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,100.92 |
0.00 |
1,100.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
629.18 |
0.00 |
629.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
629.18 |
0.00 |
629.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
447.98 |
0.00 |
447.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
447.98 |
0.00 |
447.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,460.43 |
194.84 |
1,265.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
239.06 |
194.84 |
44.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
194.84 |
194.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
449.29 |
0.00 |
449.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
85.32 |
0.00 |
85.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
273.76 |
0.00 |
273.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
675.06 |
0.00 |
675.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.92 |
0.00 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630.14 |
0.00 |
630.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
163.73 |
0.00 |
163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
163.73 |
0.00 |
163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
163.73 |
0.00 |
163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.44 |
105.87 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
111.17 |
0.00 |
111.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
86.95 |
0.00 |
86.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
86.95 |
0.00 |
86.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,527.02 |
一、一般公共服务支出 |
1,016.75 |
1,016.75 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
71.03 |
71.03 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
380.30 |
380.30 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,100.92 |
1,100.92 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,460.43 |
1,460.43 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
163.73 |
163.73 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
117.44 |
117.44 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
111.17 |
111.17 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,527.02 |
本年支出合计 |
4,558.93 |
4,558.93 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
31.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
31.91 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,558.93 |
总计 |
4,558.93 |
4,558.93 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,558.93 |
1,848.00 |
2,710.93 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,016.75 |
978.89 |
37.86 |
|
20101 |
人大事务 |
3.23 |
0.92 |
2.32 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
932.32 |
908.32 |
24.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
908.32 |
908.32 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
|
20106 |
财政事务 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
68.76 |
68.76 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
2014004 |
信访业务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
20402 |
公安 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.03 |
66.03 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
71.03 |
66.03 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
66.03 |
66.03 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.30 |
375.17 |
5.13 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.30 |
54.13 |
0.17 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
54.13 |
54.13 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.54 |
297.54 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
61.63 |
61.63 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.95 |
139.95 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.23 |
70.23 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
20820 |
临时救助 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.82 |
23.50 |
0.32 |
|
2082850 |
事业运行 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
108.18 |
101.09 |
7.08 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.53 |
60.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.88 |
0.00 |
5.88 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,100.92 |
0.00 |
1,100.92 |
|
21103 |
污染防治 |
629.18 |
0.00 |
629.18 |
|
2110307 |
土壤 |
629.18 |
0.00 |
629.18 |
|
21104 |
自然生态保护 |
447.98 |
0.00 |
447.98 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
447.98 |
0.00 |
447.98 |
|
21105 |
森林保护修复 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
|
2110501 |
森林管护 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,460.43 |
194.84 |
1,265.60 |
|
21301 |
农业农村 |
239.06 |
194.84 |
44.22 |
|
2130104 |
事业运行 |
194.84 |
194.84 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
21302 |
林业和草原 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
449.29 |
0.00 |
449.29 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
85.32 |
0.00 |
85.32 |
|
2130505 |
生产发展 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
273.76 |
0.00 |
273.76 |
|
21307 |
农村综合改革 |
675.06 |
0.00 |
675.06 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.92 |
0.00 |
44.92 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630.14 |
0.00 |
630.14 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
163.73 |
0.00 |
163.73 |
|
22001 |
自然资源事务 |
163.73 |
0.00 |
163.73 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
163.73 |
0.00 |
163.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.44 |
105.87 |
11.56 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
111.17 |
0.00 |
111.17 |
|
22401 |
应急管理事务 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
|
2240108 |
应急救援 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
86.95 |
0.00 |
86.95 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
86.95 |
0.00 |
86.95 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,510.66 |
302 |
商品和服务支出 |
221.03 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
338.33 |
30201 |
办公费 |
141.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
252.11 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
273.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.36 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
175.53 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.95 |
30206 |
电费 |
2.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.23 |
30207 |
邮电费 |
14.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.31 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.31 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.93 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.32 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.31 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
62.06 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.39 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.36 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,626.97 |
公用经费合计 |
221.03 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
199.25 |
|
(一)支出合计 |
4.39 |
4.39 |
(一)行政单位 |
190.96 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
8.29 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.39 |
4.39 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.39 |
4.39 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
1.13 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
1.13 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1.13 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1.13 |
|
二、会议费 |
— |
0.50 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.08 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.50 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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