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  • [ 索号 ]
  • 115002410091389544/2025-00023
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-20
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县大溪乡
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室2024年度决算说明
日期:2025-10-20

秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

财政办公室。主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等单位组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为55.25万元。收、支与2023年度相比,增加11.48万元,增长26.2%,主要原因是人员调入,人员政策性增资。

1.收入情况。2024年度收入合计55.25万元,与2023年度相比,增加11.48万元,增长26.2%,主要原因是主要原因是人员调入,人员政策性增资。其中:财政拨款收入55.25万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计55.25万元,与2023年度相比,增加11.48万元,增长26.2%,主要原因是人员增加。其中:基本支出55.25万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是资金已使用完,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为55.25万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.48万元,增长26.2%。主要原因是人员调入,人员政策性增资。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入55.25万元,与2023年度相比,增加11.48万元,增长26.2%。主要原因是人员增加。较年初预算数减少5.02万元,下降8.3%。主要原因是落实政府过紧日子政策。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出55.25万元,与2023年度相比,增加11.48万元,增长26.2%。主要原因是人员增加。较年初预算数减少5.02万元,下降8.3%。主要原因是主要原因是落实政府过紧日子政策。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出39.32万元,占71.2%,较年初预算数减少5.01万元,下降11.3%,主要原因是落实政府过紧日子政策。

(2)社会保障和就业支出7.67万元,占13.9%,较年初预算数无增减,主要原因是较年初预算数无增减,主要原因是资金已使用完。

(3)卫生健康支出3.92万元,占7.1%,较年初预算数无增减,主要原因是资金已使用完。

(4)住房保障支出4.35万元,占7.9%,较年初预算数无增减,主要原因是资金已使用完。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是资金已使用完,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出55.25万元。

其中:

人员经费49.22万元,与2023年度相比,增加10.75万元,增长27.9%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括在职职工工资、绩效、社保公积金配套、体检费等开支。公用经费6.03万元,与2023年度相比,增加0.73万元,增长13.8%,主要原因是人员增减变动。公用经费用途主要包括水费、报刊费、食堂生活费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位为大溪镇人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为大溪镇人民政府下属二级单位,未单列“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位未购置公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位为二级单位,未列支会议费。本年度培训费支出0.15万元,与2023年度相比,增加0.05万元,增长50.0%,主要原因是人员增加,培训费用增加。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是本单位为二级单位,未使用财政资金保障差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出6.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年支出数增加0.73万元,增长13.8%,主要原因是物价及耗材成本上升。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

我单位无项目,未开展绩效评价。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:陈亚乔;办公电话023-76618323。



收入支出决算总表

    



公开01表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

单位:万元

    



收入

    

支出

    



项目

    

决算数

    

功能分类科目

    

决算数

    



一、一般公共预算财政拨款收入

    

55.25 

    

一、一般公共服务支出

    

39.32 

    



二、政府性基金预算财政拨款收入

    

二、外交支出

    



三、国有资本经营预算财政拨款收入

    

三、国防支出

    



四、上级补助收入

    

四、公共安全支出

    



五、事业收入

    

五、教育支出

    



六、经营收入

    

六、科学技术支出

    



七、附属单位上缴收入

    

七、文化旅游体育与传媒支出

    



八、其他收入

    

八、社会保障和就业支出

    

7.67 

    



九、卫生健康支出

    

3.92 

    



十、节能环保支出

    



十一、城乡社区支出

    



十二、农林水支出

    



十三、交通运输支出

    



十四、资源勘探工业信息等支出

    



十五、商业服务业等支出

    



十六、金融支出

    



十七、援助其他地区支出

    



十八、自然资源海洋气象等支出

    



十九、住房保障支出

    

4.35 

    



二十、粮油物资储备支出

    



二十一、国有资本经营预算支出

    



二十二、灾害防治及应急管理支出

    



二十三、其他支出

    



二十四、债务还本支出

    



二十五、债务付息支出

    



二十六、抗疫特别国债安排的支出

    



本年收入合计

    

55.25 

    

本年支出合计

    

55.25 

    



使用非财政拨款结余和专用结余

    

结余分配

    



年初结转和结余

    

年末结转和结余

    



总计

    

55.25 

    

总计

    

55.25 

    


备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开02表

    



单位:万元

    



项目

    

本年收入合计

    

财政拨款收入

    

上级补助收入

    

事业收入

    

经营收入

    

附属单位上缴收入

    

其他收入

    



功能分类科目编码

    

项目(按“项”级功能分类科目)

    

小计

    

其中:教育收费

    






合计

    

55.25 

    

55.25 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



201

    

一般公共服务支出

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



20106

    

财政事务

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2010601

    

行政运行

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



208

    

社会保障和就业支出

    

7.67 

    

7.67 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



20805

    

行政事业单位养老支出

    

7.67 

    

7.67 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2080505

    

机关事业单位基本养老保险缴费支出

    

5.11 

    

5.11 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2080506

    

机关事业单位职业年金缴费支出

    

2.56 

    

2.56 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



210

    

卫生健康支出

    

3.92 

    

3.92 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



21011

    

行政事业单位医疗

    

3.92 

    

3.92 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2101101

    

行政单位医疗

    

3.20 

    

3.20 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2101199

    

其他行政事业单位医疗支出

    

0.72 

    

0.72 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



221

    

住房保障支出

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



22102

    

住房改革支出

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2210201

    

住房公积金

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    


备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开03表

    



单位:万元

    



项目

    

本年支出合计

    

基本支出

    

项目支出

    

上缴上级支出

    

经营支出

    

对附属单位补助支出

    



功能分类科目编码

    

项目(按“项”级功能分类科目)

    






合计

    

55.25 

    

55.25 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



201

    

一般公共服务支出

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



20106

    

财政事务

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2010601

    

行政运行

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



208

    

社会保障和就业支出

    

7.67 

    

7.67 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



20805

    

行政事业单位养老支出

    

7.67 

    

7.67 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2080505

    

机关事业单位基本养老保险缴费支出

    

5.11 

    

5.11 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2080506

    

机关事业单位职业年金缴费支出

    

2.56 

    

2.56 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



210

    

卫生健康支出

    

3.92 

    

3.92 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



21011

    

行政事业单位医疗

    

3.92 

    

3.92 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2101101

    

行政单位医疗

    

3.20 

    

3.20 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2101199

    

其他行政事业单位医疗支出

    

0.72 

    

0.72 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



221

    

住房保障支出

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



22102

    

住房改革支出

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



2210201

    

住房公积金

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    


备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开04表

    



单位:万元

    



收     入

    

支     出

    



项目

    

决算数

    

功能分类科目

    

决算数

    



小计

    

一般公共预算财政拨款

    

政府性基金预算财政拨款

    

国有资本经营预算财政拨款

    



一、一般公共预算财政拨款

    

55.25 

    

一、一般公共服务支出

    

39.32 

    

39.32 

    



二、政府性基金预算财政拨款

    

二、外交支出

    



三、国有资本经营预算财政拨款

    

三、国防支出

    



四、公共安全支出

    



五、教育支出

    



六、科学技术支出

    



七、文化旅游体育与传媒支出

    



八、社会保障和就业支出

    

7.67 

    

7.67 

    



九、卫生健康支出

    

3.92 

    

3.92 

    



十、节能环保支出

    



十一、城乡社区支出

    



十二、农林水支出

    



十三、交通运输支出

    



十四、资源勘探工业信息等支出

    



十五、商业服务业等支出

    



十六、金融支出

    



十七、援助其他地区支出

    



十八、自然资源海洋气象等支出

    



十九、住房保障支出

    

4.35 

    

4.35 

    



二十、粮油物资储备支出

    



二十一、国有资本经营预算支出

    



二十二、灾害防治及应急管理支出

    



二十三、其他支出

    



二十四、债务还本支出

    



二十五、债务付息支出

    



二十六、抗疫特别国债安排的支出

    



本年收入合计

    

55.25 

    

本年支出合计

    

55.25 

    

55.25 

    



年初财政拨款结转和结余

    

年末财政拨款结转和结余

    



  一般公共预算财政拨款

    



  政府性基金预算财政拨款

    



  国有资本经营预算财政拨款

    



总计

    

55.25 

    

总计

    

55.25 

    

55.25 

    


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开05表

    



单位:万元

    



项目

    

本年支出

    



功能分类科目编码

    

项目(按“项”级功能分类科目)

    

合计

    

基本支出

    

项目支出

    





合计

    

55.25 

    

55.25 

    

0.00 

    



201

    

一般公共服务支出

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    



20106

    

财政事务

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    



2010601

    

行政运行

    

39.32 

    

39.32 

    

0.00 

    



208

    

社会保障和就业支出

    

7.67 

    

7.67 

    

0.00 

    



20805

    

行政事业单位养老支出

    

7.67 

    

7.67 

    

0.00 

    



2080505

    

机关事业单位基本养老保险缴费支出

    

5.11 

    

5.11 

    

0.00 

    



2080506

    

机关事业单位职业年金缴费支出

    

2.56 

    

2.56 

    

0.00 

    



210

    

卫生健康支出

    

3.92 

    

3.92 

    

0.00 

    



21011

    

行政事业单位医疗

    

3.92 

    

3.92 

    

0.00 

    



2101101

    

行政单位医疗

    

3.20 

    

3.20 

    

0.00 

    



2101199

    

其他行政事业单位医疗支出

    

0.72 

    

0.72 

    

0.00 

    



221

    

住房保障支出

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    



22102

    

住房改革支出

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    



2210201

    

住房公积金

    

4.35 

    

4.35 

    

0.00 

    


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开06表

    



单位:万元

    



人员经费

    

公用经费

    



经济分类科目编码

    

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    

金额

    

经济分类科目编码

    

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    

金额

    

经济分类科目编码

    

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    

金额

    




301

    

工资福利支出

    

49.22 

    

302

    

商品和服务支出

    

6.03 

    

310

    

资本性支出

    



30101

    

  基本工资

    

10.00 

    

30201

    

  办公费

    

2.80 

    

31001

    

  房屋建筑物购建

    



30102

    

  津贴补贴

    

10.52 

    

30202

    

  印刷费

    

31002

    

  办公设备购置

    



30103

    

  奖金

    

12.67 

    

30203

    

  咨询费

    

31003

    

  专用设备购置

    



30106

    

  伙食补助费

    

30204

    

  手续费

    

31005

    

  基础设施建设

    



30107

    

  绩效工资

    

30205

    

  水费

    

0.10 

    

31006

    

  大型修缮

    



30108

    

  机关事业单位基本养老保险缴费

    

5.11 

    

30206

    

  电费

    

0.10 

    

31007

    

  信息网络及软件购置更新

    



30109

    

  职业年金缴费

    

2.56 

    

30207

    

  邮电费

    

0.32 

    

31008

    

  物资储备

    



30110

    

  职工基本医疗保险缴费

    

3.20 

    

30208

    

  取暖费

    

31009

    

  土地补偿

    



30111

    

  公务员医疗补助缴费

    

30209

    

  物业管理费

    

31010

    

  安置补助

    



30112

    

  其他社会保障缴费

    

0.10 

    

30211

    

  差旅费

    

31011

    

  地上附着物和青苗补偿

    



30113

    

  住房公积金

    

4.35 

    

30212

    

  因公出国(境)费用

    

31012

    

  拆迁补偿

    



30114

    

  医疗费

    

0.72 

    

30213

    

  维修(护)费

    

31013

    

  公务用车购置

    



30199

    

  其他工资福利支出

    

30214

    

  租赁费

    

31019

    

  其他交通工具购置

    



303

    

对个人和家庭的补助

    

30215

    

  会议费

    

31021

    

  文物和陈列品购置

    



30301

    

  离休费

    

30216

    

  培训费

    

0.15 

    

31022

    

  无形资产购置

    



30302

    

  退休费

    

30217

    

  公务接待费

    

31099

    

  其他资本性支出

    



30303

    

  退职(役)费

    

30218

    

  专用材料费

    

312

    

对企业补助

    



30304

    

  抚恤金

    

30224

    

  被装购置费

    

31201

    

  资本金注入

    



30305

    

  生活补助

    

30225

    

  专用燃料费

    

31203

    

  政府投资基金股权投资

    



30306

    

  救济费

    

30226

    

  劳务费

    

31204

    

  费用补贴

    



30307

    

  医疗费补助

    

30227

    

  委托业务费

    

31205

    

  利息补贴

    



30308

    

  助学金

    

30228

    

  工会经费

    

0.12 

    

31206

    

其他资本性补助

    



30309

    

  奖励金

    

30229

    

  福利费

    

0.29 

    

31299

    

  其他对企业补助

    



30310

    

  个人农业生产补贴

    

30231

    

  公务用车运行维护费

    

399

    

其他支出

    



30311

    

  代缴社会保险费

    

30239

    

  其他交通费用

    

2.15 

    

39907

    

  国家赔偿费用支出

    



30399

    

  其他对个人和家庭的补助

    

30240

    

  税金及附加费用

    

39908

    

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    



30299

    

  其他商品和服务支出

    

39909

    

  经常性赠与

    



307

    

债务利息及费用支出

    

39910

    

  资本性赠与

    



30701

    

  国内债务付息

    

39999

    

  其他支出

    



30702

    

  国外债务付息

    



30703

    

  国内债务发行费用

    



30704

    

  国外债务发行费用

    



人员经费合计

    

49.22 

    

公用经费合计

    

6.03 

    


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开07表

    



单位:万元

    



项目

    

年初结转和结余

    

本年收入

    

本年支出

    

年末结转和结余

    



功能分类科目编码

    

项目(按“项”级功能分类科目)

    

合计

    

基本支出

    

项目支出

    





合计

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    



0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    

0.00 

    


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

公开08表

    



单位:万元

    



项目

    

本年支出

    



功能分类科目编码

    

科目名称

    

合计

    

基本支出

    

项目支出

    






合计

    

0.00 

    

0.00 

    



0.00

    

0.00

    


备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表

    



公开09表

    



部门:秀山土家族苗族自治县大溪镇财政室

    

单位:万元

    



项  目

    

预算数

    

决算数

    

项  目

    

决算数

    



一、“三公”经费支出

    

    

    

五、机关运行经费

    

6.03 

    



  (一)支出合计

    

  (一)行政单位

    



     1.因公出国(境)费

    

  (二)参照公务员法管理事业单位

    

6.03 

    



     2.公务用车购置及运行维护费

    

六、资产信息

    

    



      (1)公务用车购置费

    

  (一)车辆数合计(辆)

    



      (2)公务用车运行维护费

    

     1.副部(省)级及以上领导用车

    



     3.公务接待费

    

     2.主要领导干部用车

    



      (1)国内接待费

    

    

     3.机要通信用车

    



           其中:外事接待费

    

    

     4.应急保障用车

    



      (2)国(境)外接待费

    

    

     5.执法执勤用车

    



  (二)相关统计数

    

    

    

     6.特种专业技术用车

    



     1.因公出国(境)团组数(个)

    

    

     7.离退休干部用车

    



     2.因公出国(境)人次数(人)

    

    

     8.其他用车

    



     3.公务用车购置数(辆)

    

    

  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

    



     4.公务用车保有量(辆)

    

    

七、政府采购支出信息

    

    



     5.国内公务接待批次(个)

    

    

  (一)政府采购支出合计

    



        其中:外事接待批次(个)

    

    

     1.政府采购货物支出

    



     6.国内公务接待人次(人)

    

    

     2.政府采购工程支出

    



        其中:外事接待人次(人)

    

    

     3.政府采购服务支出

    



     7.国(境)外公务接待批次(个)

    

    

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

    



     8.国(境)外公务接待人次(人)

    

    

        其中:授予小微企业合同金额

    



二、会议费

    

    



三、培训费

    

    

0.15 

    



四、差旅费

    

    


备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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