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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138970R/2025-00030
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县岑溪乡
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-15

秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

2.负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)为秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府的二级预算单位,有事业工作人员2名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2024年度收、支总计均为59.31万元。收、支与2023年度相比,增加7.35万元,增长14.2%,主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加。

2.收入情况。2024年度收入合计59.31万元,与2023年度相比,增加7.35万元,增长14.2%,主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加。其中:财政拨款收入59.31万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计59.31万元,与2023年度相比,增加7.35万元,增长14.2%,主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加。其中:基本支出32.30万元,占54.5%;项目支出27.01万元,占45.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年财政拨款收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为59.31万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加7.35万元,增长14.2%。主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2024年度一般公共预算财政拨款收入59.31万元,与2023年度相比,增加7.35万元,增长14.2%。主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加,一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加14.93万元,增长33.6%。主要原因是年中有追加资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况2024年度一般公共预算财政拨款支出59.31万元,与2023年度相比,增加7.35万元,增长14.2%。主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加,一般公共预算财政拨款支出增加较年初预算数增加14.93万元,增长33.6%。主要原因是年中有追加资金

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出48.77万元,占82.2%,较年初预算数增加13.66万元,增长38.9%,主要原因是年中追加资金用于公益性公墓建设和医疗保障能力提升

2)卫生健康支出8.81万元,占14.9%,较年初预算数增加1.27万元,增长16.8%,主要原因是年中医保局划拨城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费,以及医疗保障能力提升经费。

3住房保障支出1.74万元,占2.9%,较年初预算数无增减,主要原因是年中无人员增减。

3.结转结余情况2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因本年财政拨款收支平衡,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出32.30万元。

其中:

人员经费30.33万元,与2023年度相比,增加1.82万元,增长6.4%,主要原因是因机构改革,原岑溪乡劳动就业和社会保障服务所与原岑溪乡退役军人服务站合并为岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站),经费有增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、社保缴费等。

公用经费1.98万元,与2023年度相比,减少1.20万元,下降37.7%,主要原因是公用经费年终有调减,导致决算数减少公用经费用途主要包括办公费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出.

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位为岑溪乡人民政府下属二级单位,未单列三公经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位为岑溪乡人民政府下属二级单位,未单列三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位为二级单位,未列支会议费。本年度培训费支出0.02万元,与2023年度相比,减少0.05万元,下降71.4%,主要原因是本年度培训安排少。本年度差旅费支出0.73万元,2023年度相比,增加0.70万元,增长2333.3%,主要原因是因机构改革,两单位合并为本单位,导致出差增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,按照单位决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.86元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.86万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购4台办公电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,单位对10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金48.79万元

岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)2024年度项目支出
绩效自评情况表(二级项目

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

公益性公墓建设项目

修建墓穴个数

1320

30

0

0


2.82

验收合格率

100

%

20

0

0


带动墓葬规范率

98

%

20

0

0


成本控制

=

30

万元

20

8.46

0


执行率

=

100

%

10

28.2

2.82


2

重度残疾人居家托养经费

补助人数

=

14

人次

30

12

0


68.67

补助标准

=

1200

/

30

1200

30


政策知晓率

=

100

%

30

100

30


执行率

=

100

%

10

86.67

8.67


3

城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费

参保人数

=

8127

人次

30

8127

30


100

覆盖村数

=

6

20

6

20


参保工作完成率

98

%

10

98

10


医保保障率

90

%

30

98

30


执行率

=

100

%

10

100

10


4

基层残联组织建设

补助政策知晓率

98

%

40

98

40


100

基层组织提升率

98

%

20

98

20


残疾人幸福率

98

%

20

98

20


群众满意度

98

%

10

98

10


执行率

=

100

%

10

100

10


5

残疾人数据动态更新经费

覆盖村数

=

6

10

6

10


100

核查人数

=

329

人次

30

329

30


补助标准

=

10

/

20

10

20


辖区残疾人核查覆盖率

=

100

%

30

100

30


执行率

=

100

%

10

100

10


6

特困人员安埋费

补助人数

=

1

30

4

30


100

补助标准

=

1000

/

30

1000

30


特困人员安埋补助覆盖率

=

100

%

30

100

30


执行率

=

100

%

10

100

10


7

严重精神障碍患者监护人奖励

补助人数

=

3

人次

30

3

30


100

按时发放率

98

%

30

98

30


帮扶精神障碍家庭户数

=

3

30

3

30


执行率

=

100

%

10

100

10


8

村(居)/助残联络员工作补贴

补助村居数量

=

6

30

6

30


100

补助合格率

98

%

20

98

20


补助政策知晓率

98

%

30

98

30


服务对象满意率

95

%

10

95

10


执行率

=

100

%

10

100

10


9

医疗保障能力提升资金

覆盖村数

=

6

30

6

30


100

医保参保人数

=

8397

人次

20

8397

20


保障医疗参保率

98

%

30

98

30


群众满意率

98

%

10

98

10


执行率

=

100

%

10

100

10


10

残疾人自主创业大户扶持资金

补助户数

=

2

30

2

30


100

及时拨付率

98

%

15

98

15


补助成本

1.5

万元

15

1.5

15


扶持参加人创业率

98

%

30

98

30


执行率

=

100

%

10

100

10


(二)单位绩效评价情况

单位对10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金48.79万元其中8个项目评分得分100分,2个项目评分低于100分,在评价过程中未问题。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对单位开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:余梦

联系电话:023-76624009


收入支出决算总表




公开01

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

59.31

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

48.77



九、卫生健康支出

8.81



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

1.74



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

59.31

本年支出合计

59.31

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

59.31

总计

59.31

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

59.31

59.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.77

48.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.17

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

25.17

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

59.31

32.30

27.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.77

28.64

20.13

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.17

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

25.17

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.46

0.00

8.46

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

8.46

0.00

8.46

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

11.27

0.00

11.27

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

11.27

0.00

11.27

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.81

1.93

6.88

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.46

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.46

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.42

0.00

6.42

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

5.61

0.00

5.61

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

59.31

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

48.77

48.77





九、卫生健康支出

8.81

8.81





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

1.74

1.74





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

59.31

本年支出合计

59.31

59.31



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

59.31

总计

59.31

59.31



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

59.31

32.30

27.01

208

社会保障和就业支出

48.77

28.64

20.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.17

25.17

0.00

2080109

社会保险经办机构

25.17

25.17

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.47

3.47

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.31

2.31

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.16

1.16

0.00

20810

社会福利

8.46

0.00

8.46

2081004

殡葬

8.46

0.00

8.46

20811

残疾人事业

11.27

0.00

11.27

2081199

其他残疾人事业支出

11.27

0.00

11.27

20821

特困人员救助供养

0.40

0.00

0.40

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.40

0.00

0.40

210

卫生健康支出

8.81

1.93

6.88

21004

公共卫生

0.46

0.00

0.46

2100499

其他公共卫生支出

0.46

0.00

0.46

21011

行政事业单位医疗

1.93

1.93

0.00

2101102

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.42

0.00

6.42

2101505

医疗保障政策管理

5.61

0.00

5.61

2101506

医疗保障经办事务

0.81

0.00

0.81

221

住房保障支出

1.74

1.74

0.00

22102

住房改革支出

1.74

1.74

0.00

2210201

住房公积金

1.74

1.74

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

30.33

302

商品和服务支出

1.98

310

资本性支出


30101

基本工资

7.22

30201

办公费

0.74

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2.35

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

13.58

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.31

30206

电费

0.40

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

1.16

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

1.45

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.04

30211

差旅费

0.73

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

1.74

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.48

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.02

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.08

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

30.33

公用经费合计

1.98

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位秀山土家族苗族自治县岑溪乡便民服务中心(退役军人服务站)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

1.86

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.86

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.86

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.86

二、会议费




三、培训费

0.02



四、差旅费

0.73



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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