秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1.基层治理综合指挥室。承担机关日常工作的运转协调和应急工作的统筹调度,履行机关日常政务、文秘、督办、保密、后勤保障等日常工作。负责基层社会治理体系建设和指挥。负责统筹协调党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块工作,健全综合指挥运行管理机制,做好平台事件分析研判、协同流转、交办处置等工作。承担本级数字化城市运行和治理中心日常工作。
2.党的建设办公室。承担党风廉政、组织人事、社会工作、机构编制、宣传、统战、民族宗教等职责,负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等群团日常工作。
3.经济发展办公室(包括财政办公室)。承担辖区经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理等职责。负责财务、国有资产监管工作,加强本级财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
4.民生服务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、退役军人、卫生健康、医疗保障、市场监管、教育、体育、文化、旅游管理、人居环境综合整治等职责。
5.平安法治办公室。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防救援、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
6.产业发展服务中心。承担辖区农林牧副渔等产业发展规划、服务与管理工作,协助落实招商引资、乡村振兴、重大项目、特色产业发展等工作,提升产业发展质量。
7.新时代文明实践中心。承担辖区内文化、体育阵地建设工作,推动新时代文明实践站常态化开展活动。负责本级新时代文明实践中心日常管理工作,统筹使用基层公共服务阵地资源,承担辖区志愿服务队伍建设、项目培育和活动组织等职责,做好辖区理论学习、政策宣传、价值培育、移风易俗和丰富文化生活等工作。
8.综合行政执法大队。负责统一行使乡镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施,承接部门授权委托的各项行政执法事项,在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作。协助配合上级相关执法部门开展执法工作。
9.便民服务中心(退役军人服务站)。负责推进本乡镇“最多跑一次”改革。负责进入中心的政务服务事项和公共服务事项的集中受理、办理。负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障,指导辖区内村(社区)便民服务平台建设。负责便民服务平台日常管理协调工作。承担相关公共服务事务性工作。与民生服务办公室统筹运行。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4199.71万元。收、支与2023年度相比,减少778.70万元,下降15.6%,主要原因是2024年新建项目较少,各类社会帮扶资金有所减少,导致收入和支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计4114.18万元,与2023年度相比,减少670.35万元,下降14.0%,主要原因是2024年新建项目较少,各类社会帮扶资金有所减少,收入减少。其中:财政拨款收入4114.18万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余85.53万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4147.37万元,与2023年度相比,减少745.51万元,下降15.2%,主要原因是2024年新建项目较少,导致支出减少。其中:基本支出1278.89万元,占30.8%;项目支出2868.49万元,占69.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余52.34万元,与2023年度相比,减少33.19万元,下降38.8%,主要原因是2023年事业单位人员的绩效工资于2024年发放,导致结转和结余减少33.19万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4175.59万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少778.70万元,下降15.7%。主要原因是2024年各类项目资金减少,财政拨款收入和支出较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3886.16万元,与2023年度相比,减少816.35万元,下降17.4%。主要原因是2024年各类项目资金减少,收入减少。较年初预算数增加1409.33万元,增长56.9%。主要原因是中途有项目追加,年初未纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余40.12万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3919.35万元,与2023年度相比,减少891.51万元,下降18.5%。主要原因2024年各类项目资金减少,支出减少。较年初预算数增加1409.32万元,增长56.2%。主要原因是中途有项目追加,年初未纳入预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出727.17万元,占18.6%,较年初预算数增加94.54万元,增长14.9%,主要原因2024年基本工资调整,人员经费增加,以及两违整治专项工作经费、赛马比拼争先创优奖励工作经费、平安建设基层创新工作经费等项目未纳入年初预算。
(2)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少5.96万元,下降100.0%,主要原因是2024年年初预算其他公共安全支出5.96万元,但实际并未支出,导致决算小于预算。
(3)教育支出14.00万元,占0.4%,较年初预算数增加14.00万元,增长100.0%,主要原因是社区教育专项资金年初未纳入预算。
(4)文化旅游体育与传媒支出56.91万元,占1.5%,较年初预算数增加1.65万元,增长3.0%,主要原因是2024年基本工资调整,人员经费增加。
(5)社会保障和就业支出254.32万元,占6.5%,较年初预算数增加20.00万元,增长8.5%,主要原因是残疾人自主创业大户扶持补助资金、特困人员安埋费和丧葬费、一次性抚恤金等项目未纳入年初预算。
(6)卫生健康支出73.19万元,占1.9%,较年初预算数增加2.43万元,增长3.4%,主要原因是医疗保障能力提升资金未纳入年初预算。
(7)节能环保支出631.69万元,占16.1%,较年初预算数增加447.95万元,增长243.8%,主要原因是隘口镇坝芒村农村生活污水治理项目、天然林保护补助(生态护林员补助)等项目未纳入年初预算。
(8)城乡社区支出91.10万元,占2.3%,较年初预算数减少13.23万元,下降12.7%,主要原因是人员减少人员经费减少。
(9)农林水支出1865.60万元,占47.6%,较年初预算数增加713.91万元,增长62.0%,主要原因是隘口镇2024年岑龙村特色村寨建设项目、2024年乡村治理积分制项目(2024年德州帮扶)、隘口镇2024年平所村茶叶基地管护项目、隘口镇2024年东坪村叶家寨民族特色村寨建设项目(二期)、秀山县隘口镇坝芒村倒马坎步道建设项目(2023年中国农业银行第二批)等项目未纳入年初预算。
(10)商业服务业等支出14.46万元,占0.4%,较年初预算数增加14.46万元,增长100.0%,主要原因是秀山乡村振兴项目未纳入年初预算。
(11)自然资源海洋气象等支出98.08万元,占2.5%,较年初预算数增加98.08万元,增长100.0%,主要原因是2023年耕地恢复补足工作奖补资金、秀山县耕地保护工作奖补资金等项目未纳入年初预算。
(12)住房保障支出82.85万元,占2.1%,较年初预算数增加11.51万元,增长16.1%,主要原因是农村危房改造项目未纳入年初预算。
(13)灾害防治及应急管理支出9.99万元,占0.3%,较年初预算数增加9.99万元,增长100.0%,主要原因是2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.93万元,与2023年度相比,减少33.19万元,下降82.7%,主要原因是2023年事业单位人员的绩效工资于2024年发放,导致结转和结余减少33.19万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1278.89万元。
其中:
人员经费1105.91万元,与2023年度相比,增加82.26万元,增长8.0%,主要原因是2024年人员新增,工资及福利待遇增加。人员经费用途主要包括职工工资发放、保险和公积金配套缴纳、退休人员健康休养费、职工年终绩效奖和平时考核奖。公用经费172.98万元,与2023年度相比,增加5.19万元,增长3.1%,主要原因是2023年单位会议费、出差差旅费较上年增加。公用经费用途主要包括机关运转水、电、网络费、办公设备和耗材采购费,报刊订阅费,车辆运行维修维护费,机关食堂用餐开支,职工差旅费、培训费和通讯费以及一些其他日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.29万元,年末结转结余21.29万元。本年收入228.03万元,与2023年度相比,增加146.01万元,增长178.0%,主要原因是2023年隘口镇屯堡村美丽家园、秀山县隘口镇水毁公路修复工程等项目未纳入年初预算。
本年支出228.03万元,与2023年度相比,增加146.01万元,增长178.0%,主要原因是主要原因是2023年隘口镇屯堡村美丽家园、秀山县隘口镇水毁公路修复工程等项目未纳入年初预算。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.58万元,较年初预算数增加5.58万元,增长62.0%,主要原因是本年有5.57万为上年未支付金额,结转到本年支付,导致公务用车运行维护费决算数大于预算数。较上年支出数增加9.32万元,增长177.2%,主要原因是本年有5.57万为上年未支付金额,结转到本年支付,导致今年公务用车运行维护费大于上年数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出0.00元。公务用车购置费0.00万元,费用支出0.00元。公务用车运行维护费14.58万元,主要用于公务用车加油、维修维护、洗车、保险等开支。费用支出较年初预算数增加5.58万元,增长62.0%,主要原因是本年有5.57万为上年未支付金额,结转到本年支付,导致今年公务用车运行维护费决算数大于预算数。较上年支出数增加10.16万元,增长229.9%,主要原因是本年有5.57万为上年未支付金额,结转到本年支付,导致今年公务用车运行维护费大于上年数。
公务接待费0.00万元,费用支出0.00万元。较上年支出数减少0.84万元,下降100.0%,主要原因是2024年无公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少3.13万元,下降100.0%,主要原因是2024年无会议开支。本年度培训费支出0.66万元,与2023年度相比,减少0.84万元,下降56.0%,主要原因是2024年人员培训减少。本年度差旅费支出12.50万元,与2023年度相比,增加2.29万元,增长22.4%,主要原因是2024年出差考察产业次数较多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出145.27万元,机关运行经费主要用于开支行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少0.15万元,下降0.1%,主要原因是2024年未开展大型会议以及减少人员培训,厉行节约,缩减开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购便携式电脑1台。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对1个部门整体项目和118个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2864.49万元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件1,2024年项目支出绩效自评表(二级项目)详见附件2。
(二)部门绩效评价情况
我部门对秀山县耕地保护工作奖补资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金29.18万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题,今后工作将进一步优化绩效指标设置,是评价更具可衡量性。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张金萍 办公电话:023-76611549
附件1
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
部门编码 |
806 |
自评总分 |
79.25 | ||||||
|
部门联系人 |
张金萍 |
联系电话 |
023-76611549 | ||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2599.36 |
5756.70 |
4114.18 |
|
|
| |||||
|
其中:财政拨款 |
2513.83 |
5671.17 |
4114.18 |
72.55 |
10 |
7.25 | |||||
|
一般公共预算 |
2476.83 |
5225.17 |
3886.16 |
74.37 |
|
| |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全面完成上级部门交代的工作;政府公文交换流转准确率达到100%;保障民政民生工作,民政资金按时发放率达到90%以上;编制执行乡镇年度财政预算,按时公开部门预决算;贯彻落实上级政策和方针,推进乡镇经济发展,保障辖区内平安稳定,使人均收入有所增加。 |
全面完成上级部门交代的工作;政府公文交换流转准确率达到100%;保障民政民生工作,民政资金按时发放率达到90%以上;编制执行乡镇年度财政预算,按时公开部门预决算;贯彻落实上级政策和方针,推进乡镇经济发展,保障辖区内平安稳定,使人均收入有所增加。 |
已完成。全面完成上级部门交代的工作;政府公文交换流转准确率达到100%;保障民政民生工作,民政资金按时发放率达到90%以上;编制执行乡镇年度财政预算,按时公开部门预决算;贯彻落实上级政策和方针,推进乡镇经济发展,保障辖区内平安稳定,使人均收入有所增加。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | |
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
73 |
18.89 |
0 |
20 |
0 |
有部分资金正在履行报账程序,以及部分项目还未实施完毕 | ||
|
项目完工合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
决算预算公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
民政资金按时发放率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
政府公文交换流转准确率 |
|
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||
|
森林植被覆盖率 |
% |
≥ |
68 |
68 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||
|
总体说明 |
| ||||||||||
附件2
|
2024年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
秀山县耕地保护工作奖补资金 |
受益人数 |
≥ |
50 |
人 |
30 |
50 |
30 |
|
100 |
|
奖金数额 |
= |
300 |
万 |
30 |
300 |
30 |
| |||
|
保护亩数 |
≥ |
100 |
亩 |
30 |
100 |
30 |
| |||
|
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,886.16 |
一、一般公共服务支出 |
727.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
228.03 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
14.00 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
56.91 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
254.32 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
631.69 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
91.10 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,072.62 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
14.46 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
98.08 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
9.99 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
21.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,114.18 |
本年支出合计 |
4,147.37 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
85.53 |
年末结转和结余 |
52.34 |
|
总计 |
4,199.71 |
总计 |
4,199.71 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
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|
单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,114.18 |
4,114.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.17 |
727.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
649.05 |
649.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
548.31 |
548.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
53.11 |
53.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
53.11 |
53.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.91 |
56.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
56.91 |
56.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.91 |
51.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.32 |
254.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.24 |
180.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
631.69 |
631.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
448.14 |
448.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
448.14 |
448.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
107.87 |
107.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
107.87 |
107.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,039.43 |
2,039.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
327.08 |
327.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
119.87 |
119.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
195.89 |
195.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
52.25 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
52.25 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
29.36 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
29.36 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
950.93 |
950.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
329.68 |
329.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
281.54 |
281.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
329.71 |
329.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
472.79 |
472.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
408.19 |
408.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
174.06 |
174.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
174.06 |
174.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
98.08 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
98.08 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
98.08 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.85 |
82.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,147.37 |
1,278.89 |
2,868.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.17 |
602.92 |
124.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
649.05 |
548.31 |
100.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
548.31 |
548.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
61.80 |
0.00 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
53.11 |
53.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
53.11 |
53.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.70 |
1.50 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.91 |
51.91 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
56.91 |
51.91 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.91 |
51.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.32 |
245.49 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.24 |
180.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.19 |
64.35 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
631.69 |
0.00 |
631.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
75.67 |
0.00 |
75.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
75.67 |
0.00 |
75.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
448.14 |
0.00 |
448.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
448.14 |
0.00 |
448.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
107.87 |
0.00 |
107.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
107.87 |
0.00 |
107.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,072.62 |
153.06 |
1,919.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
360.27 |
153.06 |
207.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
153.06 |
153.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
195.89 |
0.00 |
195.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
52.25 |
0.00 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
52.25 |
0.00 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
29.36 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
29.36 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
950.93 |
0.00 |
950.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
329.68 |
0.00 |
329.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
281.54 |
0.00 |
281.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
329.71 |
0.00 |
329.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
472.79 |
0.00 |
472.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.60 |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
408.19 |
0.00 |
408.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
174.06 |
0.00 |
174.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
174.06 |
0.00 |
174.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
98.08 |
0.00 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
98.08 |
0.00 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
98.08 |
0.00 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.85 |
70.05 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,886.16 |
一、一般公共服务支出 |
727.17 |
727.17 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
228.03 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
56.91 |
56.91 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
254.32 |
254.32 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73.19 |
73.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
91.10 |
91.10 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,072.62 |
1,865.60 |
207.03 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
98.08 |
98.08 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.85 |
82.85 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,114.18 |
本年支出合计 |
4,147.37 |
3,919.35 |
228.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
61.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
28.22 |
6.93 |
21.29 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
40.12 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
21.29 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,175.59 |
总计 |
4,175.59 |
3,926.28 |
249.31 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,919.35 |
1,278.89 |
2,640.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.17 |
602.92 |
124.24 |
|
20101 |
人大事务 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
649.05 |
548.31 |
100.74 |
|
2010301 |
行政运行 |
548.31 |
548.31 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
61.80 |
0.00 |
61.80 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
|
20106 |
财政事务 |
53.11 |
53.11 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
53.11 |
53.11 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
|
20132 |
组织事务 |
1.70 |
1.50 |
0.20 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
20502 |
普通教育 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.91 |
51.91 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
56.91 |
51.91 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.91 |
51.91 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.32 |
245.49 |
8.83 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.24 |
180.24 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.19 |
64.35 |
8.84 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
|
211 |
节能环保支出 |
631.69 |
0.00 |
631.69 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
75.67 |
0.00 |
75.67 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
75.67 |
0.00 |
75.67 |
|
21104 |
自然生态保护 |
448.14 |
0.00 |
448.14 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
448.14 |
0.00 |
448.14 |
|
21105 |
森林保护修复 |
107.87 |
0.00 |
107.87 |
|
2110501 |
森林管护 |
107.87 |
0.00 |
107.87 |
|
212 |
城乡社区支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,865.60 |
153.06 |
1,712.54 |
|
21301 |
农业农村 |
360.27 |
153.06 |
207.21 |
|
2130104 |
事业运行 |
153.06 |
153.06 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
195.89 |
0.00 |
195.89 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
52.25 |
0.00 |
52.25 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
52.25 |
0.00 |
52.25 |
|
21303 |
水利 |
29.36 |
0.00 |
29.36 |
|
2130335 |
农村供水 |
29.36 |
0.00 |
29.36 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
950.93 |
0.00 |
950.93 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
329.68 |
0.00 |
329.68 |
|
2130505 |
生产发展 |
281.54 |
0.00 |
281.54 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
329.71 |
0.00 |
329.71 |
|
21307 |
农村综合改革 |
472.79 |
0.00 |
472.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.60 |
0.00 |
64.60 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
408.19 |
0.00 |
408.19 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
|
21602 |
商业流通事务 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
98.08 |
0.00 |
98.08 |
|
22001 |
自然资源事务 |
98.08 |
0.00 |
98.08 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
98.08 |
0.00 |
98.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.85 |
70.05 |
12.80 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,056.09 |
302 |
商品和服务支出 |
172.98 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
241.35 |
30201 |
办公费 |
57.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
188.17 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
175.22 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.28 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
161.69 |
30205 |
水费 |
1.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.54 |
30206 |
电费 |
7.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.30 |
30207 |
邮电费 |
16.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.15 |
30211 |
差旅费 |
9.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.05 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.44 |
30213 |
维修(护)费 |
3.98 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.82 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.42 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
27.60 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.58 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.75 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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|
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30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,105.91 |
公用经费合计 |
172.98 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
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公开07表 | ||
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|
单位:万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
21.29 |
228.03 |
228.03 |
0.00 |
228.03 |
21.29 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
207.03 |
207.03 |
0.00 |
207.03 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
174.06 |
174.06 |
0.00 |
174.06 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
174.06 |
174.06 |
0.00 |
174.06 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
21.29 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.29 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
21.29 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.29 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
21.29 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
21.29 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
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公开08表 | ||||
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|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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|
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公开09表 |
|
部门:秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
145.27 |
|
(一)支出合计 |
14.58 |
14.58 |
(一)行政单位 |
138.70 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6.57 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
14.58 |
14.58 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
14.58 |
14.58 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
4 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
0.60 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.60 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.60 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.60 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.66 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
12.50 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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