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  • [ 索号 ]
  • 11500241MB1649629Y/2025-00077
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县农业农村委
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心2024年度决算公开说明
日期:2025-10-15

秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家、市委、市政府及县委、县政府关于畜牧业发展的法律、法规、方针、政策。

2.参与制定全县畜牧业产业发展规划,协助引导畜牧业、渔业产业结构的合理调整、畜牧业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关畜产品及农村信贷和畜牧业财政补贴的政策建议。

3.参与制定全县畜牧业、渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划;组织畜牧业科技项目攻关和畜牧业科技成果引进、推广和转化运用。

4.参与拟订畜牧业、渔业产业的技术标准并组织实施;负责畜牧业、渔业产品和绿色食品的开发、认证、推广等相关工作。

5.承担指导畜牧业、渔业防灾减灾和灾后生产恢复工作。

6.指导乡镇畜牧兽医体系和水产技术推广体系建设,联系有关社会团体为畜牧业、渔业经济发展服务。

7.负责动物(含水生动物)疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。负责全县畜牧兽医技术和动物疫情应急管理处置技术的指导、培训、服务工作。负责动物产品和兽药饲料的检测检验工作。

8.承办上级交办的其他任务。

(二)机构设置

秀山土家族苗族自治畜牧水产事务中心设下列6个工作机构,即综合科、畜牧技术推广站、兽医站、动物疫病防控所、养殖污染防治站、渔业站。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为218.85万元。收、支与2023年度相比,增加84.38万元,增长62.8%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致收、支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计218.85万元,与2023年度相比,增加84.38万元,增长62.8%,主要原因是2024年机构改革,人员增加、业务活动增多。其中:财政拨款收入218.85万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计218.85万元,与2023年度相比,增加84.38万元,增长62.8%,主要原因是2024年机构改革,人员增加、业务活动增多。其中:基本支出218.85万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位实现预算零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为218.85万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加84.38万元,增长62.8%。主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入218.85万元,与2023年度相比,增加84.38万元,增长62.8%。主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加45.47万元,增长26.2%。主要原因是年度内本单位职工人数增加,导致人员经费预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出218.85万元,与2023年度相比,增加84.38万元,增长62.8%。主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加45.47万元,增长26.2%。主要原因是年度内本单位职工人数增加,导致人员经费预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出26.31万元,占12.0%,较年初预算数增加3.64万元,增长16.1%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致社会保障就业支出增加。

2)卫生健康支出10.35万元,占4.7%,较年初预算数增加0.66万元,增长6.8%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致卫生健康支出增加。

3)农林水支出172.59万元,占78.9%,较年初预算数增加40.33万元,增长30.5%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致农林水支出增加。

4住房保障支出9.60万元,占4.4%,较年初预算数增加0.85万元,增长9.7%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位实现预算零结转。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出218.85万元。其中:

人员经费206.16万元,与2023年度相比,增加83.90万元,增长68.6%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金等经费公用经费12.69万元,与2023年度相比,增加0.48万元,增长3.9%,主要原因是2024年机构改革,本单位职工人数增加,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.48万元,较年初预算数减少0.01万元,下降2.0%,主要原因是本单位加强三公经费管理,合理安排经费支出。较上年支出数减少0.02万元,下降4.0%,主要原因是本单位加强三公经费管理,合理安排经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务接待费0.48万元,主要用于接待市级部门检查指导工作以及调研发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降2.0%,主要原因是本单位加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准较上年支出数减少0.02万元,下降4.0%,主要原因是本单位厉行节约,进一步压减公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次59人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费81.07元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.30万元,与2023年度相比,增加0.30万元,增长100.0%,主要原因是本单位年度内工作任务增多,会议频率和规模上升,导致会议费增加。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降100.0%,主要原因是本单位整合培训资源,减少不必要的培训课程。本年度差旅费支出1.89万元,2023年度相比,增加1.83万元,增长3050.0%,主要原因是本单位职工人数增加,承担任务增多,导致出差需求上升。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

我单位2024年度无项目支出资金,未组织开展绩效自评。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位开展部门整体绩效评价,该项工作正在评价过程中。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:王凤023-76667525


收入支出决算总表




公开01

部门:秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

218.85

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

26.31



九、卫生健康支出

10.35



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

172.59



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

9.60



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

218.85

本年支出合计

218.85

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

218.85

总计

218.85

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

218.85

218.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.31

26.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.31

26.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.67

15.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.95

7.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

172.59

172.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

172.59

172.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

172.59

172.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

218.85

218.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.31

26.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.31

26.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.67

15.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.95

7.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

172.59

172.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

172.59

172.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

172.59

172.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

218.85

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

26.31

26.31





九、卫生健康支出

10.35

10.35





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

172.59

172.59





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

9.60

9.60





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

218.85

本年支出合计

218.85

218.85



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

218.85

总计

218.85

218.85



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

218.85

218.85

0.00

208

社会保障和就业支出

26.31

26.31

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.31

26.31

0.00

2080502

事业单位离退休

3.85

3.85

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.67

15.67

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.79

6.79

0.00

210

卫生健康支出

10.35

10.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.35

10.35

0.00

2101102

事业单位医疗

7.95

7.95

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.40

2.40

0.00

213

农林水支出

172.59

172.59

0.00

21301

农业农村

172.59

172.59

0.00

2130104

事业运行

172.59

172.59

0.00

221

住房保障支出

9.60

9.60

0.00

22102

住房改革支出

9.60

9.60

0.00

2210201

住房公积金

9.60

9.60

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

202.31

302

商品和服务支出

12.69

310

资本性支出


30101

基本工资

61.49

30201

办公费

4.48

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

8.65

30202

印刷费

0.96

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

89.52

30205

水费

0.29

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.67

30206

电费

0.05

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

6.79

30207

邮电费

0.81

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

7.95

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.24

30211

差旅费

1.89

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

9.60

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.40

30213

维修(护)费

0.24

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.78

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3.85

30215

会议费

0.30

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.48

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

3.45

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.41

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

1.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

206.16

公用经费合计

12.69

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

0.48

0.48

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.48

0.48

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.48

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

6

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

59

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.30



三、培训费




四、差旅费

1.89



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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