重庆开放大学秀山学院2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
1、以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征,开展形式多样的学历继续教育与非学历继续教育培训,服务区域全民终身学习,构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的全民学习新格局。
2、坚持服务国家战略、区域产业发展和终身教育的办学方向,立足继续教育、职业教育、社区教育、老年教育、社会培训融合发展,提供形式多样的优质教育服务,共同推动地方经济和社会发展。
(二)单位构成
重庆开放大学秀山学院内设5个职能科室,分别是:
1、办公室(招生办)。负责学院文电、会务、机要、人事、教师继续教育、保密、档案、政务公开、宣传、内外协调与联络、节能减排等工作;负责督查督办、印章管理等工作;负责党风廉政建设、作风建设、意识形态、安全稳定等工作;负责综合改革工作;负责招生工作;完成院领导交办的其他工作。
2、教务教学科。负责学院教务教学工作。负责学科、专业、课程体系和教学制度建设;负责学院学习资源建设与管理工作;负责专业设置与调整,制定执行性专业规则和教学计划;负责开放教育、成人教育计划管理、学籍管理、考试管理、班主任管理、学位申报、学生档案等工作;负责专业管理及课程导学管理;负责组织实施教师、教材和教法改革,推进教育教学改革项目研究与建设工作;负责课程思政工作;负责组织相关教学活动、教学研讨会、技能竞赛、教学评优评先等工作,提升学术水平,加强学术道德建设;负责学生教育管理工作,做好学生评优推先、学生活动、学生竞赛等工作;负责教材审核及征订工作;负责特色学院建设工作;完成院领导交办的其他工作。
3、后勤财务科。负责学院财务管理、后勤服务、基本建设等工作;负责学院经费预决算编制工作,协调和管理经费投入、支出审核等工作;负责资产管理工作,负责事业统计、经费统计等工作;负责学院办公用品、大宗物资的采购等工作;完成院领导交办的其他工作。
4、终身教育科。负责推广终身教育理念;负责设计与实施终身教育项目,开展非学历继续教育、社区教育、老年教育、社会培训等工作;负责资源整合与平台建设;负责开展社会合作与交流;负责研究与发展;负责提供学习支持与咨询服务;完成院领导交办的其他工作。
5、质量建设科。落实质量保障体系,组织教学检查,负责教学质量评价、监控、结果分析及反馈工作;编制年度质量报告;做好教学督导团队建设,组建学生督导员,开展毕业生与用人单位满意度调查;负责学院成果的提炼、积累、转化和推广;负责学院信息化建设与管理工作,负责网络安全,为机考提供网络支持与服务;负责重庆开放大学对学院的办学情况考核、县教委对学院的实绩考核、学校对教师的绩效考核等工作;完成院领导交办的其他工作。
从预算单位构成看,重庆开放大学秀山学院纳入教育部门2026年度预算编制的二级预算单位,业务上受重庆开放大学和县教委的管理和指导。本单位无下级预算单位。
本单位为独立核算的事业单位,实有编制人员21人,退休人员20人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数838.37万元,其中:一般公共预算拨款443.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入338万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转56.65万元。收入较去年减少1.19万元,主要原因是学生人数减少,社区教育专项经费减少。
(二)支出预算:2026年年初预算数838.37万元,其中:教育支出691.4万元,社会保障和就业支出106.48万元,卫生健康支出20.5万元,住房保障支出19.99万元,结转下年0万元。支出较去年减少1.19万元,主要原因是学生人数减少,社区教育专项经费减少。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入443.72万元,一般公共预算财政拨款支出443.72万元,比2025年增加10.59万元。其中:基本支出409.77万元,比2025年增加84.21万元,主要原因是人员调入、上年结转结余增加及失业保险纳入年初预算导致基本支出增加;项目支出33.95万元,比2025年减少73.62万元,主要原因是社区教育专项经费减少。
重庆开放大学秀山学院2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年无增减;公务接待费0万元,比2025年无增减,公务用车运行维护费0万元,比2025年无增减,主要原因是本单位2026年未安排“三公”经费预算支出;公务用车购置费0万元,比2025年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款33.95万元。
(三)政府采购情况。本单位政府采购预算总额11.14 万元:政府采购货物预算11.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入。
(三)基本支出:指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。
联系人:杨建社 联系方式:023-76671079
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