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  • [ 索号 ]
  • 115002410091384799/2025-00232
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 科技、教育
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县教委
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校2024年度决算公开说明
日期:2025-10-15

秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻国家的教育方针,实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二)机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个,内设处室:行政办公室、大队部办公室、教导处办公室、总务处办公室等4个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

本单位核定编制人员49人。本年度实有在职人员48人,其中工勤0人。在编在岗事业人员48人。特岗0人,退休人员30人,遗属人员3人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2055.47万元。收、支与2023年度相比,减少522.29万元,下降20.3%,主要原因是2023年发放2021年清算绩效。

1.收入情况。2024年度收入合计2046.32万元,与2023年度相比,减少405.81万元,下降16.6%,主要原因是学生人数减少,2024年民办中学经费由平凯中学核算。其中:财政拨款收入1990.14万元,占97.3%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入56.18万元,占2.8%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余9.14万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2047.25万元,与2023年度相比,减少521.37万元,下降20.3%,主要原因是2023年发放2021年清算绩效。其中:基本支出1483.85万元,占72.5%;项目支出563.40万元,占27.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余8.22万元,与2023年度相比,减少0.92万元,下降10.1%,主要原因是学生减少,课后服务费收入减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1990.14万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少518.45万元,下降20.7%。主要原因是2023年发放2021年清算绩效。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1990.14万元,与2023年度相比,减少401.07万元,下降16.8%。主要原因是学生人数减少,2024年民办中学经费由平凯中学核算。较年初预算数增加145.86万元,增长7.9%。主要原因是超额绩效纳入养老保险及职业年金社保基数,未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1990.14万元,与2023年度相比,减少518.45万元,下降20.7%。主要原因是学生人数减少,2024年民办中学经费由平凯中学核算。较年初预算数增加145.86万元,增长7.9%。主要原因是超额绩效纳入养老保险及职业年金社保基数。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1教育支出1608.60万元,占80.8%,较年初预算数增加88.40万元,增长5.8%,主要原因是在职人员薪级工资调标,导致人员经费增加。

2社会保障和就业支出251.74万元,占12.7%,较年初预算数增加57.46万元,增长29.6%,主要原因是超额绩效纳入养老保险及职业年金社保基数。

3卫生健康支出68.33万元,占3.4%,较年初预算数增加2.13万元,增长3.2%,主要原因是教师人数增加。

4住房保障支出61.47万元,占3.1%,较年初预算数减少2.13万元,下降3.4%,主要原因是在职人员退休。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1426.75万元。

其中:

人员经费1212.81万元,与2023年度相比,减少65.75万元,下降5.1%,主要原因是2023年发放2021年清算绩效。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。

公用经费213.94万元,与2023年度相比,减少346.38万元,下降61.8%,主要原因是学生人数减少,2024年民办中学经费由平凯中学核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本年未安排三公经费收支预算

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于学校按照审批的因公出国(境)计划,开展因公出国(境)事宜。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年未安排因公出国(境)费用收支预算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未安排公务用车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元,主要用于机要文件交换、市内公务出行以及到学校检查工作等所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元,主要用于接待接待市教委到我县检查、调研教育教学相关工作,接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未安排公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未发生公务接待费。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度未安排会议费用。本年度培训费支出3.08万元,与2023年度相比,减少1.42万元,下降31.6%,主要原因是过紧日子减少培训。本年度差旅费支出3.25万元,2023年度相比,增加1.53万元,增长89.0%,主要原因是出差人数较上年增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额7.47万元,其中:政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购办公电脑、复印机、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对16个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金563.4万元。


2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

义务教育贫困学生资助

项目编码:

50024122T000000141273

自评总分:

100.00

项目主管部门:

159-秀山土家族苗族自治县教育委员会

财政归口处室:

009-教科文科

部门联系人:

杨正军

联系电话:

13594938491

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

115,800.00

166262.50

166262.50

其中:财政拨款

115,800.00

166262.50

166262.50

100

10.00

10.00

一般公共预算

115,800.00

166262.50

166262.50

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

资助贫困生191,资助小学寄宿制贫困生79人,标准1000//年,资助小学非寄宿贫困生105人,标准1500//年,,资助贫困生覆盖率达100%,贫困学生入学率达100%

资助贫困生191,资助小学寄宿制贫困生79人,标准1000//年,资助小学非寄宿贫困生105人,标准1500//年,,资助贫困生覆盖率达100%,贫困学生入学率达100%

因贫困生资助金调标,全年贫困生资助金有所调整,资助贫困生覆盖率达100%,贫困学生入学率达100%,本项目已完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

贫困学生覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

资助义务教育贫困数

116

116

0

100

20

20

贫困学生入学率

%

100

100

0

100

20

20

生均标准

/人年

1000

1000

0

100

20

20

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

义务教育营养改善计划

项目编码:

50024122T000000150479

自评总分:

96.81

项目主管部门:

159-秀山土家族苗族自治县教育委员会

财政归口处室:

009-教科文科

部门联系人:

杨正军

联系电话:

13594938491

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,472,000.00

1,472,000.00

1,472,000.00

其中:财政拨款

1,472,000.00

1,472,000.00

1,002,270.00

68.09

10.00

6.81

一般公共预算

1,472,000.00

1,472,000.00

1,002,270.00

68.09

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

有农村义务教育学生1172人,补助标准元1000//年,学生覆盖率达100%,学生入学率达100%

有农村义务教育学生1172人,补助标准元1000//年,学生覆盖率达100%,学生入学率达100%

2024年春期农村义务教育学生1172人补助标准元1000//年,学生覆盖率达100%,学生入学率达100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

学生覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

已完成

受益学生人数

1172

1172

0

100

20

20

已完成

学生入学率

%

100

100

0

100

20

20

已完成

生均标准

/人年

1000

1000

0

100

20

20

已完成


(二)单位绩效评价情况

我单位对义务教育贫困学生资助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金16.63万元,评价得分100分,评价等次为优,对义务教育营养改善计划开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金147.2万元,评价得分100分,评价等次为优。绩效评价主要问题:一是项目绩效评价指标设置不够科学,二是对绩效评价业务不够熟悉。希望县财政局加强对绩效评价工作的培训和指导。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76656288


收入支出决算总表

公开01

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,990.14

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

1,665.70

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

56.18

八、社会保障和就业支出

251.74

九、卫生健康支出

68.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

61.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,046.32

本年支出合计

2,047.25

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

9.14

年末结转和结余

8.22

总计

2,055.47

总计

2,055.47

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,046.32

1,990.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.18

205

教育支出

1,664.78

1,608.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.18

20502

普通教育

1,664.78

1,608.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.18

2050201

学前教育

252.61

252.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1,403.55

1,347.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.18

2050203

初中教育

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

251.74

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

251.74

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

61.91

61.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.93

125.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.90

63.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

68.33

68.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.33

68.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

55.13

55.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.47

61.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.47

61.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.47

61.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,047.25

1,483.85

563.40

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,665.70

1,102.31

563.40

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,665.70

1,102.31

563.40

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

252.61

115.11

137.50

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1,404.47

986.27

418.19

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

7.70

0.00

7.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

251.74

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

251.74

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

61.91

61.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.93

125.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.90

63.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

68.33

68.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.33

68.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

55.13

55.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.47

61.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.47

61.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.47

61.47

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,990.14

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,608.60

1,608.60

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

251.74

251.74

九、卫生健康支出

68.33

68.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

61.47

61.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,990.14

本年支出合计

1,990.14

1,990.14

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,990.14

总计

1,990.14

1,990.14

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,990.14

1,426.75

563.40

205

教育支出

1,608.60

1,045.21

563.40

20502

普通教育

1,608.60

1,045.21

563.40

2050201

学前教育

252.61

115.11

137.50

2050202

小学教育

1,347.36

929.17

418.19

2050203

初中教育

0.93

0.93

0.00

2050299

其他普通教育支出

7.70

0.00

7.70

208

社会保障和就业支出

251.74

251.74

0.00

20805

行政事业单位养老支出

251.74

251.74

0.00

2080502

事业单位离退休

61.91

61.91

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.93

125.93

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.90

63.90

0.00

210

卫生健康支出

68.33

68.33

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.33

68.33

0.00

2101102

事业单位医疗

55.13

55.13

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.20

13.20

0.00

221

住房保障支出

61.47

61.47

0.00

22102

住房改革支出

61.47

61.47

0.00

2210201

住房公积金

61.47

61.47

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,102.58

302

商品和服务支出

212.02

310

资本性支出

1.93

30101

基本工资

302.82

30201

办公费

135.26

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

52.47

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.93

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

426.61

30205

水费

3.17

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125.93

30206

电费

25.25

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

63.90

30207

邮电费

0.80

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

53.00

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

5.04

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.18

30211

差旅费

3.25

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

61.47

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

13.20

30213

维修(护)费

7.49

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.08

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

110.23

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.08

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.94

312

对企业补助

30304

抚恤金

16.28

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

84.54

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

4.26

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

9.41

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.56

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

8.90

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.52

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

8.41

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,212.81

公用经费合计

213.94

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:秀山土家族苗族自治县平凯街道中心校

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

7.47

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

7.47

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

3.08

四、差旅费

3.25

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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