重庆市秀山土家族苗族自治县教育委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全县教育发展战略规划、中长期规划、重大决策和体制机制改革方案,协调解决教育工作重大问题。
2.负责全县教育的统筹规划和协调管理,负责全县教育综合改革,指导各类学校的教育教学改革、课程建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。
3.负责全县义务教育工作,实施基础教育教学改革;管理普通高中教育、中等职业教育、特殊教育和学前教育工作;推进素质教育,提高教育质量;督促学校落实国家课程计划;负责教学改革和教学研究工作;指导全县各类学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作;负责中小学招生、考试工作;负责全县学籍管理工作。
4.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作;负责教育资助的管理;监督检查学校经费收支情况。
5.统筹管理民办教育、社区教育,规范办学行为;负责民办教育机构的监管。
6.实施教师资格制度,负责教育系统人才队伍建设和教育培训,提高教师整体素质;开展教育系统的交流合作。
7.负责全县语言文字管理工作和普通话培训、测试工作;承担全县高等教育招生考试和自学考试工作。
8.监督管理全县各类学校国有资产;指导学校建设、教育技术装备、后勤服务管理工作。
9.负责教育系统加强党的领导、党的建设、党风廉政建设、安全稳定工作;负责教育领域思想政治、意识形态工作;指导教育系统少、工、青、妇等群团工作。
10.承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作。
11.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市秀山县教育委员会为政府组成部门,内设9个职能科室,分别是:
1.办公室(挂内审科牌子)。负责机关政务工作;负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传等工作;负责公文运转、督查督办、印章管理;负责意识形态工作;牵头办理人大代表建议、政协委员提案;负责机关后勤服务等工作;负责机关和所属事业单位预决算、财务核算、基本建设、资产管理等内部审计工作。
2.组织人事科。指导教育系统党建工作,负责人事人才、继续教育、机构编制、社会保障、统一战线等工作;承担党风廉政及教师队伍建设、干部管理、教师培训工作;负责教师资格认定及注册等工作;承办教育系统教师招聘、人员调配、职务评聘、考核晋级、劳资和相关专家推荐工作;负责教育系统人事档案管理工作;负责指导退休教职工管理等工作。
3.基础教育科。承担全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育教学管理、指导工作;拟订并实施义务教育均衡发展和促进教育公平的政策;负责基础教育改革工作;指导基础教育各类学校、教育机构教育教学工作;负责中小学招生考试、学籍管理和教材征订工作;指导中小学校园文化建设工作。
4.职业教育和成人教育科(挂行政审批科牌子)。承担全县中等职业教育、民办教育、成人教育、社区教育管理指导工作;组织实施相关教育教学政策,指导相关教育教学改革;负责中等职业学校学籍管理工作;负责推进中等职业学校校企合作工作;指导中等职业学校的各项教育教学工作;牵头承办民办幼儿园、小学、初中以及非学历文化教育培训机构的设置、调整、审批工作;承办规范民办教育办学行为相关工作;指导、协调有关民办教育的法人登记等工作;负责“放管服”改革有关工作。
5.体育卫生艺术教育科。承办管理学校体育、卫生、艺术、科技、国防教育工作;指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作;负责组织学生体质健康检测;负责指导学校艺术教育和课外文艺活动;负责指导学校体育教学;负责管理县级学生体育运动竞赛和艺术、科技比赛;协调有关部门做好学校国防教育工作;负责学生营养改善计划实施有关工作。
6.财务科。负责教育经费预决算编制工作,协调和管理教育经费投入;管理指导全县学校财务工作;负责教育系统国有资产管理工作;监管教育系统收费、政府采购工作;负责学生资助经费、营养改善计划经费管理工作;负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作;负责教育系统节能减排工作;负责机关财务管理工作。
7.规划基建科。统筹协调全县公办学校布局、结构调整;负责全县教育基本建设信息统计工作;承办编制全县公办中小学、幼儿园基建投资计划相关工作;参与上级下达基建项目的安排与管理;负责管理、指导教育系统基建工作。
8.安全法治科(挂信访办公室牌子)。负责教育系统安全和法治建设工作;协调有关部门处置教育系统应急事件;指导学校建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系;负责学校安全和法治宣传教育工作;协调开展校园及其周边综合整治工作;负责教育系统安全工作的督查和考评;负责教育系统防范和处理邪教工作;贯彻执行信访工作的政策法规;指导机关及所属事业单位信访工作;负责受理上级机关和领导交办的信访事项和群众反映涉及教育方面的信访问题;负责督促、检查所属单位的信访工作;及时处理教育系统突发信访、集体上访事件;定期研究分析教育信访热点、难点问题,及时上报重要信访信息;协调安排教育系统维稳值班工作。
秀山土家族苗族自治县人民政府教育督导室承担县人民政府教育督导委员会日常工作。负责对乡镇、街道落实教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导;负责对县政府有关部门履行教育职责的督导;负责对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作的督导。
5个下属事业单位,分别是:
1.基础教育质量监测中心。根据市级部门指导,草拟我县基础教育质量监测标准,包括基础教育阶段数学、语文、科学、外语、社会、艺术等学 科学习质量监测标准和学生身心健康等相关领域的指标体系;承担我县基础教育学业质量监测工作,拟订监测实施方案,实施监测工作,对监测数据进行处理、分析,向县教委报 送监测报告;承担国家、市上组织的基础教育质量监测工作,拟订监测实施方案,协助实施监测工作。
2.教育经费管理中心。指导各中小学校财务收支核算、财务报表编制工作和经费收支复核工作;检查、指导、收集、反馈学校资金使用情况和预算执行情况;负责各中小学校财务人员业务指导和培训工作;指导学校财务档案管理工作。
3.教育后勤服务中心。指导教育系统后勤服务、制度建设等工作;负责教育系统后勤人员业务指导、培训工作;指导、协调学校后勤保障服务等工作,指导各学校做好后勤物资采购工作。
4.学生资助管理中心。宣传、执行国家和市县教育资助政策;承担生源地信用助学贷款工作;协助调查复核实施学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段家庭经济困难学生资助工作;承担家庭经济困难贫困大学生资助工作。
5.教育考试中心。承担全县普通高等教育招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、高中学历水平考试、高等教育自学考试和中小学教师资格考试的具体事务工作;负责复核相关考试报名资格和高等教育自学考试资格;承担普通高等学校招生体检统筹协调工作;指导高中学校做好高考政策宣传、报名等有关工作;配合做好相关教育考试的行政执法工作。
纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位共84个,主要包括教委机关,其他教育管理事务6个,学前教育7个,小学教育47个,初中教育18个,普通高中教育1个,职业高中学校1个,特殊学校教育1个,广播电视学校1个,教师进修1个。
二、部门决算收支情况说明
.(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为201758.97万元。收、支与2023年度相比,增加10729.22万元,增长5.6%,主要原因是高中学生人数增加和财政加大教育投入,教育系统获取的收入增加,相应增加支出。本部门收入总计包括2024年当年收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
1.收入情况。2024年度收入合计187426.04万元,与2023年度相比,增加24956.75万元,增长15.4%,主要原因是财政增加教育投入,人员经费有较大幅度增长;凤凰中学新校区投入使用,学校建设投入大量财政资金。高中学生增加致使高中学费及生均公用经费收入增加;其中:财政拨款收入178370.66万元,占95.2%;事业收入3123.25万元,占1.7%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入5932.13万元,占3.2%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余14332.93万元。
2.支出情况。2024年度支出合计188907.83万元,与2023年度相比,增加12628.32万元,增长7.2%,主要原因是人员经费有较大幅度增加,把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金、凤凰中学新校区投入使用在幅增加支出以及其他建设项目加快进度形成的支出。其中:基本支出152472.75万元,占80.7%;项目支出36435.08万元,占19.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余12851.14万元,与2023年度相比,减少1899.10万元,下降12.9%,主要原因是全面严格执行课后特色服务,致使课后服务费支出增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为179915.57万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加10175.88万元,增长6.0%。主要原因是财政增加教育投入,把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金,人员经费有较大幅度增长;凤凰中学新校区投入使用,学校建设投入大量财政资金,收入总计增加10175.88万元。支出主要是把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金人员经费增加,凤凰中学新校区投入使用,财政投入较大,支出比上年增加10175.88万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入164600.74万元,与2023年度相比,增加10105.07万元,增长6.5%。主要原因是财政增加教育投入,把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金,人员经费有较大幅度增长;凤凰中学新校区投入使用,学校建设投入大量财政资金。较年初预算数增加14062.25万元,增长9.3%。主要原因是年中追加把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金;职工每年增加薪级工资;以及部分中央、市级专款未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余1544.91万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出166099.69万元,与2023年度相比,减少2030.19万元,下降1.2%。主要原因是2023年发放了2021年的超额绩效清算,导致2023年的支出大幅增加。较年初预算数增加15561.20万元,增长10.3%。主要原因是主要原因是财政增加教育投入,把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金,人员经费有较大幅度增长;凤凰中学新校区投入使用,学校建设投入大量财政资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出2.16万元,占0.0%,较年初预算数减少13.04万元,下降85.8%,主要原因是主要是东风路小学的民宗委安排民族资金未及时形成支出。
(2)教育支出131608.28万元,占79.2%,较年初预算数增加12217.18万元,增长10.2%,主要原因是新招聘教师人员待遇、教职工增加薪级工资以及超额绩效总额增加等人员经费以及中央和市专款等项目经费增加。
(3)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少0.39万元,下降100.0%,主要原因是以前年度结余的资金项目已完成,不需要再支付。
(4)社会保障和就业支出21727.89万元,占13.1%,较年初预算数增加3407.82万元,增长18.6%,主要原因是把超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数,增加了养老保险和职业年金的配套资金。
(5)卫生健康支出6527.68万元,占3.9%,较年初预算数减少36.67万元,下降0.6%,主要原因是部分职工死亡、退休以及调出教育系统,导致卫生健康支出减少。
(6)农林水支出52.31万元,占0.0%,较年初预算数增加19.61万元,增长60.0%,主要原因是县域节水社会达标创建资金未纳入年初预算。
(7)住房保障支出6181.36万元,占3.7%,较年初预算数减少33.33万元,下降0.5%,主要原因是主要原因是部分职工死亡、退休以及调出教育系统,导致住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.97万元,与2023年度相比,减少1508.74万元,下降97.0%,主要原因是2023年财政拨款结转结余在2024年已支付。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出143434.52万元。
其中:
人员经费130643.02万元,与2023年度相比,减少5091.64万元,下降3.8%,主要原因是2023年发放了2021年的超额绩效清算,导致2023年的支出大幅增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。
公用经费12791.50万元,与2023年度相比,增加700.80万元,增长5.8%,主要原因是高中学生增加,生均公用经费拨款增加,义教公用经费提标用于公用经费的支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入13769.91万元,与2023年度相比,增加13714.80万元,增长24886.2%,主要原因是财政投入凤凰中学新校区、民族中学新校区的土地成本费用。本年支出13769.91万元,与2023年度相比,增加13714.80万元,增长24886.2%,主要原因是财政投入凤凰中学新校区、民族中学新校区的土地成本费用。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.79万元,较年初预算数减少34.71万元,下降76.3%,主要原因是本年年初预算是根据上年支出核定的,但实际支出中严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,公务接待费用大幅减少。较上年支出数减少8.93万元,下降45.3%,主要原因是但实际支出中严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,公务接待费用大幅减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于学校按照审批的出国(境)计划,开展因公出国(境)事项。。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降100.0%,主要原因是本部门未发生因公出国(境)培训、学习等,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年内均未发生因公出国(境)培训、学习等。
公务用车购置费0.00万元,主要用于本年未安排公务用车购置。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100.0%,主要原因是本年未安排公务用车购置。与2023年度相比,无增减,主要原因是本年未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费7.88万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内公务出行以及到学校检查工作等所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少10.12万元,下降56.2%,主要原因是落实习惯过紧里子要求,执行中落实从严从紧安排公务出行,严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少7.12万元,下降47.5%,主要原因是落实习惯过紧里子要求,执行中落实从严从紧安排公务出行,严格控制公务用车运行维护费。
公务接待费2.91万元,主要用于接待主要用于接待市教委到我县检查、调研教育教学相关工作,接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.09万元,下降63.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.81万元,下降38.4%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待146批次303人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费96.17元,车均购置费0万元,车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出5.84万元,与2023年度相比,增加0.01万元,增长0.2%,主要原因是与上年支出基本持平,从严控制会议次数,从严控制会议费用,严格坚持过紧日子的要求。本年度培训费支出580.48万元,与2023年度相比,减少40.29万元,下降6.5%,主要原因是根据县政府过紧日子相关要求,本年度严格控制了培训场次致本年培训支出减少。本年度差旅费支出357.88万元,与2023年度相比,增加5.38万元,增长1.5%,主要原因是2024年各类检查、审计等比以往年度大幅增加,导致差旅费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出264.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。。机关运行经费较上年支出数增加202.85万元,增长327.3%,主要原因是财政对我单位的运行补助资金增加,相应的运行支出增加;机关人数比2023年增加,基本公用经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额15935.55万元,其中:政府采购货物支出851.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15084.09万元。授予中小企业合同金额10880.15万元,占政府采购支出总额的68.3%,其中:授予小微企业合同金额585.11万元,占政府采购支出总额的3.7 %。主要用于采购采购学校的学校办公用电脑、复印纸、空调、打印机、教学仪器设备采购等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和904个二级项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金36435.08万元
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| ||||||||||
项目名称: |
秀山土家族苗族自治县教育委员会整体 |
项目编码: |
50024100024P000039 |
自评总分: |
99.12 |
|
| |||
项目主管部门: |
159-秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
财政归口处室: |
009-教科文科 |
部门联系人: |
杨秀彬 |
联系电话: |
13896454750 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
1,867,789,798.51 |
|
2,140,315,247.20 |
|
1,815,777,416.86 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
1,684,138,642.67 |
|
1,955,197,691.36 |
|
1,783,843,957.72 |
91.24 |
10.00 |
9.12 |
一般公共预算 |
|
|
1,683,053,187.68 |
|
1,817,072,971.01 |
|
1,646,144,827.07 |
90.59 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
围绕“建设武陵山区教育高地”目标,全面深化教育改革,扎实推进各项工作。一是全面落实政府财政教育投入责任,力争实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”;二是优化教育支出结构,全面落实政府“过紧日子”要求;三是强力推进教育项目工程建设,全面改善各级各类学校办学条件;四是精准落实学生资助政策,继续实施好学前和义务教育学生营养改善计划;全力保障民生实事;五是及时做预算决算公开工作;六是如期完成其他设定绩效目标任务。 |
围绕“建设武陵山区教育高地”目标,全面深化教育改革,扎实推进各项工作。一是全面落实了政府财政教育投入责任,力争实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”;二是优化了教育支出结构,全面落实政府“过紧日子”要求;三是强力推进了教育项目工程建设,全面改善各级各类学校办学条件;四是精准落实了学生资助政策,继续实施好学前和义务教育学生营养改善计划;全力保障民生实事;五是及时完成了预算决算公开工作;六是如期完成了其他设定绩效目标任务。 |
围绕“建设武陵山区教育高地”目标,全面深化教育改革,扎实推进各项工作。一是全面落实了政府财政教育投入责任,力争实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”;二是优化了教育支出结构,全面落实政府“过紧日子”要求;三是强力推进了教育项目工程建设,全面改善各级各类学校办学条件;四是精准落实了学生资助政策,继续实施好学前和义务教育学生营养改善计划;全力保障民生实事;五是及时完成了预算决算公开工作;六是如期完成了其他设定绩效目标任务。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
各阶段受资助学生人次 |
人次 |
≥ |
70000 |
71000 |
1.43 |
100 |
7 |
7 |
否 |
按实际资助学生统计 |
贫困学生资助覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
全县法人学校(单位)数 |
所 |
≥ |
84 |
84 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
全县各级各类学生数 |
人数 |
≥ |
100000 |
101418 |
1.42 |
100 |
5 |
5 |
否 |
按实际学生人数统计 |
全县在职教职工数 |
人数 |
≥ |
6200 |
6465 |
4.27 |
100 |
4 |
4 |
否 |
按实际在职人数统计 |
学前教育普惠率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
义教阶段学生入学率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
义务教育生均教学及辅助用房面积达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
教师培训完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
教育项目(工程)完工及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
教育资助资金及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
9 |
9 |
是 |
|
预、决算公开及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
预算执行序时进度完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
教育高地建设成效明显(学校数) |
所 |
≥ |
264 |
264 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
秀山县教育委员会2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(一级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
义教阶段补助经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
96.80% |
9.68 |
|
99.39 |
营养改善计划国家试点补助学生数 |
≥ |
5 |
万人 |
20 |
5.43 |
20 |
| |||
小学适龄儿童入学率 |
≥ |
99 |
% |
10 |
1 |
10 |
| |||
各种补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
1 |
20 |
| |||
各种政策补助知晓率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
≥ |
18000 |
人 |
20 |
17741 |
19.71 |
| |||
从业人员受益数 |
≥ |
380 |
人 |
10 |
385 |
10 |
| |||
2 |
学前教育补助经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
98.22 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
98 |
30 |
| |||
营养改善计划全年受益人次 |
≥ |
14000 |
人 |
10 |
11508 |
8.22 |
| |||
资助全年受益人次 |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2174 |
20 |
| |||
生活费补助标准 |
≥ |
660 |
元/人年 |
10 |
660 |
10 |
| |||
营养改善计划补助标准 |
≥ |
800 |
元/人年 |
10 |
800 |
10 |
| |||
保教费补助标准 |
≥ |
1500 |
元/人年 |
10 |
1500 |
10 |
| |||
3 |
综合业务经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
覆盖学校率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
教育系统安全稳定率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
受益学生数 |
≥ |
80000 |
人 |
30 |
87245 |
30 |
| |||
社区教育覆盖人数 |
≥ |
49000 |
人 |
20 |
50120 |
20 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-76684718。
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
164,600.74 |
一、一般公共服务支出 |
2.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13,769.91 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
3,123.25 |
五、教育支出 |
140,646.51 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
5,932.13 |
八、社会保障和就业支出 |
21,727.89 |
|
|
九、卫生健康支出 |
6,527.68 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
13,721.91 |
|
|
十二、农林水支出 |
52.31 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6,181.36 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
48.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
187,426.04 |
本年支出合计 |
188,907.83 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
14,332.93 |
年末结转和结余 |
12,851.14 |
总计 |
201,758.97 |
总计 |
201,758.97 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
187,426.04 |
178,370.66 |
0.00 |
3,123.25 |
3,123.25 |
0.00 |
0.00 |
5,932.13 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013204 |
公务员事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
139,161.05 |
130,105.67 |
0.00 |
3,123.25 |
3,123.25 |
0.00 |
0.00 |
5,932.13 |
20501 |
教育管理事务 |
2,945.63 |
2,603.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
341.92 |
2050101 |
行政运行 |
558.25 |
558.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,380.26 |
2,038.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
341.92 |
20502 |
普通教育 |
126,450.93 |
118,443.30 |
0.00 |
2,527.18 |
2,527.18 |
0.00 |
0.00 |
5,480.46 |
2050201 |
学前教育 |
9,761.25 |
7,906.81 |
0.00 |
1,853.45 |
1,853.45 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
2050202 |
小学教育 |
65,035.88 |
61,410.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,625.49 |
2050203 |
初中教育 |
37,096.84 |
35,242.07 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
1,849.89 |
2050204 |
高中教育 |
12,992.99 |
12,320.07 |
0.00 |
668.84 |
668.84 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
2050205 |
高等教育 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,539.40 |
1,539.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
6,370.68 |
6,206.66 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
14.02 |
2050302 |
中等职业教育 |
5,981.25 |
5,817.23 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
14.02 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
389.43 |
389.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20505 |
广播电视教育 |
822.79 |
280.99 |
0.00 |
446.07 |
446.07 |
0.00 |
0.00 |
95.73 |
2050501 |
广播电视学校 |
822.79 |
280.99 |
0.00 |
446.07 |
446.07 |
0.00 |
0.00 |
95.73 |
20507 |
特殊教育 |
574.38 |
574.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050701 |
特殊学校教育 |
515.50 |
515.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
58.88 |
58.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
831.93 |
831.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
831.93 |
831.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,164.70 |
1,164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,164.70 |
1,164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21,730.82 |
21,730.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21,729.82 |
21,729.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
92.67 |
92.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5,577.75 |
5,577.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,694.23 |
10,694.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,365.16 |
5,365.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081106 |
残疾人体育 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
6,528.42 |
6,528.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,528.42 |
6,528.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5,056.65 |
5,056.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,452.33 |
1,452.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
13,721.91 |
13,721.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13,721.91 |
13,721.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,736.23 |
3,736.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
9,985.68 |
9,985.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
42.17 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
188,907.83 |
152,472.75 |
36,435.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2.16 |
0.60 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
2.16 |
0.60 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013204 |
公务员事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
140,646.51 |
118,036.21 |
22,610.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
2,918.46 |
2,899.95 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
558.25 |
558.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,353.09 |
2,341.70 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
127,993.15 |
107,299.56 |
20,693.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
9,772.68 |
6,769.65 |
3,003.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
65,811.01 |
59,425.74 |
6,385.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
37,849.37 |
33,787.91 |
4,061.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
12,994.12 |
6,468.73 |
6,525.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,541.40 |
847.53 |
693.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
6,361.46 |
4,613.30 |
1,748.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
5,972.02 |
4,613.30 |
1,358.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
389.43 |
0.00 |
389.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20505 |
广播电视教育 |
801.06 |
778.17 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050501 |
广播电视学校 |
801.06 |
778.17 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20507 |
特殊教育 |
575.75 |
490.64 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050701 |
特殊学校教育 |
516.86 |
490.64 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
58.88 |
0.00 |
58.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
831.93 |
789.90 |
42.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
831.93 |
789.90 |
42.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,164.70 |
1,164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,164.70 |
1,164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21,727.89 |
21,726.89 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21,726.89 |
21,726.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
92.67 |
92.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5,577.75 |
5,577.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,692.73 |
10,692.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,363.73 |
5,363.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081106 |
残疾人体育 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
6,527.68 |
6,527.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,527.68 |
6,527.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5,055.91 |
5,055.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,452.33 |
1,452.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
13,721.91 |
0.00 |
13,721.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13,721.91 |
0.00 |
13,721.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,736.23 |
0.00 |
3,736.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
9,985.68 |
0.00 |
9,985.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
42.17 |
0.00 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
164,600.74 |
一、一般公共服务支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13,769.91 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
131,608.28 |
131,608.28 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21,727.89 |
21,727.89 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6,527.68 |
6,527.68 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
13,721.91 |
|
13,721.91 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
52.31 |
52.31 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
178,370.66 |
本年支出合计 |
179,869.60 |
166,099.69 |
13,769.91 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,544.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
45.97 |
45.97 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,544.91 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
179,915.57 |
总计 |
179,915.57 |
166,145.66 |
13,769.91 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
166,099.69 |
143,434.52 |
22,665.17 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2.16 |
0.60 |
1.56 |
20132 |
组织事务 |
2.16 |
0.60 |
1.56 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
2013204 |
公务员事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
131,608.28 |
108,997.99 |
22,610.30 |
20501 |
教育管理事务 |
2,603.71 |
2,585.20 |
18.51 |
2050101 |
行政运行 |
558.25 |
558.25 |
0.00 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,038.33 |
2,026.95 |
11.39 |
20502 |
普通教育 |
119,944.55 |
99,250.96 |
20,693.59 |
2050201 |
学前教育 |
7,909.56 |
4,906.53 |
3,003.03 |
2050202 |
小学教育 |
62,170.30 |
55,785.03 |
6,385.27 |
2050203 |
初中教育 |
35,978.65 |
31,917.18 |
4,061.47 |
2050204 |
高中教育 |
12,320.07 |
5,794.69 |
6,525.39 |
2050205 |
高等教育 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,541.40 |
847.53 |
693.87 |
20503 |
职业教育 |
6,206.66 |
4,458.50 |
1,748.16 |
2050302 |
中等职业教育 |
5,817.23 |
4,458.50 |
1,358.73 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
389.43 |
0.00 |
389.43 |
20505 |
广播电视教育 |
280.99 |
258.09 |
22.89 |
2050501 |
广播电视学校 |
280.99 |
258.09 |
22.89 |
20507 |
特殊教育 |
575.75 |
490.64 |
85.11 |
2050701 |
特殊学校教育 |
516.86 |
490.64 |
26.23 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
58.88 |
0.00 |
58.88 |
20508 |
进修及培训 |
831.93 |
789.90 |
42.03 |
2050801 |
教师进修 |
831.93 |
789.90 |
42.03 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,164.70 |
1,164.70 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,164.70 |
1,164.70 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21,727.89 |
21,726.89 |
1.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21,726.89 |
21,726.89 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
92.67 |
92.67 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5,577.75 |
5,577.75 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,692.73 |
10,692.73 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,363.73 |
5,363.73 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2081106 |
残疾人体育 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
210 |
卫生健康支出 |
6,527.68 |
6,527.68 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,527.68 |
6,527.68 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5,055.91 |
5,055.91 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,452.33 |
1,452.33 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
21303 |
水利 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
221 |
住房保障支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6,181.36 |
6,181.36 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
122,801.96 |
302 |
商品和服务支出 |
12,559.33 |
310 |
资本性支出 |
232.17 |
30101 |
基本工资 |
29,723.07 |
30201 |
办公费 |
3,669.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8,110.19 |
30202 |
印刷费 |
162.35 |
31002 |
办公设备购置 |
232.17 |
30103 |
奖金 |
96.14 |
30203 |
咨询费 |
11.48 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,289.72 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
51,529.60 |
30205 |
水费 |
517.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10,692.73 |
30206 |
电费 |
1,007.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5,363.73 |
30207 |
邮电费 |
31.95 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,063.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
441.73 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,354.50 |
30211 |
差旅费 |
318.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
6,181.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
1,379.84 |
30213 |
维修(护)费 |
912.76 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,017.40 |
30214 |
租赁费 |
16.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,841.06 |
30215 |
会议费 |
5.84 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
17.27 |
30216 |
培训费 |
515.79 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.94 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
372.24 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
6,738.52 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2,832.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
713.03 |
30227 |
委托业务费 |
39.84 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
307.41 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
966.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.88 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
57.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
731.85 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
130,643.02 |
公用经费合计 |
12,791.50 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
13,769.91 |
13,769.91 |
0.00 |
13,769.91 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13,721.91 |
13,721.91 |
0.00 |
13,721.91 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
13,721.91 |
13,721.91 |
0.00 |
13,721.91 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,736.23 |
3,736.23 |
0.00 |
3,736.23 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
9,985.68 |
9,985.68 |
0.00 |
9,985.68 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
42.17 |
42.17 |
0.00 |
42.17 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
264.82 |
(一)支出合计 |
10.79 |
10.79 |
(一)行政单位 |
264.82 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.88 |
7.88 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
(2)公务用车运行维护费 |
7.88 |
7.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.91 |
2.91 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.91 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
4 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
146 |
(一)政府采购支出合计 |
15,935.55 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
851.46 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
303 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
15,084.09 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
10,880.15 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
585.11 |
二、会议费 |
— |
5.84 |
|
|
三、培训费 |
— |
580.48 |
|
|
四、差旅费 |
— |
357.88 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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市政府部门网站
区(县)政府网站
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