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  • [ 索号 ]
  • 115002410091383643/2026-00007
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 交通
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-05
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-05
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县交通局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心2026年单位预算公开说明
日期:2026-02-05


秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心2026单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

贯彻执行道路运输法律、法规、规章和方针政策;做好道路运输行业的安全生产、行业稳定、生态环境保护和节能减排、智能化、信息化等服务工作;参与调解运营证牌、经营范围、服务质量等公路运输纠纷;做好战备、抢险救灾、重点大宗、车站集散等物资的运输组织服务工作;做好道路旅客运输、道路货物运输及其相关业务的服务工作,切实做好客、货运输的流量、流向调查研究,协助主管部门制定本行业发展规划;开展行业统计,掌握公路运输行业经济发展情况,为上级部门提供决策依据;加强基础工作,建立基础台账,及时汇总,为上级提供有关行业动态及发展情况;完成上级部门和主管部门交办的其他工作。

单位构成

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心为县交通运输委下属二级单位,属于财政全额拨款的事业单位,无下级预算单位,设有5个科室,分别是行政办公室、财务科、安全科、综合运输科、驾培维修科

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数2347.58元,其中:一般公共预算拨款2335.96万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元上年结转11.62万元。收入较去年增加516.73万元,主要原因项目增加363.70万元基本支出增加153.03万元

(二)支出预算2026年年初预算数2347.58万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出76.24万元,卫生健康支出16.38万元,住房保障支出15.34万元交通运输支出2239.63万元,结转下年0.00万元。支出较去年增加516.73万元,主要原因项目增加363.70万元基本支出增加153.03万元

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款2335.96万元其中:上年结转862.10万元,一般公共预算财政拨款支出2335.96万元,比2025增加505.11万元。其中:基本支出366.73万元,比2025增加141.41万元,主要原因存在新进职工及调拨人员增加的情况;项目支出1969.23万元2025增加363.70万元,主要原因是公路运输管理

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算0.10万元,比2025增加0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2025增加0.00万元;公务接待费0.10万元,比2025增加0.00元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严控制三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,比2025增加0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严控制三公经费;公务用车购置费0.00万元,比2025增加0.00万元

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是本单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1969.23万元。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0应急保障用车102026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款

(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入

(三)基本支出:指指各部门各单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务所发生的支出包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指各部门各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出

联系人:程梦静    联系方式:023-76865391



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