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  • [ 索号 ]
  • 11500241MB1915376D/2025-00048
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-17
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县规划自然资源局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-17

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2)负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇(街道)自然资源调查监测评价工作。

3)负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度,执行相关标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全县自然资源和不动产确权登记工作。

4)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

6)负责建立空间规划体系并监督实施。落实重庆市主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制县城区国土空间规划、乡镇(街道)国土空间规划、详细规划以及重要专项规划,指导和审核乡镇(街道)国土空间规划和涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

7)建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。承担建设规划的具体工作。建立规划对城市发展、建设时序内容等引导的管理机制。依法依规核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8)负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。指导全县历史文化名镇总体规划及其专项规划编制,承担历史文化名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间有关生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,合理利用社会资金进行生态修复,提出有关重大备选项目。

10)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责全县耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管。

12)负责落实防灾减灾相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

14)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

(15)促进规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

(16)承担全县规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由规划和自然资源执法队伍承担,并以单位名义统一执法。指导乡镇(街道)有关综合行政执法工作。

17)负责机关、所属事业单位党建工作。

18)承担县规划委员会的日常工作。

19)归口管理秀山土家族苗族自治县林业局。

20)完成县委县政府及市规划和自然资源局交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位设下列内设机构:办公室、财务科、法制信访科、行政审批科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、地质矿产科、测绘地理信息科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8975.11万元。收、支与2023年度相比,增加627.45万元,增长7.5%,主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目增加750.00万元。

1.收入情况2024年度收入合计8975.11万元,与2023年度相比,增加850.24万元,增长10.5%主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目增加750.00万元。其中:财政拨款收入8975.11万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况2024年度支出合计8975.11万元,2023年度相比,增加627.45万元,增长7.5%,主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目增加750.00万元。其中:基本支出740.63万元,占8.3%;项目支出8234.47万元,占91.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8975.11万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加781.61万元,增长9.5%。主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目增加750.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6780.49万元,与2023年度相比,增加1556.57万元,增长29.8%。主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目增加750.00万元,企业退回采矿权补偿费700.00万元。较年初预算数减少12959.74万元,下降65.7%。主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目支付调整到生态环保局。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6780.49万元,与2023年度相比,增加1487.94万元,增长28.1%。主要原因是主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目增加750.00万元,企业退回采矿权补偿费700.00万元。较年初预算数减少12959.74万元,下降65.7%。主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目支付调整到生态环保局。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1一般公共服务支出1.20万元,占0.0%,较年初预算数增加1.20万元,增长100.0%,主要原因是优秀公务员考核奖单列项目。

2)社会保障和就业支出92.23万元,占1.4%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度我单位社保支出整体保持平稳,无显著波动,主要因参保人数、缴费基数及缴费比例未发生重大调整 。

3)卫生健康支出30.57万元,占0.5%,较年初预算数无增减,主要原因本年度我单位卫生健康支出整体保持平稳,无大幅波动,主要因年度健康保障计划未做重大调整,且常规医疗、体检等核心支出项目规模稳定 。

4)节能环保支出750.00万元,占11.1%,较年初预算数减少13799.00万元,下降94.9%,主要原因是2023年重大区域发展战略建设项目支付调整到生态环保局。

5自然资源海洋气象等支出5862.98万元,占86.5%,较年初预算数增加820.31万元,增长16.3%,主要原因是企业退回采矿权补偿费700.00万元。

6住房保障支出28.88万元,占0.4%,较年初预算数增加3.12万元,增长12.1%,主要原因是工资调标公积金基数增加。

7灾害防治及应急管理支出14.62万元,占0.2%,较年初预算数增加14.62万元,增长100.0%,主要原因是金土工程避险搬迁项目县级配套项目增加14.62万元人员补助。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余资金。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出740.63万元。

其中:

人员经费486.45万元,与2023年度相比,减少1.32万元,下降0.3%,主要原因是人员变动及社保政策调整减少支出,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费254.18万元,与2023年度相比,增加204.84万元,增长415.2%,主要原因是人员变动及社保政策调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2194.62万元,与2023年度相比,减少706.33万元,下降24.4%,主要原因是征地和拆迁补偿项目支出减少。本年支出2194.62万元,与2023年度相比,减少706.33万元,下降24.4%,主要原因是征地和拆迁补偿项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计7.97万元,较年初预算数减少1.03万元,下降11.4%,主要原因是耕地恢复工作已基本完成,车辆使用频率减少。较上年支出数减少5.55万元,下降41.1%,主要原因是耕地恢复工作已基本完成,车辆使用频率减少。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无该项支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无该项支出。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未购买公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未购买公务车辆。

公务用车运行维护费7.97万元,主要用于车辆加油费、车辆维修费及车辆通行费。费用支出较年初预算数减少1.03万元,下降11.4%,主要原因是耕地恢复工作已基本完成,车辆使用频率减少。较上年支出数减少0.44万元,下降5.2%,主要原因是耕地恢复工作已基本完成,车辆使用频率减少。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数减少5.11万元,下降100.0%,主要原因是本单位无公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出2.03万元,与2023年度相比,减少1.39万元,下降40.6%,主要原因是为落实过紧日子政策,线下培训减少,线上培训增加,费用减少。本年度差旅费支出5.30万元,2023年度相比,减少8.57万元,下降61.8%,主要原因是为落实过紧日子政策,线下培训减少,线上培训增加,出差费用减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出254.18万元,机关运行经费主要用于开支三公经费、租车费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加204.84万元,增长415.2%,主要原因是人员变动及社保政策调整。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100.00万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3000.82万元,其中:政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出1966.99万元、政府采购服务支出1029.26万元。授予中小企业合同金额2044.10元,占政府采购支出总额的68.1%,其中:授予小微企业合同金额77.11万元,占政府采购支出总额的2.6%。主要用于采购项目中介服务费。


五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位74个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金76729.80万元。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

秀山县耕地恢复补足工作

项目编码:

50024124T000004336958

自评总分:

100.00

项目主管单位:

117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(机关)

财政归口处室:

006-经建科

单位联系人:

曾怡

联系电话:

023-76864101

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,000,000.00

793,900.00

793,900.00

其中:财政拨款

1,000,000.00

793,900.00

793,900.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

1,000,000.00

793,900.00

793,900.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照市政府下达我县耕地保护目标任务,对全县耕地恢复潜力进行分析,根据各乡镇(街道)潜力分布情况,统筹确定各乡镇(街道)耕地恢复目标任务,并于年底前全部完成。

按照市政府下达我县耕地保护目标任务,对全县耕地恢复潜力进行分析,根据各乡镇(街道)潜力分布情况,统筹确定各乡镇(街道)耕地恢复目标任务,并已于年底前全部完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

恢复补足任务

30733

30733

0

100

20

20

通过市上审核完成比例

%

100

100

0

100

15

15

项目时限

2

2

0

100

5

5

数据库建设

%

100

100

0

100

15

15

耕地保有量

万亩

80.7

80.7

0

100

10

10

可利用耕地不减少

%

100

100

0

100

10

10

资金投入

万元

350

350

0

100

5

5

巡查次数

300

300

0

100

10

10

(二)单位绩效评价情况

我单位对秀山县耕地恢复补足工作补助资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金79.39万元,评价得分100分。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾怡023-76864077


收入支出决算总表

公开01

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,780.49

一、一般公共服务支出

1.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,194.62

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

92.23

九、卫生健康支出

30.57

十、节能环保支出

750.00

十一、城乡社区支出

2,194.62

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

5,862.98

十九、住房保障支出

28.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

14.62

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,975.11

本年支出合计

8,975.11

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

8,975.11

总计

8,975.11

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,975.11

8,975.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

46.44

46.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.57

30.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,194.62

2,194.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,773.16

1,773.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,628.31

1,628.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

144.85

144.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

421.46

421.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

421.46

421.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

5,862.98

5,862.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

5,862.98

5,862.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

595.88

595.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

55.35

55.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

1,653.49

1,653.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200109

自然资源调查与确权登记

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质勘查与矿产资源管理

161.40

161.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

3,021.86

3,021.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

8,975.11

740.63

8,234.47

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

46.44

46.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.57

22.44

8.13

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.13

0.00

8.13

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

8.13

0.00

8.13

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,194.62

0.00

2,194.62

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,773.16

0.00

1,773.16

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,628.31

0.00

1,628.31

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

144.85

0.00

144.85

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

421.46

0.00

421.46

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

421.46

0.00

421.46

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

5,862.98

595.88

5,267.11

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

5,862.98

595.88

5,267.11

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

595.88

595.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

55.35

0.00

55.35

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

1,653.49

0.00

1,653.49

0.00

0.00

0.00

2200109

自然资源调查与确权登记

185.00

0.00

185.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质勘查与矿产资源管理

161.40

0.00

161.40

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

3,021.86

0.00

3,021.86

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,780.49

一、一般公共服务支出

1.20

1.20

二、政府性基金预算财政拨款

2,194.62

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

92.23

92.23

九、卫生健康支出

30.57

30.57

十、节能环保支出

750.00

750.00

十一、城乡社区支出

2,194.62

2,194.62

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

5,862.98

5,862.98

十九、住房保障支出

28.88

28.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

14.62

14.62

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,975.11

本年支出合计

8,975.11

6,780.49

2,194.62

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

8,975.11

8,975.11

6,780.49

2,194.62

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,780.49

740.63

6,039.85

201

一般公共服务支出

1.20

1.20

0.00

20132

组织事务

1.20

1.20

0.00

2013204

公务员事务

1.20

1.20

0.00

208

社会保障和就业支出

92.23

92.23

0.00

20805

行政事业单位养老支出

92.23

92.23

0.00

2080501

行政单位离退休

46.44

46.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.53

30.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.26

15.26

0.00

210

卫生健康支出

30.57

22.44

8.13

21004

公共卫生

8.13

0.00

8.13

2100410

突发公共卫生事件应急处置

8.13

0.00

8.13

21011

行政事业单位医疗

22.44

22.44

0.00

2101101

行政单位医疗

19.08

19.08

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.36

3.36

0.00

211

节能环保支出

750.00

0.00

750.00

21104

自然生态保护

750.00

0.00

750.00

2110401

生态保护

750.00

0.00

750.00

220

自然资源海洋气象等支出

5,862.98

595.88

5,267.11

22001

自然资源事务

5,862.98

595.88

5,267.11

2200101

行政运行

595.88

595.88

0.00

2200102

一般行政管理事务

55.35

0.00

55.35

2200104

自然资源规划及管理

190.00

0.00

190.00

2200106

自然资源利用与保护

1,653.49

0.00

1,653.49

2200109

自然资源调查与确权登记

185.00

0.00

185.00

2200114

地质勘查与矿产资源管理

161.40

0.00

161.40

2200199

其他自然资源事务支出

3,021.86

0.00

3,021.86

221

住房保障支出

28.88

28.88

0.00

22102

住房改革支出

28.88

28.88

0.00

2210201

住房公积金

28.88

28.88

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.62

0.00

14.62

22406

自然灾害防治

14.62

0.00

14.62

2240601

地质灾害防治

14.62

0.00

14.62

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

415.45

302

商品和服务支出

253.68

310

资本性支出

0.50

30101

基本工资

76.54

30201

办公费

52.19

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

60.66

30202

印刷费

0.55

31002

办公设备购置

0.50

30103

奖金

89.33

30203

咨询费

3.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.23

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.53

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

15.26

30207

邮电费

5.54

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

19.08

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

13.84

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.57

30211

差旅费

5.30

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

28.88

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.36

30213

维修(护)费

5.62

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

91.23

30214

租赁费

0.14

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

71.01

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.01

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

8.49

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

57.47

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

37.64

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.04

30227

委托业务费

50.94

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

50.84

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.09

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.97

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

15.78

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

486.45

公用经费合计

254.18

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2,194.62

2,194.62

0.00

2,194.62

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2,194.62

2,194.62

0.00

2,194.62

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,773.16

1,773.16

0.00

1,773.16

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

1,628.31

1,628.31

0.00

1,628.31

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

144.85

144.85

0.00

144.85

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

421.46

421.46

0.00

421.46

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

421.46

421.46

0.00

421.46

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

254.18

(一)支出合计

7.97

7.97

(一)行政单位

254.18

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.97

7.97

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

2)公务用车运行维护费

7.97

7.97

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

3,000.82

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.57

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

1,966.99

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

1,029.26

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,044.10

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

77.11

二、会议费

三、培训费

2.03

四、差旅费

5.30

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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