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  • 11500241009138217H/2025-00240
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-17
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
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重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 2024年度决算公开说明
日期:2025-10-17

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《关于印发<秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(秀山委办发〔201923号)文件精神,秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会是县政府工作部门,主要职责是:

1.贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针政策;拟订全县卫生健康及促进中医药事业发展的规划;落实卫生健康工作地方标准和技术规范;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生规划。

2.负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。根据国家检疫传染和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报突发公共事件的相关信息,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依法开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估;执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全有关的流行病学调查。

4.负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施,负责全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施;监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协调医疗投诉、纠纷的处置。

6.负责组织实施公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,监督落实医疗服务和药品价格政策。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

8.贯彻执行计划生育政策,组织实施全县出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报建议;负责计划生育技术服务管理和服务工作;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立完善全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实计划生育政策。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生健康人才发展规划,负责卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施卫生和健康相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;组织实施全县卫生健康目标管理责任制考核工作。

14.负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;组织卫生健康工作的对外交流与合作,协助实施有关国际援助项目;联系社会团体工作。负责组织实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。

15.拟订全县中医中长期发展规划,并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施;开展中医药文化的继承发展,促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。

16.负责县级保健对象的医疗保健管理工作;负责在县内召开的国际性、国家、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17.承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

18.代管秀山土家族苗族自治县红十字会、秀山土家族苗族自治县计划生育协会机关。

19.保留秀山土家族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

21.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略重庆实践,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

22.与有关部门的职责分工。县卫生健康委员会要建立与县发展和改革委员会、县民政局、县市场监督管理局、县医疗保障局、县应急管理局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革。

(二)机构设置

根据《关于秀山土家族苗族自治县机构改革方案的实施意见》(秀山委办发〔20199号)、《关于印发<秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(秀山委办发〔201923号)文件要求,委机关下设11个科室,分别是办公室(挂督查科牌子)、人事科、规划财务科、监督审计科(挂行政审批科牌子)、医政和药政科、中医科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科(挂老龄健康科牌子、宣传教育科、疾病预防控制科、卫生监督科(挂职业健康科牌子)纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会(本级)、秀山土家族苗族自治县基层卫生管理中心、秀山土家族苗族自治县应急管理中心、秀山土家族苗族自治县红十字会、秀山土家族苗族自治县计划生育协会办公室、秀山土家族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室、秀山土家族苗族自治县卫生人才服务中心秀山土家族苗族自治县人民医院、秀山土家族苗族自治县中医医院、秀山土家族苗族自治县妇幼保健院秀山土家族苗族自治县妇女儿童医院、秀山土家族苗族自治县精神卫生中心、秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心秀山土家族苗族自治县中心血库5个街道社区卫生服务中心(中和、清溪场、乌杨、平凯、官庄)22个乡镇卫生院。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为135258.75万元。收、支与2023年度相比,减少1329.30万元,下降1.0%,主要原因是一般公共财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计130761.10万元,2023年度相比,减少87.32万元,下降0.1%,主要原因是一般公共预算拨款收入增3900.33万元,政府性基金预算拨款收入增加10045.61万元,事业收入减少5517.90万元,其他收入减少714.70万元。其中:财政拨款收入46921.84元,占35.9%;事业收入83232.26万元,占63.7%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入607.00万元,占0.5%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余4497.65万元。

2.支出情况。2024年度支出合计132872.55万元,2023年度相比,增加2639.53万元,增长2.0%,主要原因是基本支出增4017.81万元,项目支出减少6657.33万元项目支出增。其中:基本支出108299.26万元,占81.5%;项目支出24573.29万元,占18.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配863.50万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1522.70万元,2023年度相比,减少510.22万元,下降25.1%,主要原因是2023年度有绩效清算等上年结转结余资金待分配使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50458.74万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加4624.16万元,增长10.1%主要原因是财政加大对卫生健康支出的投入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入28976.04万元,2023年度相比,减少3900.33万元,下降11.9%。主要原因是项目拨款收入减少。年初预算数减少4214.21万元,下降12.7%。主要原因是年初预算根据单位情况预估核算,实际财政拨款收入由财政根据资金分配统一安排。此外,年初财政拨款结转和结余3296.90万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出31933.57万元,2023年度相比,减少3531.50万元,下降10.0%。主要原因是项目拨款支出。较年初预算数减少1256.68万元,下降3.8%。主要原因是年初预算根据单位情况预估核算,实际财政拨款收入由财政根据资金分配统一安排。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1.50万元,占0.0%,较年初预算数增加1.50万元,增长100.0%主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算,实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

2)社会保障就业支出4631.62万元,占14.5%,较年初预算数增加997.19万元,增长27.4%主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算,实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

3)卫生健康支出25006.94万元,占78.3%,较年初预算数减少2335.28万元,下降8.5%主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算,实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

4)农林水支出207.25万元,占0.7%,较年初预算数增加115.25万元,增长125.3%主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算,实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

5住房保障支出1146.46万元,占3.6%,较年初预算数增加1.66万元,增长0.2%主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算,实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

6其他支出939.80万元,占2.9%,较年初预算数无增减,主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算,实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余339.37万元,2023年度相比,减少732.79万元,下降68.4%,主要原因是上年结转结余资金在2024年度做支出,使结余减少,同时合理安排各项支出充分发挥资金的使用效益。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出25752.22万元。

其中:

人员经费25311.28万元,2023年度相比,增加2190.48万元,增长9.5%,主要原因是人员增加及社保基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障等。

公用经费440.93万元,2023年度相比,减少3284.74万元,下降88.2%,主要原因是2023年有上年结转结余资金在做支出,主要为其他卫生健康管理事务支出公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余240.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入17945.80万元,与2023年度相比,增加10045.61万元,增长127.2%,主要原因是县人民医院创三甲项目拨款收入增加本年支出18185.80万元,与2023年度相比,增加8888.45万元,增长95.6%,主要原因是县人民医院创三甲项目支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.45万元,较年初预算数减少1.15万元,下降13.4%,主要原因是建立节约型机关,缩减三公经费支出。较上年支出数减少0.26万元,下降3.4%,主要原因是严格控制相关经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国(境)费用,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

2024年度本部门无公务车购置费,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

2024年度本部门公务车运行维护费5.85万元,主要用于出差燃油费、过关费、维修费等。费用支出较年初预算数增1.35万元,增长30.0%,主要原因是年初预算为预估核算,实际支出根据财政资金分配使用。较上年支出数增加0.05万元,增长0.9%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

2024年度本部门公务接待费1.61万元,主要用于接待上级主管部门督查及外单位考察交流产生的相关接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元,下降60.7%,主要原因是建立节约型机关,减少不必要的支出。较上年支出数减少0.30万元,下降15.7%,主要原因是接待次数及人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待19批次195人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费82.39元,车均购置费0万元,车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.27万元,与2023年度相比,增加0.38万元,增长20.1%,主要原因是根据工作需要发生相关会议费。本年度培训费支出16.23万元,与2023年度相比,减少31.09万元,下降65.7%,主要原因是减少不必要的培训支出。本年度差旅费支出55.22万元,与2023年度相比,减少45.58万元,下降45.2%,主要原因是严格控制不必要的差旅支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出96.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、差旅费、邮电费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少2342.90万元,下降96.1%,主要原因是2023年度有上年结余资金从机关运行经费列支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆81辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车73辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5429.73万元,其中:政府采购货物支出3616.05万元、政府采购工程支出894.76万元、政府采购服务支出918.92万元。授予中小企业合同金额5191.55元,占政府采购支出总额的95.6%,其中:授予小微企业合同金额4604.38万元,占政府采购支出总额的84.8 %。主要用于采购医疗设备、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,部门对66二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金24573.29万元

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

部门编码

191

自评总分(分)

95.61

部门联系人

彭康

联系人电话

76662083


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

124827.28万元

148775.40万元

49609.99万元




其中:财政拨款

34862.13万元

58809.96万元

49609.64万元

84.36

10

8.44

一般公共预算

33262.32万元

40190.24万元

31423.84万元

78.19



当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、坚持深化改革,完善卫生服务体系建设。2、坚持预防为主,提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展,构建现代医疗服务体系。4、坚持中医传统,促进中医药事务发展。5、坚持基本国策,提高国民健康水平。6、坚持扩大开放,加快发展健康服务业。

1、坚持深化改革,完善卫生服务体系建设。2、坚持预防为主,提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展,构建现代医疗服务体系。4、坚持中医传统,促进中医药事务发展。5、坚持基本国策,提高国民健康水平。6、坚持扩大开放,加快发展健康服务业。

已完成目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重(分)

指标得分(分)

说明

每千常住人口托位数

3.7

3.7

0

100

5

5


基本药物制度覆盖

%

=

100

100

0

100

10

10


适龄儿童疫苗接种率

%

90

90

0

100

10

10


总体说明


(二)单位绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:

龚盼  023-76662083


秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

2024年度项目支出绩效自评情况表(二级项目

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

计划生育服务县级配套

扶助独生子女伤残家庭人数

66

15

66

15


94.21

扶助独生子女死亡家庭人数

190

15

190

15


94.21

2

国家基本公共卫生服务补助资金

指标20-6岁儿童健康管理率

90

%

30

91

30


90

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率

80

%

30

80

30


90

收入支出决算总表




公开01

部门:秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

28,976.04

一、一般公共服务支出

1.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

17,945.80

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

83,232.26

五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

607.00

八、社会保障和就业支出

6,006.58



九、卫生健康支出

105,833.45



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,059.90



十二、农林水支出

207.25



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

1,698.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

18,065.70



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

130,761.10

本年支出合计

132,872.55

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配

863.50

年初结转和结余

4,497.65

年末结转和结余

1,522.70

总计

135,258.75

总计

135,258.75

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

130,761.10

46,921.84

0.00

83,232.26

0.00

0.00

0.00

607.00

201

一般公共服务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,006.58

4,631.62

0.00

1,374.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6,001.61

4,626.65

0.00

1,374.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

147.13

147.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,118.94

1,066.93

0.00

52.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,205.73

2,221.59

0.00

984.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,463.46

1,124.65

0.00

338.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

103,962.00

22,049.42

0.00

81,305.59

0.00

0.00

0.00

607.00

21001

卫生健康管理事务

1,379.15

1,379.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

387.12

387.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

245.32

245.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

746.71

746.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

61,974.42

7,699.85

0.00

53,944.70

0.00

0.00

0.00

329.88

2100201

综合医院

50,620.00

5,939.43

0.00

44,352.21

0.00

0.00

0.00

328.36

2100202

中医(民族)医院

10,434.20

1,240.13

0.00

9,192.56

0.00

0.00

0.00

1.51

2100205

精神病医院

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100206

妇幼保健医院

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100207

儿童医院

844.11

444.18

0.00

399.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

71.55

71.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

23,498.78

6,016.79

0.00

17,234.18

0.00

0.00

0.00

247.81

2100301

城市社区卫生机构

9,263.14

1,974.72

0.00

7,214.45

0.00

0.00

0.00

73.97

2100302

乡镇卫生院

13,987.12

3,793.55

0.00

10,019.73

0.00

0.00

0.00

173.84

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

248.52

248.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14,188.84

4,813.66

0.00

9,345.87

0.00

0.00

0.00

29.31

2100401

疾病预防控制机构

1,014.64

951.27

0.00

63.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

8,669.80

770.74

0.00

7,870.44

0.00

0.00

0.00

28.63

2100404

精神卫生机构

1,813.16

606.81

0.00

1,205.67

0.00

0.00

0.00

0.68

2100406

采供血机构

86.68

86.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100407

其他专业公共卫生机构

175.12

175.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,989.38

1,782.99

0.00

206.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

342.50

342.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

97.40

97.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

826.51

826.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

130.78

130.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

695.73

695.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,004.30

1,223.46

0.00

780.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1,322.47

924.08

0.00

398.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

661.13

278.69

0.00

382.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101799

其他中医药事务支出

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,059.90

1,059.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,059.90

1,059.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

1,059.90

1,059.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

207.25

207.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

207.25

207.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

207.25

207.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,698.16

1,146.46

0.00

551.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,698.16

1,146.46

0.00

551.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,698.16

1,146.46

0.00

551.71

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17,825.70

17,825.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16,880.00

16,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16,880.00

16,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

939.80

939.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

939.80

939.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

132,872.55

108,299.26

24,573.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,006.58

6,006.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6,001.61

6,001.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

147.13

147.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,118.94

1,118.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,205.73

3,205.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,463.46

1,463.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105,833.45

100,593.02

5,240.44

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1,382.60

943.83

438.77

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

387.12

387.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

245.32

0.00

245.32

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

750.16

556.71

193.45

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

61,105.97

60,783.10

322.87

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

50,323.25

50,323.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

9,710.07

9,458.76

251.32

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2100206

妇幼保健医院

155.64

155.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100207

儿童医院

844.11

844.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

71.55

0.00

71.55

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

26,507.32

23,862.75

2,644.57

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

9,559.01

9,472.32

86.69

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

16,699.79

14,390.43

2,309.36

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

248.52

0.00

248.52

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13,773.63

12,838.25

935.39

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1,014.64

998.76

15.88

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

8,272.94

8,272.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100404

精神卫生机构

1,783.95

1,783.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

86.68

11.10

75.58

0.00

0.00

0.00

2100407

其他专业公共卫生机构

175.12

175.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

2,000.25

1,596.38

403.87

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

342.50

0.00

342.50

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

97.40

0.00

97.40

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

826.51

0.00

826.51

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

130.78

0.00

130.78

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

695.73

0.00

695.73

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,004.30

2,004.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1,322.47

1,322.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

661.13

661.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

195.99

160.79

35.20

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

185.99

160.79

25.20

0.00

0.00

0.00

2101799

其他中医药事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

37.13

0.00

37.13

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

37.13

0.00

37.13

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,059.90

0.00

1,059.90

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,059.90

0.00

1,059.90

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

1,059.90

0.00

1,059.90

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

207.25

0.00

207.25

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

207.25

0.00

207.25

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

207.25

0.00

207.25

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,698.16

1,698.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,698.16

1,698.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,698.16

1,698.16

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18,065.70

0.00

18,065.70

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

17,120.00

0.00

17,120.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

17,120.00

0.00

17,120.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.90

0.00

5.90

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.90

0.00

5.90

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

939.80

0.00

939.80

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

939.80

0.00

939.80

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

28,976.04

一、一般公共服务支出

1.50

1.50



二、政府性基金预算财政拨款

17,945.80

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

4,631.62

4,631.62





九、卫生健康支出

25,006.94

25,006.94





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

1,059.90


1,059.90




十二、农林水支出

207.25

207.25





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

1,146.46

1,146.46





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

18,065.70

939.80

17,125.90




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

46,921.84

本年支出合计

50,119.37

31,933.57

18,185.80


年初财政拨款结转和结余

3,536.90

年末财政拨款结转和结余

339.37

339.37



一般公共预算财政拨款

3,296.90






政府性基金预算财政拨款

240.00






国有资本经营预算财政拨款







总计

50,458.74

总计

50,458.74

32,272.94

18,185.80


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

31,933.57

25,752.22

6,181.35

201

一般公共服务支出

1.50

1.50

0.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

2013204

公务员事务

1.50

1.50

0.00

208

社会保障和就业支出

4,631.62

4,631.62

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.97

4.97

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.97

4.97

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4,626.65

4,626.65

0.00

2080501

行政单位离退休

147.13

147.13

0.00

2080502

事业单位离退休

1,066.93

1,066.93

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,221.59

2,221.59

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,124.65

1,124.65

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

66.36

66.36

0.00

210

卫生健康支出

25,006.94

19,972.64

5,034.30

21001

卫生健康管理事务

1,382.60

943.83

438.77

2100101

行政运行

387.12

387.12

0.00

2100102

一般行政管理事务

245.32

0.00

245.32

2100199

其他卫生健康管理事务支出

750.16

556.71

193.45

21002

公立医院

7,694.90

7,541.73

153.17

2100201

综合医院

5,939.43

5,939.43

0.00

2100202

中医(民族)医院

1,082.74

1,001.12

81.62

2100205

精神病医院

1.35

1.35

0.00

2100206

妇幼保健医院

155.64

155.64

0.00

2100207

儿童医院

444.18

444.18

0.00

2100299

其他公立医院支出

71.55

0.00

71.55

21003

基层医疗卫生机构

8,821.83

6,213.70

2,608.13

2100301

城市社区卫生机构

2,221.23

2,170.97

50.25

2100302

乡镇卫生院

6,352.09

4,042.73

2,309.36

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

248.52

0.00

248.52

21004

公共卫生

4,824.52

3,889.14

935.39

2100401

疾病预防控制机构

951.27

935.39

15.88

2100403

妇幼保健机构

770.74

770.74

0.00

2100404

精神卫生机构

606.81

606.81

0.00

2100406

采供血机构

86.68

11.10

75.58

2100407

其他专业公共卫生机构

175.12

175.12

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,793.85

1,389.98

403.87

2100409

重大公共卫生服务

342.50

0.00

342.50

2100410

突发公共卫生事件应急处置

97.40

0.00

97.40

2100499

其他公共卫生支出

0.17

0.00

0.17

21007

计划生育事务

826.51

0.00

826.51

2100717

计划生育服务

130.78

0.00

130.78

2100799

其他计划生育事务支出

695.73

0.00

695.73

21011

行政事业单位医疗

1,223.46

1,223.46

0.00

2101101

行政单位医疗

20.69

20.69

0.00

2101102

事业单位医疗

924.08

924.08

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

278.69

278.69

0.00

21017

中医药事务

195.99

160.79

35.20

2101704

中医(民族医)药专项

185.99

160.79

25.20

2101799

其他中医药事务支出

10.00

0.00

10.00

21099

其他卫生健康支出

37.13

0.00

37.13

2109999

其他卫生健康支出

37.13

0.00

37.13

213

农林水支出

207.25

0.00

207.25

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

207.25

0.00

207.25

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

207.25

0.00

207.25

221

住房保障支出

1,146.46

1,146.46

0.00

22102

住房改革支出

1,146.46

1,146.46

0.00

2210201

住房公积金

1,146.46

1,146.46

0.00

229

其他支出

939.80

0.00

939.80

22999

其他支出

939.80

0.00

939.80

2299999

其他支出

939.80

0.00

939.80

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

23,878.17

302

商品和服务支出

435.71

310

资本性支出

5.22

30101

基本工资

5,787.27

30201

办公费

36.86

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2,327.25

30202

印刷费

0.35

31002

办公设备购置

5.22

30103

奖金

101.34

30203

咨询费

5.27

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

238.39

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

9,511.25

30205

水费

4.76

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,233.77

30206

电费

32.57

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

1,152.11

30207

邮电费

27.89

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

931.34

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

6.69

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

40.10

30211

差旅费

11.98

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

1,146.46

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

271.82

30213

维修(护)费

3.98

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

137.07

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1,433.11

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

14.03

30216

培训费

2.82

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.46

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

37.69

312

对企业补助


30304

抚恤金

58.82

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

1,155.11

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

182.20

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

205.16

30227

委托业务费

6.36

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

5.98

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

2.06

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.51

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.71

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

37.60

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

25,311.28

公用经费合计

440.93

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

240.00

17,945.80

18,185.80

0.00

18,185.80

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,059.90

1,059.90

0.00

1,059.90

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,059.90

1,059.90

0.00

1,059.90

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

1,059.90

1,059.90

0.00

1,059.90

0.00

229

其他支出

240.00

16,885.90

17,125.90

0.00

17,125.90

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

240.00

16,880.00

17,120.00

0.00

17,120.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

240.00

16,880.00

17,120.00

0.00

17,120.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

5.90

5.90

0.00

5.90

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

5.90

5.90

0.00

5.90

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

96.24

(一)支出合计

7.45

7.45

(一)行政单位

94.09

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

2.15

2.公务用车购置及运行维护费

5.85

5.85

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

81

(2)公务用车运行维护费

5.85

5.85

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.61

1.61

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.61

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

7

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

73

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

6

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

19

(一)政府采购支出合计

5,429.73

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

3,616.05

6.国内公务接待人次(人)

195

2.政府采购工程支出

894.76

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

918.92

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

5,191.55

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

4,604.38

二、会议费

2.27



三、培训费

16.23



四、差旅费

55.22



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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