重庆市秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
2019年5月23日,中共秀山土家族苗族自治县机构编制委员会印发了《秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会主要职责和内设机构人员编制方案》的通知(秀山委编委【2019】54号)。经县委机构编制委员会办公室审核,县委机构编制委员会2019年第1 次会议审议,十四届县委常委会第94次会议审定,设立秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会,为归口县委宣传部管理的群团机关,机构规格正科级。主要职责如下:
(1)负责国家社科基金项目和市级社科规划项目的申报、评审、立项、管理、结题等工作。
(2)负责全县社科优秀成果的推荐工作。
(3)负责县级社科类学术团体和民办社科研究机构的资格审查、过程管理和年终检查工作。
(4)负责社科类学术活动的动态管理工作。
(5)负责社科知识普及,社科基地建设与管理工作。配合做好社科门户网站和社科普及网站的建管工作。
(6)负责社科优秀成果的宣传、推介与转化工作。
(7)具体负责全县智库联盟建立、新型智库建设的协调指导和管理服务工作,拓展决策咨询服务方式,促进政界、商界、学界、民界等各领域智库优势合作、协调发展。
(8)负责向县委、县政府反映全县社科界的合理诉求,向全县社科界传达县委、县政府的有关精神。
(9)完成县委、县政府、县委宣传部等交办的其他工作。
(二)机构设置
(1)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、后勤等机关日常运转工作;负责机关目标责任管理的制定、检查和督促工作;负责县社科联代表大会联络服务工作;负责机关组织、人事和离退休人员的管理工作。
(2)理论科。负责重要政策、法规及文稿的起草;开展重点社科基础理论研究,推动学科建设和发展;开展重大应用对策研究,为县委、县政府决策服务;开展社科工作者状况调查,探索繁荣发展中国特色哲学社会科学的有效途径;承办社科界别参政议政的相关工作;负责全县智库建设。
(3)本部门为一级预算单位,无下级单位。核定我部门财政全额拨款事业编制5名,其中:领导职数2名,主席1名,副主席1名;内设机构领导职数2名。2024年度末实有人数为5名事业编制人员,较上年无变化。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收、支总计均为104.27万元。收、支与2023年度相比各增加6.37万元,增长6.5%,主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等基数调整等原因。
2.收入情况。2024年度收入合计104.27万元,与2023年度相比,增加6.37万元,增长6.5%,主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。其中:财政拨款收入104.27万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计104.27万元,与2023年度相比,增加6.37万元,增长6.5%,主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。其中:基本支出104.27万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为104.27万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加6.37万元,增长6.5%。主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入104.27万元,与2023年度相比,增加6.37万元,增长6.5%。主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。较年初预算数增加6.63万元,增长6.8%。主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出104.27万元,与2023年度相比,增加6.37万元,增长6.5%。主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。较年初预算数增加6.63万元,增长6.8%。主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出80.41万元,占77.1%,较年初预算数增加2.60万元,增长3.3%,主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。
(2)社会保障和就业支出13.84万元,占13.3%,较年初预算数增加4.12万元,增长42.4%,主要原因是在职人员社保调整等。
(3)卫生健康支出5.21万元,占5.0%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.8%,主要原因是在职人员医保调整等。
(4)住房保障支出4.81万元,占4.6%,较年初预算数减少0.05万元,下降1.0%,主要原因是在职人员公积金调整等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出104.27万元。其中:人员经费90.83万元,与2023年度相比,增加10.69万元,增长13.3%,主要原因是在职人员工资调标及社保、公积金等调整。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.43万元,与2023年度相比,增加7.30万元,增长119.1%,主要原因是上年专项业务经费列入项目支出,今年调整为基本支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、物业管理费及其他商品和服务等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本部门2024年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。
本部门2024年度未发生公务车运行维护费用支出。
本部门2024年度未发生公务接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少2.49万元,下降100.0%,主要原因是2023年召开了县社科联第二次代表大会,本年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.37万元,与2023年度相比,增加0.18万元,增长94.7%,主要原因是本年度增加了职工的参公培训和考试费用。本年度差旅费支出0.31万元,与2023年度相比,增加0.19万元,增长158.3%,主要原因是本年度增加了职工重庆参公培训和考试的差旅费用。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评;2024年度本部门无项目支出,未组织开展绩效评价。
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社科联2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
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主管部门 |
县委宣传部 |
部门编码 |
124 |
自评总分(分) |
100 | |||||||
|
部门联系人 |
易明 |
联系电话 |
13996900431 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
97.64 |
104.27 |
104.27 |
|
|
| ||||||
|
其中:财政拨款 |
97.64 |
104.27 |
104.27 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
一般公共预算 |
97.64 |
104.27 |
104.27 |
|
|
| ||||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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创建管理社科基地,加强社科阵地建设;举办相关社科讲座、培训,做好社科知识宣传工作;做好社科相关调研,做好秀山社科智库建设工作及其他县上安排社科工作内容,供县委县政府决策参考 |
创建管理社科基地,加强社科阵地建设;举办相关社科讲座、培训,做好社科知识宣传工作;做好社科相关调研,做好秀山社科智库建设工作及其他县上安排社科工作内容,供县委县政府决策参考 |
一、积极开展调研,理论文章创作工作。社科联支部深入大溪、兰桥等乡镇围绕产业增效、村庄增靓、乡风增善“三增”行动开展专题调研2次,撰写宣传调研文章2篇。组织县图书馆、县博物馆、县文化发展研究会负责人召开课题讨论会,完成了《秀山县儒藏研究室古籍档案整理与推广运用研究》课题调研;按照市社科联申报要求征集调研项目,遴选了2个优秀研究成果申报市社科联调研项目;积极组织论文评选活动,由县职业教育中心报送的《快速城市化影响下的成渝地区文化遗产保护与创新利用策略研究》论文荣获重庆市社科界第八届学术年活动优秀论文三等奖。 二、举办培训、宣传活动,普及社科知识。现场开展“社会科学在你身边”普及咨询、政策法规咨询、非遗展示体验、主题图片展、健康义诊等社科普及活动,群众受益达1万多人(次)。与县教委、团县委、县科协等单位共同举办了秀山县第二届中小学生诗词大赛。在县委宣传部指导下,与团县委、县妇联共同主办了2024年“学习新思想·建设新重庆·开创新局面”微宣讲活动。活用“花灯名嘴”宣讲品牌,开展“牢记殷殷嘱托·建设和美乡村”微宣讲活动。 三、制作社科宣传视频,多途径宣传社科知识。精心创作上接天线、下接地气的宣讲作品,促进理论宣讲良性发展,制作了3部社科微视频,宣传效果显著。 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||
|
建设科普基地个数 |
个 |
≥ |
2 |
20 |
2 |
20 |
| |||||
|
开展科普专题讲座次数 |
次 |
≥ |
2 |
20 |
2 |
20 |
| |||||
|
开展科普专题培训次数 |
次 |
≥ |
2 |
10 |
2 |
10 |
| |||||
|
开展课题调研个数 |
个 |
≥ |
2 |
10 |
2 |
10 |
| |||||
|
受益人群 |
人次 |
≥ |
3000 |
20 |
3000 |
20 |
| |||||
|
每年社科业务经费 |
万元/年 |
≤ |
10 |
20 |
7 |
20 |
| |||||
(二)部门绩效评价情况
2024年度本部门无项目支出,未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈怡 联系电话:023-76601599
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
104.27 |
一、一般公共服务支出 |
80.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
13.84 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.21 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.81 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
104.27 |
本年支出合计 |
104.27 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
104.27 |
总计 |
104.27 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
|
|
|
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|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
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|
|
公开03表 | ||
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|
|
|
|
单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
104.27 |
一、一般公共服务支出 |
80.41 |
80.41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
104.27 |
本年支出合计 |
104.27 |
104.27 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
104.27 |
总计 |
104.27 |
104.27 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
104.27 |
104.27 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
80.41 |
80.41 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
90.83 |
302 |
商品和服务支出 |
13.43 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.76 |
30201 |
办公费 |
7.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.74 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.40 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.22 |
30206 |
电费 |
0.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.61 |
30207 |
邮电费 |
1.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.77 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.81 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.20 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.96 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
90.83 |
公用经费合计 |
13.43 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:秀山土家族苗族自治县社会科学界联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.37 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.31 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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