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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138671U/2025-00031
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-31
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-31
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县中和街道
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)2024年度决算说明
日期:2025-10-31

本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整,不存在意识形态问题。

经办人:             单位负责人:

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中和街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,信访维稳,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。

12.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等。人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实;做好各级政协委员提案督办落实工作;及时、准确、全面地反映社情民意,提出意见和建议,为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置等。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2395.50万元。收、支与2023年度相比,增加285.91万元,增长13.6%,主要原因是本年度人员增加两名,公积金社保基数调标,本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,项目增加,修缮办公大楼等项目增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2395.50万元,与2023年度相比,增加388.97万元,增长19.4%,主要原因是本年度人员增加两名,公积金社保基数调标,本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,项目增加,修缮办公大楼等项目增加。其中:财政拨款收入2395.50万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2395.50万元,与2023年度相比,增加285.91万元,增长13.6%,主要原因是本年度人员增加两名,公积金社保基数调标,本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,项目增加,修缮办公大楼等项目增加。其中:基本支出1382.46万元,占57.7%;项目支出1013.03万元,占42.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度资金已使用完,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2395.50万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加388.97万元,增长19.4%。主要原因是本年度人员增加两名,公积金社保基数调标,本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,项目增加,修缮办公大楼等项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2261.98万元,与2023年度相比,增加301.93万元,增长15.4%。主要原因是本年度人员增加两名,公积金社保基数调标,本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,项目增加,修缮办公大楼等项目增加。较年初预算数增加663.66万元,增长41.5%。主要原因是人员政策性增资,项目年中预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2261.98万元,与2023年度相比,增加301.93万元,增长15.4%。主要原因是本年度人员增加两名,公积金社保基数调标,本单位本年度新购入一台车,三公经费增加,以及信访费用增加,项目增加,修缮办公大楼等项目增加。较年初预算数增加663.66万元,增长41.5%。主要原因是人员政策性增资,项目年中预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1103.46万元,占48.8%,较年初预算数增加288.64万元,增长35.4%,主要原因是2024年人员调入,人员政策性增资。

2)外交支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

3)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

4)公共安全支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少16.52万元,下降100.0%,主要原因是本年度无相关支出。

5)教育支出15.00万元,占0.7%,较年初预算数增加15.00万元,增长100.0%,主要原因是年初无相关预算,年中增加。

6)科学技术支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

7)文化旅游体育与传媒支出4.90万元,占0.2%,较年初预算数增加4.90万元,增长100.0%,主要原因是年初无相关预算,年中增加。

8)社会保障和就业支出328.35万元,占14.5%,较年初预算数增加7.51万元,增长2.3%,主要原因是人员社保政策调整,补缴往年社保资金增加。

9)卫生健康支出67.99万元,占3.0%,较年初预算数增加2.94万元,增长4.5%,主要原因是医保政策调整。

10)节能环保支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

11)城乡社区支出242.00万元,占10.7%,较年初预算数增加242.00万元,增长100.0%,主要原因是年初无相关预算,年中增加。

12)农林水支出387.74万元,占17.1%,较年初预算数增加106.40万元,增长37.8%,主要原因是本年农业项目增加。

13)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

14)资源勘探信息等支出9.25万元,占0.4%,较年初预算数无增减,主要原因是依据单位实际情况精准预算全年开支。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

16)金融支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

17援助其他地区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

18自然资源海洋气象等支出16.60万元,占0.7%,较年初预算数增加10.60万元,增长176.7%,主要原因是年中追加耕地恢复补助相关预算。

19住房保障支出76.69万元,占3.4%,较年初预算数增加2.19万元,增长2.9%,主要原因是年中人员增加,追加住房公积金指标。

20粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

21国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

22灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.4%,较年初预算数无增减,主要原因是依据单位实际情况精准预算全年开支。

23其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

24债务还本支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

25债务付息支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

26抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无相关支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度资金已使用完,无结转结余

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1382.46万元。

其中:

人员经费1215.78万元,与2023年度相比,增加92.50万元,增长8.2%,主要原因是本年度人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费166.68万元,与2023年度相比,增加36.24万元,增长27.8%,主要原因是本年度人员增加,增加两违人员,公用经费开支增加。公用经费用途主要包括落实政府过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入133.52万元,与2023年度相比,增加87.04万元,增长187.3%,主要原因是本年度两违执法人员相较于去年仅在我单位半年,本年度增加一整年开支。本年支出133.52万元,与2023年度相比,增加87.04万元,增长187.3%,主要原因是本年度两违执法人员相较于去年仅在我单位半年,本年度增加一整年开支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.16万元,较年初预算数减少2.84万元,下降31.6%,主要原因是年初预算按照严格落实过紧日子要求,压减运行开支。较上年支出数增加1.48万元,增长31.6%,主要原因是本年度两违执法人员相较于去年仅在我单位半年,本年度增加一整年开支

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是无因公出国(境)

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费6.16万元,主要用于油费、车辆保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少2.84万元,下降31.6%,主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数增加1.48万元,增长31.6%,主要原因是落实过紧日子政策,本年油费支出减少。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务接待较上年支出数无增减,主要原因是无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.37万元,与2023年度相比,减少0.49万元,下降17.1%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减运行开支,压减不必要会议开支。本年度培训费支出2.29万元,与2023年度相比,减少0.73万元,下降24.2%,主要原因是缩减培训费开支,落实过紧日子政策。本年度差旅费支出4.88万元,2023年度相比,减少0.25万元,下降4.9%,主要原因是业务主管部门已经包含培训差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出166.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数增加36.24万元,增长27.8%,主要原因是由于本年度两违执法工作增加,食堂人员增加,购入新车一辆,机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购A4纸。


五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对47个二级项目开展了绩效自评。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

乡镇环保专项

项目编码:

50024122T000000139274

自评总分:

100.00

项目主管部门:

801-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

何雨夏

联系电话:

13594914912

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

500,000.00

500,000.00

500,000.00

其中:财政拨款

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。

用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

清扫清运人员

人数

130

130

0

100

30

30

资金支付进度达标率

%

95

95

0

100

20

20

资金支付完成率

%

95

95

0

100

10

10

资金支付覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

(二)单位绩效评价情况

我单位对乡镇环保专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50.00万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何雨夏;办公电话023-76869943


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,261.98

一、一般公共服务支出

1,103.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

133.52

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

15.00

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

4.90

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

328.35

九、卫生健康支出

67.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

375.52

十二、农林水支出

387.74

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

9.25

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

16.60

十九、住房保障支出

76.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

10.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,395.50

本年支出合计

2,395.50

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,395.50

总计

2,395.50

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,395.50

2,395.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,103.46

1,103.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.52

994.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

910.87

910.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.65

47.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328.35

328.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

328.15

328.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

188.18

188.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.84

93.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.13

46.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.11

65.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.27

55.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

375.52

375.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

133.52

133.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

133.52

133.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

387.74

387.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

106.76

106.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

61.80

61.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

44.96

44.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

274.59

274.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

224.59

224.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,395.50

1,382.46

1,013.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,103.46

912.52

190.94

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.52

910.87

83.65

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

910.87

910.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.65

0.00

47.65

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

52.33

0.00

52.33

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

52.33

0.00

52.33

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.05

1.65

8.40

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328.35

328.15

0.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

328.15

328.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

188.18

188.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.84

93.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.13

46.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67.99

65.11

2.88

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.11

65.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.27

55.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

375.52

0.00

375.52

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

133.52

0.00

133.52

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

133.52

0.00

133.52

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

387.74

0.00

387.74

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

106.76

0.00

106.76

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

61.80

0.00

61.80

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

44.96

0.00

44.96

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

274.59

0.00

274.59

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

224.59

0.00

224.59

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,261.98

一、一般公共服务支出

1,103.46

1,103.46

二、政府性基金预算财政拨款

133.52

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

15.00

15.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

4.90

4.90

八、社会保障和就业支出

328.35

328.35

九、卫生健康支出

67.99

67.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

375.52

242.00

133.52

十二、农林水支出

387.74

387.74

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

9.25

9.25

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

16.60

16.60

十九、住房保障支出

76.69

76.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,395.50

本年支出合计

2,395.50

2,261.98

133.52

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,395.50

总计

2,395.50

2,261.98

133.52

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,261.98

1,382.46

879.51

201

一般公共服务支出

1,103.46

912.52

190.94

20101

人大事务

4.56

0.00

4.56

2010108

代表工作

2.64

0.00

2.64

2010199

其他人大事务支出

1.92

0.00

1.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.52

910.87

83.65

2010301

行政运行

910.87

910.87

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.65

0.00

47.65

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

0.00

36.00

20105

统计信息事务

52.33

0.00

52.33

2010507

专项普查活动

52.33

0.00

52.33

20132

组织事务

10.05

1.65

8.40

2013202

一般行政管理事务

8.40

0.00

8.40

2013204

公务员事务

1.65

1.65

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

0.00

11.20

2013602

一般行政管理事务

11.20

0.00

11.20

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

20140

信访事务

20.80

0.00

20.80

2014004

信访业务

20.80

0.00

20.80

205

教育支出

15.00

0.00

15.00

20502

普通教育

15.00

0.00

15.00

2050299

其他普通教育支出

15.00

0.00

15.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.90

0.00

4.90

20701

文化和旅游

4.90

0.00

4.90

2070111

文化创作与保护

4.90

0.00

4.90

208

社会保障和就业支出

328.35

328.15

0.20

20805

行政事业单位养老支出

328.15

328.15

0.00

2080501

行政单位离退休

188.18

188.18

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.84

93.84

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.13

46.13

0.00

20821

特困人员救助供养

0.20

0.00

0.20

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.20

0.00

0.20

210

卫生健康支出

67.99

65.11

2.88

21004

公共卫生

2.88

0.00

2.88

2100499

其他公共卫生支出

2.88

0.00

2.88

21011

行政事业单位医疗

65.11

65.11

0.00

2101101

行政单位医疗

55.27

55.27

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.84

9.84

0.00

212

城乡社区支出

242.00

0.00

242.00

21201

城乡社区管理事务

42.00

0.00

42.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.00

0.00

42.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

213

农林水支出

387.74

0.00

387.74

21301

农业农村

0.80

0.00

0.80

2130122

农业生产发展

0.80

0.00

0.80

21302

林业和草原

5.60

0.00

5.60

2130234

林业草原防灾减灾

5.60

0.00

5.60

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

106.76

0.00

106.76

2130504

农村基础设施建设

61.80

0.00

61.80

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

44.96

0.00

44.96

21307

农村综合改革

274.59

0.00

274.59

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

224.59

0.00

224.59

215

资源勘探工业信息等支出

9.25

0.00

9.25

21505

工业和信息产业监管

9.25

0.00

9.25

2150599

其他工业和信息产业监管支出

9.25

0.00

9.25

220

自然资源海洋气象等支出

16.60

0.00

16.60

22001

自然资源事务

16.60

0.00

16.60

2200106

自然资源利用与保护

16.60

0.00

16.60

221

住房保障支出

76.69

76.69

0.00

22102

住房改革支出

76.69

76.69

0.00

2210201

住房公积金

76.69

76.69

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00

2240108

应急救援

10.00

0.00

10.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

971.83

302

商品和服务支出

166.68

310

资本性支出

30101

基本工资

232.07

30201

办公费

57.04

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

175.50

30202

印刷费

5.53

31002

办公设备购置

30103

奖金

253.74

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.78

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.84

30206

电费

8.38

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

46.13

30207

邮电费

16.19

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

55.27

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.66

30211

差旅费

4.67

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

76.69

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.84

30213

维修(护)费

1.14

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

27.11

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

243.95

30215

会议费

2.37

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.29

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

36.03

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

187.64

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

7.56

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

20.28

30227

委托业务费

2.64

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.38

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

5.96

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.16

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

42.18

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

1.41

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,215.78

公用经费合计

166.68

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

212

城乡社区支出

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

133.52

133.52

0.00

133.52

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

166.68

(一)支出合计

6.16

6.16

(一)行政单位

166.68

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.16

6.16

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

6.16

6.16

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

0.41

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.41

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

2.37

三、培训费

2.29

四、差旅费

4.88

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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