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  • [ 索号 ]
  • 115002410091386631/2025-00043
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 司法
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-15
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县司法局
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县司法局(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-10-15

秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

依据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于秀山土家族苗族自治县人民政府机构改革方案的通知》(秀山委办发〔201942号)和《关于县司法局下属事业单位机构编制事项的批复》(秀山委编委〔201988号)为秀山县政府主管司法行政工作的职能部门。主要职责是:

1、承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等,协调有关方面拟订全面依法治县中长期规划建设,负责全面依法治县重大决策部署的督察工作。

2、负责协调县级各部门实施法律、法规、规章中的争议和问题;审查县级各部门报送县政府的规范性文件,组织开展全县规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督全县依法行政工作;承担推进行政执法体制改革有关工作,负责行政执法协调工作,推进严格、规范、公正、文明执法;承办县政府行政复议、国家赔偿案件,承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件;指导、监督全县国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作;指导和协调政府法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设工作。拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

5、承担社区矫正工作;指导帮教安置工作。

6、拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7、承担国家统一法律职业资格考试政策的宣传咨询工作;负责全县法律职业资格证书持有人备案工作。

8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。

9、负责本系统信息化建设和应急处突工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

秀山土家族苗族自治县司法局,为秀山土家族苗族自治县人民政府工作部门。内设办公室、法治综合科、行政复议与应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治部共10个职能科室,下辖27个司法所、3个直属事业单位(县公证处、县法律援助中心、县矫正帮教管理服务中心)。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为2152.04万元。收、支与2023年度相比,增加45.31万元,增长2.2%,主要原因是基本支出增加,如社保调整基数。

2.收入情况。2024年度收入合计2152.04万元,2023年度相比,增加45.31万元,增长2.2%,主要原因是基本支出增加,如社保调整基数。其中:财政拨款收入2152.04万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2152.04万元,与2023年度相比,增加45.31万元,增长2.2%,主要原因是基本支出增加,如社保调整基数。其中:基本支出1653.03万元,占76.8%;项目支出499.01万元,占23.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2152.04万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.31万元,增长2.2%。主要原因是基本支出增加,如社保调整基数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2152.04万元,与2023年度相比,增加45.31万元,增长2.2%。主要原因是基本支出增加,如社保调整基数。较年初预算数减少257.92万元,下降10.7%。主要原因是落实过紧日子政策,部分项目经费未能完成支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2152.04万元,与2023年度相比,增加45.31万元,增长2.2%。主要原因是基本支出增加,如社保调整基数。较年初预算数减少257.92万元,下降10.7%。主要原因是落实过紧日子政策,部分项目经费未能完成支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出2.82万元,占0.1%,较年初预算数增加2.82万元,增长100.0%,主要原因是2025年将公务员优秀奖金放入该科目。

2)公共安全支出1734.70万元,占80.6%,较年初预算数减少251.98万元,下降12.7%,主要原因是落实过紧日子政策,部分项目经费未能完成支付。

3)社会保障和就业支出233.91万元,占10.9%,较年初预算数减少4.85万元,下降2.0%,主要原因是调离职工2名。

4)卫生健康支出81.75万元,占3.8%,较年初预算数无增减。

5住房保障支出98.85万元,占4.6%,较年初预算数减少3.92万元,下降3.8%,主要原因是调离职工2名。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1653.03万元。

其中:

人员经费1434.72万元,与2023年度相比,增加94.97万元,增长7.1%,主要原因是工资福利支出的变化,相应支出的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费218.31万元,与2023年度相比,增加79.62万元,增长57.4%,主要原因是2024年将社区矫正协管员纳入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计31.56万元,较年初预算数减少15.26万元,下降32.6%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。较上年支出数减少7.48万元,下降19.2%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务用车购置费14.59万元,主要用于报废并购置一台警车。费用支出较年初预算数增加14.57万元,增长72850.0%,主要原因是年初预算编制错误为0.2万元,后面进行三公经费内部经费调整。较上年支出数减少3.39万元,下降18.9%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。

公务用车运行维护费16.49万元,主要用于主要用于工作需要所产生的维修费、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.51万元,下降58.8%,主要原因是落实过紧日子政策,并将预算调整至公务用车购置费。较上年支出数减少3.71万元,下降18.4%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。

公务接待费0.49万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.31万元,下降92.8%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。较上年支出数减少0.37万元,下降43.0%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。

三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待5批次39人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费124.38元,车均购置费14.59万元,车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.21万元,与2023年度相比,减少1.45万元,下降87.4%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。本年度培训费支出23.20万元,与2023年度相比,增加4.51万元,增长24.1%,主要原因是根据工作及考核需要,合理范围内据实召开培训。本年度差旅费支出11.19万元,2023年度相比,减少7.33万元,下降39.6%,主要原因是落实过紧日子政策,缩紧开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出218.31万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、水电费、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加79.62万元,增长57.4%,主要原因是2024年将社区矫正协管员纳入人员经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额19.92万元,其中:政府采购货物支出19.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.92元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额19.92万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购国产电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和11个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金784.62万元。

秀山县司法局2024年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区矫正对象管理费

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

10.00

100

社区矫正人员学习时间达标率

=

100

%

40.00

100

40.00

管理在册社区矫正对象数量

350

30.00

393

30.00

监管社区矫正服务对象成本

600

元/人/年

20.00

1861

20.00

2

人民调解

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

10.00

100

人民调解成功率

98

%

40.00

99

40.00

支持人民调解案件数量

7000

20.00

14812

20.00

基层纠纷化解率

70

%

30.00

90

30.00

(二)单位绩效评价情况

我单位对社区矫正对象管理费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金22.74万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了指标值预估不准等主要问题,提出进一步加强合理测算指标值等下一步工作建议;对人民调解项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了指标值预估不准等主要问题,提出进一步加强合理测算指标值等下一步工作建议

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

田瑶 023-76685987


收入支出决算总表

公开01

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,152.04

一、一般公共服务支出

2.82

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

1,734.70

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

233.91

九、卫生健康支出

81.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

98.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,152.04

本年支出合计

2,152.04

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,152.04

总计

2,152.04

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,152.04

2,152.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,734.70

1,734.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,734.70

1,734.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,128.11

1,128.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

57.75

57.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

151.50

151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

67.09

67.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

124.19

124.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

163.83

163.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.91

233.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

233.91

233.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

75.40

75.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.87

103.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.65

54.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

81.75

81.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.75

81.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68.31

68.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

98.85

98.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

98.85

98.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

98.85

98.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,152.04

1,653.03

499.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.82

2.40

0.42

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.82

2.40

0.42

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.42

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,734.70

1,236.11

498.59

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,734.70

1,236.11

498.59

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,128.11

1,128.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

57.75

0.00

57.75

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

151.50

0.00

151.50

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

67.09

0.00

67.09

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

42.23

0.00

42.23

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

124.19

0.00

124.19

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

163.83

108.00

55.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.91

233.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

233.91

233.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

75.40

75.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.87

103.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.65

54.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

81.75

81.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.75

81.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68.31

68.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

98.85

98.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

98.85

98.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

98.85

98.85

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,152.04

一、一般公共服务支出

2.82

2.82

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

1,734.70

1,734.70

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

233.91

233.91

九、卫生健康支出

81.75

81.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

98.85

98.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,152.04

本年支出合计

2,152.04

2,152.04

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,152.04

总计

2,152.04

2,152.04

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,152.04

1,653.03

499.01

201

一般公共服务支出

2.82

2.40

0.42

20132

组织事务

2.82

2.40

0.42

2013202

一般行政管理事务

0.42

0.00

0.42

2013204

公务员事务

2.40

2.40

0.00

204

公共安全支出

1,734.70

1,236.11

498.59

20406

司法

1,734.70

1,236.11

498.59

2040601

行政运行

1,128.11

1,128.11

0.00

2040602

一般行政管理事务

57.75

0.00

57.75

2040604

基层司法业务

151.50

0.00

151.50

2040605

普法宣传

67.09

0.00

67.09

2040606

律师管理

42.23

0.00

42.23

2040607

公共法律服务

124.19

0.00

124.19

2040610

社区矫正

163.83

108.00

55.83

208

社会保障和就业支出

233.91

233.91

0.00

20805

行政事业单位养老支出

233.91

233.91

0.00

2080501

行政单位离退休

75.40

75.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.87

103.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.65

54.65

0.00

210

卫生健康支出

81.75

81.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.75

81.75

0.00

2101101

行政单位医疗

68.31

68.31

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.44

13.44

0.00

221

住房保障支出

98.85

98.85

0.00

22102

住房改革支出

98.85

98.85

0.00

2210201

住房公积金

98.85

98.85

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,330.52

302

商品和服务支出

218.31

310

资本性支出

30101

基本工资

310.93

30201

办公费

10.73

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

260.69

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

309.73

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.26

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

103.87

30206

电费

12.68

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

54.65

30207

邮电费

16.90

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

68.31

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

14.53

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.05

30211

差旅费

0.20

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

98.85

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

13.44

30213

维修(护)费

0.11

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

108.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

104.20

30215

会议费

0.16

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.07

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.49

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.66

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

71.42

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

20.53

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

8.12

30227

委托业务费

41.56

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

35.21

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

49.27

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

14.63

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,434.72

公用经费合计

218.31

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:秀山土家族苗族自治县司法局(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

218.31

(一)支出合计

31.56

31.56

(一)行政单位

218.31

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

31.08

31.08

六、资产信息

(1)公务用车购置费

14.59

14.59

(一)车辆数合计(辆)

9

(2)公务用车运行维护费

16.49

16.49

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.49

0.49

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.49

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

8

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

9

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

5

(一)政府采购支出合计

19.92

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

19.92

6.国内公务接待人次(人)

39

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

19.92

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

19.92

二、会议费

0.21

三、培训费

23.20

四、差旅费

11.19

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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