
















| 表一 | ||||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 163.99 | 一、本年支出 | 163.99 | 163.99 | ||
| 一般公共预算资金 | 163.99 | 一般公共服务支出 | 96.49 | 96.49 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | |||
| 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 163.99 | 支出合计 | 163.99 | 163.99 | ||
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||||
| 表二 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 163.99 | 125.25 | 38.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.49 | 96.49 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 96.49 | 96.49 | |
| 2010350 | 事业运行 | 96.49 | 96.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 16.42 | 30.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.95 | 10.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.60 | 30.60 | |
| 2081004 | 殡葬 | 30.60 | 30.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 6.40 | 8.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表三 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门预算经济科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 125.25 | 111.67 | 13.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 111.67 | 111.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.73 | 27.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.01 | 7.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.53 | 47.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.95 | 10.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.47 | 5.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 4.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.58 | 13.58 | |
| 30201 | 办公费 | 4.83 | 4.83 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表四 | ||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 2026年基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 125.25 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 125.25 |
| 50501 | 工资福利支出 | 111.67 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 13.58 |
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||
| 表五 | ||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 部门预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 38.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.14 |
| 310 | 资本性支出 | 30.60 |
| 31005 | 基础设施建设 | 30.60 |
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||
| 表六 | ||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 38.74 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 8.14 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8.14 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 30.60 |
| 50601 | 资本性支出 | 30.60 |
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||
| 表七 | |||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)一般公共预算三公经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | |||||
| 表八 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 2026年预算数 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表九 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 169.15 | 合计 | 169.15 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 163.99 | 一般公共服务支出 | 96.49 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 14.53 | ||
| 财政专户管理资金 | 农林水支出 | 5.17 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 5.95 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 999 | 上年结转结余资金 | 5.17 | ||
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表十 | ||||||||||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转结余收入资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 169.15 | 5.17 | 163.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.49 | 96.49 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 96.49 | 96.49 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 96.49 | 96.49 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.42 | 16.42 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.95 | 10.95 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 30.60 | 30.60 | |||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 30.60 | 30.60 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.14 | 8.14 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.14 | 8.14 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 5.17 | 5.17 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 5.17 | 5.17 | |||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.17 | 5.17 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |||||||||
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||||||||||
| 表十一 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 169.15 | 125.25 | 43.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.49 | 96.49 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 96.49 | 96.49 | |
| 2010350 | 事业运行 | 96.49 | 96.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 16.42 | 30.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.95 | 10.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.60 | 30.60 | |
| 2081004 | 殡葬 | 30.60 | 30.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 6.40 | 8.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 21301 | 农业农村 | 5.17 | 5.17 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.17 | 5.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表十二 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转结余收入资金 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||
| 合计 | 43.90 | 5.17 | 38.74 | 38.74 | ||||||||||||||||||
| 43.90 | 5.17 | 38.74 | 38.74 | |||||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 5.17 | 5.17 | |||||||||||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 公益性公墓建设项目 | 重点专项 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | ||||||||||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 医保能力提升-经办服务体系建设经费 | 重点专项 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 医保能力提升-激励经费 | 重点专项 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
| 表十三 | ||||||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇便民服务中心(退役军人服务站)部门整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||||
| 当年整体绩效目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 |
| 表十四 | ||||||||
| 2026年重点专项资金绩效目标表(汇总项目) | ||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||||
| 当年预算 | 本级安排(万元) | |||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||
| 项目概况 | ||||||||
| 立项依据 | ||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 表十五 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 表十六 | |||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 总计 | 上年结转结余收入 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | |||||||||||||
| 备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 | |||||||||||||
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