/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>财政局>政务公开>政府信息公开目录>财政预决算领域基层政务公开>部门决算
  • [ 索号 ]
  • 11500241009138217H/2023-00307
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-17
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县第二初级中学校 2022年度部门决算公开说明
日期:2023-10-17

秀山土家族苗族自治县第二初级中学校

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻国家的教育方针,实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二)机构设置。

本单位为独立核算的事业单位1个,内设处室:行政办公室、德育处办公室、教导处办公室、总务处办公室等4个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

本单位实有编制人员49人。本年度实有在职人员46人,其中工勤1人。特岗2人,退休人员19,遗属人员2人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,属纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明


1.总体情况。2022年度收入总计1456.41万元,支出总计1456.41万元。收支较上年决算数增加228.05万元、增长18.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加145.2万元,其他预算收入增加12.35万元,使用非财政拨款结余增加62.16万元,年初结转结余增加8.34万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1373.14万元,较上年决算数增加157.55万元,增长12.9%,主要原因是一般公共预算拨款收入增加145.20万元,其他预算收入增加12.35万元。其中:财政拨款收入1337.12万元,占97.4%,其他收入35.52万元,占2.6%。此外,年初结转和结余21.11万元

3.支出情况。2022年度支出合计1279.97万元,较上年决算数增加72.71万元,增长6.0 %,主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动以及社保缴费基数变化等人员经费增加。其中:基本支出1211.72万元,占94.7%;项目支出68.25万元,占5.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余176.44万元,较上年决算数增加155.33万元,增长735.8%,主要原因一是非财政拨款结余转入年末结转和结余,导致结转结余增加,二是因疫情的影响,导致一些维修项目资金的使用进度较慢。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1358.06万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加152.87万元,增长12.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加145.2万元,年初结转结余增加7.67万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1337.62万元,较上年决算数增加145.2万元,增长12.2%。主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动以及社保缴费基数变化等人员经费增加。较年初预算数增加197.11万元,增长17.3%。主要原因是人员经费增加及部分市级专款未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余21.11万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1239.95万元,较上年决算数增加45.41万元,增长3.8%。主要原因是人员经费等基本支出增加。较年初预算数增加99.44万元,增长8.7%。主要原因是人员经费等基本支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余118.11万元,较上年决算数增加107.46万元,增长1000.1%,主要原因是非财政拨款结余转入年末结转和结余,导致结转结余增加,二是因疫情的影响,导致一些维修项目资金的使用进度较慢。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出979.79万元,占79.0%,较年初预算数增加97.4万元,增长11.0%,主要原因是人员经费增加及部分市级专款未纳入年初预算。

2)社会保障与就业支出159.46万元,占12.9%,较年初预算数增加1.04万元,增长0.7%,主要原因是职业年金、养老保险调标等。

3)卫生健康支出46.14万元,占3.7%,较年初预算数增加0.98万元,增长2.2%,主要原因是职工医疗保险调标。

4)住房保障支出54.57万元,占4.4%,较年初预算数增加0.02万元,增长0.04%,主要原因是公积金基数调标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1171.7万元。其中:人员经费1090.19万元,较上年决算数增加52.05万元,增长5.0%,主要原因是在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。公用经费81.51万元,较上年决算数增加1.32万元,增长1.7%,主要原因是福利费和课后服务费使用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

 2022年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2022年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加-2.99万元,增长-100.0%,主要原因是,未产生教师培训费用。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及财政拨款项目支出68.25万元。

秀山县第二初级中学校2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

县教委

部门
联系人

冯兵

联系电话

13983436658

自评总分
(分)

100

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全年预算支出执行率达100%,部门预决算按时公开率达100%,普通初中大班额比例小于0%,受益人数大于354人,初中入学率达100%以上,资助各级各类学生人数达225人,服务对象满意度达95%以上。

全年预算支出执行率达100%,部门预决算按时公开率达100%,普通初中大班额比例小于0%,受益人数大于354人,初中入学率达100%以上,资助各级各类学生人数达225人,服务对象满意度达95%以上。

全年预算支出执行率达100%,部门预决算按时公开率达100%,普通初中大班额比例小于0%,受益人数大于354人,初中入学率达100%以上,资助各级各类学生人数达225人,服务对象满意度达95%以上。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

全年预算支出执行率

%

100

20

100

100


部门预决算按时公开率

%

100

20

100

100


普通初中大班额比例

%

0

10

0

100


受益人数

354

10

354

100


初中学生入学率

%

100

10

100

100


资助各级各类学生人数

225

20

225

100


服务对象满意度

%

95

10

95

100


秀山县第二初级中学校2022年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

义教营养改善计划(食堂运行补助)

覆盖学校数

1

40

1

100


100

受益学生数(人)

354

20

354

100


资金及时拨付率

100

%

20

100

100


社会公众或服务对象满意度

95

%

20

95

100


2

义务教育贫困学生资助

覆盖学校所数

1

10

1

100


100

受益学生人数(人)

225

20

225

100


初中学生补助标准(元/年)

625

/人年

20

625

100


资金及时发放率

100

%

20

100

100


贫困学生接受资助率

100

%

20

100

100


社会公众或服务对象满意度

95

%

10

95

100


(二)部门绩效评价情况

本单位对2二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及财政拨款项目支出68.25万元。单位无委托第三方开展绩效评的项目。

(三)财政绩效评价情况

财政部门未委托第三方本部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81556709


政策推荐
热门词汇
最新政策
换一换

版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号

微信公众号