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  • 11500241009138217H/2025-00039
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县2025年融媒体中心部门预算公开说明
日期:2025-01-23


秀山土家族苗族自治县融媒体中心

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传党的路线、方针、政策,执行党的宣传纪律,把握正确的舆论导向,发挥广播、电视作为党和政府、人民群众的喉舌功能。

2.按照县委、县政府要求,坚持三贴近原则,制定广播电视宣传规划,办好自办广播、电视节目,传播政令、发布消息、普及知识、开展教育,提供文化娱乐服务。

3.负责管理、维护农村综合信息广播系统的设备、设施,负责广播节目的采编、制作、播出及管理,负责广播节目传输安全。

4.负责研究制订广播电视事业发展战略目标、规划布局、措施办法。

5.负责广播、电视以及广告的联办经营工作,做好广播电视工作的对外交流与合作。

6.负责广播电视节目引进及交流,审查广播电视节目内容。

7.负责宣传五个文明建设和改革开放成就。

8.负责全县新闻采访、报道活动。做好策划、实施县内重大活动的宣传报道工作。

9.负责向市级以上新闻媒体供稿,配合做好对外新闻宣传工作。

10.负责全县通讯员队伍建设,挖掘和培养全县对外宣传骨干通讯员。

11.负责编辑《秀山报》,重点宣传涉及全县大局,反映经济社会发展经验成就的新闻事件;宣传与秀山关联度高的新闻事件;宣传秀山党政工作大事,以及社会新闻事件。

12.完成上级部门交办的其他工作

(二)单位构成

宣传单位;县融媒体中心(二级单位)

根据以上职责,秀山土家族苗族自治县融媒体中心设下列工作机构:

1.办公室。负责处理日常事务和后勤服务工作;负责食堂、车辆、办公费用等后勤工作;拟订内部管理规章制度,负责目标管理工作;负责文秘、信息、督办、会务、保密、信访、办公自动化等工作。

2.策划部。负责新闻资源库综合维护工作;拟定宣传报道计划和集团新闻宣传工作的总结;负责筛选新闻线索,全媒体策划、指挥、总编调度、审校等工作;负责全媒体记者的统筹调度;负责重大活动的宣传策划;负责节目推优创优,开展精品创作;负责电视频道的节目编排、媒资管理。

3.采集部。负责采集资源库的维护工作;负责全县的新闻采访工作,组织大型新闻采访行动;负责采集部人员的日常管理和绩效考核。。

4.编辑部。负责编辑资源库维护工作;根据各播发平台的需要,负责差异化编辑工作;负责编辑部人员的日常管理和绩效考核。

5.播发部。负责报台网微端(含广播电台)等播出发布机构(平台)安全播发监督管理及新闻产品供给;负责对岩岭岗差转台的管理工作;负责各类广播电台、电视广告的审查,确保各类广告的真实性、合法性;负责播发部人员的日常管理和绩效考核。

6.专题部。负责专题片、纪录片、微视频、微电影、网络大电影等的制作发布工作;负责社教类栏目的策划、摄制;承担各类重大新闻事件、文艺晚会和各类赛事、公益广告的摄录工作。

7.广播部。制定广播电台宣传报道计划,负责广播电台节目的编排、设置、调整和节目的采编播工作;按要求转播上级广播、电台节目;负责县广播中心机房到各乡镇的广播干网的维护工作;负责对岩岭岗差转台的管理工作。

8.技术部。负责节目生产、播出系统技术保障;负责设备器材的保养、维护、管理;负责采编播一线人员的技术培训。

9.大数据部。负责融媒体指挥平台的运行维护,负责数据统计、大数据分析以及对信息进行整合、创新研发、综合运用;参与全县电子政务系统及信息资源的整合、共享,建立县级数据中心和共享平台。

10.融媒体图文部。负责《秀山报》、《秀》等报纸、刊物的组稿、排版、校审、印刷、发行;负责图片资源库的运行、管理负责图片的美工设计,全媒体互动图文包装等工作。

(三)人员编制和领导职数

核定秀山土家族苗族自治县融媒体中心事业编制43名(从县电视台划转36名、秀山报社划转7名),其中:领导职数4名(主任1名,副主任3名),工作机构领导职数10名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1585.45万元,其中:一般公共预算拨款1585.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元上年结转0万元。收入较去年增加157.16万元,主要原因人员增加经费增加

(二)支出预算2025年年初预算数1585.45万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1336.93万元,社会保障和就业支出151.98万元,卫生健康支出39.9万元,农林水支出20万元,住房保障36.64万元。支出较去年增加386.77万元,主要是基本支出增加110.16万元,项目支出增加276.61万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1585.45万元,一般公共预算财政拨款支出1585.45万元,收入比2024年增加157.16万元,支出较上年增加386.77万元,其中:基本支815.84万元,比2024年增加110.16万元,主要原因是20247月份调入1人,8月份调入1人,人员增加经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出769.61万元,比2024年增加276.61万元,主要原因是2024年结转结余项目资金229.61万元,增加融媒体中心事业发展经费40万元,秀山网办网经费20万元等,用于保障秀视传媒公司职工工资及秀山县融媒体中心各网站运行等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是我中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算4.8万元,比2024年减少6.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0.8万元,比2024年减少0.4万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费4万元,比2024年减少6万元,主要原因是单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;公务用车购置0万元,比2024年减少0万元主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2025年我中心不在机关运行经费统计范围之内。

绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款769.61万元。

政府采购情况我单位政府采购预算0万元,所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款

(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入

(三)基本支出:指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指各部门各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。

备注:本部门无二级预算单位

部门预算公开联系人:彭晓蓉       联系方式18908277121


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