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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138217H/2025-00037
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县互联网信息中心2025年单位预算公开说明
日期:2025-01-23


秀山土家族苗族自治县互联网信息中心

2025单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

1.1.统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导相关工作。

2.推进移动终端媒体和手机报管理。

3.负责网络舆情研判和管理,指导协调全县网络舆情工作。

4.承担统筹协调全县网络安全重大突发事件与有关应急工作。

5.负责推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,推进网站党建工作,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,引导和规范网络社群发展。

6.承担网络人士的团结引导工作。

7.指导推进全县网络安全保障工作。

8.指导全县新闻网站、重点网站网络安全保障工作。

9.承担组织开展全县网络安全干部教育培训和人才队伍建设工作。

10.完成上级部门交办的其他工作。

单位构成

秀山土家族苗族自治县互联网信息中心为中共秀山土家族苗族自治县委宣传部下属的财政全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数243万元,其中:一般公共预算拨款243万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元上年结转0万元。收入较去年增加1.08万元,主要原因人员晋级后工资待遇增加

(二)支出预算2025年年初预算数243万元,其中:一般公共服务支出182.79万元,社会保障和就业支出35.11万元,卫生健康支出13.11万元,住房保障支出11.99万元结转下年0万元。支出较去年增加1.08万元,主要原因是基本支出增加1.08万元,项目支出预算为0万元,较上年无变化

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入243万元,一般公共预算财政拨款支出243万元,比2024增加1.08万元。其中:基本支出243万元,比2024增加1.08元,主要原因人员晋级后工资待遇支出增加,主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费、住房公积金,退休人员健康休养费、医保垫底补助,单位办公运转等日常公用支出;项目支出0万元,2024年无变化

秀山土家族苗族自治县互联网信息中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公”经费情况说明

2025三公经费预算3万元,比2024增加3万元。其中:因公出国(境)费0万元,较上年无变化;公务接待费3万元,2024年增加3万元,主要原因是本单位与县委宣传部机关及下属单位合并办公,三公经费纳入县委宣传部(本级)、县互联网信息中心单位预算;公务用车运行费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元,主要原因是本单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

绩效目标设置情况秀山土家族苗族自治县互联网信息中心2025年无项目支出。

政府采购情况秀山土家族苗族自治县互联网信息中心政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况。截至202412月,秀山土家族苗族自治县互联网信息中心共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款

(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入

(三)基本支出:指指各部门各单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务所发生的支出包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指各部门各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出

联系人:陈靖     联系方式:023-76895926


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