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  • 11500241009138217H/2023-00316
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-19
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-19
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县清溪场街道 孝溪小学2022年度部门决算公开说明
日期:2023-10-19

秀山土家族苗族自治县清溪场街道孝溪小学

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻国家的教育方针,实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二)机构设置

1、行政办公室。负责学校政务工作;负责文电、会务、政务公开、宣传等工作;负责公文运转、督查督办、印章管理;负责意识形态工作。

2、教导处。承担学校义务教育教学管理、指导工作;拟订并实施义务教育均衡发展和促进教育公平的政策;负责基础教育改革工作;指导基础教育教学工作;负责招生考试、学籍管理和教材征订工作;指导学校园文化建设工作。承办管理学校体育、卫生教育工作;指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作;负责组织学生体质健康检测;负责指导学校艺术教育和课外文艺活动;负责指导学校体育教学;负责管理县级学生体育运动竞赛和艺术、科技比赛;协调有关部门做好学校国防教育工作。

3总务处。负责教育经费预决算编制工作,协调和管理教育经费投入;管理指导学校学校财务工作;负责学校国有资产管理工作;监管教育系统收费、政府采购工作;负责学生资助经费、营养改善计划经费管理工作;负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作;负责教育系统节能减排工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,秀山土家族苗族自治县清溪场街道孝溪小学本级纳入教育部门2022度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

本年度实有在职人员49人,事业特岗1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022度收入总计1,563.14万元,支出总计1,563.14万元。收支较上年决算数增加365.78万元、增长30.5%,主要原因是项目增加孝溪幼儿园工程建设项目,公用经费及事业收入增加

2.收入情况。2022度收入合计1,443.72万元,较上年决算数增加334.34万元,增长30.1%,主要原因是公用经费及事业收入增加。其中:财政拨款收入1,407.61万元,占97.5%;事业收入4.53万元,占0.3%;其他收入31.59万元,占2.2%。此外,年初结转和结余119.42万元。

3.支出情况。2022度支出合计1,431.28万元,较上年决算增加273.05万元,增长23.6%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出1,070.11万元,占74.8%;项目支出361.17万元,占25.2%

4.结转结余情况。2022度年末结转和结余131.86万元,较上年决算数增加92.73万元,增长237.0%,主要原因是2021年超额绩效119.78万元、课后服务费等12.5万元当年未支付

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计1,524.24万元。与2021相比,财政拨款收、支总计各增加362.84万元,增长31.2%。主要原因是项目增加事业收支增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022度一般公共预算财政拨款收入1,243.61万元,较上年决算数增加145.92万元,增长13.3%。主要原因是项目及维修增加。较年初预算数增加94.10万元,增长8.2%。主要原因是项目增加及维修增加。此外,年初财政拨款结转和结余116.63万元。

2.支出情况。2022度一般公共预算财政拨款支出1,235.18万元,较上年决算数增加88.13万元,增长7.7%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加85.67万元,增长7.5%。主要原因是项目及维修支出增加

3.结转结余情况。2022度年末一般公共预算财政拨款结转和结余125.06万元,较上年决算数增加110.71万元,增长771.5%,主要原因是年末财政拨人员经费2021119.78万元未作支付及公用经费等5.28万元未支付

4.比较情况。本单位2022度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出991.24万元,占80.3%,较年初预算数增加89.94,增长10.0%,主要原因是人员经费、公用经费、维修项目增加

2)社会保障与就业支出157.73万元,占12.8%,较年初预算数减少1.83万元,下降1.1%,主要原因是人员减少2022年间退休4

3)卫生健康支出39.65万元,占3.2%,较年初预算数减少0.50万元,下降1.2%,主要原因是人员减少2022年间退休4

4)住房保障支出46.57万元,占3.8%,较年初预算数减少1.93万元,下降4%,主要原因是人员减少2022年间退休4

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022度一般公共财政拨款基本支出1,038.01万元。其中:人员经费975.17万元,较上年决算数减少12.06万元,下降1.2%,主要原因是人员减少2022年间退休4人,人员工资及社保相应减少,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费62.84万元,较上年决算数增加7.63万元,增长13.8%,主要原因是维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入164.00万元,较上年决算数增加164.00万元,增长100.0%,主要用于孝溪幼儿园建设工程项目

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022度未发生三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2022度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022度未发生公务接待费支出。

(三)三公经费实物量情况

2022度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数减少0.92万元,下降31.9%,主要原因是疫情,安排外出培训人次减少

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及财政拨款项目支出361.17万元。

秀山县孝溪小学2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

县教委

部门
联系人

刘峰

联系电话

13896408578

自评总分
(分)

95

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全年预算支出执行率达90%,部门预决算按时公开率达100%,资助各级各类学生754.0万元,全面落实营养改善计划343人,完成上屯小学食堂维修工程,教师级及以上培训人次达45人次,完成教学一体机设备采购23.0万元,服务对象满意度达95%以上,入学率达100%以上。

全年预算支出执行率达98%,部门预决算按时公开率达100%,资助各级各类学生80金额4.0万元,全面落实营养改善计划343人,全年支付营养改善资金32.52万元,其中:义教29.37万元、学前5.35万元,完成上屯小学食堂维修工程,教师级及以上培训人次达45人次,完成教学一体机设备采购23.0万元,服务对象满意度达95%以上。入学率达100%以上,服务对象满意度达98%以上。

全年预算支出执行率达98%,部门预决算按时公开率达100%,资助各级各类学生人数达80,全面落实营养改善计划资金32.52万元,完成上屯小学食堂维修工程,教师级及以上培训人次达49人次,完成教学一体机设备采购23.0万元,服务对象满意度达95%以上。入学率达100%以上,服务对象满意度达98%以上。

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

全年预算支出执行率

%

90

20

100

20


部门预决算按时公开率

%

100

5

100

5


大班额比例

%

0.05

10

0.0

10


资助各级各类学生

万元

4.0

10

4.0

10


完成上小维修

万元

15.98

10

15.98

10


教师级及以上外出培训

人次

45

10

49

10


学生营养改善计划

万元

32.0

10

32.52

10


教学一体机设备采购

2

10

2

10


入学率

%

100

10

100

10


秀山县孝溪小学2022年度项目支出绩效自评表

二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2022年义教家庭困难学生生活补助

受益学校数

3

10

3

10


100

资助贫困学生人

80

20

80

20


建档立卡贫困户子女资助率

100%

%

10

100%

10


资助标准达标率

100%

%

20

100%

20


生均资助标准

500

500/

20

500

20


家长和学生满意度

95%

%

20

100%

20


























2

2022年农村义务教育学生营养改善计划

受益学校数

3

10

3

10


100

受益学生数

286

20

286

20


营养改善计划食品安全达标率

100%

%

20

100%

20


经费及时发放率

100%

%

20

100%

20


补助标准

5

5/

20

5

20


家长和学生满意度

95%

%

10

95%

10


























(二)部门绩效评价情况

本单位对2二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及财政拨款项目支出361.17万元。单位无委托第三方开展绩效评的项目。

(三)财政绩效评价情况

财政部门未委托第三方本部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76605539


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