/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>财政局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
  • [ 索号 ]
  • 11500241009138217H/2025-00034
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部(本级)2025年单位预算公开说明
日期:2025-01-23


中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会

宣传部(本级)2025单位预算情况说明

  

一、单位基本情况

职能职责

1.负责全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责统筹协调全县党的意识形态工作;指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;规划组织全县思想政治工作。

3.负责统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作;统筹协调对外宣传工作;统筹协调组织开展新闻发布工作。

4.负责拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实;统筹指导精神文化产品的创作和生产;对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议;负责管理电影行政事务。

5.负责统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作;统筹指导舆情信息工作;协调全县网络安全保障体系和可信体系建设;督促落实全县涉及政治、经济等各个领域网络安全和信息化重大事项;推动网络阵地建设;推动全县网络社会、文化和网络文明建设。

6.负责指导、协调全县精神文明建设工作,指导全县新时代文明实践中心建设工作。

7.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县级宣传思想文化旅游单位的领导干部,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见;负责组织开展全县宣传思想文化旅游系统干部教育培训和人才工作。归口领导秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会等单位。

8.完成市委宣传部、市委网信委(市网信办)、县委交办的其他任务。

(二)单位构成。

中共秀山土家族苗族自治县委宣传部(本级)内设8个职能科室,即办公室、理论科、新闻与对外宣传科、宣传教育科、文化艺术科、出版印刷管理科、网络执法督查与舆情信息科、文明办。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数819.25万元,其中:一般公共预算拨款819.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元上年结转0万元。收入较去年增加25.23万元,主要原因本年新增人员1人,人员和公用经费增加

(二)支出预算:2025年年初预算数819.25万元,其中:一般公共服务支出651.61万元,文化旅游体育与传媒支出47万元,社会保障和就业支出75.97万元,卫生健康支出20.80万元,住房保障支出23.88万元结转下年0万元。支出较去年增加25.23万元,主要原因是基本支出增加121.92万元,项目支出减少96.69万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入819.25万元,一般公共预算财政拨款支出819.25万元,比2024年增加25.23万元。其中:基本支出458.37万元,比2024年增加121.92万元,主要原因是本年将用于保障机关运转的费用单列为事业发展经费,列入基本支出,二是新增人员1人员费用增加;项目支出360.88万元,比2024年减少96.69万元,主要原因是本年将用于保障机关运转的费用单列为事业发展经费,列入基本支出

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会宣传部(本级)2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算7.7万元,比2024年减少6.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,较2024年无变化;公务接待费3.7万元,比2024年减少5.8万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,执行政府过紧日子政策要求,压缩公务接待费用支出;公务用车运行维护费4万元,比2024年减少1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,执行政府过紧日子政策要求,压缩公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,较2024年无变化

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费120.54万元,比上年增加84.29万元,主要原因是本年将用于保障机关运转的费用单列为事业发展经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款313.88万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款

(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入

(三)基本支出:指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指各部门各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出

联系人:陈靖       联系方式:023-76895926


政策推荐
热门词汇
最新政策
换一换

版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号

微信公众号