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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 秀山县中和街道
[ 成文日期 ] 2019-02-28 [ 发布日期 ] 2019-05-04

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处2019年部门预算公开

日期:2019-05-04

  

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处2019年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

一、单位基本情况  

(一)单位构成  

我街道办事处设行政单位1,事业单位4个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位4个。  

(二)人员构成  

我街道财政供养人口共计149人,其中:在职人数69人,退休人员80人,行政在职人员41  人,  事业在职人员28(其中参公管理人员)5人,行政退休人员69人。  事业退休人员10人。  

(三)单位主要职责  

  中和街道办事处是秀山县人民政府的派驻机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,使人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;加强社会治安综合治理,增强扫黑除恶工作力度,降低各类案件发生率,为群众提供安居乐业的良好社会环境。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作

做好外来人口管理、青少年教育工作,维护社会安定团结。依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承县委、县政府交办的其他事项。  

(四)年度工作任务  

一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。  

二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级,切扎实抓好安全生产工作,全面做好安全监管工作。  

三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好社会帮困求助工作;进一步落实再就业优惠政策,全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。  

四是积极化解社会矛盾,确保街道安全稳定。进一步深入推进依法治街工作的落实,抓好依法行政和法治街道建设;加大矛盾纠纷排查化解力度,扎实做好信访维稳工作;建立网格化管理平台,形成群防群治,齐抓共管的良好治安防范局面;加强人防、物防、技防建设,打造平安街道  

五是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动,以活动促党建,以党建带活动,争创党建工作品牌

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3093.22  万元,一般公共预算财政拨款支出3128.57万元,比2018年减少35.35万元。其中:基本支出1414.88万元,比2018年减少69.9  万元,主要原因减少公用经费等支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  1678.34  万元,比2018年增加34.55  万元,主要原因是背街小巷清扫清运人员工资部分纳入预算,增加社会保障资金等,主要用于城市低保及农村低保生活补助,社区干部报酬、城市管进以及维稳工作等经费。  

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出2019没有使用国有资本经营拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019三公经费预算 14  万元,比2018年减少3万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,比2018年减少或增加  0  万元;公务接待费  2  万元,比2018年减少1.5  万元;公务用车运行维护费  12  万元,比2018年减少1.5  万元;公务用车购置费  0  万元,比2018年减少或增加  0  万元;主要原因是主要原因是控制公务接待及公车运行费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2019年我单位的机关运行经费财政拨款预算  287.85  万元,比2018年预算减少2.9  万元,减少1  %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、物管费、会议费、电费、水费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  8万元,其中:政府采购货物预算  8万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0  万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  1678.34 万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  附表:1.2019年收支总表

      2.2019年部门收入总表

      3.2019部门支出总表

      4.2019年财政拨款收支总表

      5.2019一般公共预算支出表

      6.2019年一般公共预算财政拨款(补助)基本支出表

      7.2019年政府性基金支出表

      8.2019年国有资本经营支出表

      9.2019年“三公”经费表

  中和街道2019年部门预算公开表.pdf

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