中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算

[ 索引号 ] 11500241MB1917005G/2022-00189 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 秀山县卫生健康委
[ 成文日期 ] 2022-10-13 [ 发布日期 ] 2022-10-13

重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-13


重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道区卫生服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位属基层医疗卫生机构,为非利性医疗机构,应当为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。基层医疗卫生机构应当使用与其能力相适应的技术、设备和药物,按照规范诊疗程序开展常见病、多发病的诊疗和部分疾病的康复、护理,提供中医药诊疗、双向转诊、现场急诊急救等医疗服务。本单位为社区卫生服务中心,应当履行以下公共卫生职责:

1.根据国家和本市规定收集、报送辖区内卫生健康信息,建立和管理居民健康档案,提出改进辖区公共卫生状况的建议;

2.开展健康教育,普及健康知识;

3.协助开展传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制, 配合开展爱国卫生工作;

    4.做好高危人群、重点慢性病患者的筛查和病例管理;

5.提供心理健康指导服务,实施精神病社区管理;

6.为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和康复服务;

7.提供计划生育技术服务,协助处置辖区内突发公共卫生事件等;

8.按要求提供其他公共卫生服务。

(二)机构设置

本单位下设办公室、财务室、医务科、内科、外科、妇科、儿科、门诊部、中医科、医技科、库房、药房、收费室、综合住院部。

(三)单位构成

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,647.17万元,支出总计1,647.17万元。收支较上年决算数增加364.83万元、增长28.5%,主要原因是本单位2021年度事业收入增加及财政拨款收入增加,同时院内人员支出、医疗支出等相应增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,647.17万元,较上年决算数增加364.83万元,增长28.5%,主要原因是财政拨款收入增加,事业收入增加,其中预防接种科室增幅较大。其中:财政拨款收入687.57万元,占41.7%;事业收入856.55万元,占52%;其他收入103.06万元,占6.3%

3.支出情况。2021年度支出合计1,647.17万元,较上年决算数增加364.83万元,增长28.5%,主要原因是医疗支出增加、财政拨款支出增加,其中财政拨款增加了机关事业单位特殊人群和部分正常参保人员补缴1410月至2011月职业年金支出,医疗支出中药品、耗材、人员工资、办公等支出增幅较大。其中:基本支出1,527.17万元,占92.7%;项目支出120.00万元,占7.3%

4.结转结余情况。2021年度本单位无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计687.57万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加175.00万元,增长34.1%。主要原因是人员经费调资增加相应财政拨款收入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入687.57万元,较上年决算数增加200.29万元,增长41.1%。主要原因是人员经费调资增加相应财政拨款收入。较年初预算数增加451.27万元,增长191%。年初预算主要是根据单位情况预估核算,实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出687.57万元,较上年决算数增加200.29万元,增长41.1%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加451.27万元,增长191%。年初预算主要是根据单位情况预估核算,实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款,因此财政拨款支出与年初预算有相应差异。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出49.19万元,占7.2%,较年初预算数增加20.68万元,增长72.5%,主要原因是增加了机关事业单位特殊人群和部分正常参保人员补缴1410月至2011月职业年金支出。

2)卫生健康支出627.72万元,占91.3%,较年初预算数增加432.76万元,增长222%,实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款,因此财政拨款支出与年初预算有相应差异。

3)住房保障支出10.66万元,占1.6%,较年初预算数减少2.17万元,下降16.9%,主要原因是人员减少,支出相应减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出567.57万元。其中:人员经费415.76万元,较上年决算数增加20.05万元,增长5.1%,主要原因是人员工资标准调整及人员绩效增加 。人员经费用途主要包括人员社会保障、工资、绩效、津补贴支出等。公用经费151.80万元,较上年决算数增加60.23万元,增长65.8%,主要原因是电费、专用材料费、劳务费增加。公用经费用途主要包括培训支出、差旅支出、水电支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少25.29万元,下降100%,主要原因是2020年度财政拨款有政府性基金预算收入,2021年无。本年支出0.00万元,较上年决算数减少25.29万元,下降100%,主要原因是2020年度财政拨款有政府性基金预算收入,用于村卫生室建设及医疗废水处置项目支出。2021年无。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

本单位为差额拨款单位,财政未保障本单位三公经费。

(二)三公经费分项支出情况。

2021年度本单位无因公出国(境)费。

2021年度本单位无公务车购置费。

2021年度本单位无公务车运行维护费。

2021年度本单位无公务接待费。

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度本单位未发生会议费、培训费,因单位为差额拨款事业单位,财政未保障单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,因单位为差额拨款事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,特种专业技术用车2辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额131.66万元,其中:政府采购货物支出131.66万元,授予中小企业合同金额131.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额131.66万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位,未独立进行预算绩效项目管理,由秀山县卫生健康委员会统一开展预算绩效项目管理工作。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

填报单位:秀山县卫生健康委



单位:万元

专项(项目)名称

基本公共卫生服务项目

是否为扶贫项目

主管部门

县卫生健康委

实施单位

各医疗卫生单位

项目资金(万元)

当年财政预算数(A)

当年执行数(B)

执行率(B/A,%)

3884

3884

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目标:
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。


1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

绩效指标

指标名称

年度指标值

指标权重

全年完成值

完成比例

得分

指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

90%

5

100%

100%

5

指标2:0-6岁儿童健康管理率

90%

5

98%

100%

5

指标3:孕产妇系统管理率

90%

5

93%

100%

5

指标4:老年人健康管理率

60%

6

61%

100%

6

指标5:高血压患者管理人数

34400

5

34400

100%

5

指标6:2型糖尿病患者管理人数

11900

5

11211

94%

4.71

指标7:老年人中医药健康管理率

65%

5

68%

100%

5

指标8:儿童中医药健康管理率

65%

5

81%

100%

5

指标9:地方病监测完成率

95%

5

100%

100%

5

指标10:职业健康核心指标监测覆盖率

90%

5

100%

100%

5

指标11:麻风病按规定随访到位率

90%

4

100%

100%

4

指标12:贫困地区儿童营养改善项目覆盖率

100%

5

100%

100%

5

指标1:高血压患者规范管理率

60%

6

60%

100%

6

指标2:2型糖尿病患者规范管理率

60%

6

60%

100%

6

指标3:严重精神障碍患者健康管理率

80%

5

87%

100%

5

指标4:肺结核患者管理率

90%

5

93%

100%

5

指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率

95%

5

100%

100%

5

指标6:地方病核心指标监测率

90%

4

100%

100%

4

指标7:麻风病可疑线索报告率

90%

4

100%

100%

4

指标8:青少年烟草流行调查按时完成应答率

90%

1

选择性项目,秀山无任务


1

指标9:开展疾控业务专业指导评价

乡镇覆盖100%

1

100%

100%

1

指标1:服务对象满意度

80%

1



1

指标1:城乡居民公共卫生差距

不断缩小

1



1

指标1:基本公共卫生服务水平

不断提高

1



1

指标权重合计

100

得分合计

99.71

下一步改进措施

一是充分利用秀山县全民健康信息平台发现糖尿病患者并纳入管理;二是充分发挥国家糖尿病高危人群筛查与健康教育项目发现糖尿病患者。

注:
1.得分计算方式为:完成比例大于等于100%,得满分;未完成100%,按完成比例*指标权重计算分值。
2.自评结论按照得分情况分为四个等级,90分以上为优,80-90为良,60-80为中,不足60为差。
3.绩效指标应严格对照2020年绩效目标表中指标设置情况进行填列。

填表人:任凌燕

联系方式:76672232

2.绩效自评报告或案例。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位,未独立进行预算绩效项目管理工作,所以无绩效自评报告,也无具体案例分析。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位,未独立进行预算绩效项目管理工作,所以无绩效评价结果。

(三)重点绩效评价结果。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位,未独立进行预算绩效项目管理工作,所以无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85055789

扫一扫在手机打开当前页